Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu jak zaúčtovat dar obyvatelům, kteří vyhořeli a zda k tomu musí být nějaká darovací smlouva a schválení na zasedání ZM. Zatím se zastupitelé jen dohodli na pracovní schůzce.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dovolte mi tento dotaz:
Pokud zastupitelstvo neschválí závěrečný účet města za rok 2019 v termínu do 30.6.2020, co by následovalo - jaký důsledek by to pro město mělo ?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak účtovat když na účtě 909 0971 ( 56.081,56Kč) máme vedeny pronajaté kontejnery, které jsme v letošním roce odkoupili za (9.912,93Kč). Bohužel hned jsme si to nedali do souvislosti a v lednu a březnu účtovali klasicky o pořízení majetku. Jak tedy z 909 od účtovat? 909/???
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, budeme schvalovat účetní závěrku mateřské školy. Neinvestiční příspěvek na provoz obsahoval i částku na platy pro pracovníky, jelikož se nevědělo kolik peněz dostane MŠ ze státního rozpočtu. Po uzavření roku 2019 má MŠ hospodářský výsledek ve výši cca 290000,- Kč. Je to vlastně zůstatek z příspěvku zřizovatele na platy, který nakonec nebyl použitý a platy byly uhrazeny ze SR. Finanční výbor navrhuje, aby částka byla vrácena zpět zřizovateli, protože převádění do rezervního fondu a fondu odměn by bylo zbytečné. Nejsem si jistá podle jakého § zákona 250/2000 Sb. postupovat. Předem děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec obdržela finanční dar poskytnutý spolkem na nákup materiálu na šití roušek, které zdarma šili naši občané.
Materiál obec nakoupila a rozdělila občanům.
Jak mám účtovat poskytnutý finanční dar a dále jak účtovat nakoupený materiál.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím jak zaúčtovat Servisní smlouvu programového vybavení CODEXIS GREEN , na základě které bude umožněn přístup k licenci a zajištění poradenské a servisní služby.
Fa- 43 560,- Kč - jedna částka zahrnuje
Servisní smlouva cod. gr.
Licence k užití cod. gr.
Monitor Obecní samospráva cod. gr.
Sledované dokumenty cod. gr.
Předplatné cod. gr.
Předpl. Monitor Obecní samosp. cod. gr.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, letos obdrželi jsme fakturu za vedení projektu (nákup hasičského auta). Projekt byl ukončen v loňském roce a auto zařazeno do majetku rovněž vloni. Jak mám zaúčtovat? Mám opravit hodnotu majetku? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
součástí návrhu závěrečného účtu je hospodaření založených právnických osob. Zveřejnili jsme řádně (společně se ZÚ a ÚZ)
hospodaření našeho založeného s.r.o., projednáváno bude ZM 04.05.2020. Dnes nám však daňový poradce opravil účetní závěrku společnosti s.r.o. s tím, že příloha a hospodářský výsledek je beze změn. U rozvahy však došlo ke změně u aktiv a pasiv, rozdíl je cca 5 tis. Kč. Vyvěšena aktiva = pasiva 593 tis. Kč, po opravě výkazu rozvaha daňovým poradcem jsou aktiva = pasiva 598 tis. Kč. Je možno na zasedání ZM s touto skutečností zastupitele seznámit, v konečné verzi závěrečného účtu provést tuto změnu, a pak po zapracování správné výše aktiv, popř. dalších připomínek zastupitelů, vyslovit souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad?
Moc děkuji za odpověď a přeji příjemné dny a pevné zdraví,}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně "minusového" plnění rozpočtu:
Téměř ke konci měsíce dubna vychází plnění rozpočtu (zatím jsme RO neměli) u financování - 11 % (cca 100 tis.). Na rok 2020 máme schválený přebytkový rozpočet (21 mil. příjmy; 20 mil. výdaje, 1 mil přebytek) s tím, že součástí rozpočtu jsou i splátky úvěrů z předchozích let ve výši 2,7 mil. Tyto splátky jsou financovány částečně přebytkem a vlastními prostředky z minulých let (tj. zapojení úspor z min.let ve výši 1,7 mil.). Financování celkem je tedy -1mil.; položka 8124 -2,7 mil. a na položce 8115 je schválena částka 1,7 mil. Mám řešit v jednotlivých finkách v průběhu roku krytí výdajů rozpočtu, tj. brát v potaz skutečné příjmy? Sice máme příjmy schválené vyšší než výdaje, ale aktuálně jsou nižší (vychází schodek 100 tis.). V dubnu proběhla úhrada plánovaných investic (při schvalování rozpočtu se s nimi počítalo). Můžu "využít" schváleného zapojení prostředků z min. let, i když v usnesení je, že budou použity na splátky úvěrů? Nebo musím udělat rozpočtové opatření na zapojení financování? Přijde mi to zbytečné, když další větší investice zatím nerealizujeme a příjmy postupně "přijdou". Nebo to v průběhu roku nemám řešit a až ke konci roku tomu věnovat pozornost? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obrátili se na nás zřízené příspěvkové organizace ve vztahu k novele DPH od 1.5.2020. Řeší otázku správné sazby DPH u stravování. Školní jídelny vaří v rámci doplňkové činnosti pro cizí strávníky, ale vzhledem k současné situaci, vydávají obědy pouze do jídlonosičů. V tomto případě by sazba DPH měla zůstat nadále 15 % ? ??
Až bude obnovena činnost jídelny v normálním provozu, tak na obědy zkonzumované na místě již standardně bude 10 % sazba.
Děkujeme za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V kulturním domě pořizujeme kuch. linku v hodnotě 73.000 Kč. Četla jsem Vaše odpovědi, ohledně zařazení na 021 (tech.zhodnocení budovy) nebo 022.
Přesto prosím o konzultaci....kulturní dům slouží obci k pořádání různých akcí, zároveň se pronajímá občanům na oslavy apod. Takže já se osobně kloním spíše k 021 jako součást stavby. Žádná původní linka tam nebyla.
A ještě jeden dotaz - obec nakoupila roušky, které potom dala k dispozici volně k braní občanům. Ve směrnici máme, že o zásobách neúčtujeme, jelikož žádné zásoby netvoříme a rovnou materiál spotřebováváme. Tyto roušky jsem zaúčtovala na 501, pol. 5139. Dále nám roušky na dohodu o prov. práce ušila místní švadlena...tam jsem zaúčtovala jako klasický mzdový náklad...je to tak správně?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ještě bych se vrátila k tématu "roušky". Pročetla jsem si zde dotazy, ale potřebovala bych poradit v mém případě. Několik žen v naší obci ušilo roušky pro občany. Tyto ženy podepsaly s obcí Dohodu o provedení práce a obec pak tyto roušky zdarma rozdala všem občanům. Materiál si na roušky zajistily ženy samy bez finanční účasti obce. Budu účtovat jejich odměny par. 5213, ten je jasný a použiji normálně položku 5021 a účet HK 521? Roušek se rozdaly tak 2/3, zbylou 1/3 zaúčtuji do zásob a jak? Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město bude provádět výměnu několika sloupů veřejného osvětlení v ulici XY. VO vedeme na jednotl. inventárních kartách dle ulic. 10 ks sloupů VO z celkových 20 ks se budou demolovat a nahrazovat novými, a to komplet vč. zemní kabeláže. Chci provést částečné vyřazení stavby (10 ks), ZC vyřazených ks naúčtovat na 042 a po dokončení akce nové (vyměněné) sloupy VO přiřadit k původní kartě VO ulice XY . Je, prosím, takový postup správný? Nebo i v tomto případě jde o TZ stávajícího VO, i když jsou sloupy i s vedením úplně nahrazeny novými a dojde pouze k navýšení hodnoty majetku bez jeho částečného vyřazení?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO schválilo v březnu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 34.000,- na zachování malé prodejny v obci (provozuje jiná firma než obec). Smlouva byla podepsána, dotaci jsme v dubnu odeslali, ale zjistila jsem, že v rozpočtu nejsou prostředky na §2141. Rozpočet schválen na §. Zároveň máme od ZO schválenou rezervu pro radu a starostu (§6409,5901) na akutní, nepředpokládané výdaje. Mohu na pokyn starosty přesunout 34.000,- z 6409,5901 na 2141,5213? O tomto přesunu informovat zastupitele na nejbližším ZO? Nebo to musí schválit rada? Jedná se při tomto přesunu o rozpočtové opatření? Děkuji za Vaši odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos budeme kupovat ojeté auto pro obec a vyřadit musím stávající Felicii pořízena r.2000 cena 277 200,-Kč paní přede mnou dala odpis na 20 let takže zůstatková cena je ještě k 1.1.2020, 11 550.- na auto budu mít likvidační protokol o zlikvidování,auto je již nepoužitelné, prosím o radu o zaúčtování odpisu a ještě zůstatkové ceny. děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková