Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda, když jsem neudělala k 1.1.2012 opravné položky k účtu 315 mohu k 31.12.2012 účtovat opravné položky k 31.12.2011 na účet 406/192 a rok 2012
556/192 nebo již musím celé období účtovat 556/192.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší obci byl bezplatně převeden majetek bývalé roty s příslušenstvím od Policie ČR v hodnotě 40mil. Kč. Tento majetek jsem zařadila v 11/2012 v poř. hodnotě 021/401. Protože stav majetku neodpovídá hodnotě(zdevastovaný, rozkradený), nechali jsme udělat znal.posudek a teď potřebuji majetek zařadit. Na LV nám přibylo 6 budov-rota,baterkárna,garáže,sklad PHM, kuchyně pro psy a hospodářská budova. Jaká bude kategorizace tohoto majetku, neslouží již účelu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišla mi na obec faktura za koupi 3 telefonů - 2 jsou pro obec, třetí pro starostovo podnikání. Starosta chce, abych mu na něj vystavila fakturu včetně DPH (je plátcem). Mohu si z jedné faktury uplatnit DPH na ten jeden telefon, který budu fakturovat vč. daně, a druhé dva telefony označit jako nepodléhající dani, tedy bez nároku na odečet?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu, kde je restaurační zařízení, které pronajímá
fyzické osobě. Fakturujeme jí náklady za el. energii a vodu, které zjistíme odečtem z elektroměru dle skutečně spotřebované energie. Vystavíme fakturu. Protože si hlídáme obrat, tak účtujeme v režimu přeprodeje. Již jednou jste mi toto účtování poradili, ale chci se ujistit, jestli nenastala změna.
Zálohu za energii ČEZU účtuji: 314/231 §od.-položka, 502/389 a pak vyúčtování (doplatek, přeplatek).
Faktura nájemci: podle skutečných nákladů -502 MD/377 MD, vystavení faktury 311/377
a úhrada fa. 231 - 5512-5151( mínusuji)/ 311.
Takto účtuji také el. energii , když místní spolky pořádají v kulturním domě, který vlastní obec různé akce.
A jak by vypadalo zaúčtování přeprodeje, kdybych úhradu faktury chtěla dát na příjmovou položku a ne mínusovat pětky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se optat jak se má majetek přeceněný reálnou hodnotou objevit v příloze účetní uzávěrky. Má být v příoze část K uvedený majetek určený k prodeji?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o informaci jak se bude počítat dohadná položka na daň z příjmu pránických osob za obec pro rok 2012 a kolik procent činí, jestli zůstává 19%?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dne 14.12.2012 nám přišlo ze SFŽP dopis, ve kterém nám bylo oznámeno, že nám zasílají registrační list akce a Rozhodnutí č. xxxx o poskytnutí podpory se SFŽP ve výši Kč 59 293,-- (5% z celk.způsobilých veřej.výdajů). Po splnění podmínek bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP.
Musím zaúčtovat do r. 2012 tuhle částku a jak ? Nebo až přijde rozhodnutí + smlouva se všemi náležitostmi ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
nejsem si jista, zda-li se podílové listy na účtě 069 mají vést v původní pořizovací ceně, či vždy k 31.12.každého roku dle aktuálního výpisu přeceňovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak správně vyúčtovat spotřebu energiií (plyn, elektřina) v době konání voleb. Stačí opsat stav měřících přístrojů na začátku a na konci a spočítat dle aktuálních sazeb? Uzná to FÚ?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dbrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Město přispívá svým zaměstnancům z provozních peněz na penzijní pojištění, proto by také chtělo přispívat zaměstnancům zřízené příspěvkové organizace. Může tato příspěvková organizace přispívat z provozních peněz, neboť příděl do FKSP by nepokryl celkovou výši příspěvku. Nebo musí pouze přispívat z FKSP? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o rekapitulaci, ke kterým účtům se k 31.12.2012 vytvářejí opravné položky. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc v zaúčtování. Na OÚ byla zřízena PC síť pro 4 počítače a server pro zálohování dat v celkové částce 83.630,-- Kč. V rámci těchto prací byly vyměněny 2 počítače za nové a 2 zůstaly původní. Faktura je vystavena dle jednotlivých položek s cenami (server, počítače, záložní zdroj, MS OFFICE, instalace, přenesení dat, konfigurace a další servisní práce). Jsem na rozpacích, zda zaúčtovat jednotlivý DDHM zvlášť (jednotlivé položky nepřesahují 40.000,-- Kč), nebo je vhodnější zaúčtovat jako soubor majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se týká platby za KO. Platba byla splatná k 30.6.2012, je tedy nyní již více než 90 po splatnosti, ovšem máme sjednaný splátkový kalendář s poplatníky,kteří dlužnou částku postupně hradí.
Účtovat tedy v případě postupné úhrady na základě splátkového kalendáře k zůstatku na 311 oprávky?
Dále máme případ kdy účtujeme 042/378 - 378/311/021/042 - jedná se případ, kdy nájemce provedl opravu na prodejně v obci a tuto částku jsme mu neuhradili, ale odepisujeme ji každoročně podílem z celkové částky. Navyšujeme tak každoročně hodnotu prodejny na účtě 021, a snižuje se nám výše na účtu 311. Uvažuji správně, když oprávku v tomto případě k účtu 311 oprávku netvořím? Jedná se vlastně o zápočet - náklady na opravu prodejny oproti prominutému nájemnému.
Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 2012 zjistilo, že je vlastníkem dosud neevidované stavby – trubní kanál splaškových vod v délce 100 m. Tento kanál byl postaven v akci „Z“ kolem roku 1965. Na základě znaleckého posudku byl majetek oceněn 100 tis. Kč a zařazen do evidence zápisem MD 021/D 401.
Program nám spočítal odpisy od následujícího měsíce po zařazení a tyto odpisy byly zaúčtovány 551/081. Neměly by se správně odpisy zaúčtovat ve výši 40% na MD 406/081 D a zbytek pak měsíčně 551/081?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec má zřízen FRB , na účtě je asi 350tis. Kč. Již několik let se s fondem nic nedělá jen se účtuje o poplatcích z účtu. Chtěli jsme se zeptat, kdo rozhoduje o zrušení FRB a jaký je postup.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková