Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • pokuta dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech
    24. 01. 2014

    Dle rozhodnutí Městského úřadu nám bude na účet připsána 50% pokuta místní společnosti (s. r. o.) podle § 68 odst. 4 zákona o odpadech. Prosím o radu, jak příjem této pokuty zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pohledávka OP a vyřazení
    24. 01. 2014

    Prosím o radu ohledně pohledávky za KO. Od roku 2010 občan dluží částku 5290,- Kč. Pohledávka se nedaří vymáhat, protože vůbec nevíme, kde se zdržuje. Nyní jsem zjistila, že jsem asi měla účtovat o opravných položkách.
    ZO odsouhlasilo vyřazení pohledávky k 31.12.2013..
    Dá se to ještě nějak napravit a lze vůbec pohledávku odepsat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek nadace
    24. 01. 2014

    Prosím o zodpovězení dotazu, jak zaúčtovat příspěvek nadace (nestátní). Už v roce 2012 jsme obdrželi a vyčerpali první splátku příspěvku nadace a v roce 2013 další. Třetí splátku jsme zatím předfinancovali z vlastních prostředků (obdržíme ji až po závěrečném schválení projektu). V roce 2012 byly prostředky použity na neinvestiční účely, v roce 2013 na investiční účely (včetně předfinancované splátky příspěvku). Celý příspěvek podléhá závěrečnému schválení, které proběhne až v roce 2014, až poté odbdržíme poslední splátku. Jak máme účtovat k 31.12.2013? Přijaté splátky máme na účtu 472 (máme je přeúčtovat na účet 374?). Dosud nepřijatá splátka příspěvku 942(nebo 943?)/999, vyčerpané prostředky na investiční účely (majetek již zařazen do užívání) vč. dosud nepřijaté splátky 388/403. Děkuji za zodpovězení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! DSO 403 - předání obci - pak 403 sama sobě?
    24. 01. 2014

    Obec dostala na základě darovací smlouvy od mikroregionu majetek - traktor,
    podíl daru je ale jen 20 tis. a 80 tis je podíl obce, který nejdříve zaplatila svazku obcí.
    Platbu mikroreg. jsem účtovala 349/231, následně po předpisu 572/349.
    Nevím jestli mám správně zařazeno do majetku na základě DS : 022/401 80 tis.
    a 022/403 20 tis. Nechybí mi 082?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava účtování - žulové desky v majetku
    23. 01. 2014

    Dobrý den, v roce 2010 jsme pořídili kolumbárium, zařadili do majetku a odpisujeme. Z faktury za kolumbárium byly odečteny žulové zákrytové desky na schránky, které se prodávají občanům a zařazeny na účet zboží na skladě. Nyní jsme zjistili, že žulových desek bylo více, ale byly omylem zařazeny do majetku.
    Prosím o radu, jak napravit tuto účetní chybu a zařadit žulové desky na sklad. Jedná se o částku 21 tisíc Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Penzijní připojištění
    23. 01. 2014

    Mám dotaz ohledně penzijního připojištění. Obec ze svého rozpočtu
    ( bez použití sociálního fondu ) přispívá zaměstnanci na důchodové
    připojištění. Účtuji takto :
    předpis mezd : 525MD/345D
    úhrada : 345 MD/231 010 6171 5499 D
    Mám, prosím, zaúčtování dobře?
    Od 1.1.2014 bych měla důchodové připojištění účtovat na jiný účet ?
    Na účet 338 ? Prosím Vás o radu, mám v tom nějaký zmatek.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky stav 194
    23. 01. 2014

    Dobrý den, prosím Vás o radu, či spíš konzultaci ohledně účtování opravných položek.
    Můj postup:
    Odúčtování počátečního stavu z roku 2012: (mínus)194/556
    Tvorba opravné položky: 556/194
    Snížení opravné položky: 194/556
    Opravné položky nám generuje program. Vloni k 31.12.2012 byl zůstatek na ůčtu 194 kladný, avšak k 31.12.2013 mi vyšel zůstatek na účtu 194 v (mínusové hodnotě). Je to správně?






    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zavedení majetku myslivna a TZ z dotace Sdružení
    23. 01. 2014

    Obec vlastní starou budovu myslivny, která nikdy nebyla vedena v majetku. Myslivecké sdružení získalo dotaci na rekonstrukci budovy.Zastupitelstvo schválilo zavedení budovy do majetku ve výši provedené rekonstrukce. Jak správně zaúčtovat zavedení myslivny do majetku obce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zásoby z dotace
    23. 01. 2014

    Dobrý den, prosím o kontrolu účtování:
    DSO má dotaci od ROP Stř. Čechy v rámci této dotace jsme pořídili
    propagač.materiály c elkem za 467 tis. Kč /brožura, letáky, mapy/, tyto
    materiály se budou rozdávat na veletrzích.
    Účtovala jsem jako nákup materiálu 501/321,231 2143 5139/321
    a k 31.12.13 jsem udělala aktivaci zásob /příjem-výdej/ 112/501. Evidenci vedu v knize zásob. Je to takto dostačující? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční příspěvky
    23. 01. 2014

    Sdružení hasičů Čech,Moravy,Slezska na základě kolektivní smlouvy.
    Zasláno 500,- Kč, jak zaúčtovat a dále obec přispěla 300,- Kč na postižené formou koupí pohlednic, prosím také o radu o zaúčtování.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohada na majetek
    23. 01. 2014

    V 6/2013 jsme zařazovali majetek částečně pořízený z dotace, na který chyběla faktura. Podle SOD jsem vytvořila dohadnou položku ve výši 85 tisíc Kč 042MD/389D, majetek zařadila, odepisuji jej a rozpouštím dotaci. V prosinci 2013 byl vystaven dodatek ke SOD na snížení celkové ceny ve smlouvě o těch dohadovaných 85 tisíc Kč (část projektové dokumentace nerealizována). Jak mám zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Věcné břemeno - pásmo dešťové kanalizační stoky na pozemku
    23. 01. 2014

    Dobrý den, mám smlouvu o zřízení věcného břemene na práva odpovídající věc.břemenu trpět kanal. stoku na pozemku ...oprávněný z věcného břemena je město. Břemeno je úplatné v částce 4300,- a platí město povinným z věc.břemene. Jak tento případ správně zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 403 a příloha
    23. 01. 2014

    Stále se nemohu "dopídit" co má a nemá být uvedeno v Příloze na řádku C1 - Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodob. majetku.
    Obdrželi jsme dar 100tis. na dlouhodobý majetek ( pol. 3121) a také převzali bezúplatně dlouhodobý majetek, který byl celý pořízený z dotace . Podle použité doporučené AU softwarovou společností mi ani jedno nevstoupí do Přílohy na tento řádek. Obojí se odepisuje a transfery se rozpouští v následujícm řádku C2 Přílohy . Pokud to tam opravdu nepatří, kam v příloze to mám uvést - raději bych to tam poznamenala. Ostatní přílohy nemáme povinnost sestavit.
    Děkuji Koutná

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přeplacené soc.dávky a výživné
    23. 01. 2014

    Dotaz zní: přeplacené SD a výživné jsme účtovali předpis MD 315/347 Dal, platbu MD 231 / 315 Dal a odvod do státního rozpočtu MD 347 / 231 Dal. Letos soc.odbor téměř všechny dluhy odepsal se schválením RM (vedeme na podrozvaze 999/911), a zaúčtovali jsme MD 557/315 Dal, ale zůstal nám závazek 347. Myslím si, že když předpis nebyl náš výnos, ale závazek ke SR, že by i odpis pohledávky neměl být náš náklad. Ale nevím jak zaúčtovat. Můžete mi poradit. Dost dobře nevím, zda jsme mohli jako město odepsat bez souhlasu státu, sociálka tvrdí, že ano.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování o příjmu podpory OPŽP
    23. 01. 2014

    Dobrý den,
    dnes jsem obdržela tabulku pro příjemce podpory OPŽP vydanou MF. V roce 2013 jsme byli příjemci dotací s UZ 15825, N54 Z5, účtovala jsem na položku 4216 (stejně jako předchozí roky). Úplně jsem se vyděsila, když v tabulce z MF je k tomuto UZ uvedena položka 4218. Podle RS by měla být 4216, u 4218 je uvedeno, že se jedná o převody z Národního fondu na stanovený účel (Phare,ISPA,SAPARD s UZ 95xxx, a dále je uvedeno, že od roku 2006 jsou transfery ze strukturálních fondů poskytovány přes položku 4216. Nebo je změna v RS od roku 2014 a bude se účtovat na 4218? Vůbec netuším, jestli nemohlo dojít k chybě v tabulce, a nevím, kde se ujistit, že nemusím za rok 2013 přeúčtovávat na 4218. Posílám Vám tabulku do emailu a moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu