Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • ! Paušální dotace
    13. 03. 2026

    Prosím o vysvětlení paušální dotace. Paušál vždy chodí jako dotace neinvestiční a já jsem se chtěla zeptat - máme investiční dotaci a k tomu 7% paušálu. Dohad na paušál dělám 388/672 nebo 388/403? Potom máme dotaci z INTERREGU Česko - Polsko, která je investiční a neinvestiční, ale paušál je přesně daný, je na mzdy, kanc. potřeby a cestovné, takže tady budu dělat dohad vždy 388/672 i když mám v paušálu položku 6121?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Položky RS - drobné dárky, občerstvení
    12. 03. 2026

    Potřebuji poradit se začleněním položek RS. Drobné dárky občanům jsem vždy účtovala jako dary 543 pol. 5194 par. 3399 (tam byl balíček peněz určený na dárky a schválený v rozpočtu). I když se koupila kytka, bonboniéra a dalo se to do dárkové taštičky, tak se celý doklad zaúčtoval takto. Teď se všude uvádí, že co podléhá rychlé spotřebě nedává se na dárky, ale materiál.
    1) prosím tedy o ujasnění, dárek seniorům k jubileu (květina, taštička, bonboniéra, víno) mám tedy účtovat jako materiál?
    2) další kupujeme občánkům nebo i někdy i k jubileum dárkové poukazy do Rossmannu nebo lékáren, toto zaúčtovat 543 pol. 5499?
    3) máme dotaci - Zdravotní poradna - pořádají různé akce pro děti a občany, nakupují zdravé potraviny, jako ochutnávky na akcích. To můžu jako občerstvení ? 513 pol. 5175?
    4) Dále také nakoupí taštičky, do nich vitamíny, čaje a sušenku a to se rozdá jako dárky, chtějí, aby se to z dotace tvářilo jak dárek. Jak tyto věci účtovat?
    5) a odměny na různých akcích města, pohár za tenis, soudek piva za kvíz , čokoládové penízky za dětské soutěže .. toto kam?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Licence MS365
    12. 03. 2026

    Přišla nám faktura na CSP MS365 Bus STD no teams + copilot do 17.3.2027 v ceně 17 536,53 Kč vč. DPH. Jedná se o licenci na jeden rok. Zaúčtovala bych na účet 558/321, zařazení do majetku 018/078. Nebo se jedná o náklad na účet 518 a je nutné jej časově rozlišit přeš účet 381? Na jaký paragraf a jakou položku také zaúčtovat úhradu faktury? Ještě dotaz ohledně majetkové evidence: v loňském roce jsem licenci Microsoft 365 Business zavedla do majetku na účet 018 v hodnotě 6043,78 Kč, je nutné tuto licenci vyřadit, když je nahrazena novou s copilotem?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nákup budovy
    12. 03. 2026

    Uzavřeli jsme kupní smlouvu s právnickou osobou na koupi budovy za 1.000.000,-Kč, pozemek pod budovou je obecní. Smlouva podepsána 12.2.26, návrh na vklad podán 16.2.26. Ve smlouvě bylo dohodnuto, že peníze budou převedeny, až se vrátí potvrzení z katastru, že je budova obce. Jak správně zaúčtovat časově? 16.2.26 042/321 (předpis, bude tam 321?), peníze za kolek 2000,- také 16.2.26 042/538. Potvrzení o převodu dorazilo do DS 10.3. 26, kupní smlouva uhrazena 12.3.26. Jak zaúčtovat dál, kdy zaúčtovat z 042 na 021 a zapsat do majetku obce kvůli odpisům v únoru či březnu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dodatečný přeplatek energií
    12. 03. 2026

    Letos v lednu nám přišla řádná faktura na vyúčtování plynu s přeplatkem za loňský rok od Innogy z důvodu přechodu k jinému dodavateli. Dnes (březen) jsme obdrželi opravný doklad na přeplatek 14.000 Kč ještě za loňský rok od Innogy (přišli na nesrovnalosti). Chtěla bych se zeptat jak v březnu účtovat tento příjem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vedlejší náklady FVE ModF - RES+ č.3/2024
    11. 03. 2026

    V březnu 2025 nám přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace z Modernizačního fondu na FVE (OÚ, Mateřská škola + přilehlý areál ČOV), v rámci výzvy ModF-RES+ č.3/2024 spolu s vyčíslením - Aktuální výše dotace 3 099 379,34 Kč, aktuální míra podpory 60,79%.
    Rozpočet projektu podaný asi při žádosti: celkové výdaje 5 098 791,17 Kč, celkové výdaje investiční 4 727 778,55 Kč, realizační výdaje - FVE 2 624 653,35 Kč, realizační výdaje - bateriová akumulace 2 026 048,20 Kč, vynucené investice do střech 77 077 Kč.
    Celkové výdaje neinvestiční 371 012,62 Kč na projektovou přípravu a energetický management.
    FVE bude dělat firma SITEL, ta má ve smlouvě o dílo: Investiční část 2 441 978 Kč, neinvestiční část 580 000 (Energetický management, dokumentace, BOZP a PBŘ), tedy celkem s DPH 3 656 594 Kč.
    V roce 2025 jsme proplatili 3 faktury na základě objednávky od jiné firmy - Externí administrace, Zadávací dokumentace a Technický dozor v celkové částce 107 445,10 Kč. Od firmy SITEL zatím žádnou fakturu nemáme.
    Prosím jaké je správné účtování této dotace a co patří mezi neinvestiční výdaje?
    Podle získaných informací by měly všechny výdaje od firmy SITEL patřit mezi investiční (i s těma neinvestičníma ve smlouvě o dílo), tedy účtování všech faktur 042/321, 321/231 par.2115 pol. 6122 N171 Z5 UZ90504 podíl EU 60,79% z částky a par.2115 pol. 6122 N171 Z1 UZ---- podíl VZ 39,21%. Dále ty 3 faktury z roku 2025 -NEINVESTIČNÍ- 518/321, 321/231 par. 2115 pol. 5169 N171 Z5 UZ 90007 podíl EU 60,79% a par.2115 pol. 5169 N171 Z1 UZ---- VZ 39,21%. Na konci roku 2025 388/672 ve výši EU podílu 65 315,88. Neměli být i ty neinvestiční na 042 nebo to měli být nezpůsobilé výdaje účtované na 042 pouze s org bez N,Z,UZ? V případě, že to mám špatně, jak to opravit? Bylo mi řečeno tolik variant a každá je jiná. Moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Elektronický zabezpečovací systém
    11. 03. 2026

    Nainstalovali jsme do bytového domu elektronické zabezpečovací zařízení v hodnotě 90 943,- Kč. Jak prosím zaúčtovat. Mám tento EZS brát jako součást nemovitosti , tedy jako technické zhodnocení a zaúčtovat na 021 pol. 6121?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ID - Příspěvek na plavání jiné obci, členský příspěvek SMS
    11. 03. 2026

    Prosím 1. na jakou položku dát příspěvek pro školu, kam chodí z naší obce děti. Položku 5333 mi systém při odeslání výkazu vyhazuje v souvislosti s ID Partnera - ID má byt IČ školy?
    2. Dává se IČ partnera u členského příspěvku Sdružení místních samospráv?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohada nákladů na administraci dotace
    11. 03. 2026

    Obec pořídila s pomocí dotace od SZIF štěpkovač za 248tis. kč. Dodán dle DUZ na faktuře a předávacího protokolu byl 27.2. zaplacen 4.3.. Celkové výdaje projektu dle žádosti a smlouvy k dotaci jsou 250 tis. Protože štěpkovač lze zařadit do užívání ihned ( nemusí mít např. registraci k SPZ apod. ) zařadila jsme ho do užívání ihned při předpisu faktur 022/042 a to tedy v únoru 27.2.
    10.3. však byla dodatečně podepsaná příkazní smlouva k administraci dotace ( domluveno to bylo již dříve- paní už například podala za nás žádost o dotaci vloni), což je dle naší směrnice související náklad k pořizovací ceně DHM.
    Otázka - mám o odměnu 10tis za administraci ještě dodatečně dohadem navýšit pořizovací cenu stroje, nebo už to mám brát jako náklad po zařazení majetku? Faktura za administraci bude vystavena předpokládám v 3/2026.
    Navýší se celkové pořizovací náklady oproti žádosti a smlouvě o dotaci, ale účtovala bych to úplně bez NZUZ, jen s Org.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opatrovnictví - poplatky z účtu
    10. 03. 2026

    Měsíčně se sráží poplatky z účtu opatrovancům 377/245. Tyto poplatky město převádí na účet opatrovanců z výdajového účtu, zaúčtuje se opačným znaménkem -377/-245. Na konci roku 2025 se ale zapomněl převést poplatek opatrovancům za rok 2025 a převedl se až v roce 2026, čímž došlo k zůstatku na účtu 377. Je nějaká možnost, kam tento zůstatek z účtu 377 přeúčtovat, aby tam nevisel?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Položka daru s.r.o.
    10. 03. 2026

    Obec poskytla dar firmě s.r.o. ve výši 15 tis. Kč na pořízení sociálního automobilu pro Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc. V loňském roce jsme poskytli dar přímo této společnosti, účtovala jsem na položku 5229. Letos si myslím, že tuto položku nemohu použít. Uvažuji tak, že je to investiční transfer, takže jsem našla položku 6319. Mohlo by to takto být?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení hmotného majetku
    10. 03. 2026

    Máme v majetku mobilní toaletu pro hendicapované. V současné době u ní máme zařazenou kvalifikaci 99.99.99 Neuvedeno. V loňském roce jsme přecházeli na účetní program KEO4 a nyní mi program hlásí chybnou kvalifikaci. Můžete mi poradit, kam ji mám zařadit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vrácení části dotace KÚ
    09. 03. 2026

    Na výstavbu cyklostezky jsme dostali v roce 2024 dotaci 600 000,- Kč.
    Účtováno bylo: 1. SMLOUVA: 955/999 2. PŘÍJEM DOTACE: pol. 4222/374, 999/955. 3. FAKTURY: 042/pol. 6121. 4. ZAŘAZENÍ v 2024: 021/042 - cyklostezka již využívána. 5. KONEC ROKU 2024: 388/403.
    V roce 2025 při geom. zaměření bylo zjištěno, že cyklostezka zasahuje cca 200 m2 do cizího pozemku. V roce 2025 došlo ke směně pozemků, aby došlo k nápravě.
    Na konci roku 2025 účtováno: 348/388, 374/348.
    V 02/2026 jsme byli vyzváni Kr. úřadem k vratce 50 000,- Kč, protože stavba byla provedena za nižší cenu než jak bylo naplánováno.
    Prosím o radu, jak zaúčtovat tuto vratku. Budu dělat i změnu na kartě v majetku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dluhopisy a fondy
    09. 03. 2026

    Na základě pokynu k nákupu dluhopisů a fondů obchodovaných na BCPP odešly z běžného účtu peníze na 7 investičních fondů.
    Převod z bú jsem účtovala 251 MD/ 231 pol. 8118 D ale nejsem si jistá, když dluhopisy jsou minimálně na rok a vyplácení bude 2x do roka.
    Musí se každý fond oddělit analytikou?
    A ještě prosím je třeba provést rozpočtové opatření, v případě že ano, jak.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO bezúplatný příjem DM
    09. 03. 2026

    Obec v loňském roce nabyla darem od ČD dvě stavby-komunikace. Mám RPC těchto staveb zařadit do daňového přiznání?
    Audit mi vytkl, že jsem daň z příjmu proúčtovala k 31.3. a ne k datu podání daň. přiznání-28.3. Takže musím vždy proúčtovat ke dni podání přiznání.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu