Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Neinvestiční příspěvek na provoz PO - část účelově vázáná
    28. 04. 2010

    Naše příspěvková organizace má schválený neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 3 119 000,- Kč, z toho 636 000,- Kč je účelově určená částka na nákup nábytku podléhající finančnímu vypořádání.
    Jak máme účtovat částku 636 000,- Kč na straně poskytovatele-města a na straně příjemce - jak má účtovat PO? Máme postupovat podle ČUS 703 - bod 5.2. a bod 5.3. a účtovat přes zálohy?
    Příspěvkových organizací máme 7 a každá má část příspěvku účelově vázanou.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování Fondu rozvoje bydlení
    28. 04. 2010

    V roce 2006 si obec půjčila na stavbu bytů z FRB 500.000,-Kč. Na b.ú. jsem splátku účtovala 231 D/ 325 M a úrok jsem účtovala 231D/471M.Příjem na FRB jsem účtovala 236 M/316 D-splátky i úroky. Převodovým můstkem se mi zůstatek účtu 325 převedl na účet 378 a zůstatky účtů 316 na účet 315. Je to správně?. Jak mám účtovat v letošním roce - 231 D/378 M a na účtu FRB 236 M/315 D? A ještě mám jeden dotaz. Když jsme v roce 2000 obdrželi půjčku FRB byla zaúčtována na doporučení OkÚ Příbram takto: účet 271 M a na účet 272 D. Převodovým můstkem se to převedlo na účty 452 M a 462 D. Nyní potřebuji půjčku vrátit a chci se zeptat. jak to mám zaúčtovat, abych zůstatky obou účtů zrušila. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond
    28. 04. 2010

    V roce 2009 obec nákupila stravenky - zaúčtováno 5169, od 1.1.10 vytvořen sociální fond, nemáme samostatný účet. Jak budu účtovat v roce 2010, když máme BÚ 231 20 můžu si vytvořit účet soc. 231 30. Jak to bude v rozpočtu můžu to mít na BÚ 231 20 6171 5169

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z Min.kultury
    28. 04. 2010

    Konečně jsme obdrželi dotaci, která se skládá z 85% z prostředků EU a z 15% ze SR. Nejde o zálohu, ale již o plně schválenou výši dotace. Výdaje na projekt probíhaly v letech 2007-2010. Navíc je část dotace investiční a část neinvestiční. Lze zaúčtovat investiční část celou na účet 403 a neinvestiční na 671. O podrozvaze účtovat nebudu z důvodu příjmu dotace z Min.kultury.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpis pohledávek nevymahatelných
    28. 04. 2010

    Do účetnictví 2010 nám přešly některé pohledávky z minulých let, které byly v roce 2009 zadány k vymáhání exekutorovi. Nyní nám bylo exekutorem oznámeno, že pohledávku nelze vymoci (zrušené s.r.o.,není majetek atd.) Můžeme provést odpis pohledávky mínusovým předpisem, tj.-315 MD/-6.. nebo -406?
    Nebo máme použít zápis -315MD/+557MD?
    Musí se tyto pohledávky vést v podrozvaze, když je zřejmé, že nikdy nebudou vymoženy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • HČ a usnesení zastupitelstva města
    28. 04. 2010

    Město vede hospodářskou činnost, která měla za rok 2009 minusový výsledek hospodaření ve výši 84.781,89 Kč.
    1. V měsíci červnu bude zastupitelstvo města projednávat výsledek hospodaření za rok 2009 a tak bychom potřebovali poradit, jak by mělo znít usnesení ZM.
    2. Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci účetní krátkou dobu, není mi jasné, zda musíme z rozpočtu města zaslat na účet VHČ tuto částku? Pokud ano, tak jak se bude účtovat?
    3. Na stránkách OÚ jsem se dočetla, že HČ se vede jen tehdy, pokud je v ní vykonávaná soustavně podnikatelská činnost za účelem zisku a to v našem případě v letošním roce není a zřejmě ani v budoucnu nebude. Pokud bychom činnost VHČ chtěli zrušit, tak ke kterému datu- zda k pololetí a nebo je to na rozhodnutí zastupitelstva .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poukázky na nákup zboží
    28. 04. 2010

    Dobrý den, prosím o radu: 1.Fa za poukázky na nákup zboží do Penny Marketu pro seniory - životní výročí.Můžu zaúčtovat MD 543 / Dal 321, paragr.3399 pol.5194.
    2. Obec půjčila obecní traktor občanovi, může být zaúčtováno MD 261 / Dal 602, MD 231 par. 3639 pol. 2111 a Dal 231 par.6171 pol.5182.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek a DPH
    28. 04. 2010

    V jaké hodnotě se vede majetek 022 a 028 , když jsme plátci DPH, zda včetně DPH nebo bez DPH. Odpočet na DPH si obec vesměs nemůže uplatnit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • opravné položky
    28. 04. 2010

    V hosp. činnosti správy bytů jsme k 1.1.2010 zaúčtovali opravné pložky dle inventury 406/194. V roce 2010 došlo k úhradě pohledávky, na níž byla vytvořena opravná položka - zaúčtovali jsme dle materiálů 194/556. Nemělo by však být správné účtování 194/406 (samozřejmě pokud se to týká pouze rušení opravných položek vytvořených k 1.1.2010.)? Pokud účtujeme na účet 556 D - zvyšujeme daňový základ. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bankovní výpis
    28. 04. 2010

    Dobrý den, ráda bych se zeptala zda postupuji správně při účtování o bankovním výpisu. Na výpise je uvedeno cena za výpis - lze účtovat 569/231 61715163 nebo to budou poštovní poplatky. Dále se chci ještě zeptat zda se má proúčtovat stav účtu 028 k 1. 1.2010 takto 028/ 088 nebo až v prosinci. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Daň z nemovitosti
    28. 04. 2010

    Dobrý den.
    Prosím o pomoc při zaúčtování daně z nemovitosti.
    Předpis 541/347
    Placeno 347/231 §3639, pol. 5362 ?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek HČ
    28. 04. 2010

    Potřebovali bychom posílit hospodářskou činnost příspěvkem z rozpočtu. Účtovala bych přes položku RS 5341 a účet nákladový v HČ účet výnosový.
    Pokud ano, prosím o upřesnění účtů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočet
    28. 04. 2010

    Rozpočet byl schválen dne 4.4.10 v této době zpracovávám účetní období březen. Do výkazů pořídím schválený rozpočet až do období 04 nebo je možné do období 03/10, které nemám ještě uzavřené a rozpočet je schválený.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej automobilu AVIA
    28. 04. 2010

    Dobrý den , mám dotaz jak zaúčtovat prodej automobilu AVIA.pořízeného v r. 1995 za pořiz.cenu Kč 187712,- . Dle kupní smlouvy ho nyní prodáváme za Kč 40.000,-. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH za dřevo
    28. 04. 2010

    Město si nechalo dodavatelky zpracovat vlastní dřevo. Dodavatel účtoval práce včetně DPH. Město uplatnilo odpočet DPH.
    80 % zpracovaného dřevo město prodalo a účtovalo DPH.
    20% zpracovaného dřeva město využilo pro vlastní potřebu ( kulturní akce). Jak je to s DPH v případě tohoto využití. Je potřeba DPH odvádět či něco vykazovat?

    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu