Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně fotovoltaiky v naší obci. Energie z FVE půjde do VO obce. Předpokládám, že budu účtovat na 042/321, ale nevím jakou položku a paragraf. Vzhledem k tomu, že budeme čerpat dotaci, tak bude i UZ.
Děkuji moc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v měsíci listopadu jsme obdrželi výzvu k vypořádání rozdílu odměn, které nám platí EKO-KOM za jednotlivá čtvrtletí. Městys vystavil za 1-3/2022 daňový doklad včetně DPH na odměnu. Ta byla kontrolou v roce 2023 snížena, byl snížen daňový základ. Vystavím dobropis s UZP s listopadovým datem 2023 a daňovým základem se znaménkem mínus a daň bude také mínusová. Protože jsme čtvrtletní plátci DPH vystavenou fakturu zahrnu do daňového přiznání DPH za 4.čtvrtletí 2023 řádek 2. V kontrolním hlášení za listopad to uvede na ř.A 4. (do 10 000,-Kč včetně DPH). Nevím, zda ale nebudu muset podat opravné daňové přiznání DPH a to nevím jakým způsobem a jak potom opravit kontrolní hlášení z roku 2022. Prosím o radu, jak opravit tuto skutečnost v přiznání DPH a kontrolním hlášení.Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při inventarizaci účtů 041 a 042 bylo zjištěno, že v minulých letech bylo účtováno na tyto účty místo do nákladů. Je možné v tomto roce přeúčtovat do nákladů? Na účtech jsou také evidovány projektové dokumentace k akcím, které nakonec neproběhly, zaúčtujeme 547/042?
V roce 2016 se přešlo na nový účetní software a byly nastaveny nějaké počáteční stavy. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, z čeho se skládají a chtěli bychom je odúčtovat. Avšak nevíme zda přes 408 nebo 547 a zda musí jít některé z těchto přeúčtování přes zastupitelstvo nebo radu města? A případně prosím podle jakého zákonného předpisu.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace (Technické služby) řeší nastavení FKSP od 1. 1. 2024. Pokud si propočteme dopady snížení základního přídělu do FKSP ze dvou na jedno procento a dále uvážíme to, že 50 % ze základního přídělu má být nasměrováno do příspěvků na penzijní spoření, nejsme ani schopni daleka naplnit to, co máme sjednáno v kolektivní smlouvě (příspěvky na stravenky, další sociální benefity). Jak situaci diskutujeme se zřizovatelem, nelíbí se mu také možnost omezení čerpání benefitů pro zaměstnance naší PO. napadá Vás nějaké řešení této situace?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o zodpovězení následujícího dotazu:
Obec má uzavřené "Smlouvy o zápůjčce", které účtuji na účet 459. Na smlouvách je jasně uveden výše uvedený text. Nyní refinancovala dvě z těchto zápůjček (obešlo se bez problému a bylo účtováno na účtu 459) a chtěla by refinancovat i další a ze strany bankovního ústavu mi přišla tato zpráva:
Po konzultaci s ekonomy a účetními z jiných obcí a kraje jsem dospěla k tomu, že Vaše obec má skutečně chybně evidované dluhy. Veškeré dlouhodobé úvěry a i dluhy musí být uvedeny v rozvaze pod “dlouhodobými úvěry”,
Nyní po mě chtějí, abych všechny dlouhodobé závazky, které nemají v názvu úvěr a účtuji je na účtu 459 převedla na účet 451, přestože v rozvaze se zobrazují jako ostatní dlouhodobé závazky v části D. Cizí zdroje v části D.II dlouhodobé závazky, ale na D.II.7 a ne na D.II.1.
Je možné, aby byly smlouvy s textem v názvu "zápůjčka" vedeny na účtu 451 dlouhodobé úvěry a musím je tím pádem přeúčtovat? Do dnešního dne mi ani při auditech nebylo vytknuto špatné účtování těchto zápůjček a při všech kontrolách byly vždy doloženy konkrétní smlouvy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak naložit s pohledávkou, pokud není znám dlužník. Jedná se o situaci, kdy město zaplatí za odtah a úložení vozu nebo vraku určitou částku, kterou obvykle následně vymáhá po majiteli (provozovateli) vozidla. Někdy se však stane, že se majitele nepodaří dohledat. Městu tím vznikla škoda, kterou obvykle řeší ŠLK. Dotaz zní, zda se v tomto případě jedná také o vznik pohledávky, kterou je nutno předložit k odpisu orgánům města, když v podstatě neexistuje dlužník? Co nastane, pokud rada s odpisem takovéto pohledávky nedá souhlas? Jak na tuto situaci pohlížet z účetního hlediska?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně zapojení termínovaného účtu do rozpočtu na rok 2024 ve financování.
termínovaný účet máme uzavřený od září roku 2023 na jeden rok. Tzn. někdy v říjnu 2024 nám bude končit lhůta 1 roku. Prostředky se nám vrátí.
Do rozpočtu na rok 2024 zapojím částku, která by se nám měla vrátit na položku 8117 (+) a mám účtovat i na položce 8118 (-), na které teď prostředky máme (termínovaný účet)? tzn. 8118 (-) a položka 8117 (+) - financování v těchto položkách 0,-kč ?
Případně dotaz doplním. děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme od zapsaného spolku dar - Herní prvky dětského hřiště, pořizovací cena v roce 2013 - 215.000 Kč , (dotace 148.212 Kč rozpuštěna), dle inventární karty vedeno na 022 a plně odepsáno. Mohu zařadit jako 022/082? Hřiště je vybudováno na obecním pozemku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
FK má v záměru požádat o dotaci na stavbu hřiště s fin. spoluúčastí Obce. Ještě před podáním žádosti FK požádal o zaplacení faktury za zpracování žádosti a další administraci projektu. ZO není proti fa zaplatit, ale nevím, jak to pojmout. Mohla by to být veřejná podpora podle 250/2000Sb., ale na budoucí investici, účtovat pol. 6322? a předložit žádost podle plavidel, nebo zaplatit přímo jen jako službu (to chce ZO), nebo Obec účtovat na 042 a v případě uskutečnění stavby jen proúčtovat 052/042? Pokud se bude příští rok stavět, Obec bude svůj inv. podíl převádět na FK a sepisovat sml. o sml. budoucí kupní. Toto jsme již řešili se stavbou kabin. Po dobu udržitelnosti projektu budeme mít na 052, potom FK převedou do majetku Obce už bez doplatku, s vyčíslenou zůstatkovou cenou a výší neodepsané 403. Nebude mít FK problém s rozdílem ceny zůstatkové a ceny, za kterou to prodávají Obci?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec je vlastníkem vodovodu a uhradila přípojku k novému RD. (přípojka bude naše) Všechny FA jsem zaúčtovala na 042 a § 2310 a pol. 6121.
1)faktura = 17210,- Kč (321 D 17210,- / 042 MD 14223,20 a 343 MD 2986,87 + 649MD -0,07)
2) faktura = 5203,- Kč ( 321 D 5203,- / 042 MD 4300,- a 343 MD 903,-)
3) faktura = 14 960,44 Kč ( 321 D 14 960,44 /042 MD 12364,- a 343 MD 2596,44)
4) faktura na RPDP 26 250,- Kč (321 D 26250,- /042 MD 26 250,- a 343 D 5512,50 a 042 MD 5512,50)
Celkem mám tedy na 042 - 62 649,70 Kč
Občan se starostou se domluvili, že se bude podílet částkou 8000,- Kč. Vystavila jsem fakturu na částku 8000,- Kč (jak prosím zaúčtovat zařazení, předpis faktury a příjem od občana?
Nyní už je hotovo a v užívání. Na základě čeho zařadím do majetku, jak a v jaké částce?
děkuji moc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší prodejně , kterou obec vlastní , byly zásobovatelem potravin vyskleny dveře. Firma kterou jsem oslovili, nám opravu zajistila a vyfakturovala v režimu PDP ( jako obec jsme plátci DPH).
Mám tuto fakturu přefakturovat ( firmě která nám škodu způsobila) pouze ve výši základu daně , nebo v režimu PDP? A jak mám účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 obec prodala občanovi pozemek pro výstavbu RD, cena + DPH byla uhrazena. Podpisem kupní smlouvy se občan zavázal, že do pěti let od vkladu vlastnického práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí zastaví pozemek rodinným domem. Za vznik stavby se považuje kolaudace domu. V případě, že nebude splněna tato povinnost kupující je povinen doplatit kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 + DPH, což je v tomto případě 191.200,- Kč + DPH. Právní účinky tohoto vkladu nastaly 3.8.2018. Lhůta vypršela 3.8.2023 a podmínka splněna nebyla. Byla tedy zaslána výzva k zaplacení, občan podal žádost o splátkový kalendář. Zastupitelstvo obce schválilo splátkový kalendář na úhradu částky 231.352,- Kč vč. DPH se splátkou 4.000,- Kč/měsíc.
Prosím o radu jak budu účtovat splátky a DPH.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z hlavní činnosti (EKO-KOM) a z fondu vodovody a kanalizace (nájemné vodné a stočné) odvádíme DPH z vydaných faktur finančnímu úřadu. Odvod DPH hradíme z běžného účtu a účtujeme 231 nebo 236 par 6399 a pol 5362. Chtěli bychom se zeptat, zda je tento způsob účtování správný nebo jakým způsobem by se to mělo účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme zaměstnankyni, která si zažádala o zkrácený úvazek. Úvazek chce ve výši 0,6. Bude chodit do práce v rámci týdne nepravidelně. Vždy bude v zaměstnání alespoň 4 hodiny denně, máme 8 hodinovou pracovní dobu. Dohromady za týden odpracuje 24 hodin. Máme stravenky, ne stravenkový paušál.
A můj dotaz zní: Mám ji přidělovat stravenky následovně: počet pracovních dnů *0,6, nebo musím spočítat fakticky počet dnů, kdy byla v zaměstnání? A v případě, že bych měla stravenky počítat jako počet dnů*0,6, jak by to bylo v případě, že by si v měsíci vybírala dovolenou?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chystám rozpočet na rok 2024 a položka 5424-náhrady mezd PN v RS má platnost do roku 2023. Nevíte jakou položkou bude nahrazena?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková