Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat na zaúčtování dotace, kterou jsme obdrželi od hlavního partnera projektu/příjemce dotace Gminy Krzyzanowice. Dotace poskytnuta na základě smlouvy o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, poskytovatel dotace MMR (z EFRR), hlavní příjemce dotace Gmina Krzyzanowice. Účtovala jsem 231 4232 nástroj 110 zdroj 5 bez ÚZ investiční část a 231 4152 110 5 bez ÚZ neinvestiční část oproti 472. Teď ale nevím jestli bude v PAP MMR jako poskytovatel, nebo 679 Polsko (partner který nám náš podíl přeposlal)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Mám dotaz ke kotlíkovému specialistovi. Máme uzavřenou smlouvu s KS, ve které je uvedeno, že obec uhradí KS 1. polovinu odměny po potvrzení z KÚ, že má občan nárok na kotlík. dotaci a 2. polovinu odměny obdrží KS poté, až občan obdrží z KÚ dotaci, kterou občan obci následně přepošle. Ve smlouvě s KS máme uvedeno, že obec proplatí odměnu na základě vystavené FA od KS.
V roce 2020 jsme na základě vystavené FA od KS uhradili 1. polovinu odměny a zbývající odměna by měla být uhrazena v roce 2021.
Máme tedy tu 2. polovinu odměny pro KS, která čeká na vyplacení (po obdržení všech náležitostí) dát na účet 3xx či do podrozvahy? Mám tuto nevyplacenou odměnu v účetnictví evidovat? Asi bych měla, když máme přesně uvedenou výši odměny...Prosím, o detailní účtování této nevyplacené odměny.
A ještě mám dotaz ke kotlík. dotaci (NFV). Obec má cíl 1, budeme dle smlouvy vracet půjčku (dotaci) SFŽP ve výši 600 000,- Kč. V tuto chvíli máme tuto částku na účtu 452. Je to vlastně příjem, který budeme v roce 2021 vracet i z toho účtu. Je to tak? Nebo se má ještě tato NFV někde zobrazit? Případně Vás požádám o detailní účtování. Moc Vám děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, katastr poslal oznámení o opravě chyby v údajích KN. Jedná se o opravu výměry parcely z původních 556m2 na 672m2, jedná se o 1 126,36 Kč do plusu, poradíte mi prosím, jak s účtováním ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím si rady s 042, na které mi zůstala částka za proj.dokumentaci ke stavbě, která je již zapsaná v majetku obce.
Prosím moc o radu, kam s tím???Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2020 musela obec při rekonstrukci školní jídelny zakoupit nový plynový ohřívač v ceně 81 177,- Kč a na základě požadavku HZS také stahovací protipožární roletu do výdejního okénka za 107 169,- Kč. Obě tyto věci jsou pevně připevněny ke zdi. Musím je zavést do majetku na účet 022 a inventarizovat? V obou případech šlo i vícenáklady, v rozpočtu na rekonstrukci ŠJ nebyly započítány.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu 2021 přišla faktura se zdanitelným plněním prosinec 2020 . Jedná se o drobný hmotný dlouhodobý majetek - herní prvek do 40 tis. pol .5137.
Tento herní prvek bude nainstalován v roce 2021. Jak provést zaúčtování
a kdy zařadit do majetkové evidence.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkající se nákladů daného roku. Předchozí účetní na začátku roku 2020 zaúčtovala do roku 2020 (leden) fakturu za provoz a údržbu plynáren. zařízení za rok 2019 ve výši 68 tis., datum vystavení dokladu, DUZP 31.12.2019. V rozpočtu taktéž na pol. 5169, par. 3633 částka 68 tis. Kč. Mně nyní přišla faktura za provoz a údržbu plynáren.zařízení za rok 2020 ve výši 68 tis. Kč. Nevím, co s tím, když v rozpočtu na to už nemám krytý výdaj a faktura z ledna 2020 měla být zaúčtována na rok 2019 (s tím rokem výdaj souvisí).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2014 na účtě 042 stále vedeme "přeložku trafostanice", jejíž poslední část byla zúčtována ČEZem až v roce 2020.
Přeložka byla financována z důvodu záměru stavby haly, který ale byl v roce 2020 definitivně zrušen.
Jak odúčtuji z 042 (jedná se o částku cca 2.800.000,- Kč) ???
Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám pozemek v hodnotě 5698,-Kč a v LV je na tento pozemek jak VB tak zástavní právo. Jak mám zaúčtovat jestliže věcná břemena eviduji 031/0301 org. 0031 a zástavní právo 031/0301 org. 0032.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci přeshraniční spolupráce jsme v roce 2019 uskutečnili několik kulturních česko-německých akcí a teprve ve 12/2020 jsme dostali dotaci od Euroregionu. Všechny výdaje byly dokladovány v Kč a v soupisce automaticky přepočítávány kurzem 25,842. Na základě kontroly výsledků projektu jsme obdrželi vyrozumění, že dostaneme částku 85 % ze soupisky uznaných výdajů v eurech. Udělala jsem zápis 344x672 ve výši přiznané dotace v kurzu 25,842. Dotace přišla na ČNB v kurzu 26,059. Mám účtovat o kurzovém zisku nebo opravit částku na 344x672 na skutečnost? (Dohad 388x672 jsem v roce 2019 zapomněla udělat, účtovala jsem jen 913x999.)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám účtovat inkaso z účtu kartou CCS- hasiči ,pohonné hmoty,
poplatky. CCS vždy provede inkaso z účtu a následující měsíc pošle fakturu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsem obdržela fakturu na Set-top-box s nulovou úhradou. Celková částka 3.312,-Kč. Pořízení pořizovací ceny set-top-boxu je rozloženo do 48 pravidelných splátek. Tzn. 69,-Kč měsíčně. Splátky budou účtovány v rámci měsíčních vyúčtování služeb O2. Mám tuto nulovou fakturu zařadit v prosinci do knihy faktur? A pokud ano jak ji zaúčtovat a jak zaúčtovat měsíční splátku za prosinec 2020 (úhrada v lednu 2021) a následné splátky za rok 2021 a další. A kdy zařadím set-top-box do majetku a v jaké ceně? Až po úplném zaplacení a v ceně 3.312,- ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji pěkný den, prosím o radu ohledně DPH na zateplení panelových domů. Panelové domy má ve správě naše příspěvková organizace, která je tedy i odepisuje. Město chce letos tři domy zateplit. Město bude žádat o úvěr a celou akci budeme účtovat tedy na městě včetně DPH a výdaje za zateplení nám budou vstupovat do přiznání DPH. Jedná se o panelové domy pro obyvatele města. Musí být tedy sazba DPH 15% v PDP za zateplení, i přesto, že město panelové domy nemá k ekonomické činnosti, ale příjmy z nájmu má příspěvková organizace ? Potřebuji se v tomto ujistit i dále u faktur za Technický dozor k zateplování a za BOZP na stavbě také 15% a PDP? Vše pak budeme účtovat, na 042 a pak zařadíme jako technické zhodnocení na 021 a předáním příspěvkové organizaci z 021 vyřadíme a dáme na podrozvahu ? A dále, prosím, jak řešit odvod z investičního fondu od příspěvkové organizace? Zastupitelstvo se dohodlo, že město si vezme úvěr, ale měsíčně musí odvádět příspěvková organizace z investičního fondu část na splátku úvěru. Jakým způsobem toto schválit, jak formulovat usnesení ? A jak pak celé účtovat, příjem úvěru, splátky úvěru a příjem od příspěvkové organizace z investičního fondu na část splátky z úvěru? Moc děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o objasnění ohledně zaúčtování projektů, týkajících se dlouhodobého hmotného majetku, např. projekt svodných vodovodních řadů, geologický průzkum pro stavbu rodinných domů. Eviduji tento majetek jako nedokončený na účtě 042. Je to správný postup nebo mám účtovat na účtu 041?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, pokud jsme obdrželi koncem prosince 2020 fakturu na výdaje spojené s realizací projektu, na který nám bude poskytnuta dotace (již máme rozhodnutí), zaúčtuji ve 2020 předpis faktury 042 (511) / 321, fakturu ale budu hradit k datu splatnosti až v lednu 2021. Mám tedy k 31.12.2020 udělat dohad dotace ve výši způsobilých výdajů 388 / 403 (672), když ještě způsobilé výdaje nebyly realizovány?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková