Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Darovací smlouvou naše obec obdržela od SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů vybavení na třech dětských hřištích /jako jsou skluzavky,prolézačky apod./. Hasiči obdrželi na tyto prvky před 6 lety dotaci, ale projekt je již po udržitelnosti. Majetek neodpisovali. V darovací smlouvě máme vyčísleny ceny jednotlivých prvků /některé jsou nad 40 tis., některé pod/, ale o dotaci tam není zmínka. Pozemky pod herními prvky jsou obecní. Nevím jakým způsobem to mám zavést do majetku obce, zda celý komplet nebo jednotlivé kusy a co s odpisy? Prosím i o účtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec každoročně pořádá a organizačně zajišťuje pohoštění, nákup materiálu, služby týkající se dne seniorů, dětského dne, drakiády, posvícení a dalších kulturních akcí. Všechny tyto akce zajišťuje obec. Kultur. komise nakoupí např. různé odměny pro děti - obec proplatí doklady. Den seniorů - zaměstnanec obce nakoupí pohoštění a vše co je potřeba k zajištění dne seniorů. Co se se týká služeb a materiálu, účtuji tyto výdaje na položku 5169 a 5139 a k tomu náklad účty 518, 501, ale co se týče např. pohoštění, různých odměň pro děti, účtovala jsem jako neinvestiční transfer na položku 5499 a nákladový účet 572, ale nevím, zda nákladový účet 572 je u těchto výše uvedených akcí v pořádku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V příloze zasílám smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku. Vzhledem k tomu, že takovýchto smluv, máme na našem městě více a ze strany vedení mi jako účetní bylo sděleno, že náš stavební úřad vyhodnotil, že se nejedná o právo stavby dle NOZ, ale jen o smlouvu, která má zajistit stavební povolení ,táži se Vás , zda mám a případně jak mám účtovat nebo nemám účtovat tyto smlouvy do výkaznictví našeho města.
a) Nemám částku – výši ocenění
b) Dle mého názoru se nejedná o právo stavby jako takové dle NOZ, protože tam je podmínka zapisovat takovéto právo do katastru nemovitostí
c) Jak si potom obec, která dostane stavební povolení jenom na realizaci stavby do budoucna zajistí vstup na pozemek, aby tuto stavbu mohla ošetřit z pohledu oprav a údržby
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o zřízení inženýrské sítě, kde je v pozici oprávněný se služebnosti - jedná se o vodovod, který vede přes jedno parcelní číslo, ale je zde 8 vlastníků, je uzavřeno 8 smluv, úplata je bezúplatná, je nutné na každou smlouvu vytvořit VB a evidovat v RPC - 10tis, nebo stačí jedno na parcelní číslo pozemku? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodáváme starší požární vozidlo cizí příspěvkové organizaci. Vozidlo jsme odpisovali a ZC je nižší než prodejní cena (ZC cca 7 tis. Kč a kupní cena cca 70 tis. Kč). Správně má příspěvková organizace navázat na naši rozvahu, ale jak postupovat, když zaplatí vyšší kupní cenu: Mohou vozidlo znovu začít odepisovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nejsem si jistá následujícím zaúčtováním:
1. V příštím roce plánujeme revitalizaci rybníka - hráz a odbahnění. Nyní je vydáno stavební povolení a vypracována projektová dokumentace a posudek k ní - zařazeno na 042/231, 2333 nebo 2334 pol. 6121?
2. Lesní hospodářský plán - je uhrazena záloha 041/321, 321/231,1039 nebo 1036 pol. 5169 nebo 5179?
3. Bezdrátový rozhlas zařadím na 3341 s pol. 6121 nebo 6122?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2015 jsme v obci dělali revitalizaci centra a obdrželi část dotace z ROP Stř.Moravy. Vzhledem k tomu, že do 31.12.2015 jsme neobdrželi celou dotaci, zaúčtovala jsem k 31.12.2015 dohadnou položku MD 388 / D 403.300 ve výši 1.937.973,65 Kč. Koncem února 2016 jsme dotaci obdrželi na účet a v avízu o platbě jsme měli sdělení, že z uvedené dotace bude neinvestiční podíl 10.285,- Kč. V únoru 2016 jsem odúčtovala dohad - MD 388 / - 403.300 ve výši 1.937.973,65 a zaúčtovala skutečné rozdělení dotace na investiční podíl ve výši 1.927.688,65 Kč MD 348 / D 403.300 a neinvestiční podíl ve výši 10.285,- Kč MD 348 / D 672.300, příjem platby MD 231.10 + N+Z+ÚZ pol. 4223 / D 348 1.927.688,65 a MD 231.10 + N+ZD+ÚZ pol. 4123 / D 348.
Problém, který řešíme s krajským úřadem kvůli výkazům spočívá v tom, že ve výkazu Příloha odd. C - položka C.1. vykazujeme v běžném období zápornou hodnotu - 10.285,- Kč (neinvestiční podíl dotace z ROP). Lze to takto nechat, nebo bych měla částku 10.285,- přeúčtovat z 403.300 na 403.590 (jednorázové zúčtování - zpřesnění dohadu), čímž se položka C.1. Přílohy vynuluje a přesune do C.2.? Pak bych musela okomentovat C.2., neboť nebude souhlasit výše rozpuštěných transferů za r.2016. Pokud tuto opravu nemusím dělat, záporná hodnota bude ve výkazu Příloha v r.2017 v minulém období záporná, má to pro Státní pokladnu důležitý význam?
Ještě podotýkám, že do konce roku 2016 neobdržíme žádnou investiční dotaci.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme od Úřadu práce 1 zaměstnance. Jeho hrubá mzda je 9.900,- .Odvod pojistného hrazeného obcí je celkem 3.366,- a čistá mzda 8.810,- . Tyto částky nám nedají dohromady dotaci ve výši 13.000,- . Nevím, kam zaúčtovat na Dal UZ zbylého rozdílu 824,- Kč.
Ještě je varianta, že bychom tento rozdíl vraceli Úřadu práce.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o zřízení služebnosti na 30 let. Částka úplaty dle smlouvy je 1,50Kč/0m2+21%DPH za rok. V letošním roce bude činit úhrada 7 893,50 Kč vč DPH. DUZP je 11.10.2016 (právní účinky vkladu). Jak tedy účtovat? A co v následujících letech? Každý rok DUZP k 11.10. ??? Nebo udělat jednorázový předpis(DUZP 11.10.2016) a účtovat ročně jen o platbách? Ale co když dojde ke změně sazby, snižovat předpis?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 18.10.2016 nám byl prostřednictvím FÚ doručen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně za nedodržení termínu pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce "Realizace úspor energie ZŠ", který byl realizován v roce 2010. Vzhledem k tomu, že dotace byla hrazena z prostředků poskytnutých z 85 % z FS a z 5 % ze SFŽF, odvod v celkové výši 529 206,62 se rozdělí ve smyslu § 44a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech ve stejném poměru, v jakém byla z těchto prostředků dotace složena, na odvod pro - Národní fond ve výši 499 807,- Kč a odvod pro SFŽF ve výši 29 401,- Kč.Prosím o kontrolu účtování: předpis 542/347 a úhrada 347/231 par. 6399 pol. 5363? Proti výměru jsme se odvolali k MF. Kdybychom s odvoláním uspěli a došlo k vrácení odvodu, jak se to bude účtovat?
A druhá otázka: Obec zakoupila nové dopravní značky, které bude umísťovat podél obecních komunikací. Pořizovací cena jednotlivých dopr.značek je v částkách od 800 od 1200,- Kč. Účtovat jako materiál a ty nad 1000,- Kč zařadit na podrozvahu na účet 902? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala od poskytovatele dotace ( Mze ČR) dotaci na veřejný vodovod v roce 2015,smlouva podepsaná dne 3.8.2015.
Poskytovatel MZE odsouhlasil vystavené faktury od dodavatele díla a proplatil fakturu na účet ČNB obce, celkem se jednalo o 3 faktury,
První záloha obdržená 19.10.2015, poslední záloha obdržená 15.12.2015
O přijaté záloze bylo účtováno: MD 231 xx UZ xx ORGxx D 374xx UZxx ORGxx
Pro uvedený program byl stanoven UZ, o NZ jsem neúčtovala, ve smlouvě nebyl uvedený a ani při metod. dohlídce z KU jsem radu nedostala, a tak teď nevím, jak velká je to chyba a co s tím, jak opravit ?
Přijatá fa zaúčtovaná MD 042xx ORGxx D321xx ORGxx
Platba fa:D 231xx 2310 6121 UZxx ORGxx MD 321xx ORGxx
Jsme plátci DPH, uplatňovali jsme plný nárok na odpočet, postupovala jsem dle vaše metodiky
Konec roka 2015: MD 388 ORGxx D 403xx ORG
V červnu 2016 došlo k částečné vratce dotace ( viz mail níže)- provedla jsem proúčtování MD 374xxUZxxORGxx D 231xx6402 5364UZxxORGxx
( dle vaše odpovědi), pochopila jsem to správně ?
21.9.2016 odeslané závěrečné vyhodnocení
Nevím, kdy mám ještě provést vypořádání dotace, jestli až obdržím zprávu, pokud neobdržím, tak do konce roka?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město- plátce DPH- dalo zhotovit kalendáře s tématikou obce . Zhotovitel není plátcem DPH.
Určité množství přenecháme prodejcům(plátcům DPH) k jejich další distribuci a část prodáme občanům. Musíme prodávat včetně DPH a odvést FÚ i v případě, že pořízení nebylo s DPH?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce provádíme rekonstrukci lesní cesty a máme podepsanou dohodu se SZIF na dotaci, která bude vyplacena v roce 2017 ve výši 80% nákladů. Letošní faktury účtuji: 49,50 %: 231 10 1037 6121 89506 027 05 + org., 50,50%: 231 10 1037 6121 89505 027 01 + org. a naše náklady ve výši 20%: 231 10 1037 6121 027 01 + org.
Jak budu tyto náklady rozpočtovat? Celé pouze na 1037 6121, nebo již budu rozpočtovat podle toho jak účtuji (včetně ÚZ N Z). Dále máme ještě neuznatelné náklady, které označuji pouze org.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poskytovatel poskytl v roce 2016 návratnou finanční výpomoc ve výši 300.000,- Kč tělovýchovné jednotě Sokol na zakoupení traktůrku na sekání trávy na fotbalovém hřišti. Platební podmínky - splátkový kalendář - první splátka v roce 2017, druhá 2018 a třetí 2019.
Můžeme tomuto příjemci, v případě jeho žádostí, poskytnout dotaci na úhradu splátek této finanční výpomoci tj. 100.000,- Kč v roce 2017, případně další roky.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pan starosta objednal u dodavatele Malované mapy (různé produkty) v objednávce je rozepsáno (prezentace v malované mapě Znojemsko, 2ks malovaná mapa regionu na plastové tabuli, skládané trhací mapy (ty by měly být zdarma) a dále zalištování. Jelikož cena malovaných map bude přes 3000,- Kč (měly by se zařadit do majetku).
Nyní mi přišla faktura , kde je psáno fakturujeme Vám první část platby za projekt Znojemsko ( cena 10 890,-) (je to asi poloviční cena z celé objednávky). Nyní účtovat jako zálohu a potom rozúčtovat zvlášť (něco do majetku, mapky nevím zda se budou rozdávat nebo zda prodávat) a nebo to účtovat jako celek jak oni píší projekt Znojemsko?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková