Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Kdo sestavuje střednědobý rozpočet? Musí sestavit střednědobý rozpočet účetní obce , finanční komise nebo je to práce celého zastupitelstva.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o kontrolu zaúčtování směnné smlouvy. Obec prodává pozemky - orná půda, ve směnné smlouvě cena 201.000 Kč, já budu vyřazovat z účetnictví v hodnotě 311.885 Kč.
377 / 647 - 201.000 Kč
554 / 031 - 377.885 Kč
Oproti tomu obec kupuje pozemky - orná půda, ve směnné smlouvě také cena 201.000 Kč. Cena obvyklá je zhruba 311.885 Kč.
042 / 378 - 201.000 Kč
Obec, podle smlouvy, zaplatí i návrh na vklad 2.000 Kč.
042 / 378 - 2.000 Kč)
Zařazení do užívání:
031 / 042 - 203.000
378 / 377 - 201.000.
Můžu dát celou částku za návrh na vklad do pořizovací ceny kupovaných pozemků? Nebo se to dělí napůl? A co účetní cena nad 260.000 Kč, nemusí se ještě nějak řešit?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vstoupila do dobrovolného svazku obcí. Tento svazek obcí obdržel dotaci na třídění odpadu . V rámci této dotace pořídili popelnice na tříděný odpad . Na základě smlouvy o výpůjčce dali tato nádoby obci k užívání - 1700 ks po cca 850,- Kč/ks . Následně obec předává tyto nádoby také na základě smlouvy o výpůjčce občanům. Obec také dostala k užívání jeden velkoobjemový kontejner ( hodnotou je investice ). Mám popelnice a kontejner evidovat např. na podrozvaze , nebo stačí podružná evidence např. tabulka. Bude mít tato výpůjčka vliv na daňové přiznání ?
Velice děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mnaše obec před 12 lety pořídila projekt na výstavbu kanalizace a ČOV. Z různých důvodů (finančních atp...) k výstavbě zatím nedošlo, proto máme projektovou dokumentaci za 1,2 mil Kč dosud na účtu 042. Nyní se však našlo technicky jiné - značně odlišné řešení stavby kanalizace, takže původní projektová dokumentace se vůbec nepoužije (ani částečně). Obec zadala u jiné firmy zhotovení nové projektové dokumentace podle nového řešení. Prosím, teď moje otázka zní : Když zastupitelstvo obce rozhodne o původní projektové dokumentaci (dnes nepoužitelné) jako o zmařené investici, jak ji vyřadím z účtu 042 a co je popřípadě ještě jiného potřeba schválit a zaúčtovat ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na podrozvaze máme evidován svěřený majetek MŠ a ZŠ. U MŠ skončila pětiletá lhůta udržitelnosti projektu (oprava MŠ a dodávka vybavení). Nyní bychom chtěli vybavení převést do majetku MŚ a podobně i některé vybavení, svěřené základní škole převést do majetku ZŠ. Je k tomu třeba souhlas zastupitelstva, je třeba sepisovat nějakou smlouvu nebo stačí předávací protokol? Eventuálně na co si dát pozor při převodu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám na stole fakturu za montáž litinových žlabů k odvodnění polní cesty a zhutnění a srovnání povrchu této cesty, která je sice na pozemku obce, ale jako stavba není polní cesta v majetku. Celková částka za provedené práce činí 65 tis. Kč. Co s tím a jak účtovat fakturu? V případě komunikace, kterou máme v majetku a nemá odvodnění, bych účtovala jako TZ stavby, ale tady nevím...}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Městys vlastní budovu, ve které je školní jídelna, tělocvična a nebytové prostory (obchody). Prostory jídelny využívá PO Základní škola na základě Smlouvy o výpůjčce, nebytové prostory městys pronajímá. Tělocvičnu (velká + malá) využívá bezplatně ZŠ pro potřeby výuky (bez smlouvy, ale uvedeno ve schváleném ceníku), dále městys poskytuje dalším subjektům, kteří platí za využití dle ceníku. Dotaz: 1) Jakou smlouvu uzavřít ze ZŠ na tělocvičnu, je možné smlouvu o výpůjčce (aby bylo bezplatně)? Ale je možné uzavřít na dobu neurčitou a jen na část dne dle školního rozvrhu např. do 16 hod.? 2) Ostatní, kteří využívají prostory tělocvičny, platí dle schváleného ceníku, je vystavován pokladní doklad. Je nutné uzavírat nějakou smlouvu? A pokud nějaký subjekt využívá prostor tělocvičny dlouhodobě např. 2-3 týdně, je vhodné uzavřít Smlouvu o nájmu za účelem sportu? Pozn.: máme rozhodnutí na poskytnutí dotace na výměnu podlahy v tělocvičně a potřebujeme mít v pořádku smluvní vztahy.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych prosím poradit s účtováním dotace na síť WiFi4EU. Projekt WiFi4EU byl realizován na základě žádosti, kterou obec podala. Evropská komise tuto žádost schválila a přidělila obci voucher do výše 15000,- Euro. Obec si měla zajistit dodavatele dle výběrového řízení v zemi obvyklé (poptávkové řízení) a s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo na předmět přidělení voucheru. Když firma dílo zhotovila, obec potvrdila na základě předávacího protokolu dokončení díla. Zhotovující firma si na základě potvrzeného předávacího protokolu a smlouvy s obcí požádala Evropskou komisi o úhradu nákladů s realizací projektu v obci. Obec vůbec nedisponovala s žádnou finanční částkou na tento projekt. Jediné co obec má je předávací protokol a faktura od firmy pouze na vědomí, která obsahuje přesnou částku požadovanou po Evropské komisi. Na základě této faktury bychom měli zařadit do majetku. Prosím tedy o radu, jak tento případ zaúčtovat. Na email pošlu fakturu a smlouvu o dílo.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu školy, která byla dána PO:ZŠ a MŠ do výpůjčky. Nyní schválilo zastupitelstvo půdní vestavbu učeben v této budově, s tím, že ZŠ bude žádat o dotaci do 5. výzvy PRV LAG Podralsko cca 5 mil. Představa obce je,že poskytne převodem na účet školy celou částku na předfinancování projektu a vlastní podíl (cca 6 mil.), ta bude vše hradit a po získání dotace, převede finance obci. Prosím o účtování všech převodů (účty, vč. RS) i majetku.
Nyní mám již na 3113/6121 zaúčtovanou projektovou dokumentaci na tuto vestavbu. ve výši 122 tis.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rozšiřujeme sběrný dvůr, na který dostaneme dotaci Ex-post.
Přišla mi faktura - je to způsobilý výdaj - investiční výdaj. Ale jde mi o to, že je to plechový kontejner 4ks - 1x za 52.030 Kč, dále také ocelový kontejner ale jiný rozměr 2 ks - 1ks za 59.290 Kč a pak 2x plastový box 1ks za 4.356,- Kč. a k tomu 2x víko plastové 1ks za 1089 Kč. Všecky nástroje, zdroje a UZ vím. Ty velké kontejnery teda asi přes 042, ale co ty malé plastové boxy? majetek jako takový zařazuju přes 042, ale toto je nízká hodnota. Jde to opravdu přes 558? Toto jsem nikdy nedělala tady to vybavení u nějaké investiční akce. A když pak zařazuju do majetku celou "akci" tak když ty nádoby levné nejsou přes 042 tak jak mi to vstoupí do hodnoty celého toho majetku? Děkuji za odpověď. Já to pořád nechápu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s vybavením restaurace. Obec dokončila přístavbu restaurace a bude ji pronajímat. Nájemce už byl schválen, ale obec pořád ještě dokupuje různá zařízení.
1. Pořídil se konvektomat (předpokládám, že ten nechám v majetku obce a on ho bude pouze užívat - SU 022).
2. Místní truhlář dodělal parapety, garnyže (ty budou asi ještě součástí stavby - 042).
3. Dále vyrobil různé poličky, věšáky a skříňky v hodnotě od 1.000,00 - 3.000,00 Kč (cca 15ks). To bych měla evidovat na SU 902?
4. Místní šikovný kutil nakoupil materiál a vyrobil nerezové stoly do kuchyně, různé držáčky na kytky apod....materiál v hodnotě 9.000,00 Kč + práce (dohoda o provedení práce na 30.000,00 Kč). A s tím si teda nevím rady vůbec. Aktivaci materiálu? Ale co mám zaevidovat do majetku, když mi není nikdo schopen říct, co vlastně všechno vyrobil?
5. Obec nakoupila vybavení kuchyně (nerezové stoly, fritézy, gastro nádoby, lednice, mrazák...) a veškeré stoly a židle dovnitř i na terasu. Zaúčtovala jsem na SU 028, případně 902.
A teď co s tím vším. Vypsat vše jako přílohu ke smlouvě, nechat v majetku obce a nájemce to bude jen užívat? (A když to rozbije, tak mu koupíme nové?) Nebo dát ke smlouvě a vyřadit z majetku? Vůbec nevím co s tím. Moc děkuji za každou radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v lednu jsme podali daňové přiznání a zaplatili jsme siniční daň za rok 2019 - 3 600,- Kč za vlastní auto, které využíváme jako provozovatel ČOV.
Nyní nám došel platební výměr na úrok z prodlení 237,- Kč. Na dotaz FÚ mi bylo řečeno, že se má daň platit zálohově a že můžu tedy pro letošní rok zaplatit klidně i celou částku 3600,- Kč jako zálohu najednou.
Silniční daň v lednu 2020 za rok 2019 jsem zaúčtovala: 531/231 6399-5362.
Jak mám nyní zaúčtovat zaplacenou zálohu pro rok 2020 3600,- Kč a co pak udělat na konci roku, když budu v lednu zase platit normálně 3600,- Kč jako siniční daň při podání daň.přiznání?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně účtování dotace z MŽP na sběrný dvůr typ ex post. Rozhodnutí o poskytnutí dotace EU ve výši 3.933.766,45Kč (85%)
účtování 915/999. Zařazení dvora do majetku(listopad 2019) zápis 388/403 ve výši 3.933.766,45Kč .V prosinci přišla část dotace, kterou jsme mohli dle sdělení z fondu ŽP považovat za vyúčtovanou , proto účtování: 231/374 ve výši 1.060.157,40Kč,následně 374/346 a 346/388.
V roce 2020 přišlo z MŽP opatření, ve kterém nám sdělují , že dotace bude krácena z důvodu porušení podmínek o 718.402,26Kč. Protože je transfer vypořádán a znám jeho výši účtuji: 346MD 2.155.206,79/388D 2.873.609,05 a 403D -718.402,26.Nyní jsem, zjistila,že mi nejde účet 403 o 1.060.157,40Kč.V prosinci jsem asi udělala chybu , ale nevím si rady s opravou.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den prosím o účtování.Zakoupeno bylo 100 ks kalendářů za cenu 8.000,-Kč.Prodáno bylo 60 ks za cenu 50,-Kč/kus a darováno 40 ks.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme obec - plátci DPH, v rozborech vody nyní vyšla vyšší dávka arsenu, tudíž voda nesplňuje normy, starostovi bylo doporučeno koupit rodinám s malými dětmi vodu balenou kojeneckou.
Prosím, jak účtuji? účty, paragraf, položku a řeším DPH, když u vodného/stočného ji řeším?
Moc děkuji :-)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková