Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala v roce 2015 darem pozemek od fyzické osoby.Bude tento pozemek předmětem daně z příjmu a uvedu ho na řádek 30 nebo
není nutné u obce v DPPO tento pozemek uvádět.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 obec zakoupila bezdrátový rozhlas včetně ústředny za cenu 41 531,- Kč (zařazeno na účtě 022), v letošním roce ústředna přestala fungovat a musela být vyměněna za novou v ceně 58 020,- Kč. Nevím zda mám fa na novou ústřednu účtovat jako opravu nebo naúčtovat jako pořízení nové (zařadit na účet 022 a starou z účtu 022 vyřadit).
A ještě jeden dotaz, FÚ nám zaslal přeplatek za porušení rozpočtové kázně z roku 2009 ve výši 3 569,- Kč, nevím jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pročítám si dotazy ohledně veřejných sbírek a propadám panice. Zřídili jsme veřejnou sbírku na pořízení zcizeného majetku (socha) a na kraji mi řekli, že mám finance v UCE analyticky odlišit, zřídit samostatný bankovní účet a pokladnu.Teď zjišťuji, že se měl zřídit peněžní fond. To už ale zpětně do roku 2015 nezřídíme. Je chybou, když je sbírka účtována jinak, než peněžní fond? (myslím z pohledu hodnocení auditorů)? V roce 2015 jsem účtovala na 231 a zvláštní analytice, mám tedy aspoň přeúčtovat na 245? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole účtu 401 v příspěvkové organizaci Mateřské škole jsem zjistila zůstatek z chybného účtování předešlých let. Na konci roku 2006 byl zaúčtován stav materiálových zásob 112/902 (fond oběžných aktiv),v roce 2007 byl zaúčtován tento stav 501/112. Na účtu 902 tento stav zůstal a v roce 2010 se překlopil na účet 401 (jiný zůstatek na účtu 401 není). Jedná se o částku cca 1.500,- Kč. Můžu účet 401 "vyčistit" zápisem 401/501 nebo musím 401/408?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Evidujeme na podrozvahovém účtu 992 dvě stará věcná břemena v celkové hodnotě 15 tis.Kč a na podrozvahovém účtu 994 obec jako povinná opět stará věcná břemena v celkové hodnotě 190 tis. Kč.
Mohu k 31.12.2015 tato VB vyřadit z podrozvahy? Zaúčtuji obráceným zápisem tj. 999 0992/992 a 999 0994 / 994 nebo to mám stále nechat na podrozvaze?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 042 jsem dohledala nezařazený majetek. Jedná se o projektovou dokumentaci a přípravné práce z roku 2009 ke stavbě, která byla realizována 2011. Já jsem nastoupila zrovna v roce 2011 a dokončenou stavbu zařadila v nákladech vzniklých 2011 a podle faktur 2009, které byly uznatelné pro dotaci. Neuznatelné náklady na 042 mi "záhadně zůstaly utajeny". Nicméně, projektová dokumentace byla i částečně přepracována, projekt byl přerušen a některé přípravné práce nepoužity, těžko to však někdo nyní rozliší.
Jedná se ale o 280 tis. Mám částku přiřadit ke stavbě a co pak dál s odpisy? Bojím se do karty zasahovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat "odškodnění za zvýšení dopravního zatížení obce, zvětšení hluku a zápachu".
Toto plnění jsme (dle smlouvy) obdrželi od firmy provozující svou činnost v této obci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám menší dotaz, kam správně účtovat poplatek od žadatelů
za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala bezúplatně od Hasičs.záchranného sboru majetek - sirénu v hodnotě 7.673,- a sirénový přijímač v hodnotě 38.223,-.
Zaúčtovala jsem 028/088, teď ale přišla faktura za instalaci na budově v hodnotě 87.475,- mám toto zaúčtovat jako službu?
Jelikož jsme na budově sirénu neměli, musela se udělat nová elektroinstalace – siréna je ovládána dálkově HZS.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám chybně zaúčtované odpisy. V roce 2003 naše obec pořídila splaškovou kanalizaci za 37.851.164,40Kč. Dotace činila 11.089.669,00Kč. Při rozpouštění dotace mi chybí zaúčtovaná částka 1.774.483,00Kč. Mám opravovat 403/401 nebo 403/408.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zadat ve výkazu PAP zahraničního dodavatele, který má přidělené pouze naše DIČ, IČ nemá?
U tabulky XVII. je hranice hodnoty aktiv 0,05% nebo 0,1%?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji si před uzávěrkou zkontrolovat správnost zaúčtování majetku - vybavení kompostárny. Celková faktura na částku 1 944 470,- se skládá z traktoru s čelním nakladačem 1 122 731,-, štěpkovače 95 926,- ,1 kontejneru v ceně 349 690,-, dalšího kontejneru 6m3 v ceně 35 400,- a 4 kusů kontejnerů 10m3 za celkovou cenu 48 200,-. Jak správně zaúčtovat fakturu (včetně její úhrady), fakturu na pojištění traktoru a následné zavedení jednotlivých položek do majetku? Na tento majetek je poskytnuta investiční dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci účtů jsme zjistili, že na účtu 069 vedeme akcie akciové společnosti, která již byla zrušena, ale k výplatě protiplnění za akcie nedošlo (obec nedodala v termínu bankovní spojení). Stačí zaúčtování -069 MD a -401D?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město uzavřelo smlouvu o pronájmu nebytových prostor s pronajímatelem na 5 let. Nájemné činí 15.000 Kč měsíčně. Smlouva obsahuje, že nájemce provede rekonstrukci sociálního zázemí, instalaci vody a el. rozvodů, výměna podlahy. Vyúčtování provedeno ještě v roce 2015. Sleva na nájemném činí po celou dobu pronájmu 4.000 Kč měsíčně. Ve smlouvě se hovoří o technickém zhodnocení, ale podle předložených faktur se jedná o opravy. Předpis nájemného bude 311/603, sleva na nájemném za celou dobu tj. 216.000 proúčtuji - na MD tady opravdu nevím a strana Dal 459
a snížení předpisu nájemného tj. 4.000 měsíčně na 459/311.
V odpovědích jsem hledala - našla jsem pokud by bylo technické zhodnocení tak 042, ale tady si nejsem jistá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodáváme pozemky a je podepsána smlouva o smlouvě budoucí. Peníze jsme obdrželi. Musím nyní tuto částku za pozemky uvést v přiznání k DPH na řádku 50 a 51 nebo až při vkladu na katastr (pravděpodobně až v roce 2017) až budu účtovat na účtu 647? Nebo do přiznání nemusím vůbec uvádět?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková