Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
Naše obec v roce 2009 zrekonsruovala budovu bývalé mateřské školy a v letošním roce jednotlivé byty prodáváme. Plátci DPH jsme od 1.2.2010 jsem povinní odvést DPH a z jaké částky, v ceně bytů je i cena bývalé budovy a pozemku
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle kupní smlouvy jsme koupili kulturní dům v ceně 10 mil.Kč (vklad práva zapsán v kat.nemovit.28.1.2010).Bude placeno ve třech spátkách do 31.12.2011. Nyní jsme zaplatili první splátku 2 mil.Kč a nevím na jaký účet mám zaúčtovat proti 231,na ú. 052? a na ú. 021 až bude uhrazena celá částka?To by znamenalo při inventuře rozdíl,protože odbor majetku již dům zavedl do maj.evidence na ú. 021 a staré zařízení na ú.028.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Řešíme jakou zvolit variantu poskytování fin.prostředků a.s. ve 100% vlastnictví města, která je každoročně ztrátová a splácí investiční úvěr (majetek ve vlastnictví a.s.). Je možné poskytnout dotaci nebo jinou formu pen.prostředků, které nebudou kapitalizovány a nebude se navyšovat ZJ? Uvažujeme o zřízení např. PO, která bude spravovat sportovní zařízení.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle KS jsme koupili kulturní dům v ceně 10 mil.Kč (vklad práva zapsán v kat.nemovit.28.1.2010), bude placeno ve třech splátkách do 31.12.2011. Nyní jsme uhradili první splátku 2 mil.Kč a nevím jak zaúčtovat - MD 553 D 231?Odbor majetku již dům zavedl do maj.evidence na ú. 021 a zařízení na ú. 028.Při inventuře bude asi rozdíl, protože já naúčtuji na ú. 021 až bude zaplacena poslední splátka? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec prodala svůj obchodní podíl v s.r.o. Smlouva byla uzavřena v r. 2008 s tím, že část bude uhrazena v r. 2008 a další splátky jsou splatné do r. 2013. Celou pohledávku jsem zaúčtovala na 315/215. Splátky jsem do r. 2009 účtovala 23120/315. Nyní jsem zůstatek splátek z 315 převedla na 311. V r. 2010 budu účtovat 231/311?
Není třeba ještě další zápis, aby byl vidět výnos?
Máme takovýchto neuhrazených pohledávek více - třeba stočné, vodné - ale tam není daný splátkový kalendář - budu účtovat také pouze 23110/311 nebo další zápis?
Zastupitelstvo schválilo prominutí pohledávky - nájem restaurace, protože bývalý nájemce (cizinec) zemřel. Pohledávku jsem měla na 315/215. 315 je převeden na 311. Proti jakému účtu ji mám účtovat? 401? Děkuji mockrát}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, četla jsem v dokumentech od vás Komentář k přiznání za obec:
nevím jestli se má zdaňovat příjem za hrobová místa účtuji na 3632 2111 (je v tom nájem a služby) nebo se má účtovat zvlášť na pol.2132.
Výdaj je vyšší než příjem (výdaje máme na odvoz kontejneru ze hřbitova).
Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování pokladny org.složek.
Doposud jsem účtovala:
výběr z účtu do pokladny 316/232 pol.5181
výdej z pokladny /-232 pol.5181
/ 316
aktuální zůstatek v pokladně org.složky byl tedy vždy na účtu 316-ostatní pohledávky.
V odpovědi na dotaz ze dne 11.2.2010 jste uvedla, že zálohy do pokladny org.složek by se měly účtovat přes peníze na cestě (262/231, 261/262). Z toho by tedy vyplývalo, že zůstatek v pokladně org.složek by byl na účtu 261. Přiznám se, že se mi to moc nelíbí, protože první co nám vždy kraj každý měsíc kontroloval, bylo jestli nám zůstatek na účtu 261 souhlasí se zůstatkem na pol.5182, což by nám nyní nesouhlasilo. Navíc jsem našla, že v knize Rozpočtová skladba uvádíte u pol. 5181 větu „Výdaj s touto položkou je vhodné vést do doby vyúčtování zálohy organizační složkou na účtu pohledávky“. Proto se chci zeptat, zda by nebylo vhodnější použít u pokladny org.složek místo účtu 261 nějaký pohledávkový účet v letošním roce třeba 377.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Naše město vlastní bytový fond, vybírá zálohy na služby od nájemníků, ale tyto platby nebyly v roce 2009 zachyceny na účtu záloh (324).Platby, které platí město dodavatelům za energie však na zálohy(314) účtovány byly, při konečné fakturaci dodavatele jsme tyto zálohy vyúčtovali a celkovou spotřebu předepsali nájemníkům k uhradě (377). Nyní zbývá ještě zaúčtovat (po provedení vyúčtování s nájemníky) uhrazené zálohy nájemníků proti pohledávce, abychom zjistili přeplatek nebo nedoplatek na službách. Bude možné proúčtovat tyto zálohy: 406/377
2. Naše město vybírá místní a správní poplatky a nyní nastal problém při proúčtování snížení předpisů u místních a správních poplatků.
Příklad:
v roce 2009 - předpis 315/215 (předpisy se u některých poplatků provádí pololetně - komunální odpad a psi)
v roce 2010 - snížení předpisu, který byl pořízen v minulém roce z následujících důvodů např. pes pošel, poplatník se odstěhoval, pokuta v odvolacím řízení změněna, nevymahatelné pohledávky k převodu na podrozvahu (nepromlčené), poplatník zemřel-řízení zastaveno-odpis pohledávky: -315 MD a 406 MD. Je možné takto vypořádat případy minulých let?
Děkujeme moc za odpovědi na zaslané problémy i za ty, co nám dáváte prostřednictvím webu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu při zaúčtování rozšíření hřbitova, kdy byla vybudována komunikace (021 04x), vodovod (021 05x), vsypová loučka, sadové úpravy, odvodnění, prameníky ze žuly a architektonické prvky ze žuly. Je správné zaúčtovat samostatně na účet 021 sadové úpravy, vsypovou loučku a částku za odvodnění rozdělit ke stavbě komunikace a vsypové loučky, architektonické prvky osazené mosazí zařadit na účet 032 a prameníky ze žuly na 021 nebo možné na 032. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení tohoto dotazu: město pronajímá praktickému lékaři nebytový prostor a zařízení ordinace. Lékař požádal obec o odprodej movitého majetku. Jde o cca 24 kusů nábytku (lehátko, lavice, skříně) v celkové hodnotě asi 24 tis., majetek je starý asi 40 let, kdysi ho obec převzala od OÚNZ. Kdo určí, za jakou cenu majetek prodáme - finanční výbor, rada nebo zastupitelstvo a kdo to schválí, stačí rada nebo musí i zastupitelstvo, když jde o majetek obce byť s takto malou hodnotou?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nemáme sociální fond, zastupitelstvo schválilo příspěvek na stravenky zaměstnancům z rozpočtu, mám používat položku RS 5499 nebo ponechat 5169.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsou příjmy z prodeje a splátek bytů účtované na pol. 3112 předmětem DPPO? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na jaký podrozvahový účet v roce 2010 zařadit přísně zúčtovatelné tiskopisy - pokutové bloky? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostáváme dotaci z Úřadu práce na mzd. náklady. Učtuji předpis 346 MD/671 D.
Přijetí dotace 231 p.4116 + UZ MD/ 346 D, proúčtuji 231 p.5021 bez UZ MD/ 521 D(program nám neumožňuje účtovat mínusem) a 521 MD/231 p. 5021 + UZ D.
Musí být podrozvahová evidence? Děkuji za Váš názor.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě doporučení jsem k 31.12.2009 odepsala staré, nevymáhatelné pohledávky do podrozvahové evidence. Můžete mi prosím poradit, jak účtovat v případě, že se nějaký dlužník z podrozvahy "probudí" a začne splácet? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková