Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na obecním pozemku u mateřské školy máme samostatně stojící podzemní sklep. Z bezpečnostních důvodů jsme provedli opravy, aby nedošlo k újmě na zdraví a životě. Zjistili jsme, že sklep není v majetku obce a chtěli by jsme ho zařadit do majetku. Jak máme postupovat z hlediska majetkového i účetního?.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 1998 založilo účet na opravu kotelny, byla tam uloženo 600 tis. Kč. Od té na tomto účtě nebyl žádný pohyb, je to vedeno na účtě 236 a 419. V těchto dnech tu máme dozor nad přezkumem hospodaření, kteří na nás chtěli doložit kdy to bylo schváleno zastupitelstvem a podmínky čerpání. Samozřejmě jsme k tomu nic nenašli, i když jsem prošla zápisy z roku 1998. Ten dozor mě tolik netrápí, ale jde o to, že v letošním roce chceme tyto peníze použít na opravu kotelny - máme to v rozpočtu na rok 2014. Můžete mi poradit co teď máme udělat, když nevíme, zda byly někdy schváleny podmínky čerpání.
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, 1. obec uzavřela smlouva na "restaurování křížků" v obci, došlá faktura je na "oprava a restaurování 2 ks křížů v obci celkem 135 tis.Kč" - váhám, zda účtovat jako TZ nebo opravu.
2. V budově pohostinství, která patří obci, byla provedna výměna linolea za dlažbu v hodnotě 22 tis. Kč - jde o opravu, nebo již TZ pod 40 tis.?
3. Obec vlastní DPS, ve kterém má vyčleněný jeden pokoj, který příležitostně pronajímá návštěvám obyvatel DPS (na přespání). Jak je to s DPH v případě, že si jedna návštěva pronajme pokoj na tři týdny?
Předem moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat co se musí zveřejňovat na elektronické úřední desce k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora a též máme přísp. org. školu a také zřízené s.r.o. Chci se zeptat,zda se na el. úřední desce musí zveřejňovat rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztrát za školu i s. r. o.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se netýká přímo účtování, ale mám prosbu během roku se zaměstanci resp. úředníci účastní různých školení a seminářů, a přestože některé firmy uvádějí, že jejich semináře jsou akreditované účtují si DPH. Jak je to správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, účtuji o vráceném soudním poplatku v okamžiku, kdy mi náš právní zástupce potvrdí písemně rozpis vymožené částky (a ta obsahuje i s. poplatek) bez ohledu na to, ve kterém roce jsme dříve zaplatili, takto:
předpis pohledávky: MD 311 / D 649
úhrada pohledávky: MD 231, OdPa např. 2321, Pol. 2324 D 649
Nyní jsem zjistila v úč. osnově, že je přímo výnosový účet 607 pro soudní poplatky a také rozp. položka 2151(ale ta bude spíš opravdu pro instituci soudu neboť je u ní (!). Mohu tedy dále účtovat shora uvedeným způsobem nebo mám 649 přeúčtovat na 607? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud škola podala žádost o schválení HV až po prvním zasedání zastupitelstva v roce a zastupitelstvo obce znovu zasedalo až v 5/2014, kde již schvaluje závěrečný účet obce, schvaluje i HV školy a jeho převod do rez.fondu. V závěrečném účtu je uveden VH školy (zatím neschválený- 15 dní musí ZÚ viset), ale už nemůže být uvedeno jak s tímto výsledkem nakládá (převod atd.). Není to chyba, že schvalujeme v jednom zastupitelstvu HV školy a zároveň závěr.účet obce? Samozřejmě v tomto zastupitelstvu schvalujeme i účetní závěrku školy a účetní závěrku obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo rozhodlo že daruje místním fotbalistům fošny na opravu laviček na hřišti s tím, že Obec vytěží k tomuto dřevo z obecního lesa vlastními zaměstnanci, zajistí jeho dopravu a pořez na pile + uhradí další případné náklady a hotové fošny pak daruje sportovcům (cca 30 ks fošen).
Z důvodu nemožnosti určení vlastních nákladů (sázení, ošetřování .. až těžba) bych fošny ocenila reprodukční pořizovací cenou dle pokynů starosty obce.
V takto stanovené ceně bych zaúčtovala 123/6xx - ?
a dar 543/123.
Náklady obce na pořez ... bych účtovala 518/3639, 5169 ve skutečné výši (ne na par. 3419, protože to dostanou od obce jako dar?). Nejsme plátci DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město podepsalo smlouvu o omezení užívání nemovitosti. Tyto smlouvy město používá docela často místo smluv o zřízení věcného břemene, ale obsahově je to stejná smlouva, jen se nezapisuje do KN. My o ní smýšlíme a účtujeme jako o VB.
Konkrétně - vlastníme 2 pozemky v hodnotě 2 737,- Kč a 130,- Kč. Stavebník bude na těchto pozemcích stavět vodovod a uhradil nám poplatek 5 000,- Kč bez DPH za každý náš využitý pozemek. Budeme i u takovéto smlouvy tvořit OP k pozemkům jako u pozemků s VB? Znamená to, že k 31.12.2014 vytvořím opravné položky u jednoho pozemku ve výši 2 737,- a druhého ve výši 130,- Kč?
Poraďte nám, prosím, zda se na smlouvu o omezení užívání nemovitosti díváme správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město financovalo projektovou dokumentaci na technické zhodnocení školní budovy, kterou má škola (příspěvková organizace) svěřenou k hospodaření. Nyní bylo rozhodnuto, že technické zhodnocení bude financovat škola a projektová dokumentace by měla být škole nějakým způsobem předána – pravděpodobně bezúplatně. Otázky zní: Účtovat o tomto převodu v tomto případě 401/042 a škola opačným zápisem? Stačí pouze nějaký vytvořený předávací protokol? Musí tento úkon projít radou nebo zastupitelstvem?
Po skončení financování akce nám škola zašle oznámení o navýšení hodnoty budovy o provedené technické zhodnocení, které u nás zaúčtujeme 903/999.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme odepsanou pohledávku ve výši 95.000,- Kč na podrozvaze. Nyní je pohledávka v insolvenci, každý měsíc nám bude chodit určitá část této pohledávky může to být od 0 až 900,-- Kč měsíčně po dobu 5 let. Po 5 letech bude vše splaceno a dlužnice bude oddlužena. Je jasné, že bude zaplacena pouze část z této pohledávky. Myslím si, že předpis nemá cenu dělat, protože nevím kolik bude skutečně placeno. Myslím, že budu účtovat, každý měsíc, dle splátky. Vytáhnu z podrozvahy 999 911/ 911 xxx cca třeba 500,-- Kč dle skutečnosti, co přijde na účet a dále 231 01 6409 2324 (2329) / 643 xx. Může to takhle být? Nebo se účtuje jinak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, fyzická osoba (není OSVČ, nemá IČ,DIČ – dle jeho vyjádření , je zaměstnaný a hlídá si hranici 20 tis.) s názvem zvuKstudio, dále jen jméno, příjmení a adresa, vystavil fakturu na : Fakturuji Vám ozvučení a hudební produkci dechové hudby ZUŠ, při příležitosti Dětských hodů, které se konalo dne 1.6.2014 celkem 7.000,- Kč.
Je možné přijat a vyplatit fakturu fyzické osobě? V jedné odpovědi z roku 2011 jsem našla doporučení na uzavření smlouvy o příležitostné činnosti. Smlouvu v dokumentech jsem však nenašla.
Předpokládám, že se v tomto případě nejedná o autorský honorář.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uhradila fakturu Agentuře Dobrý den s.r.o. za provedení evidence rekordu do České databanky rekordů + rozhodcovská činnost (rekord - objetí hranic České republiky na jednokolce) . Rekordu se zúčastnil náš občan.
Prosím, jak zaúčtovat tento případ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nechali jsme zpracovat knihu o obci (2.000 výtisků), pracovalo na ní několik firem, každá si fakturovala své služby zvlášť. Část výtisků bude použito jako dary (reklamy apod.) a část jako zboží k prodeji. V jaké ceně mám zařadit a jak zaúčtovat, když jsme účtovali v nákladech hlavní činnosti, ale o zboží účtujeme v hospodářské činnosti rovnou na 132 způsobem A.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Tak je tady má „účtovací noční můra“ – dotace z FS předfinancovaná MŽP a spolufinancovaná SFŽP.
Obdrželi jsme v 5/2014 Rozhodnutí o INV dotaci v rámci Op.programu Životní prostředí na „Sběrný dvůr a kompostárnu“ . V přislíbené výši (85% EU a 5% SFŽP) dám na podrozvahu 942/999 0942. A při příjmu dotace zaúčtuji z FS EU 3 384 002,- (pol. 4216 N 54 ZDR 5 UZ 15 839), ze SFŽP 199 058,- ( pol. 4213 N 54 ZDR 1 UZ 90 877), náš podíl 398 119,-, CELKEM ZDROJE FINANCOVÁNÍ 3 981 179,-. O neuznatelných se zde nepíše.
Dle Rozhodnutí z MŽP jsou náklady na dokumentaci 205 387,11 a stavební část 3 775 791,89, CELKEM SOUHRN FIN.POTŘEB PROJEKTU 3 981 179,-.
Prosím o odpovědi na následující otázky:
1. Mám účtování přijaté dotace včetně N,ZDR a UZ v závorkách správně??
2. Náklady na dokumentaci (zahrnují dle administrátora projektu náklady právě na administraci + náklady na výběrové řízení) proběhly už v loňském roce. Nejsou tudíž označené N,ZDR a UZ. Náklady na stavbu budou samozřejmě letos. Chápu dobře, že v ideálním případě, kdy by projekt proběhl v jednom roce, označily by se náklady za dokumentaci přesně ve výši 85% N 54 ZDR 5 UZ 15839 a 5% N 54 ZDR 1 UZ 90877 a zbylých 10% by se N, ZDR a UZ neoznačovalo, protože je to náš podíl a zrovna tak faktury za stavební část??
Pokud ano, tak dokumentace v loňském roce označena není a stavební část si letos rozdělím na 85 % N 54 ZDR 5 UZ 15 839 ve výši 3 209 423,11 Kč, na 5% N 54 ZDR 1 UZ 90 877 ve výši 188 789,59 Kč a 10% bez N,ZDR a UZ 377 579,19. To samé udělám u výběrového řízení a nebudou mi sedět UZ v příjmech a výdajích právě o administraci uhrazenou v loňském roce, což by vadit nemělo.
Je to takhle správně, nebo se použije jiný postup???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková