Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodali jsme obecní čtyřkolku, kterou používal lesník a platil nám nájemné. Obec platila pouze povinné ručení, veškeré opravy si lesník hradil sám. Nyní čtyřkolku prodáváme - mimochodem už asi pět let stojí v garáži a nepoužívá se. Dotaz zní - odvést DPH nebo ne?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní Schneiderová,
prosila bych o kontrolu, zda-li mám správně narozpočtováno. Poprvé zapojuji do rozpočtu splácení úvěru, pročítám si Vaše odpovědi, ale zjišťuju, že moje analytické myšlení, jaksi stávkuje.
Příjmy máme 12 654 500,00 Kč, Výdaje - 11 156 900,00 Kč, splácení zápůjčky od SFŽP ve výši 110 000,00 Kč jsem dala na stranu DAL mínusem a na položku 8115 - financování jsem dala na stranu DAL plusem částku 1 607 600,00 Kč. Raději Vám zase do e-mailu pošlu pdf soubor rozpočtu - pro lepší pochopení mých myšlenkových pochodů. Něco se mi na tom nelíbí, ale nevím co.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V sousední obci je ZŠ +MŠ, která má v naší obci odloučené pracoviště MŠ.Zřizovatelem je sousední obec.Dnešního dne k nám na obec byl zaslán dar od MND ve výši 60000 Kč na nákup herních prvků do školní zahrady.Do jednoho roku máme zaslat zprávu a fotografie,aby bylo zřejmé,že jsme herní prvky zakoupili a zařadili do majetku na účet 028.Bude se jednat o tři hrací prvky,ovšem letos je zakoupit již nestihneme .Prosím jak o tomto účetním případě účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 bylo dle údajů v technickém průkazu vyřazeno ("sešrotováno") vozidlo výjezdové jednotky hasičů. Bohužel jsem nevyřadila v roce 2018 z majetku a k dnešnímu dni máme vozidlo stále evidováno v inventuře. Budeme jej vyřazovat nyní, na konci roku 2019.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme malá obec, ze zákona je zřízen finanční a kontrolní výbor.
Od 1.1.2020 je nově vykazována zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019. Budeme ji také zpracovávat, když nevykonáváme veřejnosprávní kontrolu a nezřídily funkci interního auditu nebo se na nás bude vztahovat výjimka podle zák.č. 416/2004 Sb., § 32 odst. 4 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat úhradu za zřízení věcného břemene dle smlouvy o zřízení VB, kde povinný jsou majitelé pozemku (občané obce) a oprávnění jsou GasNet, s.r.o. a GridServices, s.r.o. Město je v pozici investora, resp. dle smlouvy se investor zavázal dodatečně uhradit veškeré nároky třetích osob vznesené z důvodu zřízení a provozování plynárenského zařízení na jejich pozemcích, které nebyly vypořádány v rámci původní stavby formou věcného břemene. Mohu účtovat pouze o službě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město dostalo na projekt dotaci ze SFŽP z OPŽP. 1) Máme k tomu informaci o zaúčtování: ÚZ 15974, položka 4216. Položka ze SFŽP by však měla být 4213? V tom případě by však neseděl ÚZ.
2) Dále zápůjčka se bude chovat jako úvěr: ÚZ 90999 a položka 8123. Měly by být tímto ÚZ 90999 označeny i výdaje? A až se bude tato zápůjčka splácet, tak označit ÚZ i splátky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat přijatou dotaci. Do e-mailu bych Vám poslala sken Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Svazek DSO buduje kanalizaci a ČOV ve dvou obcích, které jsou členy svazku DSO 6.12.2019 jsme obdrželi první investiční dotaci ve výši 22.665.824,79. Jak tuto přijatou dotaci zaúčtovat? Na jaký UZ,položku, Prostorovou jednotku a Nástroj? K dnešnímu dni mám zaúčtováno jen na podrozvaze 955 celou částku Dotace, tj. 115.639.724,61 Kč. Jak postupovat i s účtováním z podrozvahy k obdržené dotaci ve výši 22 mil. Kč. Bude se účtovat i dohad k 31. 12. 2019 a v jaké výši? Dále mám dotaz, jak účtovat přijaté faktury. Tuto přijatou dotaci máme k fakturám, zaúčtovaných 2015 - 2019.Tyto faktury jsem účtovala na 042 a ORG. Platby faktur na 2321/6121 a ORG, ale žádný UZ,Prostor.jednotka a ani Nástroj. I k těmto fakturám se váže přijatá dotace 22 mil. Kč. Mám nějakým účetním zápisem doúčtovat UZ, Prostor. jednotku a Nástroj? Od kdy musím v letošním roce účtovat platbu faktur na UZ,PJ a Nástroj? Děkuji moc a omlouvám se, že můj dotaz odesílám koncem roku, ale až v prosinci svazek DSO obdržel první proplacenou dataci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byl nám nařízen odvod za porušení rozp. kázně k investiční dotaci na víceúčelové hřiště, protože jsme pozdě požádali o kolaudaci a nebyl splněn termín dokončení. Musím také v evidenci majetku na kartě víceúčelového hřiště snížit transfer o částku tohoto odvodu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od MŽP jsme v 11/2018 obdrželi " Registraci akce a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace-Zlepšení nakládání s odpady. Dotace Ex post, je uvedeno, že rokem financování je rok 2019 s ukončením realizace akce 31.12.2019.
V roce 2018 jsem zaúčtovala pouze na podrozvahu 955/999.
Do rozpočtu r. 2019 jsem zavedla pol. 4216 s N106+Z5+Uz15974 a k tomu i výdajové položky + vlastní zdroje N106+Z1. Během roku
jsem na tyto výdajové položky účtovala faktury ( za zpracování žádosti, projekt). 11. 12. 2019 jsme obdrželi od MŽP Rozhodnutí - ZMĚNU, s tím, že rokem financování je rok 2020 a realizace bude ukončena k 31.3.2020. Závěrečné vyhodnocení je 30. 9. 2020. Letos dotaci již neobdržíme a fa za samotnou dodávku kontejnerů + stání pod kontejnery bude výdajem rozpočtu 2020. Můj dotaz - rozpočet roku 2019 - RO zrušit pol. 4216 a výdajové položky včetně vlastních zdrojů + opravit v účetnictví zaúčtování faktur?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 pořídil mikroregion pro své obce Digitální povodňový systém.
Na danou akci získal mikroregion i investiční dotaci. Odpisový plán byl stanoven na dobu 5 let - odepisování skončilo k 31.12.2018 /5let byla i doba udržitelnosti projektu/.Majetková karta byla odepsána na 0 Kč.
V roce 2019 předal mikroregion jednotlivým obcím majetkové podíly dle rozpisu smlouvy a to darovací smlouvou.
Účtovala jsem pořizovací cena ve výši podílu obce proti oprávkám v plné výši a zůstatková cena je 0,- Kč. Mikroregion je VÚJ a přebírala opět VÚJ a to obec.
Kontrola z kraje při dílčím přezkumu mi řekla, že jsem nepostupovala dobře a mám se řídit ČÚS 708 a účtování narovnat, ale nevím jak.
Je případným porušením předpisu při přebírání majetku od vybrané účetní jednotky převzetí v zůstatkové ceně 0,- Kč když už majetek byl do nákladů prostřednictvím odpisů jednou celý přenesen? Měli jsme za to, že v případě změny ocenění (reprodukční pořizovací cena) by došlo znovu k přenášení hypoteticky stanovené hodnoty majetku do nákladů a problém je tu i s oceněním (kdo by
stanovil a jak, jde o majetek vyšší hodnoty).
Děkuji za odpoveď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu a radu jak správně zaúčtovat Investiční dotaci z kraje.
Letos jsme dostali dotaci ve výši 1 mil. Příjem byl účtován 231 pol. 4222/374 výdaj při zaplacení faktury výdaj s ÚZ 321/231 platba byla v celé výši dotace. Je to pro mě nové a nevím jak dál když vyúčtování jako takové ( i když nulové) bude příští rok. Zda už letos snížit 374/403??? Nebo se to dělá přes dohadnou položku???
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poprosila bych o doplnění mého dotazu z 11.9.2019 - ohledně stavby kaple soukromým investorem, který nám ji po dostavbě má zdarma předat. Obec mu na to darovala dřevo. Bylo to letos pokácené, takže jsem to neměla na skladě k poslednímu dni loňského roku. Dřevo budu muset ocenit RPC (kácelo se toho hodně i na prodej a nejsou přesně vyčísleny náklady na prodej, na dar a na sklad). Zaúčtuji dřevo 123/508 v RPC a na základě darovací smlouvy odepíši 543/123 ?? Přemýšlím o tom, že budeme aktivovat mzdu našeho pracovníka na 042, protože na stavbě pomáhal a my si to k hodnotě předávané stavby přičteme ( viz právě odpověď na dotaz z 11.9.2019), jestli by i to dřevo nešlo tak nějak vyřešit.
A ještě malá podotázka - je možné účtovat předpis u vydané faktury jiné obci zápis 374/348, když jim tu platbu budu vyúčtovávat? Museli nám tu platbu poslat na základě vystavené fa a ne na základě VPS. Vím, že to hloupý dotaz, ale mě se tam ty dvě trojky zdají být divoké :-).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má kulturní dům na který už je vydán demoliční výměr. Objekt není ještě zcela odepsán. Prodáváme kotel, který je umístěn v tomto kulturním domě. Určitě budeme prodávat ještě i jiná zařízení před demolicí. Objekt byl využíván k pronájmu, Na nákupy zařízení jsme uplatňovali DPH. Kupující je občan plátce DPH.
Jak máme postupovat při prodeji? Jsme malá obec se starostou a zastupitelstvem.
Předpokládám, že nám stačí souhlas starosty s prodejem a nemusí být kupní smlouva. Bude stačit pouze vystavit fakturu na prodej a nevím jestli s DPH.
Prosím o postup zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak postupovat u smluv na vodovod.
V majetku vedeme a odepisujeme vodojem za 1 886 188 ,- Kč a vodovodní řády a zdroje za 381 043,- Kč. Tento majetek je z 80.let a byl pronajatý v 90.letech JVS. Vodárenský svaz nám majetek vrací. Podle informací, které mám, by vodovod provozoval ČEVAK včetně běžných oprav. Velké investice by financovala obec. Je to ale zatím v jednání. Fond obnovy zřízený nemáme.
Jsme plátci DPH. Z pronájmu jsme odváděli daň. Od JVS jsme dostali k podpisu kupní smlouvu, kdy nám JVS prodává výtlačný řád upravené vody a Akumulace čerpací stanice za 3 736 121,- Kč.Tuto částku budeme splácet 10 let podle splátkového kalendáře. O DPH nebylo v kupní smlouvě ani slovo. Když jsme se JVS ptali, jak to bude s DPH, přišla odpověď, že po poradě s jejich daňovým poradcem navrhují zapracovat DPH do smlouvy. Dále nám poslali darovací smlouvu, kdy nám darují oddělitelný vodohospodářský majetek v účetní hodnotě 3 528 583,- Kč. a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na investiční činnosti obce. Nevím, zda jsou předmětem DPH i tyto smlouvy.
Moc Vás tedy prosím o radu a pomoc, jak postupovat účetně včetně zapojení částek do rozpočtu a také v oblasti DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková