Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsem účtovala
převod peněz z Komerční banky (BÚ) do České spořitelny BÚ: MD 262 / Dal 231 10 pol.8118 KB
a ČS MD 231 14 pol.8117 / Dal 262. Můžu tak účtovat i v r.2010. Jedná se o převod prostředků na doplnění pokladny a splátky úvěru u ČS.Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vyhledávala jsem v odpovědích, ale nenašla: Finanční dar na pořízení nového vozu s darovací smlouvou a účelovým určením fin.daru od fi ČEZ: účtování 3639-3121/669? Částka musí být vyúčtována, takže je to jako záloha, musím tedy účtovat asi i o záloze, je to tak? Můžete prosím poradit se zaúčtováním?
Předem moc děkuji, pěkný den přeje L.Salonová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc:
v roce 2004 obec získala úvěr na výstavbu bytových jednotek a zároveň uzavřela smlouvu o půjčce mezi obcí a bytovým družstvem na úhradu poměrné části tohoto úvěru - byla vyčíslena jistina a k ní úroky.
Až do konce roku 2009 bylo o těchto splátkách účtováno /s "požehnáním" KÚ JMK/ každý rok takto: předpis na zač.roku - 315/215
a úhrady - 231,par/pol. 3612/3122 proti 315. (stejně jistina i úroky).
A já teď louskám trvrdý oříšek. V roce 2010 potřebuji dát zbývající část dluhu do účetnictví (protože tam nebyla) a postupnými splátkami ji umořovat. Mohu takto: 462/406 předpis zbývající jistiny,
231-3639-6429/462 splátka jistiny a
662/ 231-6310-2141 splátka úroků?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, zda postupuji správně: každý rok touto dobou dostaneme od České spoř. oznámení o výplatě dividend za rok předcházející (tedy nyní za rok 2009). Výplata dividendy je realizována až do 1.6.2014. Jak budu účtovat? (dříve jsem účtovala bez předpisu až po obdržení dividendy na účet). Nyní zvažuji postupy:
předpis: 1) 385 /406 (nebo 665 ?)
2) 388 / 665 - tady ale neznám částku, která se může lišit v rozsahu cca 15 000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že je to pravidelně se opakující příjem, zvolila bych postup 1), ale jak posoudit, zda se jedná o částku významnou? (Myslím, že je to částka nevýznamná a že lze tento postup uplatnit.).
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Velmi Vás prosím o kontrolu,zda jsem pochopila správně zaúčtování dotace ze SFŽP na kanalizaci,pročetla jsem v dotazech i dokumentech kde co,ale nejsem si vůbec jistá,zda je účtování správně:
přepis dotace : MD 346 00 UZ 54590877
D 374 140 UZ 54590877
příjem na účet : MD 231 13 pol.4213 UZ 54590877
D 346 00 UZ 54590877
Nevím co s podmiňovacími účy. Velmi děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zakládá muzeum. V bývalé zvláštní škole, která je majetkem obce, se upraví 2-3 místnosti. Nakoupí se regály, prosklené vitriny apod. a teď se po obci sbírají staré předměty, které nějakým způsobem vypovídají o řemeslech, obci, lidech, kteří tu žili apod. Některé budou půjčené, některé obci darované. Co to pro mně-účetní znamená? Mám tyto věci vést v majetku a na základě čeho je mám do majetku dávat? Za 1,-? Jednotlivě? na účtu 032 a půjčené na nějakém podrozvahovém účtu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat:
Obec letos pořádá veřejnou sbírku na hasičské auto, vybírá se -
1/ v pokladně obecního úřadu,
2/ hasiči chodí s pokladničkou
3/ zřídil se účet pro zasílání darů.
Po zakoupení bude auto zařezeno do majetku obce. Nákup auta bude hrazen z dotací, sbírky a rozpočtu obce
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo dne 23.9.2009 prodej nemovitosti za 2.400 000,- Kč. Jedná se objekt občanské vybavenosti z roku 1933.Obecná cena byla odhadnuta k datu 7.9.2009 a činí 2.450 000,- Kč.Účetní hodnota je 1.096 230,- Kč.Nemovitost se dosud neprodala a tak ZO dne 12.5.2010 stanovilo novou prodejní cenu ve výši 2.100 000,- Kč.Jsme plátci DPH,v případě prodeje jde o osbozené plnění.
V 2009 jsem o případu neúčtovala vůbec. Prosím mohla byste mi napsat postup účtování v r.2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vyjádření k situaci ohledně provádění rozpočtových opatření: Jsme obec, která má Radu. ZO schválí rozpočet v březnu v členění na paragrafy. Současně pověří radu prováděním operativních rozpočtových opatření (bez omezení částky) s tím, že ZO bude informováno na nejbližším zasedání o těchto provedených operativních opatřeních paragrafové části rozpočtu. Ty jsou evidovány/číslovány jako RO paragrafové.
Potom v průběhu roku ještě Rada schvaluje i změny v položkové části, které jsou číslovány zvlášť (možná by se nemuselo dělat, ale potom je jasné, že si tady neděláme „co chceme“… a taky problémy, které v průběhu roku vyvstanou nebo se změní výše částky, se v Radě stejně řeší).Tyto položkové změny se ZO tedy nepředkládají.
No a v prosinci bývá poslední zasedání ZO, na kterém je pověřen starosta obce k provedení případných rozpočtových opatření v závěru roku (Rada se totiž taky sejde naposledy cca v polovině měsíce).
Děkuji předem za Váš čas.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o odpověď na následující problém:
V únoru podepsalo město se společností VAK smlouvu o upsání akcí, kde město obdrží 1 076 ks akcií, každá ve jmenovité hodnotě 1 tis.Kč. V březnu proběhl zápis mezi městem a spol.VAK o předání předmětu nepeněžního vkladu společnosti VAK v hodnotě 767 tis.Kč. K samotné emisi akcií došlo v dubnu. Prosím, jak zaúčtovat jednotlivé případy a promítne se někde rozdíl nepeněžitého vkladu a hodnoty akcií?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město Moravská Třebová účtuje zvlášť o hlavní a vedlejší hospodářské činnosti. V minulosti byly kladné výsledky hospodaření převáděny (po schválení v zastupitelstvu města) na účet 903 - fond hospodářské činnosti. V roce 2009 je výsledkem vedlejší hospodářské činnosti ztráta. Jak máme se ztrátou účetně naložit? Lze ji pokrýt z minulých přebytků, tedy z účtu 401- jmění účetní jednotky, na který se v nové účetní osnově převedl zůstatek účtu 903? Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o rady:
1) Město poskytuje důchodcům bezplatně jízdenky. Doposud byly evidovány pouze v podrozvaze. Protože se ale dle mého názoru jedná o ceniny, chtěla bych je přesunout do rozvahy. Je správné toto účtování?:
MD 999/0903 D 903/xxxx a MD263/xxxx D 401/0964
nákup: 263/321
úhrada faktury: 321/231 §4359 pol.5169 ??
výdej jízdenek: 518 (nebo 549?)/263
2)V účetnictví bylo zjištěno, že pohledávky za uložené pokuty z minulého roku jsou nižší než odpovídá skutečnosti - je možné v účetnictví zvýšit stav zápisem 315/xxxx/401/0965?
3) Chtěla bych opravit účtování o tvorbě a čerpání fondů - doposud jsem účtovala výsledkově a nyní bych ráda přešla k účtování přes 401. Nejsem si ale úplně jistá, jakou zvolit analytiku k tomuto účtu - máme celkem tři fondy (SF, FRR, FRB) a pravděpodobně by bylo asi vhodné ke každému si vytvořit vlastní analytiku, aby bylo možné ve výkazu o změnách VK vysvětlit úbytek či přírůstek jmění vlivem konkrétního fondu...Bude nutné uvádět v příloze tuto změnu v účtování?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Potřebovala bych zaúčtova následujicí případ.
Sbor dobrovolných hasičů chce zakoupit auto (dodávku). SDH na koupi přispěje 140000,--Kč ze svých prostředků - převede na účet obce. Zbytek 45000,- Kč doplatí obec a celou sumu 185000,-Kč uhradí z účtu obce. Auto bude v majetku obce. Jak zaúčtovat příspěvek od SDH? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V měsíci květnu t.r. jsme obdrželi informaci, že do investičních nákladů mají být zahrnuty i
projektová dokumentace, technický, autorský dozor včetně provedeného výběrového řízení na
tuto investiční akci a propagace. Akce je financována 82 % v prostředků RR, 7,5 %
SR, 7,5% naše prostředky.
Přesné rozúčtování na investiční a neinvestiční náklady dostáváme přímo z RR, kde výše uvedené výdaje jsou zahrnuty jako výdaje neinvestiční -
způsobilé.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. V časopisu UNES č. 5/2010 ve výkladu třídy 5 Náklady uvádíte, že na účet 521 Mzdové náklady se účtují ...rovněž refundace mezd a platů hrazené jiným organizacím. Domnívám se, že refundace by měly patřit na účet 518 nebo 549. Jako mzdový náklad byly účtovány v organizaci, která provedla zúčtování mzdy, odvod daně a pojistného a eviduje tyto náklady na mzdovém listě pracovníka. Správa sociálního zabezpečení také kontroluje úhrn mzdových listů na stav účtu mzdových nákladů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková