Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat nákup kamen ve výši 15 180kč,jedná se o kamna krbová a ke kamnům za 5tis.kč příslušenstvi
(kouřová trubka,koleno+plech od kamna).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1)z projektu SZIF máme zaúčtováno z roku 2010 na 022 soubor věcí v hodnotě 401508,-- (křovinořez, rozhlas, odpadkové koše , lavičky atd. ). Nyní jsme nechávali rozšířit rozhlas o několik tlampačů. Prosím o radu, jak zaúčtovat ( na faktuře je napsáno, rozšíření obecního rozhlasu)?
2) Inventarizační komise zjistila, že v majetku obce není vedeno veřejné osvětlení, dle oceňovací vyhlášky není nikdo schopen to dát dohromady. Oslovili jsme projektanta, revizora elektro, dali nám dohromady jen plánek veřejného osvětlení obce, ale ocenění prý neznají. Jak máme postupovat v případě ocenění?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme investiční dotaci ex ante z MPO - Opatření ke snížení energet.náročnosti veř.osvětlení ÚZ 225. Staré osvětlení máme v majetku v hodnotě cca 40 tis.Kč, na účtu 021. Rekonstrukcí byly vyměněny všechny lampy a byly přidány i nové sloupy. V Rozhodnutí je částka dotace 550 tis.Kč (50% uzn. nákladů, což je Fa za energetický audit a Fa od dodavatele díla). Mám dva dotazy:
1. Má se ponížit cena starého osvětlení, když byly lampy vyměněny? (v majetku máme jednu historickou sumu 40 tis.Kč).
2. Čerpání dotace bude u faktury za energetický audit doplněno tak, že opravou naúčtuji ÚZ 225 (faktura byla uhrazena již v lednu) a zbytek u faktury za dílo, která byla uhrazena nyní v říjnu a budu účtovat o technickém zhodnocení. Je to tak?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si objednala u dodavatele vyčištění skružové studny, včetně výměny poklopu, byla instalována nová ruční pumpa. V majetku obce je od r.1996 s PC 19648,- Kč. Nyní tyto práce stály 53 966,- Kč. Poradíte mi prosím, jak s účtováním a s rozpočtovou skladbou? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účtování o pozastávce (zádržném). Byla nám poskytnuta dotace z MMR na Dopravně bezpečnostní úpravy v obci (chodník). Financování 85% EU, 5% stát, 10% obec. Došla nám první dílčí faktura 549 683,37 - 45428,38 (pozastávka 10 % ze smluvní ceny), k úhradě 504 254,99. Výplata pozastávky (i všech ostatních) se dle smlouvy uskuteční ještě do konce roku 2017, nechám ji tedy na účtu 321. Fa budu účtovat: 549 683,37 na 042/321, 504 254,99 rozúčtuji 85% EU, 5% stát 10% obec. Částku pozastávky 45 428,99, až dojde k její úhradě, předpokládám rozúčtuji stejně 85 % EU, 5% stát, 10% obec. Stejně budu účtovat všechny další faktury. K datu nabytí právní moci kolaudace zařadím do majetku. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně výměny soustrojí dmychadla ČOV u bytového domu. Nevím jak zaúčtovat fakturu s předmětem plnění "Soustrojí dmychadla", jednalo se o výměnu stávajícího za nové. Předchozí účetní ale zavedla původní dmychadlo do majetku na samostatnou kartu jako "součást bytového domu", v účetnictví na 021. Mám nyní toto dmychadlo vyřadit a zařadit do majetku novou kartu pro nové dmychadlo? Nebo účtovat fakturu jako opravu a nechat původní kartu jak je? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.V obci byla v roce 2016 ukončena komplexní pozemková úprava. Na základě vlastníka pozemků o zpřístupnění svých pozemků dle schváleného návrhu pozemkové úpravy dal Pozemkový úřad vyhotovit PD na sjezd. V rámci stavebního řízení odmítl jeden z dotčených vlastníků udělit souhlas se stavbou sjezdu a od stavby se upustilo. Pozemkový úřad nás nyní žádá o převzetí účetní hodnoty za PD ve výši 58.685,- a postupném odpisování. Jak bychom měli postupovat a správně zaúčtovat?
2. V uličce mezi budovami máme umístěna vrata a nyní bylo rozhodnuto, že se vrata odmontují a posunout se o pár metrů dál, aby zde vzniklo větší místo. Nejsem si jistá, zda mohu náklady za práci zaúčtovat jako opravu na účet 511 pol.5171.
3. Koupili jsme budovu a po předání byly vyměněny klíče, zaúčtuji služby zámečníka na pol. 5171 nebo 5169. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je možné dle potřeby přesouvat pokladní hotovost z pokl. Hč do pokl. hlavní,(261/262) kde máme stále větší výdaje než příjmy? Nemusíme dělat RO, když přes BÚ znovu vrátíme finance v daném měsíci hospodářské činnosti? Jedná se nám o to, že v Hč. vybíráme za vodné v hotovosti a pak vkládáme na BÚHč. a naopak v pokladně hlavní vyplácíme mzdy a jsou mnohem větší běžné výdaje a tam bychom musely zase vybírat za dost velké poplatky. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kam patří dodávka a montáž zrcadla, které je umístěno na cizím pozemku. Dle naší auditorky do staveb a odpisovat, tak nevím, jak se mám zachovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní kotelnu, kterou vytápí BD a obecní dům. Nájemníkům prodáváme teplo s DPH (dle skutečných nákladů) a obecní dům není předmětem DPH. Mám vytápěnou plochu v m2 dle energetických štítků jak BD tak i obecního domu a zde jsem zvolila procentní podíl odpočtu DPH. Postupuji správně? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme na účet částku Kč: 121,01. Zjistila jsem, že se jedná o vratku přeplatku jednoho našeho zaměstnance, který měl na sebe vyhlášen konkurz a platil měsíční splátky. Insolvence byla splacena a zrušením účtu vznikl přeplatek, který mám já dotyčnému pracovníkovi vyplatit. Účet nemá, musím vyplatit hotově z pokladny. Prosím o radu ohledně účtování. Jak rozpočtově, tak i účetně. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravujeme se již na inventury a já jsem zjistila, že bychom měli mít územní plán zařazen v majetku, který byl schválen již v listopadu 2016 (bohužel mi to při loňských inventurách nikdo ze zastupitelstva nesdělil, myslela jsem, že ještě nenabyl právní moci, žádný podklad jsem nenašla, jen zápis ze zasedání ZO). Na 041 mám tedy zůstatek ve výši 317560 Kč, zařadím do majetku bohužel až nyní (019/041), ale vůbec nevím, jak a v jaké výši dopočítat odpisy? Starosta též trvá na zařazení pasportu komunikací k územnímu plánu (za 46000 Kč)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodala pozemek a současně je v Kupní smlouvě i zřízení služebnosti k tomuto pozemku. Citace odstavce ze smlouvy o zřízení služebnosti: "Kupující (občan) zřizuje ve prospěch prodávajícího (obec) v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu specifikovaném v čl. V odst. 2) této smlouvy služebnost chůze a jízdy...". Mám v jedné smlouvě jak prodej pozemku tak i zřízení služebnosti.
Služebnost se sjednává bezúplatně a na dobu neurčitou. Nejsem si teď jistá jak dále postupovat. Jestli obec bude muset služebnost ocenit a vést v majetku nebo se to obce v takovém případě netýká?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 25.7. 2016 jsme obdrželi z MMR rozhodnutí o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro JSDHO: dotace 2.170.069,20 Kč, vlastní zdroje 241.118,80 Kč = celkové náklady 2.411.188,- Kč.
Z toho: neinvestiční - 151.250,- Kč = 10 % obec + 85 % EU + 5 % nár. zdroje
Investiční - 2.259.938,- Kč = 10 % obec + 85 % EU + 5 % nár.zdroje
V roce 2016 nám firma G-projekt zaslala fakturu na:
-zpracování žádosti 6.050,- Kč (nezpůsobilé náklady)
- kompletace příloh 6.050,- Kč (nezpůsobilé náklady)
- zpracování studie proveditelnosti 78.650,- Kč ( rozúčtováno:
66.852,50 Kč EU (85 %) N 107, zdroj 5, ÚZ 17016,5512-5169
3.932,50 Kč nár. (5 %) N 107, zdroj 1, ÚZ 17015, 5512-5169
7.865,- Kč obec (10 %) N 107, zdroj 1, 5512-5169
Po různých jednáních s firmou G-projekt došlo k přehodnocení a 4. 7. 2017 nám přišlo nové rozhodnutí dotace (změna) celkové výdaje ve výši 2.411.188,- Kč(stejné) a jsou rozděleny na investiční ve výši 2.170.069,20 Kč (90 =) a podíl obce 241.118,80 Kč (10%).
Protože mám v roce 2016 účtovány výdaje jako neinvestiční, nevím co mám udělat s účtováním v letošním roce, když přišla změna, že veškeré výdaje jsou investiční. Stačilo by zaúčtovat na 518(MD) -78650,- Kč a 042 MD 78650, pak ještě zrušit doh.položku 672 DAL -70785,- Kč a 403 Dal 70785,- Kč. Nejsme jedinou obcí, která řeší tento problém s dopravním automobilem.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ohledně rozpočtu PO nemáme shodné názory, a to týkající se přímých nákladů na vzdělávání (přijaté dotace od kraje na mzdy učitelů). Mají být tyto fin. prostředky zahrnuty do rozpočtů "školských" PO ? Jasné je, že v návrhu na rok 2018,který bude schvalován do 31.12.2017 nebudou, protože PO neznají jejich výši, jak ale postupovat v průběhu roku 2018, kdy budou ve výkazech PO i tyto přijaté fin.prostředky od krajů?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková