Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V Komentáři k převod.můstku a inv.2009 jste nám doporučila z účtu 231 vyčlenit termínované vklady. Náš TV je dlouhodobý, proto jej mám přeúčtovat na 068. Tzn 068/901, ale jakým zápisem jej dostanu z běžného účtu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K jakému dni se má provést ocenění majetku reálnou cenou?
Příklad:
Zastupitelstvo města v lednu 2010 přijme záměr prodat část pozemku za cenu 540,-Kč/m2. Celý pozemek máme evidovaný za 3,80 Kč/m2:
a) máme hned, ve fázi po přijetí záměru prodat část pozemku, přecenit tento pozemek v evidenci nebo přecenit pouze prodávanou část a část, která nebude předmětem prodeje a zůstává ve vlastnictví města nechat za celkovou cenu 3,80Kč
nebo
b) máme pozemek přeceňovat až ve fázi schválení faktické realizace prodeje zastupitelstvem města, tedy když je zřejmé, že k prodeji za tuto cenu skutečně dojde a opět - celý nebo jen část?
Pokud by se mělo postupovat podle pís. a) - co v případě, že se na nabídku – zveřejnění záměru prodat část pozemku za 540,- Km2 nikdo nepřihlásí a zastupitelstvo města následně změní záměr a rozhodne se pozemek neprodat, případně cenu sníží, budeme opět přeceňovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město nechalo v prosinci vyrobit kalendáře na rok 2010. Faktura byla uhrazena v prosinci 2009. Část kalendářů byla zdarma rozdána občanům,část se rozdá zdarma jako dar a zbytek se prodá.Jak mám tento výdaj na výrobu kalendářů zaúčtovat?
Pokud víme počet kalendářů pro prodej, zaúčtuji tuto částku na 5138 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a zbytek na 5169? Kalendáře budeme prodávat v lednu 2010.Musím tyto kalendáře vést v inventuře r. 2009?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, co se účtuje na pol. 8902? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme stanoven pevný měsíční kurz. Pokud převádíme peníze z účtu vedeného v Kč na účet v EUR program automaticky použije pro ocenění přijatých ERU pevný měsíční kurz a mě vznikne rozdíl, protože komerční banka použila pro přepočet samozřejmě svůj denní kurz. Mám chápat převod peněz mezi účty jako nákup a prodej valuty? V tom případě bych ručně opravila částku přepočtenou na EUR v kurzu banky a neúčtovala o žádném kursovém rozdílu. Je to tak správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 06.10.2009 nám došla platba za prodej pozemku
ve vlastnictví obce. Jelikož nastal problém na katastrálním úřadě ohledně geometrického plánu tak to nemám odepsané z pozemků, ale mám to jen na 6171/3111. Nebude to dělat problém příští rok nebo při převodovém můstku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď na můj dotaz, zda faktury, které došly až nyní v roce 2010 se mají zaúčtovat do nákladů roku 2009 - účet 4xx, nebo se mohou v roce 2010 zaúčtovat jako náklad na účet 406?
To samé pokud nyní vystavím faktury, které souvisejí s rokem 2009 dát na účet 215 nebo na jaký výnosový účet v roce 2010?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je nutné účtovat předpisy u správních poplatků? V metodickém pokynu Jihočeského kraje je příklad účtování, kde správní poplatky jsou vedené jako nepředepsané příjmy (část XI. 11.3.1) nebo se jedná pouze o příjmy v pokladně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přestavujeme správní oddělení výdeje dokladů s biometrickými prvky. Některé původní přepážky (cca z r. 2007) byly zrušeny a byly postaveny nové buňky s přepážkami ze dřeva a sádrokartonu. Byly nataženy nové sítě k novým buňkám. Je vypracováná i PD. Mám toto považovat za investici nebo opravu? Jedná se o několik set tisícovou akci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud obec vybírá poplatky za svoz odpadu na základě smluv uzavřených s občany. Bude se účtovat předpis na účet 311 nebo 315.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
S jakým datem se mají zadávat do účetnictví pokuty uložené odborem pro projednávání přestupků.Je rozdíl v zadávání v r. 2009 a v r. 2010
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc se zaúčtováním majetku, který máme na základě:
1) Smlouvy o přenechání majetku do užívání (Půjčitel MPSV ČR)
2) Dohody o umístění kancelářského zařízení - na dobu neurčitou (Agentura ochrany přírody ČR)
3) Smlouvy o odevzdání nepotřebné věci (Předávající - MV ČR)
Jedná se nám o to, který majetek bude na majetkových účtech a který na podrozvaze.
Předpokládám, že na majetkovém účtě bude majetek pod bodem 3) ostatní vnímám jako majetek cizí, tedy na podrozvaze.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH.
Pro činnosti související s kulturním domem v obci DPH není zdanitelným plněnín na vstupu (nenárokujeme si odpočet např. za dodávku elektřiny, plynu).
Objekt využíváme především pro obec, její složky, občanská sdružení a školu.
Náklady uvedené v žádosti o dotaci z rozpočtu Kraje jsou kalkulovány s DPH (tedy jako uznatelné náklady)
Sestavili jsme čestné prohlášení, kde se to snažíme vysvětlit.
Je to OK nebo děláme chybu?
Čestné prohlášení : Obec, zastoupená,....čestně prohlašuje, že z hlediska účetnictví obce není zdanitelným plněním DPH na vstupu pro činnost související s kulturním domem v Úvalně. Uznatelné náklady v žádosti o dotaci na projekt : Rekonstrukce kulturního domu Úvalno, jsou včetně DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,náš ÚMO získal dotaci z ROP na obnovu historické části obce za účelem záchrany kulturního a hist. dědictví. Na dříve zodpovězených dotazech-ze dne 9. 9. 2009 jsme získali nějaké informace ohledně účtování.Víme, že musíme uznatelné náklady dělit na 85 a 15%, použít UZ. Nyní k dotazu: Mohla byste nám poslat číselník ÚZ nebo popř. sdělit kde bychom ho mohli zjistit. Za pomoc Vám předem děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
31.12.09 došla na náš ZBÚ platba za 1.pol.2010 za výherní hrací přístroje ve výši 48.000,- Kč. Zaúčtovala jsem: 23110 MD 1361, 21510 D, 21500 MD, 21710 D. Dále obec odvádí 1/2 správního poplatku na účet Finančního úřadu ve výši 24.000.
Tuto platbu jsem odvedla až v 1/2010, neboť jsem nepředpokládala, že platba přijde na náš účet ještě v 12/2009.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková