Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,nevím si rady se zaúčtováním dotace.Zkusím tu naši situaci nějak popsat.V r.2009 jsme obdrželi smlouvu a rozhodnutí, 1.část zateplení MŠ proběhla v loňském roce a část dotace z Fondu soudržnosti (přes státní rozpočet)byla i v loňském roce poskytnuta, ale část ze SFŽP, která měla přijít také v loňském roce, nepřišla a měla by přijít letos. Letos se bude dělat 2.část zateplení a do konce roku by měla být celá dotace zaplacena. Jak mám v tomto případě účtovat?
Část dotace, kterou jsme obdrželi loni na 401/403.Ale co s tou částkou od SFŽP, která se také vztahuje k loňskému období,ale přijde letos, také 401/403 nebo už to dát na 346/374 a v jakém případě mám po vyúčtování dotace účtovat 374/403 a kdy 374/671,případně 673?
A další dotaci máme obdržet jako neinvestiční (opět z FS a SFŽP) na ozelenění obce, výdaje byly v loňském roce, ale dotaci dostaneme až letos. Budu účtovat jako zálohu a při vyúčtování na 403 nebo 671,673?
A mají být nějaké částky i na podrozvahových účtech? A v jaké výši?
Děkuji za pomoc}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zaúčtování výdajů a příjmů z roku 2009.
1) Pojištění Kooperativa za IV. čtvrtletí 2009
paragraf 6171 pol. 5038 - D
406 - MD ( v částce 360,29 Kč)
2) Faktura za telefony za 12/09 - nebylo možno již pořídit předpis do roku 2009 - faktura příšla po 20. lednu.
předpis:
406 - MD
321 - D (částka 1 028,- Kč)
3) revize dětského hřiště z roku 2009 - nebylo možno již pořídit předpis do roku 2009 - faktura přišla po 20. lednu
předpis:
406 - MD
321/D (částka 4 160,- Kč)
4) autobusová obslužnost
předpis: 518 - MD
378 - D celková částka 52 268,- Kč
úhrada: par. 2221 pol. 5193 - D - 13 067,-
378 - MD - 13 067 Kč (1. splátka)
5) Dále prosím jak zaúčtuji v pokladně příjmy, které se týkají ještě roku 2009. Jedná se o vstupné ze silvestra a poplatky knihovna.
6) Jak zaúčtuji v pokladně výdaje, které se týkají ještě roku 2009. Jedná se o fakturu vystavenou v prosinci, ale účetní předanou až 6. ledna za hudební produkci na silvestra.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dorbý den paní Schneiderová, dne 7.1.2010 a 9.3.2010 jsem se zúčastnila v Praze Vašich školení, která pro nás účetní mají veliký přínos.
Bohužel až po školení jsem zjistila závažnou chybu ve svém účetnictví. Nesouhlasí mi účty třídy O na účet 901.
Neproúčtovala jsem tvorbu zdrojů 901/211. Lze počáteční stavy opravit a jak.
Zřejmě nikdo takovou chybu neudělal, neboť ani na Vašich stránkách jsem odpověď nenašla.
Za odpověď děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
ve smlouvě o poskytnutí dotace(SK, ČČK a pod,) máme uvedeno , že příjemce dotace je povinen předložit závěrečné vyúčtování do 31.1.2011. Znamená to, že o vyúčtování dotace budu účtovat v roce 2011 572 MD/ 373 a k 31.12.2010 budu mít zůstatek na účtě 373 ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále tápeme jak účtovat FRB od 1.1.2010.
Příjmy z úroku FRB -osvobozené plnění dle §54 ZDPH.
Měsíčně splácí občané,dle smlouvy včetně úroku.
SU AU ODPA POL ZJ ORJ ORG MD D
2360120 2460 42008 1.923,-
4690200 42008 1.923,-
2360120 3639 2141 42008 89,-
4690200 408 42008 89,-
6620300 650 89,-
a teď proti čemu proúčtujeme tyto úroky
tvorba fondu
4190121 2.012,-
5480300 2.012,-
Jsme už z toho na chocholouška...
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu.
1) Ve 12/2008 jsme poskytli půjčky sklářům s tím, že když nezaplatí do 1 roku, bude jim předepsán 5% úrok. Měl být předepsán 15.12.2009, ale podklady k předepsání jsem obdržela až dnes. Účtuji :
Splátky půjček :
MD 231 2460 / Dal 377-0277
Předpis úroků (2009) :
MD 377-0277 / Dal 662 nebo 406 ?
2) Máme samostatný bank.účet Fondu rozvoje bydlení. Podkytnutí půjček včetně úroků z půjčky jsme v minulých letech účtovaly :
půjčka - MD 277 / Dal 236 5660
předpis úroku - MD 277 / 917.
Účtování letos :
splátka půjčky - MD 236 2460 / Dal 469 nebo 462 ?
splátka úroku - MD 236 2141 / Dal 469 nebo 462 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím moc o radu, jak zaúčtuji částku 60 000,00 Kč za vyhotovení čtyř geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene pro vedení kanalizace v obci na pozemcích, které ovšem nejsou v majetku obce. (Nevím, zda geometr.plány mám zařadit do DDNM, zda mám použít § 2321, pol. 6119 a zaúčtovat na účet 019?)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, setkali jsme se s několika názory týkající se účtování vyřazení majetku. Je rozhodující, zda se jedná o majetek pořízený do 31.12.2009? Vyřazuje se tento majetek přes 401? (Jmění DM, kde jsou převodovými můstky převedeny položky účtu 901), nebo se vyřazuje vždy na nákladové účty? (bez ohledu na datum pořízení majetku) Předem děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se informovat, jak správně zaúčtovat následující:za dobrou reprezentaci našeho města(profesionální hasič) chce poskytnout p. starosta dar dotyčnému. Mělo by se jednat o pobyt s přípravou na závody(hasičské).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat prodej železného šrotu ze sběrného dvora v obci. Pro obec je částka příjmem, ale nevím, jaký vybrat výnosový účet.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jde nám o vyúčtování za odběr podzemní vody za rok 2009. Naše obec v roce 2009 neúčtovala přes účet 314, ale jednotlivé platby (zálohy) na 345/231. Vznikne přeplatek a budou nám vracet. Jak bude vypadat kompletní zápis? Našli jsme návod s účtem 211, ale to už takhle nejde. Moc děkujeme. Od roku 2010 budeme účtovat přes 314, dle Vaší odpovědi na toto téma ze dne 17. 3. 2010 na obci účtuje. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím pěkně ,nevím jestli dobře účtuji:
příspěvek charitě nebo ZŠ pro postižené děti /není naší PO/
předpis: 572/349
úhrada : 349/231
a úhradu Magistrátu za vyřízení přestupku:
předpis: 373/349
úhrada:349/231
Děkuji moc za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych Vás pprosit o radu. V roce 2002 předepsaná úhrada splátek za prodej nemovitosti ve výši 1,5 mil.( splácet nájemník bude 20 let), Předpis v roce 2002 na celou částku 315/215 3612311 - měsíční splátky do roku 2009 účtovány 23120/315. V roce 2010 převodový můstek upraveno 315 na 311, 23120 upraveno na 23100. Splátka v roce 2010 bude pokračovat 23100/311 nebo musím zapojit 646. Děkuji Dvořáková}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Minulá paní účetní zaúčtovala hodnotu záruky na CCS kartu ve výši 15000,- Kč jako ceninu účet 263. V novém roce jsem provedla opravu na účet dlouhodobých záloh zapisem 263MD -/ 465MD+. Je to takto správně .Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat investiční transfer od regionální rady (nástavba školy), který rozpočtem obce pouze protéká ? Příspěvková organizace má budovu svěřenou do správy. Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková