Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě kontroly OSSZ vznikl přeplatek na sociálním pojištění u našeho zaměstnance ve výši 3698,- Kč (za organizaci ve výši 2928,- Kč a za zaměstnance ve výši 770,- Kč). Jak zaúčtovat příjem přeplatku a následně vyplacení 770,- Kč zaměstnanci? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec, plátce DPH, provádí zasíťování obecních pozemků určených pro výstavbu RD. Vím, že bychom mohli uplatnit nárok na odpočet DPH v případě budování kanalizace ( provozuje obec) a vodovodu ( bude pronajat)
1. Mohu odpočet uplatnit již nyní, v průběhu stavby, kdy dodavatel vystaví samostatnou fakturu na vodovod a kanalizaci?
2. Je třeba v zastupitelstvu schválit, že vodovod bude pronajat? Není třeba mít již nyní smlouvu?
3. Na zbudování sítí máme obdržet od MMR dotaci, znamená to, že sítě budou naším majetkem po dobu udržitelnosti a tedy je nemůžeme připočítat k ceně za prodávané pozemky? Zatím stavbu realizujeme, pozemky se budou prodávat až bude vše hotovo, včetně komunikací a vjezdů.
4. Veškeré náklady související s výstavbou sítí a příjezdové komunikace eviduji na účtu 042. Mám stavbu rozdělit na jednotlivý pořizovaný majetek, např. zvlášť kanalizaci, vodu, komunikace, VO...?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrola KÚ ve 4/2020 zjistila, že jsem účtovala příjem neinvestiční dotace: "Příspěvek na obnovu lesních porostů" SÚ231/374 – 44tis. V té době jsem neměla smlouvu (ta přišla až v lednu) a potom jsem na to přiznám se zapomněla. Mám to opravit, ale nevím jak, nesmím to v r.2020 účtovat na účet 672. Nevím jestli je částka tak významná, že bych musela použít SÚ 408. Nejraději bych opravila zápisem 374/672.
Dotace je zaplacením finančního příspěvku dle smlouvy vypořádaná.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vystavuji fakturu za refundaci mzdy na částku 13.890,- Kč,
hrubá mzda 10.381,-, SP 2.575,- ZP 934,- Kč. Předpis faktury bych zaúčtovala takto:
311 MD 13.890,- Kč / 521 Dal 10.381,- 524 Dal 2.575,- a 524 Dal 934,- Kč.
Úhradu faktury bych účtovala:
231/ 2123/5011 Dal mínus 10.381,- 231/2123/5031 Dal mínus 2.575,- Kč 231/2123/5032 Dal mínus 934,- Kč a 311/ Dal 13.890,- Kč.
Je to tak správně? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme neinvestiční dotaci ex-post prostřednictvím FMP- projektového partnera z prostředků Evropského Fondu pro regionální Rozvoj (ERDF) Evropské unie. Domnívám se, že by to měla být příjmová položka 4123, ale nejsem si jista. Můžete mi poradit?
Děkuji za ochotu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci klesl počet zastupitelů pod 5,koncem února 2020 jsme měli audit,dostali jsme zprávu o provedení přezkoumání,tato se ještě v plném počtu zastupitelů schválila,byla bez výhrad.Nové volby do obecního zastupitelstva budou až v září ,
Můj dotaz je : Návrh závěrečného účtu za rok 2019 předložím zbytku zastupitelstva ,ale schválen nebude,to je mi jasné.
Návrh zveřejním na 15 dnů,poté sejmu?Neschválený návrh závěrečného účtu pošlu Krajskému úřadu?Schválený-po ustavujícím zasedání- potom (někdy na podzim )normálně zveřejním a zašlu Krajskému úřadu?Kdy v tomto případě bude schválení roční účetní závěrky?Také až bude komplet zastupitelstvo?Děkuji za odpověď .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme podepisovat smlouvu na velkou investiční akci, která bude probíhat 2 roky. Ve smlouvě bude obsažen i harmonogram, ve kterém bude uvedeno, kdy které práce proběhnou a budou vyfakturovány. To znamená, že celkové výdaje budou rozděleny na 2 rozpočtové roky - 2020 a 2021. Chci se zeptat, jestli musíme mít v letošním rozpočtu před podpisem smlouvy krytí na celou akci (na celkové výdaje) nebo stačí na výdaje, které se podle harmonogramu ve smlouvě letos uskuteční.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. V 12/2019 jsem zapsala kupní smlouvu na majetek
zápisem 558/389(nevěděla jsem jaký bude rozpis). V 3/2020 byl udělaný dodatek ke kupní sml. Následně přišla od firmy faktura a naším investičním oddělením byla proúčtována MD 558 i 042 xxxx/ D 231 xxxx, pol.5137 i 6122. Teď mi ale přebývá ta dohada a nevím co s účtování 558 a 042. Můžete mi,prosím poradit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obecním domě provádíme vyvložkování komínu. Jedná se o opravu nebo technické zhodnocení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do rozpočtu r. 2020 máme schválenou realizaci investiční akce "Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově" za podpory dotace MO ČR. Po zahájení akce, v rámci demontáže původních zídek byla nalezena schránka z pamětními historickými dokumenty - tato předána k muzeu. Původní schránka byla značně poškozena - nepoužitelná. K novému uložení dokumentů bylo zadáno zhotovení nové schránky z měděného plechu v ceně pořízení cca 5 tis. Kč., která bude zaletována a opětovně uložena do obnoveného památníku.
Dotaz: pořízení nové schránky je součástí obnovy památníku (skutečnost je vyvolaná investičním záměrem) - investiční náklad pol. 6121, dokončený majetek SU 021. Nebo vést schránku raději samostatně jako DDHM - SU 028.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec realizuje projekt "Sociální bydlení". Přípravné práce byly zahájeny v roce 2018. Požádali jsme o dotaci z MMR - Integrovaného regionálního OP, kde 95% dotace je z fondu ERDF a 5% dotace z obce. Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi až v letošním roce, kdy se akce realizuje. Můžu označit výdaje UZ, nástroj, zdroj a rozdělení částky na fakturách z minulých období ručně a takto opravené účetní doklady poslat k vyúčtování dotace?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
město rekonstruuje vzduchotechniku v Mateřských školkách. Hodnota projektu je cca 1 mil Kč na jednu školku. Na projekt je čerpána investiční dotace. Dle pokynu D-22 budeme zařazovat vše jako samostatné movité věci (včetně rozvodů, které jsou vedeny po zdivu v lištách).
"Problém" se vyskytl u jedné školky, kde zařízení vzduchotechniky je zavěšeno ze stropu, a jelikož by to nevypadalo moc hezky, tak bylo toto zařízení překryto sádrokartonem s dvířky (tento kryt/podhled je uchycen šrouby ve stěně). Jde mi o to, jestli můžu fakturu (cca 10tis. Kč) za vyhotovení tohoto sádrokartonového podhledu zavést do majetku jako součást ocenění vzduchotechniky (sám o sobě nemá podhled smysl a bez vzduchotechniky by tam nebyl, slouží jako kryt zařízení a dá se bez problému odmontovat), nebo to musí být s ohledem na ocenění podlimitní TZ budovy ?
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
6. 4. 2020 jsem pokládala dotaz ke směnné smlouvě, teď mi ještě vrtá hlavou jak to bude s obratem. Směňovaný pozemek je orná půda a nebude nikdy určená k zástavbě, ale hodnota tohoto pozemku je 1 658 tis. Kč a je to příjem obce. Staneme se tedy plátci daně? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme finanční dar 5000,-- Kč od soukr. osoby na šití roušek, případně na odměnu šičkám. Roušky šijí dobrovolnice z obce, které odmítají jakoukoliv odměnu. Obec tedy za darované finance nakoupila látky, gumičky, filtry, jehly do šicích strojů, nitě a dobrovolnice z nich šijí.
Přijatý dar jsem zaúčtovala 231/672 odpa 5272 pol. 2321. Je to dobře?
Nevím si ani rady s rozp. skladbou jednotlivých operací. Všechny látky, gumičky, filtry apod. jsem dala do spotřeby, tzn. 501/231, odpa nevím a položka klasicky 5139. Je možné k tomu přiřadit klasicky ODPA 5272 - krize? Jak by se případně pak účtovala odměna šičkám, např. dárkový šek (třeba na masáž) nebo jenom na obligátní bonbonieru z tohoto daru? Prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktury s PDP účtuji : předpis účtuji MD 511 základ, 343 D částka DPH a 321 D základ. Pokud si neuplatňuji, tak rozdíl DPH dorovnám na MD 511 MD částka DPH. Při účtování úhrady účt. 231 D položka 5171 včetně DPH a vzniklý rozdíl =DPH na položku 8901 D červeně. Jsme čtvrtletní plátci -když platím daň, zaúčt. ve výpise kombinovaný zápis MD 343/ D 231 6399 5362 a položka 8901 D plusem. Ve třech čtvrtletích položku 8901 vynuluji a ke konci roku mi na ní zůstane částka za IV.Q, Po uzavření roku je položka 8901 vynulovaná, tak že při úhradě přiznání za IV.Q. tzn. v lednu dalšího roku účtuji jen 343/231. Můj dotaz je zda je to takto správně . Jestli nemám zůstatek na položce 8901 ke konci roku nějak proúčtovat .
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková