Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • ! DPPO zajímavé případy zdanění u obce
    09. 01. 2014

    Dobrý den,
    je předmětem daně z příjmu za rok 2013
    a) náhrada škodní události od pojišťovny
    b) příjem od RWE - bonus za podepsání smlouvy na dobu určitou
    c) dar světelného vánočního řetězu od EON (v darovací smlouvě je uvedená cena), Vše mám na účtu 649.
    Já to vidím takto: a) ne b)c) z opatrnosti bych zdanila.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturace občerstvení
    09. 01. 2014

    V měsíci prosinci 2013 jsme zaplatili občerstvení za DSO, protože oni nemají pokladnu - hotovost a vystavili jsme pro ně fakturu (přefakturaci), výdaj jsem zaúčtovala na 513 /231 6171 5175, vystavená faktura měla splatnost 3. ledna 2014, na účet nám připsali dne 2.1.2014, nevím, jak mám zaúčtovat příjem a předpis do rozvahy.
    Nevím jestli je dobře 311/602 nebo 315?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fond rozvoje vodovodů a kanalizací
    09. 01. 2014

    V návalu rychlé kontroly před koncem roku jsem samozřejmě udělala chybu a duplicitně převedla z fondu na BÚ finanční prostředky za jednu a tutéž fakturu obnovy vodovodů. Pro fond máme zvláštní účet.
    Jak mám tuto chybu zaúčtovat a inventarizovat. Jedná se o 13 000 Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpuštění dotace - zaúčtování.
    09. 01. 2014

    Prosím o radu, jak si opravit zaúčtování rozpuštěné dotace. Při kontrole účtu 403 jsem zjistila, že v roce 2011 jsem nesprávně zaúčtovala rozpuštění dotace (zaúčtovala jsem omylem celkovou částku oprávek ve výši cca 18.mil takto 403/401). V roce 2012 jsem rozpuštění dotace zapomněla zaúčtovat. Jak mám tento problém správně opravit? Předpokládám, že si musím zjistit, jaká měla být správná výše rozpuštěné dotace do roku 2011 a tu opravným dokladem zaúčtovat 403/401 ( s tím, že nesprávnou výši odúčtuji s opačným znaménkem). A pak bych si měla zjistit jaká byla výše rozpuštěné dotace v roce 2012 a 2013, ale to nevím, jestli můžu zaúčtovat 403/672, když se jedná ještě o rok 2012. Pak musím asi všechno okomentovat v příloze.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvaha - věcná břemena
    09. 01. 2014

    Dobrý den paní inženýrko, prosím o sdělení, zda mám účtovat v podrozvaze o věcných břemenech, kde je oprávněný např. ČEZ Distribuce a.s.nebo jiní.
    Pokud ano, tak na jaký účet.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace
    08. 01. 2014

    Dobrý den,
    mám dotazy ohledně inventarizace.

    1)Při inventarizaci nebyl nalezen drobný majetek za 3.000,--, který je vedený v účetnictví i v majetkové evidenci na ú.902. Zaúčtuji k 31.12.2013 a zdůvodním v inventarizační zprávě v lednu , ale nevím jak proúčtovat ? Z majetkové evidence vyřadím také v 2013?
    2)Při inventarizaci inv. komise navrhla na vyřazení drobný majetek celkem za 8000,-- z ú. 902, který byl nalezen , ale není funkční. Kdy a jak proúčtuji v účetnictví a kdy vyřadím z evidence majetku? V roce 2013 neb o2014?
    3) Gordic má v evidenci majetku pouze sestavy nazvané Inventarizační položka k inventurnímu soupisu např. 01,02,03...
    Sestava nazvaná Inventurní soupis ( podle skupin , nebo účtů) je v účetnictví.
    Takže při inventarizaci si vyjedu inventurní seznam z účetnictví a k tomu budu přiřazovat sestavy Inventarizační pol. , které máme rozděleny v majetkové evidenci podle org. ?
    Děkuji .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace MMR -povodně
    08. 01. 2014

    Obec obdržela dotaci v srpnu 2013 na obnovu domácností po povodních v hodnotě 1 080 000,-Kč Jednotlivým domácnostem fyz. osob vyplácí finanční prostředky do výše 30 000,-Kč.dle předložených dokladů.Dotace měla být dočerpána do konce listopadu a vyúčtovaná do konce prosince.Vyúčtování bylo zasláno 18.12.2013 na částku 857 296,48Kč, a obec žádala o prodložení čerpání nedočerpané dotace do roku 2014.Od MMR byl zasám dopis,že prodložení čerpání je povoleno do dubna 2014.
    Prosím o kontrolu účtování-nějak se na konci roku v tom ztrácím.
    Podpis sml. o přijetí dotace 942 MD / 999 D
    Přijetí dotace 231 MD / 374 D, vyřazení z podrozvahy 942 D/ 999 MD
    vyplacení příspěvku občanovi 231/ 5192/3612/17046 D / 572 MD
    Zaslání vyúčtování dotace na MMR 18.12.2013
    346 MD / / 672 D v hodnotě doložené vyčerpané dotace
    857 296,48Kč
    k 31.12.2013 dohada
    388 MD / 672 D v hodnotě nedočerpané dotace 222 703,52 Kč
    V roce 2014 by mělo být dočerpání dotace popřípadě vrácení.
    Vyplacení příspěvku by bylo jako v roce 2013 a konečné vyúčtování
    374 MD / 346 D v hodnotě 1 080 000,-Kč
    346 MD / 388 D v hodnotě 222 703,52 Kč
    Děkuji moc, nevím zda to je tak dobře.A vratka by byla ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • likvidační zůstatek s.r.o.
    08. 01. 2014

    Mám dotaz-s.r.o.,v níž bylo Město spoluvlastníkem,je v likvidaci a na účtu s.r.o. byla určitá částka,která se při rušení účtu převádí na účet Města.Prosím o radu,jak toto správně zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dar přijatý na BÚ v roce 2013
    08. 01. 2014

    20. prosince 2013 nám byla na BÚ připsána částka 10 000 Kč jako dar pro SDH na doplnění výzbroje a nového vozidla. V roce 2013 dar nebyl použit, nákup bude uskutečněn až v roce 2014. Prosím i o uvedení paragrafu a položek.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace a značení NZ
    08. 01. 2014

    Máme dotaci ze SFŽP a ERDF, platí stále, že aby vyšlo saldo ve výkazech, tak by se mělo v posledním roce realizace označit nástrojem a prostorovým původem výdaje, které jsou neuznatelné, protože uznatelné, čerpané před podepsáním smlouvy označit nešlo?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dohadný účet na transfer
    08. 01. 2014

    V r.2013 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu region.rady, kde je uvedena maximální výše dotace. Toto jsem zaúčtovala jako podmíněnou pohledávku 942/999. Dotace bude poskytnuta až v r. 2014. Část faktur již byla hrazena v r.2013, (účtováno na 042/231), část je ještě neuhrazena (účtováno 042/321) a stavba bude dokončena v březnu 2014, kdy bude vystavena poslední faktura. V jaké výši mám zaúčtovat dohadný účet k 31.12.2013, ve výši 85% již známých faktur, nebo v celkové předpokládané výši dotace? Budu účtovat dohadný účet 388/403. U účtu 403 mám použít analytický účet 0300 nebo 0600?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zboží na sklad
    08. 01. 2014

    Dostali jsem od firmy plastové popelnice zdarma. Prodáváme je občanům za 600,- Kč včetně DPH. Chtěla bych popelnice zaúčtovat jako zboží na skladě na účet 132. (MD -504 / MD 132). Nevím ale za jakou cenu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! dobropis dokončená investice
    08. 01. 2014

    Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně došlého dobropisu za investice: v 2/2013 jsme dokončili rekonstrukci střediska volného času(SVČ), v 3/2013 jsme zařadili do majetku(hodnota rekonstrukce cca 75 mil.) a odepisovali. V 1/2014 nám přišel dobropis s datem vystavení 20.12.2013 na 200 tisíc (až při jedné z kontrol v 11/2013 zjistili, že bylo něco neoprávněně fakturováno), tzn., že v 2014 zaúčtuji přijetí dobropisu 231-3421-2324/377, ale nevím jak v roce 2013 ten předpis, 377/551?Majetek se již odepisuje a tak jsem si říkala, že bychom snížili o tuto částku odpisy a majetkovou kartu neměnili, protože to nepřesahuje 260 tis.? Pokud by stavba nebyla dokončena a vyvedena do majetku, tak by to nebyl problém,ale tady fakt nevím.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH vystavení faktury v r2014
    08. 01. 2014

    Potřebuji vystavit fakturu na prodej dřeva s DPH dne 7.1.2014.
    Zdanitelné plnění je 31.12.2013.
    Do kterého roku budeme účtovat ? Půjde DPH už do roku 2014?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka dotace
    08. 01. 2014

    Dobrý den, prosím o radu v následujícím případě :
    V roce 2012 obdržela naše obec dotaci ze Státního fondu kultury (MK) ve výši 55.000 Kč na napsání knihy o historii naší obce. Z projektu sešlo, kniha napsána nebude, proto obec vrátila v prosinci 2013 celou dotaci zpět.
    Přijetí dotace jsme v roce 2012 zaúčtovali takto :
    231 10 / 374 00, pol. 4113, ÚZ 94243
    Vratku v roce 2013 můžeme zaúčtovat takto : ?
    374 00 / 231 10, 6402 - 5364, ÚZ 94243
    Prosím o kontrolu, zda je to správně, či to máme zaúčtovat jinak.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu