Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V hospodářské činnosti města máme provozování Polikliniky, celá budova je pronajímána k podnikatelským účelům. Nájemné je placeno bez DPH (výběr nájemného je osvobozen od DPH podle § 51 ,56).
Zajímá nás, zda v případě rekonstrukce budovy, kterou hradí město,
a na kterou bude poskytnuta dotace lze uplatnit na opravy, údržbu a investiční akce - odpočet DPH.
Současně nás zajímá výše dotačních prostředků - může město požadovat dotaci v plné výši nebo budou dotační prostředky kráceny o DPH ve výši uplatněného odpočtu.
Děkujeme
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, měla bych na Vás dotaz pro uplatnění srážkové daně limit u DPP se mění na 10.000,00 Kč, když není podepsáno prohlášení. Jak je to u ostatních typů prac. poměrů? Jedná se mi hlavně o DPČ, neuvolněné zastupitelé a člen. vol. komisí. Časopisem mzdová účetní 12/2013 bylo publikováno, že srážková daň je pouze DPP a u ostatních typů prac. poměrů je daň zálohová.Prosím o vyjasnění daní.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2007 máme na účtu 042 vedeny PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení na kanalizaci v jedné ulici. Investorem stavby bude v letošním roce firma VAK. Jak mám postupovat s těmito nedokončenými investicemi, které mám stále v účetnictví, protože jsme původně měli být investorem my jako obec. Zmařit na 547/stačí schválit radou???/ anebo převést na účet 518. Žádné opravné položky k nedokonč. majetku jsem doposud neúčtovala. Měla bych je k 31.12.2013 vytvořit ve výši ???? Nevím např. za kolik let třeba těch 15 %.
Kdyby se nám podařilo něco málo z těch PD zpátky Vaku prodat, prodávali bychom s DPH nebo ne, plátci jsme až od roku 2010 a tyto PD jsme platili VAKU včetně DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku 2012 jsem předepsala 1,128.220,- Kč MD:591 D:341,
MD:341 D:384.
V březnu 2013 jsem vypočítala, že měla být daň 950.570,-Kč. Proúčtovala jsem: MD384 D682 // 1,128.220,-
MD 231/1122 950.570,- MD 591 -177.650,-
D 231/6399/5362 950.570,- D 682 -177.650,-
takže mám na 591 stav -177.650,-.
Jak jsem měla účtovat správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme prodali traktor, který měl odpisovou hodnotu 6300,-
Původní hodnota traktoru je 137 000,-
Jak mám účtovat?
Když odúčtuji 6300,- tak mi nesedí majetek s rozvahou, když odúčtuji 137 000,- Kč, tak mám zase v rozvaze, ve třetím sloupci minusovou položku.
Určitě se to tady už mnohokrát řešilo, ale já odúčtovávám poprvé a nikde nemůžu najít postup.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak opravit odpisy, které byly v roce 2012 zaúčtovány nesmyslně na 08x/67x, jedná se o významnou částku, protože kvůli zavádění nového programu nebyly zaúčtovány čtvrtletně, ale za 3.čtvr. najednou. Opravu mám udělat přes 408 a jakou má návaznost či dopad oprava na tomto účtu na účetnictví? Je třeba v souvislosti s tímto účtem něco dalšího účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se informovat, zda se ještě přeceňuje vklad města v s.r.o., kde má město 100% podíl (účet 061). V minulých letech jsme přeceňovali k vlastnímu kapitálu společnosti, ale letos jsem k tomu nenašla žádnou informaci. Nevím, zda to stále platí. (Podíl nehodláme prodávat.)
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosínci nám byl zaslán dobropis na služby 2013 ve výši 6000,-- Kč. Zaúčtovala jsem -518/-321 (úhrada bude leden 2014). Tím máme teď minusovou 321 v rozvaze. Minusový zústatek jsem zdůvodnila v příloze v E.1. Po zaslání výkazů do CSUIS, nám nebyl výkaz z důvodu minusové 321 přijat. Prosím o radu, jak dále postupovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně formy předávacího protokolu mezi ÚSC a PO.
ÚSC opravila venkovní zeď u MŠ v částce 76 523,-
Ve zřizovací listině má pouze PO drobné opravy. Je nějaký vzor Předávacího protokolu?´ÚSC má zaúčtováno 042 600/231010 61716121. Nejedná se o jeden doklad,ale o více dokladů v hodnotě 76523. jak zaúčtovat ÚSc v případě předání k 31.12.2013
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec před dvěma roky nechala zpracovat projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci na přestavbu budovy. Projekt za 200 t. byl uhrazen a zaúčtován na 042 jako předpoklad budoucí stavby.
Dotace nevyšla, budova se v roce 2013 prodala.
Na 042 mám stále projekt za 200 t. na akci, která se již nikdy nebude moci realizovat.
Je možné budovu "technicky zhodnotit" před prodejem o tento projekt a při prodeji vyřadit jako celek, protože je projekt samostatně nepoužitelný, nebo musím projekt evidovat dále na 042 (případně převést na NIM ?)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v příjmech i ve výdajích rozpočtu máme vše s DPH. Samostatně DPH nerozpočtujeme.
Můžeme u staveb (kanalizace, vodovod), které pronajímáme a tudíž odvádíme DPH, si rozpočtovat náklady na opravu nebo investici bez DPH (PDP odvod i nárok)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych si ověřit účtování ohledně vyřazení majetku- stavby. Pořizovací cena 896.344 Kč. Během let odepsáno 430434 Kč. ZC: 465.910. Protože se jednalo o částečnou likvidaci a pořízení nové stavby zaúčtovala jsem takto : vyřazení v PC: 081/021...896.344 Kč.
Zařazení nové stavby (ihned, navazovala) ZC: 042/081.. 465.910 Kč + PC nové stavby 042/321. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budou za rok 2013 probíhat křížové kontroly PAP? Za rok 2012 jsme dohledávali jednotlivé rozdíly a i když ministerstva s námi nekomunikovala, nakonec křížové kontroly proběhly v pořádku. Opět nám v letošním roce vyjíždí rozdíly s ministerstvy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Městu byla v březnu 2013 na účet připsána částka 740,- Kč, která nebyl identifikována. Účtováno na 231 6171 2328 / 378. Čátka byla na účet vložena hotově (pachatel neznámý) s VS, který neodpovídá našemu číslování. Do konce roku se nepodařilo zjistit účel platby. Teď nevím jak s tím naložit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2013 máme uzavřené smlouvy na dlouhodobý a krátkodobý úvěr, které jsme však ještě nečerpali. Mám je dát do podrozvahy?
Stavební firmě, která nám zateplovala ZŠ jsme nafakturovali 2,238.000,-Kč penále z prodlení za určité období v roce 2013. Můžu tuto částku nechat na účtě 311/642 300? Nebo se penále vede na nějakém zvláštním účtě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková