Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 1998 prováděla obec rekonstrukci obytného domu-střešní nástavbu. Od budoucích nájemníků bytu v této střešní nástavbě přijala finanční příspěvek, který byl naúčtován na MD 231.40(3612/3122), 217.10 DAL. Nyní jsem zjistila, že tyto částky byly použity jako předplacené nájemné a v současnosti zůstává na tomto předplaceném nájemném ještě dosti velká částka, kterou si odepisuje referentka BH. Na účtě 955 však ho nemám. Mám ho doúčtovat na podrozvahu?
Nevím si s tím rady.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, potřebuji poradit:
1. Máme dva BÚ u ČS a KB, v roce 2010 budu mít účet 231/10 u ČS a 231/11 u KB a budu účtovat MD a D, žádný 231/20 a 231/30, 231/21 a 231/31 myslím správně ??
2. Má smysl ???? účet 401 jmění účetní jednotky analyticky rozdělit podle účtů, ze kterých na něj přešly např.na 401/01 přejde účet 901, 401/33 přejde účet 933, 401/64 přejde účet 964. Triáda anal. neřeší, zjistila jsem , že KEO má striktně dáno např. 401/933 má dokonce anal. třímístnou.
3. Tápu v předpisech na 315 budu v roce 2010 dávat předpisy např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veř.prostranství atd., ale nájmy z nebytových prostor, polí, nájmy z bytů i služby budu předepisovat na účet 311 ????
Prosím, kde bych našla já tomu říkám náplně účtů – obsahové vymezení, kde bych si mohla přečíst o jednotlivých účtech něco podrobněji. Prosím naveďte mě. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Většin PO nás požádala, zda mohou vést zjednodušené účetnictví od 1.1.2010. Chceme ale, aby to bylo u všech PO jednotné. Některé PO (např. domov pro seniory) přijímají dotace od státu a potřebují tedy auditora. Jim se nezdá vést zjednodušené účetnictví vhodné. Mohu se zeptat na váš názor?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 nám byla provedena kontrola ČIŽP na čerpání podzemních vod. Před koncem roku jsme dostali výměry na částky za rok 2007, 2008 a záloha na rok 2010.
Nikde jsem nenašla, jak tyto platby zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přečetla jsem si dotaz a odpověď , ohledně majetku svěřeného PO. U nás PO předá k 31.12 zřizovateli seznam vyřazeného majetku, ( majetku který jim svěřil do správy, jedná se většinou o 028 a 971)a zřizovatel si ho vyřadí z podrozvahy. Není mi jasné, proč by zřizovatel vedl na podrozvaze majetek, který už vlastně neexistuje.Mám tedy znovu zařadit (vyřazený majetek)k 31.12.2009 nazpět?Aby souhlasila podrozvaha s majetkem předaný zřizovací listinou?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeprodej účtuji došlou fa. předpis 316 MD/ 321 D, úhradu 321 MD/231 D. Přijaté zálohy na služby k přeprodeji 231 MD/324 D. Při vyúčtování služeb občan má ještě doplatit (záloha mu nestačila). Příjem těchto doplatků účtuji 231 MD/ 316 D. Jelikož v r.09 úhradu neprovedl, vzniká pohledávka. Prosím, jak tuto pohledávku zaúčtovat v r.09 ? Dále jak příjem této pohledávky v r. 2010. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účetní jednotka musí rozdělit stav k 1.1.2010 pozemků a staveb dle závazných analytik tak, aby se tyto hodnoty dostaly do přílohy. Prosím, kdy se bude odesílat tato příloha na MF ČR ? Na školení bylo řečeno, že to musí být do 1. předání výkazu na CSÚIS to je za 1. pololetí. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle nové vyhlášky č. 410/2009 je majetek rozčleněn na bytové domy, budovy pro služby obyvatelstvu atd. Je možno někde nalézt komentář nebo vysvětlivky k těmto pojmům - co znamenají např. budovy pro služby obyvatelstvu - zda se zde budou zařazovat budovy s čp/če nebo i stavby, tedy budovy bez čp/če?Co znamená pojem "stavební pozemk", zda se tento pojem řídí stavebním zákonem? Katastrální úřad pojem stavební pozemek nezná. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Majetek svěřený PO se v podrozvaze u zřizovatele vede v ceně pořizovací z doby předání nebo zůstatkové hodnotě po odpisech v PO.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za účelem získání dotace na rekonstrukci školní jídelny byla zpracována firmou tzv. studie proveditelnosti. Máme tuto studii zaúčtovat na investiční položku (vstoupí do hodnoty investice)? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zastupitelstvo obce odsouhlasilo statut fondu kultury, sportu a volného času. Jak zaúčtovat tvorbu fondu a čerpání z něj, musí být v bance veden zvláštní účet? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vystavuji pro zaměstnance potvrzení o zdanitelných příjmech ..., v části úhrn povinného pojistného uvedu výši pojistného bez uplatněné slevy na pojistném podle § 21a zákona nebo bez odečtu slevy.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila od fyzické osoby kulturní dům.
V kupní smlouvě je uvedeno, že prodávající prodává nemovitost (budovu), stojící na st.p.č. 134/1 a pozemek st.p.č. 134/1.
Cena je – dohodnutá celková kupní cena (jedna částka), která je nižší než je ve znaleckém posudku.
Ve znalecké posudku jsou uvedeny ceny za:
Budovu pro kulturu
Vedlejší stavba
Septik
Kanalizace
Pozemek cena je uvedena 25.439,39
Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán 21.12.2009.
Byly zřízeny s prodávajícím dvě věcná břemena, která jsou zřízena bezúplatně.
Toto vše se týká ještě roku 2009.
Prosím o radu, jak vše zaúčtovat.
V roce 2010 budeme kulturní dům pronajímat na různé akce.
Budeme nakupovat sleničky, ubrusy, židle.
Budeme ho také ve větší míře opravovat-malovat, elektriku, obklady, soc zařízení.
Jak toto účtovat.
Ještě mám dotaz, když dostaneme dotaci na lyžařský vlek v roce 2009, náklady budou až v příštím roce, tak proč nemusím upravit rozpočet ve výdajích , přeci strany musí být vyrovnané.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu v následující věci : dne 15.12.2009 nám neznámý pachatel zapálil kontejner na plast, který zhořel a spolu s ním ještě další dva sousední. Celou událost jsme nahlásili na Policii, která však věc odložila s tím, že po pachateli se pátrá a v případě jeho zjištění se bude pokračovat v šetření. Kontejnery jsou vedeny na účtu 028 a jeden v podrozvaze. Jak provést účetní zápis, když se pachatele nepodařilo zjistit - je třeba zaúčtovat odhadnutou škodu a udělat předpis škody viníkovi ?
Vyřazení majetku :
účet 028 51 ..... 901 MD/028 51 D 34 426,70
účet 978 05 ..... 999 78 MD/978 05 D 2 500,00
Zaúčtování odhadnuté škody : (028+978)
460 MD/211 D 36 926,70
Předpis škody viníkovi : (028+978)
378 MD/215 D 36 926,70
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na úč. 031 vedeme stromořadí podél silnice, které nejsou na našem pozemku, ale byly nám před lety převedeny bezúplatně od Okr. správy silnic. Současná hodnota všech stromů je 3007 Kč. Je tato evidence na účtě 031 správná, nebo máme převést na jiný účet, popř. na jaký?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková