Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji si ujasnit účtování dohady dotace k 31.12. Na revitalizaci objektu jsme obdrželi rozhodnutí - registrace akce, již v r. 2021 na celkovou částku 11 160.000,- , částečně jsme prostavěli a obdrželi dotaci v roce 2021 ve výši 1.480.000,- Kč - udělána dohada k 31.12. 2021.
V letošním roce jsme obdrželi dotaci ve výši 8 560 303,- a v r. 2023 máme obdržet zbývajících 1 119 898,-. Kolaudovat budeme v r. 2023 a tedy i zařazovat do majetku. V letošním roce jsme obdrželi všechny faktury od dodavatele za stavební práce. Ale proplácet jednu budu až v r. 2023. Jde mi o to, účtuji k 31.12. 2022 dohad ve výši 9.680 201,-? (tedy včetně té částky, kterou teprve z MPO obdržíme?) a účtuji ji i v případě, kdy nemám uhrazeny všechny faktury za stavební práce v r. 2022?)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vedeme VO po úsecích na 5ti kartách. V 2022 jsme provedli TZ u jedné části a zavedli do majetku 021/042, ostatní lampy a další již nakoupený materiál máme zatím na 042. Bude se pokračovat letos. Již teď vím, že na jedné kartě TZ v roce 2023 nedosáhne hranici 40 tisíc, protože zahrnuje pouze 4světla. Cenu světel mám, práci mohu odhadnout. Mám k 31.12.2022 opravit z 042 na 549?
Kompostéry
Máme sjednanou Příkazní smlouvu, firma nám zpracuje žádost o dotaci na pořízení 300kompostérů a 1štěpkovač, který bude za víc jak 40tisíc. Zatím jsme platili 1fa za zpracování analýzy. Jak vést tento náklad, když se bude dělit na inv. a neinv.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci k 31.12.2022 inventarizační komise vyřadila velké množství DDHM z důvodu nefunkčnosti, zastaralosti atd.
Byl vyřazen také kapesní měřič v hodnotě 15 000,- Kč vedený na 028.
Přišla žádost o rybářské spolku o odkup tohoto vyřazeného předmětu.
Musí žádost projednat zastupitelstvo, kdo stanoví cenu, za kterou bychom spolku vyřazený DDHM prodali v žádosti nemají uvedeno. Příjem bude na položku 2310 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace z listopadu 2022 na částku 904985,90 Kč (zaúčtovala jsem na podrozvahu 955/999 - předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení je do 31.3.2024). V roce 2022 mám náklady pouze 2000 Kč (70% z dotace 1400 Kč a 30% vlastní zdroje 600 Kč). Mám udělat dohadnou položku 388/403 pouze na těch 70% nákladů nebo na celou předpokládanou částku dotace? Smlouva ani nic jiného zatím není. Máme investiční dotaci jednou za x let, tak jsem to nějak zapomněla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zakoupila počítač za 28623,- + Office 7032,-Neinv. dotace 15000,- počítač
a 2000,- office,v počíači byl jen základní program windous. Mám zaúčtovat
na 5137 35655,-Kč , nebo program zvlášt. Doklady zašlu do e-mailu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město získalo v exekuční dražbě spol. podíl 1/70 rod. domu a pozemku. Dražební jistotu a doplatek ceny mám naúčtováno na 052 (ke dni vydražení). Návrh na vklad byl proveden 3.1.2023. Je možné k 31.12.2022 přeúčtovat zálohu z 052 na účet 042? Na majetkové účty bych zařadila až k 3.1.2023.
Ten přelom roku mě fakt mate.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Příspěvkové organizaci byl na základě zřizovací listiny svěřen majetek k hospodaření (z r.2009), město jej vede na účtě 909. Během let však PO nabyla do svého vlastnictví majetek ať již z příspěvku zřizovatele nebo z fondů. Nevím, jakou částku mám vést na účtu 909 - jak dělat invntarizaci? PO má konečné stavy k 31.12.2022 dle rozvahy na účtech 018,021,022,028 - mám tyto KS přenést k nám na podrozvahu na účet č. 909 (pokud ano, tak BRUTTO nebo NETTO)? Ve zřizovací listině majetek jinak ošetřený nemáme a nevím tedy, zda vést veškerý majetek, který má PO v rozvaze u nás v pozdrovaze.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
můžete prosím provést kontrolu účtování viz. příloha.
Přikládám také registraci akce.
Dotaz a přílohy posílám na email: info@obecuctuje.cz
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec chce při pořádání masopustu dát do tomboly dárkové poukázky. Obec není plátce DPH. Je potřeba toto nějak řešit z hlediska zákona o dani z příjmu, když poukázky budou v hodnotě vyšší, než 2000,-, ale nejde o dar pro zaměstnance? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má s podnikateli uzavřenou smlouvu za svoz směsného komunálního odpadu za rok 2022 (Popelnice umístěná u budovy, provozovny, ubytovny aj.) a dalších tříděných odpadů dle ceníku za využití obecního systému odpadového hospodářství pro rok 2022. Zatím nejsme plátci DPH, ale za prosinec 2022 již registraci k DPH řešíme, proto bych se ještě chtěla dotázat k těmto smlouvám, jestli tento příjem spadá do obratu DPH, což asi ano a správné účtování - viz níže.
Výnos účtuji na účet 649 0300 - správně by mělo být asi 602 0300, úhradu na par. 3722/2111.
Děkuji za odpověď, podobný dotaz jsem našla z 9.11.2022, ale obec spíše řešila sazbu DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o výklad postupu při vybírání místního poplatku za odpad (popelnice
1.FO místní poplatek bez DPH
2.Firmy poplatek za nádoby s DPH, vystavují se faktury včetně DPH 21%.
3.Bytové družstvo platí za obyvatele domu místní poplatek a to na základě
a/platebního výměru nebo b/faktury DPH. 15%
4.Společenství vlastníků bytových jednotek platí za obyvatele místní poplatek: a/platební výměr nebo b/faktura s DPH 15%.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město vlastní společnost s ručením omezením. Je jejím 100% vlastníkem. V průběhu roku 2022 se tato společnost dostala do potížích a město rozhodlo o jejím "zrušení", jedná se zrušení z "rozhodnutí vlastníka" aby se předešlo případné platební neschopnosti a "krachu společnosti".
Společnost k 31.12.2022 i v současné době existuje, ale je v likvidaci.
Stačí tuto skutečnost napsat pouze do přílohy účetní závěrky, např. "Společnost .........., IČ: ........., která je ve 100% vlastnictví města, je v likvidaci." Nebo máme v souvislosti s účetní závěrkou města případně v souvislosti s daňovým přiznáním za rok 2022 ještě nějakou jinou povinnost související se závěrkou, účetnictvím či daněmi města.
Kromě výše uvede zmínky v příloze účetní závěrky, která může být i jinak a lépe formulována, mě napadá ještě případné vytvoření opravné položky (na účet 171) k účtu 061, kde máme zaúčtovaný "vklad" 100.000,00 Kč do společnosti, ale nic víc mě nenapadá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme nový lékařský dům, v 1.patře jsou praktičtí lékaři, v druhém by měl být zubař. Kolaudace proběhla v 5/2022, lékařky se nastěhovaly v 6/2022. Kolaudace druhého podlaží ještě neproběhla, počítáme 2/2023, ale prozatím ještě nemáme ani zubaře. Jak se zavedením do majetku?
Na 1.patro máme dotaci z OPŽP na regulaci tepla, která byla vyplacena již 12/2021. Mám zařadit 1.patro na kartu majetku a 2.patro až po její kolaudaci zvlášť na novou kartu nebo doplnit na původní kartu jako TZ budovy a navýšit cenu? Další náklady na 1. a 2. patro nebudou, ale máme tu jednu spornou fakturu na 1.patro, které se pan starosta brání a nechce ji proplatit, je ve výši cca 20 tis. Kč. Mám jí vedenou na 042, souvisí s kolaudací . Jak s ní mám naložit ? Nevím, zda se bude stornovat nebo se časem.
Ve dvoře je vjezd a parkování, mám dát společně na kartu také jako součást budovy nebo na novou kartu majetku jako vjezd a chodník?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně odměňování členů výborů a komise, kteří nejsou členové zastupitelstva.
Máme s nimi uzavřít dohodu o provedení práce nebo o činnosti?
Nebo existuje jiný způsob jejich odměňování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsem uzavřeli úvěrovou smlouvu a začali čerpat úvěr. Na položku 8123 jsem si oproti položce 6121 narozpočtovali celou část úvěru tj 15 mil. Kč-v roce 2022 jsme vyčerpali pouze 12 mil. s tím, že zbytek 3 mil. budeme čerpat v roce 2023. Máme udělat RO ke konci roku, aby jsme si vyrovnali polož 8123 na skutečné čerpání, anebo to není poviné. V roce 2023 jsme si zbytek nevyčerpaného úvěru dali opět na 8123 oproti pol. 6121. A jen je ještě ujistím u licencí - pokud je nakoupená licence na jeden rok dáváme do služeb, u licencí nad jeden roku už 61xx.Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková