Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Tyto pohledávky město převzalo po okresním úřadu. Vymožené splátky dále vracíme do státního rozpočtu na účet MFČR. Přijmu 231+RS/325 nebo 347? Převod do st. rozpočtu s mínusem? Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Minulý týden se na mě obrátila ředitelka námi zřizované školské příspěvkové organizace s dotazem, zde majetek pořízený touto organizací z finančních prostředků poskytnutých ze státní dotace (prostřednictvím kraje) na ONIV je majetek, který si PO pořizuje do svého vlastnictví či do vlastnictví zřizovatele.
Dle ust. § 27 odst. 4 zákona 250/2000 Sb., se domnívám, že ve výše uvedeném případě nabývá zřizovaná PO nakoupený majetek do vlastnictví zřizovatele. Zákon neřeší kdo finanční prostředky na nákup majetku PO poskytl, zda zřizovatel, stát či někdo jiný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pro nedobytnost potřebujeme v 12/2009 odepsat pohledávku za svoz komunálního odpadu (účtujeme jako službu a jde tedy o zdanitelné plnění).
Předpis v r. 2009 MD 315 - celkem
D 215 10 - základ
D 343 25 - DPH
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme našemu zaměstnanci poskytli zálohu na pracovní cestu:
335 10/261 99
231 30 6171 5182 D-
231 30 6171 5189 D
Vyúčtování bude provedeno až po ukončení pracovní cesty a to je leden 2010
Jak budu účtovat v roce 2010 vyúčtování. Mohu mít zápornou hodnotu na položce 5189?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: z kterého předpisu vyplývá schvalování vnitřních směrnic v radě nebo zastupitelstvu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí mít PO k syntetickým účtům čtyřmístnou analytiku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na majetek PO. V původní ZL jsme předali drobný majetek příspěvkové organizaci darem a budovu formou výpůjčky. V nové ZL tedy již nefiguruje darovaný majetek (ten je již v majetku PO), pouze majetek ve výpůjčce. Je nutno zavést do podrozvahy zřizovatele majetek předaný darem při vzniku PO, pokud ano, tak máme tak učinit v roce 2009 nebo 2010?
Děkuji za Vaši odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktury na zdanitelné náklady, které obec obdržela v roce 2009 a budou uhrazeny až v roce 2010 patří do DPPO za rok 2009 a nebo dle úhrady až do daňového přiznání za rok 2010?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Děkuji Vám za odpověď k otázce dotace ze SZIF. Ještě bych Vás chtěla poprosit, pokud dotace z EU označujeme kromě N a Z ještě i v rámci další oddělené účetní evidence ORj, mám v případě Dotace z PRV označovat opět pouze způsobilé výdaje anebo mohu označit výdaje celkem na akci tzn. i další náklady. Jedná se mi hlavně o to, že do dotace není zahrnuto DPH, které by snad mělo být doplaceno z jiných zdrojů (nejsme plátci DPH). Příjem dotace bude až v příštím roce, nevím, jak by se pak provádělo vyúčtování, pokud nějak DPH neoznačím už teď třeba ORj. Snad jsem se zeptala trochu srozumitelně a budete mi moci odpovědět. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.V r.2008 jsme doslali dotaci na revitalizaci dopravy 1.etapu 250.000,- Kč- zařadila jsem na 019. V r.2009 pokračujeme v další etapě bez přispění dotace, mohu tedy zaúčtovat na 5169? Povodňový plán - budeme během let doplňovat a navyšovat cenu - asi ponechat na 019?
2. Od r.2008 nám mají firmy splácet úvěr DEZA, jedn a firma je v likvidaci ( nárokovali jsme pohledávku každý rok přes právníka) od r.08 -splatnost mají dle prav.splátek až do r.2012. Mohu tuto pohledávku přes 1 mil.Kč odepsat celou najednou na podrozvahu již teď? nebo jen to co nám měli k dnešnímu dni zaplatit, popř. neodpisovat vůbec?
Mám vydanou fa z r.08- dlužník nám na výzvy nereaguje, odepsat nebo ponechat?
3. V r. 2009 jsme sepsali smlouvu o odkupu pohledávek ve výši 40% -pokuty za překročení rychlosti r.07,08 vydané městskou policii, splatnost 6/2010. Nezaplacené pokuty vedu na podrozvaze a nyní jsem přidala předpis pohledávky 315/215 ještě od firmy- nemám to vedené 2x? Po zaplacení od firmy pohledávky z porozvahy mohu odepsat úplně nebo jen odepsat těch 40%?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce nám byl chybně účtován odvoz kontejnerů, obdrželi jsme v prosinci dobropis se splatností 31.12.2009. Peníze na účet dorazily až v lednu. Prosím o radu, jak zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci proběhla digitalizace kabelové televize,dodavatelská firma celkovou částku 308.3
76 rozdělila na 36 měsíčních splátek /15.01.09-15.12.2011/. Jaké je správné účtování splátek? Po celkové úhradě bude zařízení převedeno do majetku obce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 10/2009 byly sepsány 2 smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Ve 12/2009 byly pak předělány už na kupní smlouvy. Obec zaplatila občanovi A
za pozemky 21.131 za 337 m2 a občanovi B 12.348 za 196 m2. Obě kupní smlouvy budou dány na vklad na Kat.úřad až v 1/2010, nebot se vše provádělo 23/12 2009. Já nebudu zařazovat pozemky v r.2009, ale až po podání návrhu na vklad a zaplatím přes účet 2212 6130 - týká se komunikací.
Je to takto správně? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše město má ve svém majetku 4 kotelny, kterými vytápí svá zařízení. 2x dům s b.j., tělocvičnu a dům s pečovatelskou službou. V současné době zastupitelstvo uvažuje o tom, že by tyto kotelny dalo do pronájmu Benešovské teplárenské společnosti, kde má město 100% podíl. Tato spol.by kotelny udržovala, prováděla revize, atd. Nevíme, jak si poradit s nájemními smlouvami. Pronájem nebytových prostor je osvobozen, ale jak je to s pronájmem movitého zařízení ? Máme vytvořit dvě nájemní smlouvy. Nebo jak to ošetřit z pohledu DPH ? Budeme z tohoto pronájmu odvádět DPH? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci jsme poskytli sponzorský dar pro gymnázium ( nejsme zřizovatelem této PO ) na maturitní ples. Účtovala bych 213/231 §3121 položka 5339. Je to v pořádku ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková