Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • veřejná sbírka
    28. 05. 2013

    Dobrý den, přečetla jsem hodně dotazů kolem veř.sbírky, ale žádný není takový jako ten náš. Sbírka je určena na podporu léčebného programu nemocné holčičky a pro její rodiče k úhradě nákladů souvisejících s pobytem v nemocnici. Je zřízen účet a peníze z něho mají být vypláceny rodičům hotově po předložení dokladů, které platili. Nevím, zda v počítači zavést novou pokladnu nebo to mohu vyplácet z obecní a pak ty peníze převést z účtu sbírky na náš. A jak to všechno účtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpis dluhů a ponížení vrácené kauce
    28. 05. 2013

    Naše obec pronajímá restauraci jejíž nájemci při podpisu smlouvy složili kauci ve výši tříměsíčního nájemného, kterou mám na účtu 455 ve výši 60tis. Nyní dostali od obce výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou. A teď mám dva problémy.
    1. Nájemce si sám zakoupil a zařídil vybavení kuchyně v restauraci. Po obci za toto požadoval peníze zpět. Zároveň ale nájemce obci dluží nájemné a vyúčtování vodného k době výpovědi. Zastupitelstvo obce se proto dohodlo s nájemcem, že obec od nájemce odkoupí zařízení kuchyně a to za celkovou částku jeho dluhů, která činí celkem 170tis. a tím mu jeho dluhy odepíše.
    2. Jelikož nájemce nebyl schopen předat restauraci v takovém stavu, v jakém se dohodl se zastupitelstvem, bylo dohodnuto, že o případné opravy mu bude ponížena jeho vratná kauce ve výši 60tis, kterou mám na účtu 455. Jedná se o fakturu za opravu oken, dále za odvoz a likvidaci bordelu. Celkem mu bude vyplaceno pouze 41tis (místo složených 60tis)
    Můžete mi prosím poradit, jak to správě zaúčtovat? Nějak jsme se do toho zamotala, že už nevím, jak dál. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • propagační předměty
    28. 05. 2013

    Prosím o sdělení na jakou položku zařadit pořízení propagačních předmětů v ceně do 500,- Kč vč. DHP. Jedná se o věci s logem určené k propagaci obce, například mapy, deštníky, čepice, propisky atp.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery
    28. 05. 2013

    1. Obec poskytla ve prospěch DSO investiční příspěvek na výstavbu kanalizace. Tento příspěvek byl u DSO zaúčtován na účet 403. Předpokládám, že při zařazení majetku musím do hodnoty transferu kromě dotace z Mze připočítat i tento příspěvek od obcí a rozpouštět??

    2. Obec převedla do DSO projekt. Tento projekt byl u DSO zaúčtován 042/401. Je to správně?

    3. Na účtu 403 byla v předchozích letech 2x naúčtována dotace vyšší než 260 tis. Kč. Pokud ji chci odúčtovat, dám 403/408?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stravenky
    28. 05. 2013

    Máme samostatný účet SF. Stravenky nakupujeme ze ZBÚ.
    Obec poskytuje stravenky zaměstnancům v hodnotě 55,-Kč.Ze SF je poskytován příspěvek na 1str. ve výši 15,-Kč.Obec hradí z rozpočtu 36% z ceny stravenky(20,-Kč)a zaměstnanec si přispívá na 1str.částku 20,-Kč.
    Já účtuji nákup stravenek
    231/5169/6171 D / 263 MD
    Výdaj stravenek
    527 náklad obce 20,-Kč MD
    528 SF 20,-Kč MD
    335 zaměstanec 15,-Kč MD
    263 stravenky 55,-Kč D
    úhrada zaměstnance do pokladny
    335 20,- D
    231/5169/6171 -20,-Kč D
    261 20,-Kč MD
    231/5182/6171 20,-Kč D
    SF-výdaj-převod na ZBÚ
    236/5169/6171 15,-Kč D
    419 15,-Kč MD
    ZBÚ -příjem-převod ze SF
    231/5169/6171 -15,-Kč D
    401 15,-Kč D
    Prosím o kontrolu zaúčtování, já si pořád nejsem jistá jestli to je dobře-hlavne SU 527 -náklad obce, 528 -náklad SF.Nebo jestli má být jenom jeden nákladový účet? Koukala jsem na jiné dotazy a na stravenky v dokumentech, ale jsem pořád v pochybnostech. Pak jsem četla, že 55% je uznatelných nákladů a 45% neuznatelných nákladů -nevím co si pod tím mám představit -zohladňuje se to nějak v účtování.Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej pozemku
    28. 05. 2013

    Obec podepsala v květnu 2013 s občanem smlouvu na prodej pozemku v dodnotě 100 000,- Kč. Kupní cenu určilo zastupitelstvo ( jedná se o 1 a1/2 násobek odhadní ceny). Kupní cena bude zaplacena ve 3 splátkách ( první do konce roku 2013, poté 2014 a 2015). Po zaplacení kupní ceny bude podán návrh na vklad.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • opravné položky k pohledávkám
    28. 05. 2013

    K 31.12.2012 jsem zaúčtovala oprav.položky k pohledávce ve výši 500,-Kč z roku 2011 na účty 406 MD a 192 DAL 350,-Kč a k pohledávce ve výši 500,-Kč z roku 2012 na účty 556 MD a 192 DAL ve výši 150,-Kč. (Na účtu 192 je zůstatek 500,-Kč na straně MD mínusem).
    V dubnu 2013 občan celý dluh za rok 2011 i za rok 2012 zaplatil. Jak mám zaúčtovat zrušení opravných položek?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o poskytnutí dotace vlastní příspěvkové organizaci
    27. 05. 2013

    Město sepsalo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu nejen s místními organizacemi, ale taky se svými příspěvkovými organizacemi.Jednotlivé dotace byly schváleny v Radě města, u příspěvkových organizací se jedná např. o granty na sportovní soustředění základní školy nebo školní slavnost k výročí školy.Prosím, bude účtování OdPa a položky stejné jako účtování příspěvku na provoz -např. 3113, 5331? Granty všech organizací máme v rozpočtu na 3419, 5222 (pokud se jedná o sport).A musíme dát schválit a upravit rozpočet příspěvkových organizací a písemně je o této úpravě informovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetní závěrka- již vyšla
    27. 05. 2013

    Vyšla prosím, už schvalovací vyhláška k úč. závěrce? Zajímá mne, zda prošel posun na 1.7.2013? Případně kdy se má projednávat - zda víte?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • opravné položky
    27. 05. 2013

    Při přezkumu mi paní auditorka řekla, že mám chybně spočítané opravné položky. Příklad: k 31.5.2011 byla splatnost 700,- Já měla k 31.12.2011 20% 140,-, k 31.12.2012 40% 280,- . Ona mi řekla, že jsem to měla v roce 2012 ponížit o 140,- a počítat 40% z částky 560,- a v roce 2013 by mělo být 40% z částky 336,-, ale to potom nemůže být pohledávka odepsaná za 3 roky?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek - software, boží muka
    27. 05. 2013

    Nainstalovali nám nové programy : Keo W účetnictví (1licence) - cena 10 800,- , Keo W fakturace (1 licence) - cena 1 440,- Kč , atd ... v celkové hodnotě 23 958,- Kč. Mám posuzovat každý program zvlášť nebo dohromady? Posuzovala bych zvlášť, vše bych dala na (pol 5172) a jen ten jedne program,který převyšuje částku 7 000,- Kč dát na účet 018 nebo 013?
    A ještě bych se chtěla na Boží muka (vyvěšeno půl roku na ÚD) - nechat udělat ocenění nebo můžeme i nadále dát ve výši 1,- Kč na stavbu 021 a nebo raději na 032?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka průtokové dotace
    27. 05. 2013

    V roce 2011 poskytlo MŠMT prostřednictvím naší obce dotaci základní škole na projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
    V letošním roce byl projekt ukončen a nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět poskytovateli.
    Je správné toto zaúčtování u obce?
    - příjem vratky od PO: MD 231/ D 374 - ÚZ 33123, par. 3113, pol. 2229,
    -odeslání vratky na KÚ: MD 374/ D 231 - ÚZ 33123, par. 3113, pol. 5364.
    Musí se v tomto případě účtovat také o nástroji a zdroji?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace - Org.
    27. 05. 2013

    V roce 2012 jsme podali žádost na SFŽP o investiční dotaci na Varovný protipovodńový systém. Fakturu za žádost jsem v roce 2012 účtovala 042, 321 s analytikou 325 a u par.a polož. jsem uvedla org.325. Asi jsem měla uvést org.325 i u účtu 042.325 a 321.325 . Je to chyba. Je možné alespoň 042.325 v letošním roce přeúčtovat na 042.325 s org.325.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Technické pilíře, chybné zařazení majetku
    27. 05. 2013

    Obec získala v letošním roce na základě směnné smlouvy mimo jiné i 10 ks sloupků pro veřejnou infrastrukturu na hranicích pozemků. Jak zaúčtovat pořízení těchto technických pilířů, pokud 8 ks je na pozemcích, které obec již v minulosti prodala?

    V souvislosti s technickým zhodnocením jsme zjistili, že v minulosti byl špatně zařazen majetek. Budova, která byla až doposud evidována v majetku pod jedním inventárním číslem, měla být rozdělena na 4 inventární karty (budovy + technologie). Jak postupovat, pokud chceme v roce 2013 vše v souvislosti s TZ napravit a rozdělit původní inventární kartu na 4 nové s tím, že bychom upravili dobu odepisování u technologií z původních 80 let na 20 let. Je možné pouze zkrátit dobu odepisování - tím by od r. 2013 došlo k podstatnému zvýšení ročních odpisů, anebo musíme přepočítat odpisy a provést dooprávkování dle doby životnosti a zaúčtovat 406/082, 408 (551)/082 r. 2012?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • výsledek hospodaření PO
    27. 05. 2013

    Naše příspěvková organizace-mateřská škola vykázala za loňský rok kladný hospodářský výsledek do šesti tisíc korun(nestihl se koupit DDHM, na nějž byly původně peníze určeny......).
    Je problém, pokud by starosta schválil rozdělení do fondů, že MŠ nemá ani rezervní fond ani fond odměn? Nebo spíše o něm zatím neúčtovala. Můžete mně, prosím, alespoň zhruba popsat, jak se o takové skutečnosti účtuje?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu