Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravujeme rekonstrukci školní kuchyně. Provedení výběrového řízení dělá firma. V zadávacíh podmínkách je i jistina 50 000,- Kč, kterou oslovené firmy zaslaly na účet obce. Jak prosím účtovat o těchto penězích v příjmech. Firmám, které neuspějí ve výběrovém řízení se budou peníze vracet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. dotaz: V loňském roce obec obdržela dotaci na zateplení a výměnu oken sokolovny se spoluúčastí obce. Omylem jsem účtovala energetický audit, projektovou dokumentaci i technický dozor v částce asi 100 tisíc přes účet 518 na služby 5169. Do majetku jsem loni zařadila TZ bez těchto nákladů. Správně by asi měly být na 042 a 6121. Je možné to letos nějak opravit?
2. dotaz: Obec dává do pořádku pozemky pod místními komunikacemi. Na náklady obce se provedl geometrický plán za 12 tisíc korun. Část pozemku se pod komunikací se smění za část jiného obecního pozemku. Výměry nebudou stejné, ale ani občané ani obec nepožaduje finanční dorovnání. Část pozemku pod komunikací další občan obci daruje. Jak tyto případy účtovat, ocenit směňované a darované pozemky? Cenu za geom. plán účtovat na 518// 3639 5169 nebo 042// 3639 6130? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám zaúčtovat pořízení nového obec. automobilu. V roce 2015 jsme uhradili zálohu 346 200 ,- na auto, které bylo dodáno až v březnu 2016 a starý obecní automobil jsme dali na protiúčet s tím, že jsme vystavili v březnu fakturu na 80 000,- Kč. V roce 2015 jsem účtovala zálohu 052 MD 346 200,- a 231 D 346 200. V březnu nám dodali auto a FA kde hodnota plnění je 416 200,- uhrazená záloha 346 200,- a rozdíl je 70 000,- Na obecní účet nám mají poslat 10 000,- Kč. Prosím jak zaúčtovat a kdy zaúčtovat, když v březnu nám ještě těch 10 000,- Kč nepřišlo na účet i když byla splatnost 30.3.2016. Předpokládám, že nám těch 10 000,- pošlou v dubnu. Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
otázka PODROZVAHY
účtujeme tradičně podrozvaha k datu podpisu smlouvy 999/916 (máme stanovenou významnost) a k datu zaslání zálohy snižujeme zápisem 916/999
v Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č.1 článek od pana JUDr. Ing. Jiřího Lance v předposledním odstavci je uvedeno: "...zákonodárce NEMOHL myslet to, že při poskytnutí, respektive přijetí zálohy je třeba snížit podmíněný závazek, respektive podmíněnou pohledávku. ...."
jeho závěr je, že by v rozvaze mělo být, kolik jsme tedy poskytli a v příloze na účtu podmíněných závazků, kolik jsme celkově slíbili a z rozdílu se dovíme, kolik ještě budeme muset uhradit
je to tak ?!? nebo co tím chtěl pan Lanc říci ?!?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec kupuje pozemek od plátce DPH, ornou půdu, část pole, ve kterém vede plynovod ve vlastnictví RWE (kolaudace déle než 5 let) a kanalizace ve vlastnictví našem (kolaudace vloni v září). V budoucnu je uvažováno o pronájmu pole, případně možná i prodej pozemku v budoucnu. Jak prosím správně vypořádat DPH? Vím, že již bylo hodně dotazů ohledně pozemků, ale tento typ mi tam nikde nesedí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat lesní hospodářský plán v hodnotě 58 000,- Kč včetně DPH.
účet 558? RS § 1031, pol. 5179? A zařazení 018 MD / 078 DAL?
Jsme plátci DPH, tak předpokládám, že máme nárok na odpočet a potom bych tedy účtovala 558 MD a 343 MD a do majetku bych zařadila v ceně bez DPH. Je to tak správně?
Dále prosím o radu jak zaúčtovat zásahové vybavení našich dobrovolných hasičů.
Jedná se o přilby v hodnotě 6 000,- Kč za kus, zásahové rukavice v ceně 1 500,- Kč za kus, kukly v hodnotě 700,- Kč za kus, zásahové kabáty v ceně 9 000,- Kč za kus a zásahové kalhoty v ceně 6 700,- Kč za kus.
Přemýšlím, jestli pol. 5132, 5134 nebo 5137 a jestli zařadit do majetku.
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme nabyli do vlastnictví darovací smlouvou od občana prodejní stánek. V darovací smlouvě není uvedena hodnota, přílohou je ale nabývací titul dárce (kupní smlouva z roku 1996 na Kč 324.tis.). Zavedeno do majetku bylo tedy v hodnotě 324.tis., do letošního roku bylo odepisováno a letos stánek likvidujeme. Zůstatková cena vstoupí do nákladů. Byl tento postup správný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Magistrát v prosinci 2012 prodal plynovody. Mezi těmi plynovody byly i plynovody, které jsme měli nebo lépe řečeno dosud máme v majetku zaúčtovány i my (městský obvod). Náš majetkový odbor prý nevěděl, že se plynovody prodávají a zjistil to až nyní a chtějí, abych ten majetek odúčtovala. Zůstatková hodnota majetku je k únoru 2016 16 mil. Kč. Mohu oprávky za roky 2013 - 2015 opravit zápisem MD 081/D 408 a za rok 2016 MD -551/ D-081. Pak vyřadím majetek taky 408/021 nebo 553/021? A v jaké hodnotě, v pořizovací hodnotě majetku mínus oprávky do 12/2012? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme budovat novou kanalizaci, máme hotové projektové dokumentace, které zatím vedu na 042. V prosinci 2015 nám přišla faktura za projektovou realizační dokumentaci, byla to jen úprava stávající PD pro realizaci, jen v nějakém jiném formátu. Zaúčtovala jsem ji jen na služby, neboť jsme se domnívali, že by to tak bylo vhodnější, než zařazovat do majetku 2x stejnou věc. Nicméně kontrola (audit) požaduje i toto zavést do majetku. Jedná se o 50000,- Kč. Prosím, jak toto opravit? Vloni zaúčtováno 518/321 a 321/231, je možné jen zaúčtovat -518/042? Domnívám se, že to je špatně, takže prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně požadovat úhradu na nein. náklady žáků ve škol. obvodu, dotace jsou nižší než náklady, jestli forma dohody dle jakého zákona, jak zaúčtovat?Dále PO ZŠ rozváží obědy, do sousední MŠ, měla by fak. ve své doplňkové činnosti? dává podklady zřizovateli na fakturaci , ten je plátce DPH,jak správně postupovat? děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mohla byste mi poradit, kde popíšu změnu v účtování u stavebního spoření v příloze účetní závěrky v roce 2016 (změna metody). Do roku 2015 jsem účtovala na účtu 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky. V roce 2016 jsem převedla zůstatek tohoto účtu na běžný účet obce 231 s analytikou, kde budu účtovat příjmy a výdaje stavebního spoření.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsme realizovali přeložku energetického vedení. Zaplatili jsme firmě ČEZ zálohu ve výši 103.000 (účtováno 314/221.6171.6121). Teď nám přišlo vyúčtování, vrací nám 53 Kč. Jak mám tuto vratku zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám následující dotaz týkající se DPH. Developer realizoval v souvislosti s výstavbou areálu výstavbu pozemní komunikace, která měla následně i s pozemky přejít do vlastnictví obce. Převod se měl realizovat bezúplatně (v takovém případě je povinen developer odvést DPH z jaké ceny?). Ale následně developer požaduje realizovat převod úplatně - dá se říci za symbolickou cenu (v takovém případě je povinen developer odvést DPH z kupní ceny?). Dotaz zní: pokud obec přistoupí na úplatný převod za "symbolickou cenu", nehrozí případné uplatnění institutu "ručení daně" správcem daně vůči obci dle ustanovení § 109 odst. 1c) zák. č. 235/2004 Sb.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město zvažuje zapůjčení prostředků na investici pro zřízené s.r.o. (máme v něm 50% podíl společně se s dalším městěm). Můžeme jako město zapůjčit prostředky našemu s.r.o., a to i s úrokem?
Případný materiál budeme předkládat ke schválení zastupitelstvu. Zatím pouze evidujeme požadavek ředitele dotčené společnosti. Nevím o tom, že by to legislativně nebylo možné, ale tuším komplikaci.
Prosím tedy o informaci, zda města mohou tuto "službu" poskytovat a která právní norma toto obsahuje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obci vznikl přeplatek u VZP ve výši 419,- Kč (140,- odvody na ZP za zaměstnance, 279,- Kč odvody na ZP za zaměstnavatele), který byl zjištěn při kontrole, a bylo vzájemně domluveno, že o tuto částku budou poníženy odvody v následujícím měsíci. Toto zaúčtují následovně:
• předpis mezd u ZP:
521 10 MD 200,- / 337 10 D 200,- za zaměstnance
524 MD 400,-/ 337 11 D 400,- za zaměstnavatele
• Odvody mezd u ZP:
337 10 MD 60,-
337 11 MD 121,-
oproti 231 10 61715032 D 181,-
• dorovnání z přeplatku:
337 10 MD 140,-
337 11 MD 279,-
oproti 649 D 419,-
Prosím o kontrolu, jestli zaúčtování je správné. No a hlavně nevím, jak je to pak ve vztahu k zaměstnanci, kterému o to byla mzda snížená. Budeme mu to vracet, poraďte prosím se zaúčtováním.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková