Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je správné účtovat o splátkách úvěru přímo u ZBU 451/231-8124 nebo přes peníze na cestě 262/231-8124 a u úvěrového výpisu 451/262. /Metodika JMK./ Ale jak potom zaúčtovat úroky a bankovní poplatky?
Splátka úvěru ze ZBU je vždy stržena k 15.dni a ve stejný den je připsána u UU. K 15. dni je však vždy z UU stržen i bankovní popl. ve výši 10,- Kč, ale ze ZBU je stržen k 31. a na UU připsán také k 31.
Dřív jsem vše účtovala u ZBU, ale teď už si nejsem jistá vůbec ničím.
Jinak díky moc za Vaše stránky. Jen díky jim ještě účtuji a neskončila jsem u Chocholouška. :-)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím pěkně o radu
1)V roce 2010 mi přišel dobropis za separ sběr,
mám zaúčtovat 3722 5909 ?,je to náklad roku 2009,
mám účtovat o časovém rozlišení a nebo si vytvořit směrnici o neúčtování časového rozlišení a zaúčtovat
na storno 3722 5169
2)jak se účtuje reklama
3)v roce 2009 jsem měla zůstatek nezaplaceného nájemného na 315,v roce 2010 mám pokračovat a nebo nájemné převést na účet 311?v roce 2010 nájemné budu účtovat na 311?
4)mám rozdělovat SP+ZP analyticky 336 10?336 20?
5)jak zaúčovat 1111 proti 631?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak nejlépe opravit :
na konci roku 2009 jsem udělala předpis 420 00 / 336 21 - Kč 3 621,-, ale v lednu jsem zjistila, že mělo být Kč 3 261,- /převrátila jsem čísla/, teď to potřebuji opravit /ponížit o Kč 360,-/. Takže 336 0210 D - 360,-, ale co do protivky? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat :
Obdrželi jsme usnesení notáře, že po zemřelém občanovi obec obdrží hotovost ve výši 1000 Kč a uhlí v ceně 6000 Kč.
Uhlí jsme již za stejnou cenu prodali, hotovost je příjmem do pokladny.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v lyžařském areálu jsme nechali zabudovat měření teploty pro zasněžování, jedná se o tři teploměry rozmístěné v areálu a materiál potřebný k uvedení do provozu(kabely, řídící jednotky,držáky,stožáry,instalace...) v celkové hodnotě cca 43.000,-- Kč. Máme zařadit jako soubor nebo rozdělit na jednotlivé teploměry. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V podrozvaze na účtu 911/02 máme dluh TS z přecházejících let, který byl ve 3/10 uhrazen. Je správný zápis
MD D
911/02 2.105,-
999/00 2.105,-
23110 2.105,- 3612 2111
602/10 2.105,-
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den, v roce 2002 obec předala PO do užívání DDHM, ale zároveň vyřadila ze svého majetku a nikde nevedla. Prosila bych o přesné zaúčtování jak tento majetek znovu zařadit do majetku obce Novou ZL byl dán veškerý majetek příspěvkové organizaci do výpůjčky, tj. i budovy a pozemky. Pokud chápu dobře tak obec vede ve své evidenci na majetkových účtech v rozvaze, PO povede vše podrozvaze. Děkuji za pomoc.
S.L.Syrovátková }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ohledně příspěvku Spolku pro obnovu venkova ČR. Jedná se o nevládní neziskovou organizaci, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, posilování hospodářské stability a prosperity venkova.
Na jaký § zaúčtovat. Položku si myslím 5229?
Předem moc děkuji!}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec není plátce DPH, nově pořádá kulturní akce pro občany,dle přihlášek nakoupí vstupenky a zaplatí autobus, cenu vstupného a dopravu autobusem na akci vybere v plné výši od občanů. Podléhají tyto příjmy do obratu pro zjištění DPH ? Na jakou položku tyto příjmy účtovat, i když to v podstatě žádné příjmy pro obec nejsou.
2/ obec je příjemcem dotací na investiční a neinv.akce z prostředků MMR a St.fond rozvoje bydlení. Podléhají tyto dotace dani z příjmů?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme vybírali od občanů příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku ( za připojení nemovitostí na kanalizaci splaškových vod, od hlavního řádu k pozemku majitele).
Účtovala jsem jej na par. 2321 pol.3122
Výdajem bude investice, která se bude od roku 2011 odepisovat .
Nevím, zda tento příspěvek je předmětem daně z příjmu za rok 2009.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vyúčtovává nájemníkům dodávky tepla.
V průběhu roku účtuje dodavatelská firma tepla 11 záloh na dodávku tepla. Vyúčtování dodávek je provedeno v následujícím roce v průběhu měsíce ledna..Prosím o sdělení jak účtovat zálohové faktury /zda jako zálohu a nebo pohledávku za nájemníky, kterým je teplo vyúčtováno/.
Prosím o účtovací předpis.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o upřesnění pojmu "tvorba FRB"-co vše lze zahrnout(úroky, dary, penále z prodlení...)
a "použití FRB"- opět by mě zajímalo, na co vše lze použít(bankovní polatky....).
Děkuji předem za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, stejně jako každý rok jsme provedli roční zúčtování přijatých záloh na služby související s pronájmem nebytových prostor. Můžete mi, prosím, napsat postup účtování tj. SÚ, AÚ, příp. i položku rozp.skladby při 1) vystavení dobropisu-vracíme přeplatek a 2) vystavení faktury na doplatek? (předpis jsme loni účtovali 315/324, přijatou platbu 231/315) Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má uzavřenou partnerskou spolupráci se třemi zahraničními městy (2x Německo, 1x Chotvatsko) a bude pod značky onačující začátek a konec města ( celkem 10x) připevňovat informační tabulku Partnerská města, kde budou tato města spolu s jejich znakem uvedena. Předběžná cena jedné tabulky je 2400,-Kč.
Prosím o radu, na jaký § a také položku rozpočtové skladby zařadit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, jak zaúčtovat fin.vratku v roce 2010 za pozemek, který v roce 2009 byl uhrazen na základě Smlouvy o smlouvě budoucí (pozemek má město v majetku).
Dále mám dotaz k účtování pokladny- výnosové účty se účtují u příjmů v pokladně-(např.místní poplatek 261/606)anebo až u výpisu oproti bance (231/606)?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková