Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme čerpali úvěr od peněžního ústavu na financování investiční akce. Dle smlouvy ručíme za úvěr budoucími příjmy. Účtuje se o zajištění vlastního přijatého úvěru tímto způsobem na podrozvahových účtech?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se s dotazem ohledně pohledávek:
1) Pohledávky za nájemné:
Evidujeme na účtu 377 pohledávky za nájemné ve výši ca 5,1 mil. Opravné položky ve výši 2,9 mil na účtu 199.
Pracovnice přezkumu hospodaření požadují u pohledávek, které mají vytvořeny 100% OP jejich přesunutí do podrozvahy.
Nesouhlasíme s tímto požadavkem.
Evidence pohledávek, účtování, vymáhání, splácení spadá pod hospodářskou činnost.
Evidenci, vymáhání, opravné položky , penále zpracovává software pro nájmy nemovitosti. Jakmile přesuneme pohledávky do podrozvahy, ztratíme automatizované zpracování dat.
Uživatelsky pro nás dosti problematické a při počtu nájemních vztahů velmi složité sledovat pohledávky na podrozvaze.
Musíme opravdu přesunout pohledávky se 100 % OP do podrozvahy? Na základě čeho ? Mohu upravit ve vnitřní směrnici, že nebudeme přesouvat do podrozvahy?
2) Pohledávka za prodej akcií:
Máme uzavřenu smlouvu v roce 2011 o prodeji podílu v a.s. Ve smlouvě je ustanovení o splácení ve třech splátkách.
První splátka byla uhrazena, druhá má nedoplatek 1,3 mil po termínu splatnosti, třetí splátka ve výši 7 mil. má splatnost 31.12.2015 a není uhrazena. Mám vytvořeny OP k nedoplatku druhé splátky. Domnívám se, že OP k třetí splátce začnu tvořit až v roce 2016.
Nebo mám vytvořit OP i k třetí splátce z důvodu nedodržení úhrady druhé splátky a porušení celého usnesení o splácení dluhu.
Smlouvu o prodeji podílu v a.s. pro její nesplácení převzali právní zástupci k řešení.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v loňském roce jsme prováděli akci Snížení energetické náročnosti ZŠ, vyúčtování dotace bude v roce 2016. Ze SFŽP volali, že by nám dali ještě 153 tis. Kč na vícepráce. Na krajském úřadu mně řekli, že UZ si můžu opravit sama, protože u víceprací mám nástroj a zdroj 54 a 1 zaúčtovaný a v rozpočtu se jim ve výkazech UZ nezobrazuje. Nebude nějaký problém s tím, že budu mít v roce výdaj 153 tis. UZ 90877 a příjem se stejným UZ bude až v roce 2016 (a tam zase nebude výdaj)?
Pokud nebude, tak v roce 2015 k výdajům přidám UZ, přidám UZ k výdajům v rozpočtu, a ještě mám zaúčtovat pohledávku 955/999? A opravím v inventuře. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Před několika lety uzavřela obec s občany Smlouvy o sdružení prostředků na stavbu kanalizace. Občan si zřídil účet u st. spořitelny, kam poslal svůj příspěvek a obec na tyto účty, které byly vinkulovány ve prospěch obce zasílala volné fin. prostředky - jejich výše je zachycena na SU 316. Po ukončení spoření se účet zrušil a obci se vložené prostředky vrátily (účtováno MD pol. 2460 / 316) zhodnocené o st. podporu. Bohužel, na jednoho z majitelů účtu byla vypsána exekuce a z jeho účtu byl zabaven jak příspěvek občana, tak peníze vložené obcí. Dotaz: jak ponížit SU 316? Lze 547 / 316?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec realizovala v roce 2015 zateplení obecního úřadu, které bylo financováno z Operačního fondu životního prostředí. Ke konci roku jsem veškeré výdaje označila jako neuznatelné a uznatelné (ty jsou ještě označeny NZ a UZ) dle tabulky v BENE-FILL. Teď nám přišla zpráva z fondu, že náš projekt byl vyhodnocen jako vhodný k navýšení způsobilých výdajů a potažmo podpory v rámci programového období 2007 - 2013. A že při našem rozhodování, zda dotaci chceme, máme brát v úvahu také skutečnost, zda je navýšení podpory u tohoto projektu v souladu s naším účetnictvím.
Faktura, která byla původně fondem označena jako celá neuznatelná, je v našem účetnictví označena pouze ORG akce. NZ ani UZ u ní není. A tuto fakturu dodatečně uznali, ale uzávěrka za rok 2015 již odeslaná. Můžeme tedy nabízený doplatek dotace přijmout? Stačilo by UZ doplnit na fakturu pouze ručně? A nebo, když už je uzávěrka odeslaná, nemůžeme o doplatek požádat?Zprávu po nás chce fond do 11.2.2016.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak vyřadit starý plechový sklad, který má obec v majetku na účtě 021 v částce 9600,- Kč.Již vloni byl pro korozi a hyzdění okolí vyřazen a odvezen ( je to jen oplechování bez základu), ale nebyl v majetku odepsán. Jak prosím vyřadit tuto stavbu a jak vyřešit odpisy. Na jaké účty a jaké hodnotě toto vyřazení zaúčtovat. Zúst. hodnota je nyní 5 554,-Kč. Do odpisů byl zařazen jako sklad s životností 65 let, takže odpisy končí v roce 2080.
Ještě prosím o radu, v obci proběhla pozemková úprava ) změnily se čísla pozemků a výměry), v důsledku této poz. úpravy vznikl v evidenci majetku rozdíl. Nyní je hodnota majetku asi o 200 000,- menší než před úpravou. Jak tento rozdíl zaúčtovat v účetnictví? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme žádat o dotaci. Nevím, ale jak přesně žádost o dotaci nazvat. Chtěli bychom v letošním roce udělat na budově úřadu novou fasádu / nebudeme zateplovat/ , budova potřebuje odvodnit a udělat novou elektřinu. Zároveň v části budovy máme záměr vybudovat nové WC/ to ale jen v případě, že bude dostatek finančních prostředků případně že obdržíme dotaci./ Budeme v tomto případě uvažovat o opravě nebo je to již považováno za investiční výdaj nejsem si jistá. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako obec pořádáme různé akce pro občany. Masopust, letní hraní, rozsvěcování stromu pod. Nakoupíme např. buchty, zabíjačkovou polévku, tlačenku, chléb, uděláme paštiku, uvaříme punč, pro děti čaj, koupíme papírové tácky, kalíšky na pití apod. Vše od nás na našich akcích dostávají občané (samozřejmě že nejen naši občané, ale všichni kteří přijedou) zadarmo. Jakým způsobem toto správně účtovat. Někde jsem našla, že toto všechno lze brát jako věcné dary a účet 513. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak by mělo znít usnesení ke schválení tohoto přebytkového rozpočtu:
Příjmy: 6 970 600,-Kč, Výdaje: 4 749 200,-Kč, Spl. úvěru 8124: 1 000 100,-Kč. Fin. 8115: - 1 221 300,-Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město začalo práce na investiční akci "Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům", kde vzniknou byty (nejedná se o sociální bydlení). Dodavatel prací fakturuje s přenesenou daňovou povinností. Nejsme si jisti s jakou sazbou máme DPH odvést sníženou nebo základní? V §48 ZDPH je uvedena snížená sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení. Bývalá ZŠ ale není dokončenou stavbou pro bydlení, bytový dům vznikne až po technickém zhodnocení.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
NAše obec obdržela v 11/2015 z MŽP investiční dotaci na kompostéry.
Vyúčtování bude provedeno k 29.2.2016. Účtovala jsem správně:
Příjem dotace:
231 0100 4216 úz MD 1,5 mil
374 0300 DAL 1,5 mil
915 MD l,5 mil
999 0915 DAL 1,5 mil
Dohad na dotaci: MD 388/ DAL 403 0300
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosime o radu, zda jsme měli rozpouštět dotaci, která byla poskytnuta
na zasíťování pozemků v roce 2011 s tím, že domečky budou postaveny do konce roku 2018. Dotace nám zůstala na 403 a nerozpouští se. Poslední pozemek byl prodán v lednu 2016.
Pokud jsme měli dotaci rozpouštět, prosím jak mohu postupovat při výpočtu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní pozemky určené k výstavbě RD- 5 parcel. Obec sepsala smlouvu o budoucí kupní smlouvě se 1 stavebníkem, že mu po kolaudaci stavby odprodá pozemek za cenu m2 x 150,- Kč a dále mu zřídila právo stavby bezúplatně. Provedla jsem zhodnocení 5 pozemků na účet 036 a 407. A co právo stavby ?? Musím ho taky někde zaúčtovat??? Pokud ano- jak?, v jaké hodnotě, když je bezúplatné.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nakoupili jsme židle a stoly do kulturního domu. 170 židlí ¨celkem 153 tisíc, 34 stolů celkem za 79 tis.. Stoly zařadím jednotlivě, každý na své inventární číslo. A židle? Jednotlivě? Pro vyřazování a přip. další pohyb by to bylo lepší, ale moc se mi do toho nechce.... Je nějaká jiná možnost?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zařazení. V roce 2015 máme zkoulaudováno ČOV a kanalizaci. Musím zařadit, ale vůbec si nejsem jistá. Hodně jsem četla ve vašich dotazech ohledně zařazení, jak čističky tak kanalizace. Není mi, ale jasné, jak mám postupovat při rozpouštění dotace z EU a SFŽP, kterou máme na účtu 472 a činí zhruba 24 milionů. Nevím, jak tuto dotaci rozdělit a postupně rozpouštět když bych měla vše rozúčtovat zvlášt (čerpadlo,technologii,výtlačný řád....).Myslím tím kategorizaci, jak jste uváděla v dotazech od jedné chytré paní:o). Nevím si s tím vůbec rady, jak postupovet při rozpouštění dotace. Poměrnou část na kanalizaci a na ČOV. Mám ještě na účtu 403 příspěvky od občanů na přípojky 1,2 milionů. Tuto částku mám rozpouštět pouze u kanalizace nebo i u ČOV. Mám z toho velkou hlavu a prosím o radu. Díky moc}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková