Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Finanční vypořádání se zřízenými PO (výdaj) jsme účtovali 6402 5331, ale v „rozpočtové skladbě“ se ODPA 6402 pojí jen s položkami 5364, 5366, 5367 a 5368. Nikde jsem v obsahu položek nenašla, že by se mohlo použít pro zřízené PO. Jak správně rozpočtově zatřídit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat fa za ovládací systém - dálkový přenos dat Kč 71 269,- základ 58,900,- na čističku odpadních vod. DPH si budeme uplatňovat. Zda se jedná o velký nehm.majetek nebo malý?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vyhlásila výběrové řízení. K tomuto výběrového řízení bylo potřeba složit na účet obce jistoty. Výběrové řízení proběhlo a druhá firma v pořadí se odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( OÚHS) . Ten jí dal zapravdu a obec nyní musí uhradit OÚHS náklady řízení ve výši 30.000,-Kč. Jak tyto náklady správně zaúčtovat? Snažila jsem se najít jakou formu má OÚHS, zda OSS nebo něco takového, ale neuspěla jsem.
Firma nakonec z výběrového řízení odstoupila a propadla jí tak složená jistota, která je nyní na pol 8901. Jak s tím to naložit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město nakoupilo akcie za dohodnutou cenu 8.753.940,- Kč. Nominální hodnota na hromadné listině nahrazující akcie činí 9.651.780,-Kč. Musím na účtu 069 vést tyto akcie v nominální hodnotě? Pokud ano, tak rozdíl se proúčtuje proti SU 407? Prosím o radu jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od dotační kanceláře nám přišla faktura na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostřední s názvem: systém odděleného sběru v obci a dále pak na projektovou dokumentaci a analýzu potenciálu produkce odpadu v naší obci. Zatím nevím zda vůbec dotaci dostaneme. Podle informací od pana starosty jde o dotaci na pořízení traktorového nosiče kontejnerů, štěpkovače, kontejnerů na komunální odpad cca 20 ks a kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad cca 5 ks. Nevím si rady s použitím paragrafu ani položky a zda mám fakturu dát na 042 či do nákladů. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1).Město má pozemky a bude na nich provádět výstavbu inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, plynovod atd. + se bude zpracovávat projektová dokumentace.
Pozemky se budou následně prodávat jako stavební pozemky včetně 21% DPH. DPH odvedeme FÚ.
Máme nárok na vrácení DPH, které zaplatíme v rámci faktur za výstavbu inženýrských sítí včetně faktury za zpracování projektové dokumentace?
2).Město bude rekonstruovat kulturní dům. Doposud není zřejmé, kdo bude opravený KD provozovat - zda město a bude tam sídlit odbor kultury nebo se zřídí příspěvková organizace a ta bude KD provozovat nebo se dá do pronájmu někomu cizímu. Má to vliv na zákon o DPH a přenesenou daňovou povinnost? Pokud by se dal KD do pronájmu někomu cizímu - je to ekonomická činnost a faktury za rekonstrukci KD by pak měly být vystaveny bez DPD a DPH by odvedlo město. Je to tak? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při vzniku nové ZŠ na základě smlouvy o převodu DDDHM mezi obcemi došlo k chybě a byl chybně účtován převod majetku na novou ZŠ místo na obec. V letošním roce ZŠ vyvedla ze svého majetku chybně navedený a my musíme tento drobný majetek navést do majetku obce. Jak máme účtovat?
Jako podklad pro tuto transakci máme pouze původní "smlouvu o poskytnutí daru". Účtujeme 028/088 a s dalším účtováním si nevíme rady, zda použít účet 408 a jaký zvolit protiúčet? Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravila jsem si zvlášť protokol ke schválení účetní závěrky obce a účetní závěrky PO. V usnesení z veřejného zasedání ZO bude uvedeno schválení (případně neschválení) závěrky. Toto usnesení podepisuje zapisovatel, 2 ověřovatelé a starosta. Kdo bude uveden na protokolu o schválení účetních závěrek ? Všichni přítomní členové ZO nebo jen ověřovatelé a statutární orgán obce (starosta).
Pokud neschválí všichni členové ZO, tak pak asi ani nebudou protokol podepisovat. O celoročním hospodaření obce (závěrečný účet) se doufám protokol sepisovat nemusí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ve věci pošty Partner. Od letošního roku budeme provozovat poštu Partner. Nyní probíhá změna z poštovního střediska na výdejní místo, které přejde na poštu Partner. Mám dotaz ve věci účetnictví. Dle smlouvy o prodeji poštovních cenin budeme nakupovat poštovní ceniny s obchodní slevou 4,2%. Dle předchozích odpovědí už vím, že tržby budou vstupovat do obratu DPH. Jak mám ale účtovat o nákupu cenin - nákup zboží za účelem dalšího prodeje, o zásobách? Dále jsme na poštu převáděli hotovost skládající se z drobných mincí, aby pošťačka mohla zákazníkům vracet. Mám účtovat o pokladně pošty zvlášť nebo postačí, když mi vždy předá účtenky o nákupu a předá tržby?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o zodpovězení jak má znít usnesení ZM ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, když nebyly zjištěny chyby a nedostatky v bodě B) a C) zprávy a v bodě D. závěr je :
I., že byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zák. 420/2004Sb. - územní samosprávný celek nevytvořil analytické účty, přápadně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený zástavním právem k 31.2.2013
II. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 píms. b)
Můžeme přijmout usnesení, že ZM schvaluje bez výhrad a k tomu doložit jak bylo zjištění opraveno, nebo musí být s výhradou?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město věnovalo finanční dar MAS, z.s., a to za účelem všestranné podpory trvalého rozvoje území činnostmi ve prospěch obcí a k vytvoření a realizaci strategie komunitně vedeného míst. rozvoje území. Chtěla bych se zeptat na zaúčtování.
A dále bych poprosila o radu v případě zúčtování úroků z jistoty. Tato jistota byla na náš bankovní účet u ČNB složena z důvodu výběrového řízení a my jsme povinni vypočítat úroky, do doby než tuto částku vrátíme nazpět.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V minulém týdnu nám bylo oznámeno, že nemáme zaplacenou fakturu z loňského roku za nákup materiálu, který jsme převzali od firmy. Bohužel žádnou fakturu jsem něměla v evidenci. Jak mám teď postupovat z hlediska účtování a rozpočtu? Zaúčtovala bych na 6171, 5139 výdajově a nákladově do letošního roku na účet 501, když to hradím letos. Je to tak správně?
A ještě řeším jeden problém. Kam zaúčtovat poskytnutí nápojů zaměstnancům v době horka. Je to běžný výdaj na občerstvení?
ji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vybavení sběrného dvora. Na akci byla získána investiční dotace a rovněž budou hrazeny pouze investiční náklady, proto jsou pro město žádoucí pouze investiční náklady. Dodavatelem jsou fakturovány položky do 40 tis. Kč (např. židle, tiskárna, pc, plastová víka a další) i nad 40 tis. za kus (např. 10 ks kontejnerů á 43 tis.). Celková faktura je na cca 4 mil. Kč. Při podání žádosti o dotaci byly všechny položky zařazeny jako investiční a poskytovatel je i tak schválil. Rozpočet města v tomto případě byl schválen na položku 6122. Je možné všechny položky zařadit jako soubor movitých věcí? A jak dlouho odpisovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z rozpočtu města poskytujeme příspěvek na provoz základní škole 1200 tis. Kč. Nyní si škola požádala o příspěvek na akci "Výstava žákovských prací a den otevřených dveří" ve výši 10 tis. Kč. Lze vůbec škole dát příspěvek ve stejném režimu jako jiným neziskovým organizacím tzn. položka 5222 nebo je to jen další navýšení příspěvku na provoz a mám účtovat položku 5331 nebo 5336? Požadujeme na škole, aby příspěvek vyúčtovala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2013 jsme jako obec poskytli Tělovýchovné jednotě finanční půjčku ve výši 200 000,- Kč. Vyplacena jim byla 30.12.2013, zaúčtována MD 316/DAL 231 par.3429 pol. 5222.
V roce 2014 máme ve schváleném rozpočtu na položce 2420 příjem této částky.
24.4.2014 obec odkoupila od Tělovýchovné jednoty pozemek - sportoviště za 431 970,- Kč s tím, že část ve výši 200 000,- Kč již byla uhrazena formou půjčky dne 30.12.2013, část 131 970 uhradí obec po provedení vkladu vlastnického práva a zbývající část 100 000,- do 30. 6. 2015.
Prosím o radu skrz účtování celé transakce.
Mohu udělat: předpis závazku 042/378 ve výši 431 970,- Kč, úhradu ve výši 200 000,- Kč MD 378/D 316? A jak naložit s plánovanou rozpočtovou položkou 2420, kde je 200 000,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková