Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provedli jsme dooprávkování účtů 018,028 zápisem 406/078,088. Chtěli bychom se zeptat, jestli AU účtu 406 má být stejný jako pro náklady a výnosy min. roku? Tato analytika bude vstupovat do výkazu Přehled o peněžních tocích, ale zde se o peněžní tok nejedná?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Darovací smlouvy jsme v 02/2004 zaúčtovali do majetku města budovu v hodnotě Kč 305.255,-.
Z evidence u předchozího vlastníka:
budova byla pořízena v 12/1968 v pořiz. ceně Kč 643.408,- a do účetnictví ji zařadili v 07/1991 v částce Kč 643.408,-, k vyřazení došlo v 12/2003 v zůstatk. ceně Kč 305.255,- (tj. 604.408,- bez 337.616,- oprávky, odpisy byly zaúčt. naposledy v 11/2003).
Jaké datum pořízení a datum zařazení a cenu máme zadat pro odpisování? Na budově byla provedena v 11/2004 rekonstrukce v částce Kč 4.775.625,-.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město plátce DPH hodlá prodat hasičské vozidlo. Jedná se o zdanitelný příjem, tedy bude muset být zdaněno základní sazbou DPH? Nebo se jedná o plnění, které není předmětem DPH, ale dle jakého § zákona o DPH? Při pořízení jakéhokoliv vybavení pro hasiče neuplatňujeme DPH na vstupu. Tedy ani v případě pořízení nového hasičského vozidla by jsme neuplatnili DPH na vstupu? Prosím poraďte mi.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je vlastníkem muzea, které bude v letošním roce rekonstruovat. Obec spolupracuje s místní akční skupinou, která zažádala o dotaci z SZIF na tuto rekonstrukci (s obcí má MAS uzavřenu smlouvu o výpůjčce muzea). Vzhledem k tomu, že MAS nemá peníze na tuto rekonstrukci, obec MASce peníze zapůjčí a po ukončení projektu je zase MAS vrátí obci. Jak tuto transakci zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace /ZŠ/ má plošinu, která je již odepsána a nyní ji předává nám /zřizovateli/ v reálné hodnotě 0 Kč.V jaké hodnotě ji zařadíme do majetku? Pak necháme plošinu repasovat za Kč 60.000,- a předáme ji jiné příspěvkové organizaci /ZUŠ/, která by měla začít ale odepisovat pouze 60.000,--.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dnes jsem obdržela fakturu na Likvidaci jímky za 74 421,-Kč.
Můžete mi, prosím, poradit jak toto zaúčtovat? Jímku měla obec v majetku na účtě 021 40.
Jak udělat předpis na tuto fakturu a poté jak zaúčtovat tento výdej obce.
V rozpočtu ho máme na výdajové položce 2321 6121.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela finanční dar na pořádání Majálesu, který pořádá ve své režii. Prosím jak účtovat vč. paragr. a pol. ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Jsme obec, která musí hlídat výši obratu pro plátcovství DPH. Obec dostala dotaci na opravu střechy budovy, ve které je obecní úřad, knihovna, kancelář podnikatele-plátce DPH a ambulance privátního lékaře. Obec vystavuje faktury za nájem podnikateli a lékaři. Jaká část dotace vstupuje (pokud vstupuje) obci do obratu pro sledování registrace k DPH? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při vyúčtování voleb:
-jaká mzdová složka se uplatňuje při vyúčtování voleb pro volební komisi /hrubá mzda?/
-kde je tato problematika upravena?
-uplatňuje se u každých voleb totožně?
Nastoupila jsem jako nová účetní, u voleb do EP jsem neuplatnila složku zdravotního pojišťění ve prospěch obce a byli jsme auditem postiženi.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme schválenou investiční dotaci se SZIF. Je to dotace na obnovu místních komunikací (vyrovnávka z asfalto. betonu a položení koberce z asfaltov. betonu, zasypání krajnic cca 600 tis. Kč), jenže součástí dotačního titulu je i nákup zahradního traktůrku- cca 120 tis. Kč, 3 ks laviček, obnova 1 sloupu veřejného osvětelní a též zahradnické úpravy (3 ks javoru a plot z 25 ks tují). Jak postupovat při účtování pořizování jednotlivých případů? Celková dotace činí cca 900 ti. Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat dotaci ze Slovenské republiky „Operační
program přeshraniční spolupráce SR – ČR.“ Investiční akce byla provedena v roce
2009 a dotaci jako hlavní partner jsme obdrželi v roce 2010. Obratem jsme část dotace převedli slovenské obci Mestečko, která byla jako vedlejší partner. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
budu se snažit dobře popsat náš problém.
V roce 2009 jsme uzavřeli smlouvu o kofinancování s DSO. Smlouva se týká kanalizace, na kterou si DSO vzal úvěr a ve které je vyčíslen náš podíl, který DSO budeme uhrazovat v jednotlivých splátkách, aby měl na splátku úvěru. V roce 2009 jsme tuto smlouvu zaúčtovali jako závazek /na účet 959/ proti nákladům. Tento závazek jsme ponižovali při měsíční platbě DSO. Nyní po dlouhých jednáních je názor, že to nemá být závazek, který bude v rozvaze, ale pouze závazek na podrozvaze. Jak vznikou situaci napravit? Mysleli jsme, že závazek dnes na účtu 459 odúčtuji proti účtu 406 a měsíční platby DSO 406/231. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
majetek bezúplatně předaný na základě sml. od Ministerstva obrany obci -jako nabyvatel, pro potřeby integr. záchranného systému. Majetek se dle sml. nesměl 5 let od nabytí vlastnictví k majetku převést na třetí osobu.
Nyní chce obec bezúplatně nabytý majetak vedený na SU 022 a 028 po uplynutí nabytí vlast. práva převést na SDH.
Musí být tento majetek, který by se bezúplatně předával SDH oceněn RH? Nebo lze tento majetek přževést na základě sml.a vyřadit z majetku v hodnotě , který máme v účetnictví 401 MD/ 022(028) D.
Pokud by se ZO rozhodlo pro prodej musí být vždy oceněn RH ?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zařadit a vyřadit drobný hmotný majetek - zařazení DDHM bezúplatným převodem (028/401, ???/088) a vyřazení DDHM svěřeného PO (401/028, 088/???). Nevychází mi rozvaha (korekce = oprávky neodpovídá výši majetku).
Moc Vám děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu jak zaúčtovat ztrátu pokladní hotovosti v pokladně,nahlášeno policii, výsledek pachatel neznámý,pokladní srážkami ze mzdy částku splácí na běžný účet obce. Po dosažení celkové částky je zapotřebí převést zpět do pokladny?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková