Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
z běžného účtu 231 jsme poslali v listopadu 8 000 000,- Kč určených k investování zaúčtovala jsem rovnou na účet 069. K 31.12. máme pouze doklad, že fondy ještě nejsou zainvestované. Investice proběhla v lednu.
Měla bych přeúčtovat na 043, nebo jaký je správný postup? Děkuji mockrát za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 314 eviduji poskytnutou zálohu ČEZU za podíl na nákladech za připojení- smlouva k připojení k distribuční soustavě - na objekt, který v obci probíhá rekonstrukcí. Na toto máme uzavřenou smlouvu o připojení. Po připojení budeme doplácet zbylých 50%. U nás v obci dochází k "revitalizaci objektu" - týká se to této akce. Nejsem si jistá, zda bych neměla poskytnutou zálohu přeúčtovat na 052?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak správně zaúčtovat veřejnoprávní smlouvu.
Faktura za projednávání přestupků za rok 2021 byla vystavena v lednu 2022. Jak správně zaúčtovat předpis do roku 2021 a platbu v roce 2022.
Když je předpis i platba v jednom roce, tak účtuji:
předpis 348 MD 672 D
platba 231 MD pol. 4121 348 D
Děkuji za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jestli to mám dobře zaúčtované. K 31.12.2021 jsem vyřadila čerpadlo v účetní hodnotě - 54 257,- Kč ( 082 0050 / 022 0050) a zůstatková cena majetku je 19 526,- Kč ( 551 0300 / 082 0050 ). Oprávky jsou 34 731,- Kč a roční odpis je 2 724,- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme od fi Gordic podlicenci učetnictví a rozpočet a další-pokladna,matrika,evidence obyvatel , ve fa je uvedeno částka např. 39 000,-- Kč odečet původní mínus 30 000,--Kč, ind.sleva mínus 2700,--Kč. Takto je to u všech programů .Na fa jsou uvedeny částky za školení , import dat, práce síťové, vzdálená správa, prosím o radu jak toto zaúčtovat?Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pronajímáme společenský sál na zábavy a oslavy občanům. Při jedné oslavě nám byly poničeny dvoje dveře od wc. Cena nových je 2770,- + nové klíče s fabkou 567,-, celkem tedy 3.337,- za jedny dveře. Starostka je chce zaplatit od viníka. Prosím jak mám zaúčtovat nákup dveří a fakturovat škodu? Budou vstupovat nové dveře jako podlimitní TZ k budově do majetku? Děkuji, hezký den
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu s účtováním dotace z ÚP na VPP. ÚP nám vyplatil dle smlouvy 7x15 000,00 Kč. V měsíci srpnu jsem poslala vyúčtování na částku 13390,00 Kč, přesto od ÚP přišlo 15 000,00 Kč. Po upozornění nám sdělil ÚP, že provedou kontrolu, kde bude pochybení ze strany úřadu a částku 1 610,00 Kč budeme muset vrátit. Nevím, jak mám provést zaúčtování. Ve výdajích mám s ÚZ 13101 zaúčtovanou částku správně = 13 390,00 Kč, dotaci mám v rozpočtu i skutečnost 105 000,00 Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme dotaci od MMR (Ex post, investiční + neinvestiční, vlastní podíl 10 %, EU 85 %, SR 5 %). Žádost o platbu podána 01/2022, výdaje v roce 2021 - ty jsem tedy k 31.12.2021 dle žádosti označila ÚZ NZ a zároveň udělala dohad (388/403, 388/672).
Do žádosti o platbu dotace však byla zahrnuta i jedna faktura z roku 2019 (projektová dokumentace, pol. 6121), kdy se s dotací na tuto akci ještě nepočítalo, fakturu tedy nemám v roce 2019 označenou ÚZ NZ účetně (pouze zápisem na faktuře) a k 31.12.2019 není udělaný dohad. Mám k 31.12.2021 dohadovat i podíl na dotaci z faktury 2019 nebo pouze na výdajích 2021, které mám skutečně účetně označené ÚZ NZ?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat opravný daňový doklad, který nám přišel v lednu od firmy, která nám sváží odpad s mínusovou položkou, Je zde vyčíslena sleva za služby nakládání s odpady dle dohody k roku 2021 za papír a lepenku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nakoupila dluhopisové fondy CONSEQ . Ve smlouvě je uveden investiční horizont na 3 roky. Obec má zájem držet dluhopisové fondy jeden rok. Mám účtovat dluhopisové fondy na účet 253 a ocenění (ztráta k 31.12.2021) na účet 564 a nebo vycházet ze smlouvy a účtovat dluhopisové fondy na účet 063?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 2021 obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu na projekt Efektivní a moderní úřad, výše dotace 2 645 162,18 Kč (ukončení projektu 31.1.2023). Nejdříve nám byla zaslána dotace ve výši 793 548,64 Kč, z toho investiční
336 803,50 Kč a neinvestiční 456 745,14 Kč . Zaúčtovali jsme na účet 472. V prosinci jsme podali žádost o platbu a obdrželi jsme dalších 242 400,81 Kč jako neinvestiční, zaúčtováno máme také na 472. Celkové náklady máme do konce roku investiční ve výši 318 230,--Kč (pořízení elektronické úřední desky) a neinvestiční ve výši 568 866,--Kč. Můj dotaz je, co k této dotaci zaúčtovat na konci roku. Elektronická úřední deska byla zařazena do majetku v prosinci . Podíl dotace je z Evropského sociálního fondu – 85%, prostředky ze státního rozpočtu 10% , 5% náš podíl.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím jak si poradit u DaP. 1) Po nehodě byl úplně rozbit měřič rychlosti (byl vyřazen z majetku) a pořízen nový v ceně 61008,- Kč, k tomu beton na zabetonování sloupku 256 ,- Kč (účet 501). Aktivací majetku zařazen měřič na účet 022 v celkové výši 61264,- Kč. Pojistné plnění bylo proplaceno v této výši 61264,-Kč, zařazeno na účet 649. Ale teď k němu nemám nákladový účet. Co s tím?
2) Poničená dopravní značka 1365,- Kč a beton 358,- Kč, usazená našimi pracovníky a pojišťovna proplatila jako náklady na opravu v expertním systému (práce) celkem 2545,- Kč. Takže rozdíl 822,- Kč mám zdanit? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit se zaúčtováním příspěvku od občana na přípojku kanalizace a vodovodu ve výši 30.000,-Kč.
Obec vybudovala na konci roku 2020 novou místní komunikaci v nové lokalitě včetně osvětlení, chodníků atd. Před tím již byly zhotoveny přípojky vody a kanalizace původní majitelkou stavebních pozemků. Sítě nám dle darovací smlouvy převedla (bylo podmínkou pro st.povolení z MěÚ), pozemek pro komunikaci od ní obec odkoupila. Stavba komunikace byla s dotací Plzeňského kraje. Těsně před koncem obecní komunikace má pozemek místní občan, který na něm chce letos stavět. Tento pozemek nepatřil k těm zasíťovaným. Stavební firma nám vyšla vstříc a při výstavbě komunikace zhotovila i přípojku k tomuto pozemku. Snad jsem to popsala trochu srozumitelně a prosím jak zaúčtovat ten příspěvek 30.000,-Kč. Děkuji moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město financovalo přístavbu mateřské školy a obdrželo dotaci, kterou jsem zaúčtovala na 403, po kolaudaci jsem zařadila přístavbu MŠ z 042 na 021 s tím, že přístavbu převedeme MŠ, aby odpisovala a já převedu přístavbu na podrozvahu, kde evidujeme stavbu mateřské školy. Chtěla bych se zeptat, kdo bude rozpouštět transfer a jak to zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec buduje novou hasičku na místě, kde byl dům v majetku obce - dům byl 2021 dle mě zbourán (prostě tam není). Teď jsem si uvědomila (pozdě) a na základě inventur, že budovu nemám vyřazenu z majetku, není vyřazena z katastru nemovitostí, nabyl ani podán návrh na vklad - odstranění.
Obec má souhlas s odstraněním stavby od SÚ. Eviduji faktury na demoliční práce....dávám na 042 jako součást pořízení nové hasičky.
Na SÚ mě bylo sděleno, že čekají na žádost od obce o vyřazení stavby z KN.
Jsem z toho....ach jo...můžete prosím poradit co s tím...asi jsem měla já dát žádost na SÚ?
Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková