Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktury na zdanitelné náklady, které obec obdržela v roce 2009 a budou uhrazeny až v roce 2010 patří do DPPO za rok 2009 a nebo dle úhrady až do daňového přiznání za rok 2010?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Děkuji Vám za odpověď k otázce dotace ze SZIF. Ještě bych Vás chtěla poprosit, pokud dotace z EU označujeme kromě N a Z ještě i v rámci další oddělené účetní evidence ORj, mám v případě Dotace z PRV označovat opět pouze způsobilé výdaje anebo mohu označit výdaje celkem na akci tzn. i další náklady. Jedná se mi hlavně o to, že do dotace není zahrnuto DPH, které by snad mělo být doplaceno z jiných zdrojů (nejsme plátci DPH). Příjem dotace bude až v příštím roce, nevím, jak by se pak provádělo vyúčtování, pokud nějak DPH neoznačím už teď třeba ORj. Snad jsem se zeptala trochu srozumitelně a budete mi moci odpovědět. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.V r.2008 jsme doslali dotaci na revitalizaci dopravy 1.etapu 250.000,- Kč- zařadila jsem na 019. V r.2009 pokračujeme v další etapě bez přispění dotace, mohu tedy zaúčtovat na 5169? Povodňový plán - budeme během let doplňovat a navyšovat cenu - asi ponechat na 019?
2. Od r.2008 nám mají firmy splácet úvěr DEZA, jedn a firma je v likvidaci ( nárokovali jsme pohledávku každý rok přes právníka) od r.08 -splatnost mají dle prav.splátek až do r.2012. Mohu tuto pohledávku přes 1 mil.Kč odepsat celou najednou na podrozvahu již teď? nebo jen to co nám měli k dnešnímu dni zaplatit, popř. neodpisovat vůbec?
Mám vydanou fa z r.08- dlužník nám na výzvy nereaguje, odepsat nebo ponechat?
3. V r. 2009 jsme sepsali smlouvu o odkupu pohledávek ve výši 40% -pokuty za překročení rychlosti r.07,08 vydané městskou policii, splatnost 6/2010. Nezaplacené pokuty vedu na podrozvaze a nyní jsem přidala předpis pohledávky 315/215 ještě od firmy- nemám to vedené 2x? Po zaplacení od firmy pohledávky z porozvahy mohu odepsat úplně nebo jen odepsat těch 40%?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce nám byl chybně účtován odvoz kontejnerů, obdrželi jsme v prosinci dobropis se splatností 31.12.2009. Peníze na účet dorazily až v lednu. Prosím o radu, jak zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci proběhla digitalizace kabelové televize,dodavatelská firma celkovou částku 308.3
76 rozdělila na 36 měsíčních splátek /15.01.09-15.12.2011/. Jaké je správné účtování splátek? Po celkové úhradě bude zařízení převedeno do majetku obce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 10/2009 byly sepsány 2 smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Ve 12/2009 byly pak předělány už na kupní smlouvy. Obec zaplatila občanovi A
za pozemky 21.131 za 337 m2 a občanovi B 12.348 za 196 m2. Obě kupní smlouvy budou dány na vklad na Kat.úřad až v 1/2010, nebot se vše provádělo 23/12 2009. Já nebudu zařazovat pozemky v r.2009, ale až po podání návrhu na vklad a zaplatím přes účet 2212 6130 - týká se komunikací.
Je to takto správně? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše město má ve svém majetku 4 kotelny, kterými vytápí svá zařízení. 2x dům s b.j., tělocvičnu a dům s pečovatelskou službou. V současné době zastupitelstvo uvažuje o tom, že by tyto kotelny dalo do pronájmu Benešovské teplárenské společnosti, kde má město 100% podíl. Tato spol.by kotelny udržovala, prováděla revize, atd. Nevíme, jak si poradit s nájemními smlouvami. Pronájem nebytových prostor je osvobozen, ale jak je to s pronájmem movitého zařízení ? Máme vytvořit dvě nájemní smlouvy. Nebo jak to ošetřit z pohledu DPH ? Budeme z tohoto pronájmu odvádět DPH? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci jsme poskytli sponzorský dar pro gymnázium ( nejsme zřizovatelem této PO ) na maturitní ples. Účtovala bych 213/231 §3121 položka 5339. Je to v pořádku ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od r. 2005 nám vymáhá exekutor pohledávku ve výši 50 ti. Kč. Z pohledávky se podařilo vymoci 20 tis. Při dokladové inventarizaci jsem
vloni doložila původní fakuru + kopie bankovních výpisů,z kterých je jasné jakou exekutor vymohl částku. Letos jsem požádala exekutara o písemné potvrzení zůstatku pohledávky, pro potřeby dokladování pohledávky pro inventarizaci. Dle něho dělá původní dluh 3o tis. a k tomu od r. 2005 úroky a další náklady,takže celková částka je přes 60 tis. Mám úroky a ostatní náklady vést také už v pohledávkách. A jakou částkou, když úroky se každým dnem mění. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vybudovalo parkovistě. Veškeré náklady na tuto akci byly vyfakturovány. Městu bylo vyldáno povolení k předčasnému užívání stavby. Kolaudační souhlas dosud není. Můžeme tuto investiční akci již zařadit do majetku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kolegyně při úhradě faktury omylem uhradila o 0,50Kč více. Těchto 0,50Kč jsem zaúčtovala na účet 316. Teď na konci roku bych potřebovala tuto pohledávku odúčtovat a nevím jaký účet použít. Byl by v tomto případě správný účet 460?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec od roku 2007 buduje postupně sítě /plynovod, vodovod, kanalizace, komunikace, chodníky, parkoviště, veřejný rozhlas a osvětlení/pro pozemky určené k výstavbě RD. Veškeré náklady účtuji na účet 042. Zde mám také částku 58 368,31 Kč za přeložku telef.vedení, které bylo dosud vedeno přes pozemky určené k výstavbě a přeložku vedení el.energie v hodnotě 387599,50 Kč které bylo také vedeno přes tyto pozemky. Z mého pohledu se jedná o tzv. vyčištění pozemků, které jsou prodávány k výstavbě a nevím, zda je správné náklady poměrem rozúčtovat do všech sítí jako jiné společné náklady nebo tuto hodnotu doúčtovat do hodnoty pozemků, které zde vznikly parcelací. Ještě jsme ČEZ zaplatili částku 162500,-Kč za zajištění příkonu pro toto území. Z Vašich odpovědí vyplývá, že tato platba by neměla být na účtě 042, ale hradit ji z provozu. Je má úvaha správná? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když obec předala majetek 028 a 022
k hospodaření příspěvkové organizaci, tak jej u obce převede z účtu na 028 na účet 972 porozvahu a u účtu 022 rovněž na 972 nebo jinak.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o radu, jak zaúčtovat přijatou zálohu na služby, která byla na účet zaslána v roce 2009, ale má být předepsána až v roce 2010.
Jedná se mi o účtování DPH, jelikož přijatá platba předešla předpisu.
Normálně bych účtovala:
231/324
215/217
Ale jak tam nyní proúčtovat DPH?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak postupovat při vymáhání pohledávky na základě smlouvy a sjednání splátek, které dlužník začal splácet, ale pak zemřel. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková