Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z kraj.úřadu jsme obdrželi v prosinci 2009 inv.dotaci na ekokontejner ve výši 140 tis.Kč.Příjem byl účtován tehdy 231 10,pol.4222/217 10.
V dubnu 2010 jsme dostali fakturu na 140 tis. na ekokontejner.Vyúčtování na krajský úřad je do 30.dubna 2010.
Kontejner bude na účtu 022 002.Jak se zaúčtuje předpis faktury a úhrada? Co s účtem 403?
Je možno :
předpis :042 000/321 001
úhrada : 321 001 MD/231 010 § 3725,pol.6122 D
022 002 MD/042 000 D
082 000 MD/ 403 000 D
????
Děkuji za jakoukoliv pomoc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 jsme vybudovali čekárnu a zádlažbu, kterou mám zaúčtovanou na účtu 021 s analytikou 12. Jelikož je na toto dotace od SZIF informovali nás o dodržení této analytiky. Nyní po změmě metody nevím, zda můžu opravit AU u čekárny na 060 ostatní stavby a spojit s ostatními stavbami, nebo to ještě oddělit na 062. To samé u zádlažby - opravit na 040 komunikace a spojit to analyticky s ostatními, nebo oddělit a dát AU 042.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme samostatný účet sociálního fondu, kam čtvrtletně posíláme jednotný příděl z BÚ 572/231 pol. 5342. Příjem na účtu SF 236/419.
Mám fakturu na rekreaci pro zaměstnance, kterou platím přímo z účtu sociálního fondu.
Zaúčtuji :
419 MD příspěvek ze SF Kč 2 000,00
335 MD doplatek od zaměstnance Kč 8 000,00
321 D Kč 10 000,00
321 MD Kč 10 000,00
236 pol. 5499 Kč 2 000,00
236 pol. 5169 Kč 8 000,00
úhrada od zaměstnance: Kč 8 000 pokladnou
261/335
262/261
236 pol. 5169/262
Nevím zda je toto účtování dostačující nebo musím účtovat ještě přes jiné účty (5xx, 6xx, 401)
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při pečlivé kontrole pozemků s katastrálním úřadem jsem zjistila, že v roce 2006 nebyl při prodeji odepsán pozemek z majetku v částce 413,-Kč. Nyní nevím jak udělat opravu. 401/031?.
Na upozornění auditu mi bylo sděleno, že mám převést studny v částce 2000 z podrozvahy do majetku. Vedla jsem je na 971 20/999 20. Takže teď zaúčtuji 999 20/971 20 a 021/401?
A poslední dotaz. V podrozvaze jsem vedla podíl v TS na 971 30/999 30. Nyní nevím na jaký podrozvahový účet podíl TS zařadit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu, v jaké ceně vést na podrozvahovém účtu věcné břemeno, zda v ceně bez DPH (jsme plátci a DPH jsme odvedli) nebo v ceně vč. DPH. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jakým způsobem vyřadit pozemek, který jsme darovali občanskému sdružení Sportovní klub (fotbalisti) – stejně jako při prodeji, tj. 554/031 ?
Je něco nového ve věci přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou nebo máme prozatím postupovat tak jak jste doposud doporučovala vy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
lednu 2010 jsme měli kontrolu FÚ kde nám navýšili nadměrný odpočet
Na účtě 343 0040 mám zůstatek k 1.1.2010 26670,- MD
V březnu přišly peníze z FÚ 28069,-
Účtovala bych: MD 231 0800 6399/5362/ 28069,-
D 343 0040 28069,-
MD 343 0040 UZ00000912 ZJ 9….. 1399,-
MD 501….. - 1399,-
Teď mě ještě mate, jestli by to neměl být příjem roku 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při pozemkové úpravě došlo ke změně ve výměře pozemků, některé pozemky dle výpisu z katastrálního úřadu zanikly, u jiných se změnila výměra, některé nově vznikly. K tomu nemám žádný dokument, pouze nový výpis z KN. Prosím o sdělení, jak postupovat v evidenci a ocenění změn při této komplexní pozemkové úpravě.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve Vašem materiálu - Účetnictví ÚSC a účetnictví státu II.část se nezmiňujete o účtech 939,941,942,943. Na webových stránkách MF " v metodice" účtují tyto podmíněné pohledávky vždy u zdrojů ze zahraničí. Účtovat o těchto podmíněných pohledávkách i v případě transferů ze SR, krajů, od jiných obcí atd....? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, účtuji DSO. V zápise ze schůze výboru DSO je uvedeno: "zástupci jednotlivých obcí odsouhlasili vložení jednorázového příspěvku členských obbcí do DSO ve výši 700 tis. Kč za každou jednotlivou obec. Příspěvek bude použit především na úhradu dosavadních výdajů spojených s přípravou výstavby cyklostezky...". Prosím o kontrolu níže uvedeného účtování:
- na základě výše uvedeného zápisu : 348/403, úhrada transferu 231/348. Nebudu účtovat o zálohách vzhledem k tomu, že v zápise není nic o povinnosti k vypořádání? Dále si nejsem jista zda mám vůbec výše uvedený předpis zaúčtovat, neboť v zápise není datum do kdy má být příspěpek uhrazen.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při ročním vyúčtování jsem vyplácela v únorové výplatě zál.daň přes 30tis., předpis jsem účtovala minusem tu dlužnou částku do příštího období (asi 20tis). V březnových výplatách jsem účtovala předpis stejně. Ale nevím jak správně zaúčtovat dle výpisu, tam jsem o zálohové dani neúčtovala vůbec, protože jsem nic neodvedla. A teď mi v rozvaze visí na 342 částka asi 29tis. Nevím proti čemu to mám zaúčtovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o kontrolu:
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software (evidence obyvatel) v ceně 12.232,-Kč - předmětem smlouvy je "poskytnutí užívacích práv k software",instalační CD na úřadě nemáme k dispozici,nainstalovala firma.
Je prosíme správně takto?
518 300 MD/321 100 D
231 100 6171 5172 D/321 100
Do majetku nedávám,protože je cena do 60 tis.Kč
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Kahlerová K.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás pochopila jsem správně účtování věcných břemen?
Mám Smlouvu a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, obec povinná, kde je dohodnutá částka za zřízení 500,-Kč a dále je napsáno, že vzájemně dohodnutá úhrada bude provedena dle podmínek sjednaných ve vlastní smlouvě.
Mám udělat předpis příjmu 500,-Kč k datumu podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, nebo až bude sepsána vlastní smlouva?
A zaúčtování věcného břemene na podrozvahu: k datumu podepsání smlouvy o smlouvě budoucí 932 / 999, po uzavření vlastní smlouvy k datumu podpisu přeúčtovat z účtu 932 MD mínusem na účet 986 MD plusem?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak bychom měli postupovat vůči PO, které byla poskytnuta v loňském roce návratná finanční výpomoc dle §34 zákona číslo 250/200Sb., se splatností k 31.3.2010. Tato PO tuto návratnou finanční výpomoc uhradila se 14 denním zpožděním, až na základě upozornění, že tuto návratnou fin. výpomoc musí vrátit do rozpočtu zřizovatele. Došlo touto skutečností k porušení rozpočtové kázně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Nikdy jsem nepracovala s přebytkovým rozpočtem a teď se snažím pochopit logiku při vkládání rozpočtu do programu Gordic.
Jestli chápu princip správně, tak pokud jsme schválili např: příjmy 10 000 000
běžné výdaje 9 000 000
splátka úvěru (8124) 500 000
přebytek 500 000, tak
dám 8124 mínusem, 8115 též mínusem,tzn. pokud sečtu výdaje + splátky úvěru (financování), tak se mi to musí rovnat příjmy - přebytek. Je to tak??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková