Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme nakoupili pytle na likvidaci TKO, které máme na účtu 132 - zboží na skladě. Jak budeme účtovat prodej pytlů občanům (cena pytle je vlastně náklad za likvidaci TKO) v tomto roce?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je nutné provést rozpočtové opatření na položce 4121 /příspěvek za dojíždějící žáky/ při vyšším plnění i v případě, že obec nemá potřebu tyto příjmy zapojit do výdajů? Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak zaúčtovat příspěvek zájmovému sdružení právnických osob - faktura zněla: členský příspěvek na rok 2010. Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 nám na účet přišla od našeho právníka (pověřeného vymáháním pohledávek za nájem bytů) částka, která byla přes soudního exekutora vymožena jako část pohledávky, kterou jsme v r.2009 evidovali na účtě 315. Nyní v únoru 2010 nás právník požádal o vrácení části již vymožené pohledávky exekutorovi zpět a to z důvodu chyby, protože odeslané peníze v roce 2009 měly být zařazeny k jiné exekuci. Převodovým můstkem se pohledávka na účtu 315 změnila na pohledávku na účtu 311. Peníze jsme exekutorovi vrátili - jak mám zaúčtovat celý tento případ? Dotkne se vratka také účtu 311? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodala ,na základě kupní smlouvy, pozemky na stavbu rodinných domů.231/215 (v roce 2009-1.splátka).
Dále je ve smlouvě uvedeno, že se strany dohodly, že bude prodej proveden ve 3 splátkách.
Pokud bude stavba zahájena do 2 let, zaniká povinnost kupujících uhradit druhou splátku kupní ceny. Pokud do 4 let bude postaveno budou osvobozeny i od 3 splátky.
Zajímalo by mně, jakým předpisem mám předepsat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí jsme obdrželi zálohu na zřízení věc.břemene ve výši 10000Kč na cizím pozemku.Faktura je na částku 12000 s DPH.
Zaúčtuji 314/231 3639 5169 ve výši 12000 nebo i při záloze budu účtovat již i o DPH? Jedná se o stavbu kanalizace,kterou budeme v budoucnu pronajímat.
Na podrozvahu zavedu až při faktuře/951 MD/,že?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktury za vodné a stočné určené k vyúčtování předepisuji na účet 311MD/321 D a úhradu 231 2142 5151 D/ 321 MD
1.Nyní čtvrtletně vystavuji fakturu pro odběratele k zaplacení této vody/přeúčtování/ a nevím, jak zaúčtovat předpis faktury/vlastně mám už pohledávku pro odběratele u faktury VAKU/.O DPH neúčtuji.V loňském roce jsem přeúčtování nedělala přes 3xx, nebyli jsme plátci.
Mohu úhradu faktury zaúčtovat kompenzací
2142 5151 - anebo na str. MD +, ale proti
kterému účtu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má ve svém rozpočtu provoz jednotky SDH - sbor dobrovolných hasičů, nejsou jim tedy vypláceny žádné mzdy,jsou jim hrazeny jen pohonné hmoty,opravy apod..dále je v obci vedena jednotka JPO II.stupně,(někteří jsou i členy SDH)tito požádali obec o odměny za požární zásahy za rok 2009. Můžeme jim vystavit darovací smlouvy na peněžitý dar ve výši 2 500,00 na jednoho?Nebo raději dohody o provedení práce?Jsme plátci DPH a finanční dary nejsou tedy předmětem daně z přidané hodnoty? A jaké bude účtování,dary nebo transfery?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: nakoupíme stravenky na fakturu přes BÚ a zaměstnanci přes pokladnu zaplatí 50% ceny (1 ks stravenky 50,- Kč).Nemáme sociální fond.
Já bych to zaúčtovala: Předpis fa 263MD/321D, úhrada fa 231 6171 5169D/321MD a zaúčtování do pokladny si myslím asi takto - zaměstnanci 335 MD
obec 518 MD / 263 D
Je to prosím správně. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám
zaúčtovat: Pracovník od úřadu práce, který si odpracovává u nás hodiny při natírání zastávky poškodil autobus. Firma nám vystavila fakturu v roce 2009 za opravu autobusu na Kč 6760,-. Fakturu jsem dala do roku 2009 na 410/10. V lednu byla zaplacena částka Kč 6 760,- a v únoru přišla z pojišťovny úhrada za tuto škodu v částce Kč 5 760,-. Prosím, jak mám
zaúčtovat úhradu faktury a úhradu z pojišťovny.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vzhledem ke změně systému účtování u rozpočtových organizací v roce 2010 a chybějícím účetním standardům či případné odborné diskusi, dovolte mi, obrátit se na Vás s následujícím dotazem.
Dobrovolný svazek obcí má vedle hlavní činnosti – rozpočtu, činnost vedlejší – hospodářskou.
Svazek v roce 2009 účtoval v hospodářské činnosti o odpisech zápisem MD551/D349 a pak o převodu peněz z hospodářské činnosti MD349/D241. V hlavní činnosti účtoval příjem z tohoto titulu MD231 a D217. Jak by měl postupovat v roce 2010?
Děkuji za odpověď nebo i rozšíření problematiky.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na školení jsme si řekli, že provedem v lednu zápis
stavu 018 a 028 na 406/078 a 406/088. Nyní se mi dostal do ruky materiál Ing.Kučerové, kde shrnuje, že bývalý účet 901 se rozdělí na: 401 901+403 901 +078+088, tzn. účet 401901 se sníží i o oprávky. O účtu 406 není zmíňka.Tímto by se nechali rozdělit i počáteční stavy bez zápisu v lednu.Jaký je na toto Váš názor.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, stále mi není jasné jak účtovat fondy, kauce a depozitní účet. Máme dva samostatné účty kaucí. Na jednom účtě se poplatky i úroky vážou ke kaucím takže účtuji úroky 245/454, poplatky 454/245. Na druhém účtu jdou poplatky za vedení účtu k tíži města, takže účtuji 569/454 419/548??? Stejně tak by mne zajímalo účtování úroků a poplatků na depozitu??? 245/662 + 548/419??? 569/245 + 419/548 Do roku 2009 jsme účtovali jen 245/918, 918/245 A taktéž na FRB, FŽP nebo SF??? Zda jsou úroky a poplatky stejně?????? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do banky jsme dali příkaz k úhradě. Na bankovním výpisu byly odečteny všechny částky. V dalším výpisu nám banka na obecní účet vrátila peníze - měsíční odměna jednoho zastupitele, z důvodu neexist. účtu. Druhý den zjistili, že udělali chybu a částku odeslali, kam měli a vrátili nám část bankovního poplatku. Jak to mám zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vysvětlení, jak zaúčtovat příspěvek obyvatel na zřízení přípojky kabelové televize v jejich domácnosti. V loňském roce jsem účtovala 042/901 par 3341 pol 3122.Letos budeme navíc k tomu účtovat provozní služby 311/602. Jaký bude paragraf a DPH 20%?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková