Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V měsíci listopadu 2025 při aktualizaci obyvatel nám IT technik z firmy smazal veškeré účetnictví až do června, neudělal si zálohu.
Nicméně firma byla pojištěna, a paní starostka vyčíslila škodu počet hodin x čistý hodinový příjem účetní obce, která musela vše zpětně doplnit. Pojišťovně jsme vše doložili.
Firma chtěla na tuto částku zaslat fakturu, kterou již uhradila obci.
1. jak toto zaúčtovat
2. jak možno tuto částku dát účetní obce a jak toto zaúčtovat
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jaký prosím majetek mám vést na účtu 909. Jedná se o naši příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ. Vím, že se jedná o majetek, který oni vedou na účtech 028 a 902. Ale patří tam i účty 018, 022? A jak se prosím účtuje na konci roku, když se ty stavy každý rok mění?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás jaký účet 4xx je správný pro čerpání dlouhodobé půjčky od SFŽP na stavbu kanalizace?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme podepsanou smlouvu o poskytnutí fin. prostředků ze SFŽP (č.žádosti 1210700002) o poskytnutí dotace na Systém DČOV. Výzva č. NPŽP 7/2021-NPZP-1. 3. B.
ÚZ bude 90992 nebo 90506?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na DPH u faktury za vystoupení hudební skupiny ze Švýcarska (CHE-114.751.946), která vystoupí v kulturním centru.
Je to zálohová faktura, ještě přijdou další.
Můžete mi prosím poradit, jakou sazbu DPH máme odvést Fin. úřadu? DPH budeme odvádět k datu poskytnutí zálohy? A v přiznání k DPH to bude na řádku 12 nebo 13 (dle sazby)? Předpokládám, že v kontrolním hlášení se to neobjeví, když je to faktura ze Švýcarska.
Na faktuře není uvedeno naše DIČ, máme trvat na doplnění?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budujeme v obci kanalizaci, k 31.12.2024 jsme měli vyfakturovanou částku ve výši 11.395.296,32 Kč, ke konci roku jsem na účet 388/403 zaúčtovala částku 6686759,88 Kč (což bylo 58,68% podíl dotace z celkových výdajů). V roce 2025 jsme dále platili faktury 042/321 a proplacenou dotaci na 999/955. Celková dotace v roce 2025 od MZe činila 38 604 703,68 Kč. Chci se zeptat, ke konci roku 2025 mám opět na účet 388/403 zaúčtovat jen podíl dotace, nebo již celou dotaci. Kolaudovat budeme březen 2026.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventuře jsme zjistili, že máme v evidenci majetku pozemek o výměře 438m2 a 2773m2. Podle katastru nemovitostí byl pozemek již v roce 2001 rozdělený a část patří městu (438m2) a druhá část jinému majiteli, ale výměra dle KN nesouhlasí. Jedná se o chybu z minulých let a pozemek 2773m2 bychom měli vyřadit z evidence. Doklad o prodeji nebo směně nebyl bohužel nalezen. Prosím o radu, jak ho tedy v tomto případě správně z majetku vyřadit?
554/031 i když nemáme doklad o prodeji? Nebo 549/031?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Firma nám zhotovila kovový přístřešek pro stání komunální techniky (multikára, traktor). Nabídka je uvedena s 0,00% DPH s tím, že faktura je následně vystavena v režimu PDP dle par. 92a - DPH odvede zákazník. Jenže komunální techniku, pro kterou je stání určeno, nevyužíváme k žádné ekonomické činnosti, pouze pro klasickou údržbu obce. Jsem stále začínající s DPH, tak jestli jsem se správně dočetla v dotazech - mám se zkusit s dodavatelem dohodnout na předělání faktury včetně DPH, nebo pokud nebude souhlasit a bude trvat na režimu PDP, tzn. přiznat odvést a dál neřešit - zbytek jeho problém?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu s opravou účtování termínovaného účtu.
Původně jsem účtovala o termínovaném účtu na účet 231.21 s oddělenou analytikou od běžného účtu 231.20.
Protože to není termínovaný vklad s výpovědní lhůtou kratší než 24 hodin, ze kterého lze provádět platby nebo převody na požádání, musím vše přeúčtovat.
Na účtu bylo až do 15.10.2025 657 tis. Kč
15.10.2025 došlo k převodu 657 tis. Kč na běžný účet a následně k převodu 1.314 tis Kč zpět na termínovaný účet. K 31.12.2025 je na termínovaném účtu zůstatek 1.314 tis. Kč
Oprava původního účtování s opačným znaménkem ve 12/2025:
262 / 231.21 6330 5349 -657 tis.
231.20 6330 4134 / 262 -657 tis.
262 / 231.20 6330 5349 -1.314 tis.
231.21 6330 4134 / 262 -1.314 tis.
Mohu nastavit 1.12.2025 stav termínovaného účtu 244 / 262 a 262 / 231.21 8118 657 tis. Kč a potom udělat převody peněz ke kterým došlo 15.10.2025:
262 / 244 657 tis. a 231.20 8117 / 262 657 tis.
262 / 231.20 8118 1.314 tis a 244 / 262 1.314 tis.
Úroky se připisují na běžný účet: 231.20 6310 2141 / 662
Samozřejmě na konci roku 2025 udělám dohad na úroky 388/662.
Je prosím moje úvaha správná.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec chce na svoje náklady udělat opravu kamenného kříže, který stojí na obecní parcele u hřbitova, v majetku zanesený není. Na tuto opravu bude s největší pravděpodobností dotace z JMK. Prosím o informaci, jak zanést do majetku, aby mohla být provedena oprava.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Bohužel se mi podařilo uhradit z účtu fondu poplatek za výpis z katastru.
Jedná se o Kč 100 Kč, které jsem obratem převedla z BÚ na účet fondu.
Jak účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu (darující je občan) na 10 tis. Kč za účelem příspěvku na výsadbu a zvelebení zeleně v obci. Finanční prostředky budou bezvýhradně na tento účel, obdarovaný má právo tuto akci využít k propagaci svého jména či firmy a má právo na informaci, jak bylo s finančními prostředky, které daroval, naloženo.
Smlouva nabyla účinnosti 26.1.2026. Mohla bych poprosit o radu jak se tento "dar" zaúčtuje vč. RS.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme fakturu od firmy z Dublinu, která je plátce DPH a my jsme také plátci DPH. Firma nám fakturuje služby (budou fakturovány každý měsíc) ChatGPT Business Subscription ve výši 147,15 EUR s tím, že daň se platí na základě přenesené daňové povinnosti. Můžete mi prosím poradit, kam v přiznání DPH tato částka půjde?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stali jsme se plátci DPH v prosinci (3.12.2025), bohužel jsem to zjistila pozdě (počítala jsem, že se tak stane až v lednu 2026) a teď potřebuju dořešit případy:
1/ Eko-kom - fakturu za 7-9/2025 jsem vystavila až v prosinci
2/nájem nebytových prostor dlouhodobý plátci DPH (pošta) - přeúčtování spotřeby el. energie a vody za celý rok 2025 - faktura vystavená v lednu 2026
- budu zahrnovat do daň. přiznání? prosím případně jak zaúčtovat
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o stanovisko k následující situaci.
Město kupuje od polského dodavatele přístřešky na odpadové nádoby včetně jejich montáže. Dodavatel nemá provozovnu na území ČR a nemá ani registraci CZ DIČ, platba bude uskutečněna na účet dodavatele vedený v Polsku. Platba proběhne ve dvou částkách – záloha předem a doplatek po montáži. Město je plátce DPH a nyní řeší:
- jak bude fakturováno od polského dodavatele (včetně/bez DPH, co musí faktura obsahovat za údaje ohledně DPH, aby byla v souladu se zákony)
- v případě, že bude bez DPH, jak dále účetně postupovat (včetně úhrady zálohy a doplatku)
- zda je možné uplatnit odpočet DPH (přístřešky jsou rozmístěny u bytového domu ve vlastnictví města a odpadové nádoby jsou na komunální i tříděný odpad).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková