Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Uplatnění DPH při stavbě
    21. 01. 2014

    Obec v současné době staví v obci multifunkční dům a zároveň bude pokračovat s přístavbou sálu. Toto zařízení bude využíváno širokou veřejností /např. konání zasedání zastupitelstva, příležitostné pronájmy spolkům ke konání zábav ....
    Obec je plátce DPH
    faktury jsou vystavovány v režimu přenesené daňové povinnosti a obec daň odvádí.

    Zatím obec nemá jasno, zda toto zařízení bude provozovat sama - s tím, že zde vytvoří pracovní místo - výdaje budou hrazeny z rozpočtu a příjmy budou účtovány na pol 2111. Nebo zařízení pronajme . /protože zatím obec neví o žádném pronajímateli, nevíme tedy zda pronajímatel bude plátcem DPH nebo ne/.

    Z tohoto důvodu, zatím obec neuplatňuje nárok na odpočet daně.

    Nevíme, zda postupujeme správně.

    Děkujeme za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej míchačky
    21. 01. 2014

    Dobrý den, prosím o radu se zaúčtováním:
    Obec prodala starou míchačku, která byla v účetnictví vedena na účtě 028 v hodnotě 4000,- Kč . Prodejní cena míchačky byla 1000,- Kč. Prodej byl schválen radou obce a občan mi přišel míchačku zaplatit v hotovosti. Fakturu jsem nevystavovala.
    Zaúčtovala jsem:
    1000,- Kč 261 MD/ 644 DAL
    proúčtování přes 231 par. 3639, pol. 2310
    a vyřazení míchačky v hodnotě 4000,- Kč 088/028
    Je to tak správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Akcie VAK
    21. 01. 2014

    Při inventuře r. 2013 jsem zjistila, že jsme v roce 2008 podepsali smlouvu o upsání akcií VAK za prodej vodovodu u rodinných domků. Akcií je 478, jmenovitá hodnota 1 ks akcie je 1000,-, emisní kurs akcie je 1.326,-. Ráda bych akcie ještě k 31.12.2013 zaúčtovala, ale nevím jak a v jaké hodnotě. Moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odvoz odpadu - smlouva s Českou poštou
    21. 01. 2014

    Dobrý den, prosím o radu, jak mám zaúčtovat platbu od České pošty za odvoz a likvidaci odpadu.
    V naší obci občané neplatí žádný paušál na rok, ale kupují si podle potřeby známky na svoz popelnic a tříděné odpady mají zdarma. Platby za prodané známky účtuji na pol. 1337 a výnosový účet 609.
    Obec má s Českou poštou uzavřenou smlouvu, na základě které jsem vyfakturovala roční poplatek ve výši 500,- Kč za odvoz a likvidaci separovaného odpadu za rok 2013 (jde o to, že mohou využívat naše popelnice na tříděný odpad, který je pro občany zdarma). Jak mám tuto platbu zaúčtovat? Také na účet 609 a pol. 1337 nebo je to spíš služba a jak ji v tom případě zaúčtovat? Přemýšlela jsem, že účet 609 a § 3725, pol. 2111? (Svozy popelnic nám zajišťuje firma, která nám je potom fakturuje.)
    Předem děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • EKOKOM - výpůjčka podrozvaha
    21. 01. 2014

    Od EKO-KOMU máme kontejnery ve výpůjčce. Cena byla EKO-KOMEM stanovena. V dotazech je podobný případ z účtem 951/999. Jen se chci zeptat jaký je nejvhodnější účet v podrozvaze. Názory se různí může být i 903/999 ? ja mam 999/966 Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Provozování ČOV externí firmou
    21. 01. 2014

    Dobrý den. Naše obec má v majetku ČOV (zkolaudováno, vedeno v majetku obce na účtě 021).
    Sama ji ale neprovozuje. Na základě smlouvy o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji provozuje pro naši obec ČOV cizí firma s.r.o. Stočné si firma za kalendářní rok od občanů vybírá sama a nám obci fakturuje na základě jejich výsledku hospodaření za rok ztrátu z provozu. Tato ztráta, kterou budeme platit, by se měla účtovat na 518 nebo 572???, předpis fa přes účet 321 nebo 345 na DAL?
    K 31. 12. 2013 si vytvářím dohadnou položku 518, 572???MD/389 D (ve výši předpokládané ztráty).
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • záporná položka 5169
    21. 01. 2014

    Prosím o radu kde jsem udělala chybu
    V rozpočtu je na položce 3723 5169= 2 tis.kč ,DFA za rok byly ve výši
    1385kč a dobropis na částku 1485kč ,ten jsem zaúčtovala
    MD 3723 oproti účtu 311 na D, ve FIN jsem se dostala na - 100kč,
    což se domnívám,že mínus nelze mít.Jak opravím dobropis a nebo
    zaúčtuji v rozpočtu.Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozdělení souboru a oprávky
    20. 01. 2014

    V programu KEO jsem účtovala soubor majetku s názvem kabelová televize na jedno inventární číslo, pořizovala jsem tam veškeré programy v analogu, posílení digitalizací… odpisy se nějak počítaly ale pouze hromadně, nyní potřebuji vyřadit nějaké programy. Soubor majetku jsem si rozdělila na jednotlivé inventární čísla, ale bohužel odpisy mi nesedí, které se vypočítaly jako soubor a které se vypočítaly po zařazení na jednotlivé inventární čísla samostatně. Prosím o radu, jak mám zaúčtovat tento rozdíl?
    Dále k 31.12 jsem zjistila, že nám zmizel pozemek z majetku, jedná se o pozemek na jiném katastru, vzniklo to nějakou úpravou katastru, žádné oznámení nám nepřišlo. Můžu zaúčtovat tento rozdíl 401/031? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stočné pod cenou - je to dotace k ceně?
    20. 01. 2014

    Teď k mému dotazu - naše obec se od 1.7.2013 stala plátcem DPH a od té doby to jde se mnou z kopce :). Zjistila jsem, že jsme nikdy neposílali celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro stočné, napravíme a na MZe zašleme v novém termínu do 30.4., nyní když jsem sestavila tak nám vyšla podle tabulky č.1 cena jednotkových nákladů Kč/m3 - 39,05 Kč, ZO rozhodlo o ceně 19 Kč/m3, - v tabulce č.2a v kalkulaci ceny mám tedy ztrátu v kalkulačním zisku -820 tis. Kč. Já bych se chtěla zeptat zda se v tomto případě z pohledu DPH jedná o tzv. dotaci k ceně nebo ne? Budeme danit nebo ne? Řeším zda když nám cena podle tabulky č.1 vyšla 39,05 Kč a ZO rozhodlo o tom, že pokryje ztrátu a cenu stočného bude prodávat za 19 Kč/m3. Řeším teď z pohledu DPH jak ,,naložit" s tou částkou 20,05 Kč/m3 -( což je rozdíl mezi cenou která vyšla z jednotkových nákladů a protože nemáme zisk tak do kalkulace jsem použila ztrátu a cenu tím pro občany a firmy sídlící na území obce snížila na 19 Kč/m3. ) Jedná se z pohledu DPH o dotaci k ceně (§36 odst.3 d), nebo o slevu (§ 36 odst.5) a máme tak již vyfakturované m3 dodanit či nikoliv? myslím si, že ne, ale opravdu se v tom ztrácím a nejraději bych to vyřešila tak, že cena kterou stanovilo ZO bude cena konečná - obec pokrývá ztrátu hospodářské činnosti - tam účtuji kanalizaci a od příštího roku i vodné :( - tedy pokud vydržím :) Děkuji moc

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční dar přímo na 236
    20. 01. 2014

    Obec obdržela finanční dar pol. 2321 a 3121 přímo na fond darů. Zaúčtováno 236 pol. 2321( 3121) / 419. Finanční částka však zůstala nečerpána a přechází do r. 2014.
    O fondech účtuje obec přes 548 a 648.
    Jak dostát ČÚS 703 - účtovat jako o transferu?
    Pokud ponechám v r. 2013 pouze účtování jako uložení financí na fond a budu čerpat ve 2014 převodem na ZBÚ, prostřednictvím účtů 419 / 236 a 231 / 648, jak proúčtuji transfer? (účet 672 a 403)
    Děkuji.
    P.S. Nesedí mi ta 648-čerpání (?) fondu. Pokud bych ale účtovala v r. 2013 : 548/ 672 u neinve a 401 / 403 inve a v r. 2014 srovnala při zapojení do rozpočtu, nejsem si jista správností.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpuštění transferů - jak opravit na správnou výši
    20. 01. 2014

    K 31.10.2013 jsem zařadila do majetku na ú. 019 "Aktualizace a Digitalizace povodňového plánu městyse" v hodnotě 89 903,- Kč.
    Odpis je klasicky rovnoměrný.
    Byl pořízen z dotace, ale uvedla jsem její chybnou částku pro rozpouštění transferu. Zadala jsem 89 903,- Kč a za 11,12/2013 se rozpustilo 237,- Kč / měsíčně. Částka však má být 62 008,35 Kč. Můžete mi poradit, jak spočítat rozpuštění transferu z této správné částky? Potřebuju to opravit v uzávěrce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Reinvestiční spořící státní dluhopisy-ocenění RH
    20. 01. 2014

    Město nakoupilo v prosinci roku 2012 celkem 30 000 000 reinvestičních spořících státních dluhopisů ve jmenovité hodnotě 1 Kč za kus cenného papíru se splatností 5 let.
    Dle výpisu z majetkového účtu ke konci roku 2013 je konečný počet cenných papírů 30 300 000 a dle sdělení České spořitelny je hodnota naběhlého úroku 31 545,21 Kč .
    Za pět let ke dni splatnosti má být hodnota dle kalkulačky na stránkách MFČR 35 261 614,44 Kč, tzn. že výnosy z dluhopisů budou v celkové výši 5 261 614,44 Kč.:

    r. 2013 – 300 000,00
    r. 2014 – 606 000,00
    r. 2015 – 927 180,00
    r. 2016 – 1 432 494,00
    r. 2017 – 1 995 940,44


    Jak správně účtovat v jednotlivých letech (reálná hodnota, časové rozlišení, úroky)?
    Výpis + další sdělení Vám v příloze zasílám.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Náhrada za zásahy JPO II u dopravních nehod
    20. 01. 2014

    Jak účtovat o vzniklých náhradách za zásahy členů JPO, které mají obcím nově hradit pojišťovny .

    Obdrželi jsme od HZS vyčíslení nákladů za dva zásahy našich členů JPO II u dopravních nehod v listopadu 2013 . Toto paušální pojistné nám uhradí Pojišťovna Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
    Finanční částku obdržíme až v lednu 2014, stejně tak obdržíme náhrady i za prosinec 2013, za prosinec neznáme výši náhrady.
    Máme zaúčtovat o předpisu náhrad do výnosů samostatně již v roce 2013 (311/649) nebo přímo u příjmu pojistného plnění do výnosů 231/649? Od toho se pak odvíjí i proúčtování dohadné položky za prosinec.

    U tohoto příjmu jsem zvolili rozpočtovou skladbu 231 5512 2324.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SFŽP- co ke konci roku, jak značit
    20. 01. 2014

    Dobrý den, mám dva dotazi k dotacím od SFŽP.
    1) Dotace na zeteplení ZŠ
    Dosud jsem účtovala takto: dle příslibu o poskyt. dotace ve výši příslibu 943/999 (SFŽP 5% a FS 85). Neuznatelné výdaje 231 40 bez NZUZ, jen 3113 6121 orj 804 k akci, uznatelné zatím nemáme, žádnou dotaci jsme zatím neobrželi, pokud to tedy chápu správně nebudu ani účtovat ke konci roku o žádné dohadě? Obrželi jsme však rozhodnutí o poskyt. dotace (ze SFŽP a FS) a smlouvu ze SFŽP k akci zateplení ZŠ. V rozhodnutí byl uveden UZ 15835 (FS), fond UZ nenapsal zvolila bych tedy 90877. Dále bylo v podmínkách dotace napsáno "Příjemce dotace je povinnen vést analitické účty, příp. kódy s jednoznačnou vazbou ke konkrét. projektu ..." v rozhodnutí bylo napsáno "vést analitickou evidenci s vazbou na akci" - výdaje označuji ORJ, to mám skutečně ještě vést odděleně u všech účtů nějakou AU? Nedovedu si to představit např. u ZBÚ který účtuji 231 40. Dále bych potřebovala poradit - v rozhodnutí byla upravena výše dotace (rozdíl oproti původnímu registračnímu listu) - je nezbytné upravit i výši dotace na podrozvaze dle rozhodnutí, příp. jakým zápisem?
    2. Dotace na protipovodň. opatření
    Dosud jsem účtovala takto: dle příslibu o poskyt. dotace ve výši příslibu 943/999 (SFŽP 5% a FS 85%). Neuznatelné výdaje 231 40 bez NZUZ, jen 2125 6121 orj 804 k akci, uznatelné 231 545 (NZ) 15825 (UZ podíl MŽP= předfinancování EU) odpa 5212 pol. 6121 ORJ 0803 (85 %), 231 541 (NZ) 90877 (UZ podíl SFŽP ) odpa 5212 pol. 6121 ORJ 803 (5 %), 231 541 (NZ vlastní) bez UZ odpa 5212, pol. 6121 ORJ 803. Smlouvu ani dotaci jsme zatím neobdželi, tedy bych neměla účtovat ke konci roku o dohadě?
    Děkuji

    S pozdravem

    Petra Blažková
    Obec Horní Třešňovec

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • cz - cc - zařazení
    20. 01. 2014

    Prosím o radu při zařazení souboru hracích prvků - prolézačka. houpadlo, atd. - je správně dám-li CZ-CPA 324039 odpis. skupina II - odpis na 8let?

    A při zařazení stavby rozhledny - CZ-CC 127411
    Je to budova a odpis dle účetní odpisové skupiny č. VII - odpis na 80 let?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu