Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na podzim jsem převzala účetnictví, kde mají hodně účtováno na účtu 042 rozestavěné investice-nikde nevedou evidenci rozestavěných investic, po konzultaci s vedením obce mám podklady jen na část účtu 042. Nevím si rady, jak odúčtovat zbytek financích, které jsou historicky vedené na tomto účtu a nelze je dohledat.Nejdříve jsem si myslela, že vše proúčtuji proti účtu 408 nic jiného mě nenapadlo, pak jsem se rozmyslela a raději píši i Vám, nevím, jak bych to vysvětlila auditu při kontrole.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrovolný svazek obcí má pouze příjmy z transferů od členských obcí na provoz. Příjmy z transferů jsou větší než celkové výdaje. Je v tomto případe DSO povinný přiznávat daň z příjmu PO ? Někde jsem se dočetla že DSO oproti obcím daň finančnímu úřadu hradí.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vlastní lesy a zabývá se lesním hospodářstvím v rámci hlavní činnosti. Město uvažuje o zřízení organizační složky Městské lesy. Ptáme se, zda musíme účtovat jako hospodářskou činnost nebo stále účtovat v rámci hlavní činnosti a kde jsou uvedeny podmínky, kdy se musí účtovat o hospodářské činnosti.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z MŽP ČR jsme obdrželi investiční i neinvestiční dotaci pro financování projektu na zřízené MŠ. Investiční dotace byla zaslána s ÚZ: dotace SR 15828 a dotace ERDF 15829; neinvestiční dotace s ÚZ: dotace SR 15320 a dotace ERDF 15321. Náš odbor dotací nám sdělil, že dotace na uvedený projekt je sepsána s MŽP, ale financování projektu je: část (dotace ERDF) z MŽP a část (dotace SR) ze SFŽP. V tomto členění byl rozdělen transfer i k pořízenému majetku. Přijatou investiční i neinvestiční dotací máme naúčtovanou s IČ MŽP ČR a nyní váháme, zda dotaci máme správně zaúčtovanou. Pro přiřazení poskytovatele dotace mělo by se postupovat dle přidělených ÚZ? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 jsme uhradily zál.fakturu na poradenské služby 5000,-Kč, s tím že vyúčtování bude provedeno do 30.9. Nebylo ani do 31.12. Nyní jsem argumentovala. 15.1.2015 přišla fa na doplatek 403,-Kč. Na fa není uvedeno zdanitelné plnění, pouze vyst.15.1. a splatnost .Mám zapsáno v knize fa 2015. V roce 2014 zaúčtuji 518/383 5 403,-Kč. A v roce 2015 předpis fa 383/321 5 403,-Kč a vyúčtování zálohy 321/314 5 000,-Kč, doplatek 321/231 403,-Kč? Nejsem si jistá zálohou, jestli se vyúčtuje ještě v roce 2014 nebo až 2015? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stavíme kanalizaci, mám v prosinci tři přijaté faktury na stavební práce, kde máme nárok na odpočet a zároveň jsou faktury v režimu PDP. Na položky 8901/6121 účtuji vždy zároveň s předpisem faktury. Nyní mám dvě z těchto faktur již uhrazené, takže na 6121 se mi dostalo vše - předpis i úhrada. Třetí faktura s DUZP 31.12.2014 mi došla až nyní, takže nebyla uhrazena loni. Můžu u této jedné faktury zaúčtovat položku 8901/6121 až do roku 2015? Tedy ne u předpisu, ale až u úhrady - z důvodu, že úhrada bude provedena až 2015?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dělám inventarizaci pozemků a věcných břemen a v listu vlastnictví jsem narazila na pozemky určené pro realizaci spol. zař. dle zák. č. 139/2002 Sb. Přes nahlížení do KN jsem zjistila, že se jedná o omezení vlastnického práva a tak jsem se chtěla zeptat, zda o těchto pozemcích účtuji např. jinou analytikou, tedy zda je mám vést nějak odděleně. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci Návrh řešení úprav zahrady v přírodním stylu MŠ. Jedná se o investiční dotaci ÚZ 15829 - dotace ERDF (85%) a investiční dotaci ÚZ 15828 Dotace SR (5%) SFŽP. Prosím o radu jak mám účtovat - hlavně příjem dotace.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos jsme obdrželi od kraje investiční dotaci 90 tis. na návrh územního plánu. Dotaci jsme obdrželi na účet obce až po dokončení a odevzdání dokumentace podporované etapy a předložení faktury projektanta a vyúčtování. Potřebuji zkontrolovat účtování. Dne 14.7. podepsána smlouva s krajem 942/999 90 tis., 4.11. faktura 041/321 170 tis., 19.11. úhrada faktury 321/23101 3635 6119 170 tis., 28.11. zasláno vyúčtování na kraj a předepsána dotace 348/403 90 tis. a odúčtování z podrozvahy 999/942 90 tis., 3.12. příjem dotace 23101 pol. 4222/348. Vše účtováno odděleně pod org. 9. Ještě nevím ke kterému datu mám ÚP zařadit do užívání. Zatím jde jen o návrh, další etapa a schválení ÚP zastupitelstvem proběhne až v letošním roce, takže nechat na 041? A dotaci na 403 zatím nerozpouštět? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme měli evidované věcná břemena, kdy je obec oprávěná na účtě 951. Můžeme v roce 2014 evidovat tyto břemena na účtě 992 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně níže úč. případu:
DF-nákup 150 ks turistických karet. Dle daňového přiznání máme koeficient 85%, který jsme si stanovili v minulosti při nákupu publikací obce. Nevím, jestli je tento koeficient pro mě striktní a musím ho dodržovat i u tohoto nákupu či ne.
Při tomto nákupu karet je návrh zastupitelstva:
30 ks, tj. 20% dát do spotřeby jako prezentaci obce a zbylých 120 ks, tj. 80% dát na sklad a prodávat. Nevím tedy, jestli mám striktně dodržet ten DPH koeficient z minulosti 85%, nebo tento zastupitelstvem navržený 80% k prodeji.
Účetně by to znamenalo, že 120 ks bych zaúčtovala na 504 a následně na 132, a těch 30 ks bych zaúčtovala na 501. Tady si dále nejsem jista, jestli musím i těchto 30 ks k propagaci zavést na 112 či nemusím a pokud nemusím, tak jak to sledovat a vést?
Děkuji moc za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat nákup uhlí pro místního obyvatele. Dne 31.12.2014 proběhlo místní šetření ,kde byl přítomen sociální odbor Městského úřadu a náš pan starosta a místostarosta. Jednalo se o problematickou obyvatelku s trvalým pobytem v naší obci,která má v péči dvě malé děti a v bytě měli při místním šetření 4 stupně. Pracovnice městského úřadu požadovaly,aby náš pan starosta zajistil na nezbytnou dobu otop. Nevím jestli oprávněně či ne, ale obec nakonec zakoupila uhlí v hodnotě 3900,-Kč a já moc prosím o radu jak to zaúčtovat. Sociální fond nemáme.Jestli tedy na 543 par.3399 a položku 5194 nebo jestli jinak. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za naší mateřskou školou máme malou hospodářskou budovu, kterou nemáme zařazenou v majetku. Budova je v dost špatném stavu a letos by se měla začít opravovat. Pan místostarosta (stavař) ji ocenil asi na 137tis.. Chtěla bych ji zařadit ještě v roce 2014 do majetku. Budu účtovat 021/401, klasifikace 12.74.11/VII s životností 80 let nebo můžu životnost snížit na polovinu? Je potřeba udělat dooprávkování budovy? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě jsem nikdy o DPPO neúčtovala. Chtěla bych se zeptat zda můžu účtovat o dani až v roce 2015 takto:
Předpis a úhradu 591/341 341/231
Předpis a inkaso 319/682 231/319
nebo by bylo vhodnější účtovat v již v roce 2014:
Předpis daně 591/341
Předpis inkasa 319/384 (682) ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Letos mě poprvé potkalo to „štěstí“ že tvořím opravnou položku k pohledávce 311, snad mám dobře 556/194, 194/311, výši snad mám dobře dle met.pomůcky MF /samo spočítalo/, ale zeptat se chci na následující: díky tomuto účtování jsem se dočetla, že mám také tvořit opravné položky k poplatkům za odpad SU 315,a to jsem se zhrozila, protože máme pohledávky za odpad od r. 2003!!!, celkově již dosahují výše cca 100 tis a nikdy jsem opr.položky netvořila a je mi divné, že mi to audit niky nevytkl. Já jste teda na obci třetí rok, ale to mě samozřejmě absolutně neomlouvá. Tak se chci s Vámi poradit co s tím. okolní kolegyňky mají pohledávky velmi malé resp. žádné, což nechápu!!! asi jen my máme problémové spoluobčany
2. A další dotaz, DPPO – předpokládám, že stále platí, že jako obec neplatíme. Je nějaká zásadní změna při výpočtu – stručně-postupuji tak, že vezmu FIN – sečtu příjmy dle paragrafů a pouze v případech jako např. 3612-byty, když náklady přesahují výnosy z nájmů, tak nezahrnuji do základu, vím, že je to postup velmi zjednodušený, ale hřeším na to, že se daň neplatí a když si nejsem jistá, raději zahrnu do základu., vypočítám daň a zaúčtuji. 591/341, 341/682, 231 0020 pol. 1122/ 231 0030 6399 5362.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková