Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Podíl občana na úpravě vjezdu z komunikace
    23. 01. 2020

    Obec buduje novou komunikaci v rámci této akce se upravují i vjezdy do domů občanům, kteří se budou částečně podílet na financování. Nevím jak správně účtovat, když situace nastala na přelomu roku a jak je to s DPH, jsme plátci, ale z této akce neuplatňujeme odpočet DPH. Pořízení komunikace včetně úprav vjezdu (částka za vjezd pro občana 70 tis. včetně DPH) účtuji 042/ OdPa 2212. pol 6121 v roce 2019, vystavená faktura pro občana v roce 2020, dohodnutá částka 52 tis. včetně DPH účtuji -mínus 042/ OdPa 2212. pol 2324? Na faktuře bude DPH a to odvedu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Daň z příjmů právnických osob
    23. 01. 2020

    Je někde uvedeno, jaké náklady a výnosy vstupují do DPPO? Dělám daňové přiznání poprvé a vůbec nevím, jak ho mám udělat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dluhy a opravné položky
    22. 01. 2020

    Občan dluží od roku 2014 na nájmu 42.000. Toto jsem předepsala 311/603 a postupně umořuji splátkami 3612/2132 a 311. Nyní jsem zjistila, že dluh se navýšil o poplatek z prodlení a náklady nalézacího řízení na celkovou výši pohledávky 199.000. Mám rozdíl 157.000 předepsat na 311/603 a opravné položky tvořit k této částce? Bude to proti loňskému roku velký rozdíl.
    Dalšího dlužníka jsme měli na podrozvaze, dostal se do insolvenčního řízení a začínají nám chodit splátky. Jak mám převést zpět, abych mohla dluh snižovat? A začnu tvořit opravné položky? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nakladač pro traktor
    22. 01. 2020

    Obec koupila nakladač pro traktor/multifunkční lopata/ v ceně 217 715,30, poradíte mi prosím kategorii odpisu, zařadila bych zvlášť na další inventární kartu, nebo mám udělat technické zhodnocení k již zařazenému traktoru, který byl pořízen v roce 2018?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod prostředků do fondu obnovy
    22. 01. 2020

    městys je zřizovatel PO vodovod ,nařídil odvod z IF na účet zvl. účet obnovy, který má zřizovatel, prosím o radu jak správně zaúčtovat?
    348001/401, příjem 236 2321 pol.2122/348, dále tvorba fondu obnovy
    236 MD 6330 4134/419, 401/ 236 par. 6330pol.5349?Peníze šli přímo z PO na účet obnovy, který vede městys. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování podrozvahy
    22. 01. 2020

    Dobrý den,
    zakoupili jsme mikrofon v hodnotě 1600kč,zaúčtovala jsem na účet podrozvahový (směrnice 028-3000kč),účtuji na účet 501 a do rozpočtu
    5139 nebo 5137?Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převedení majetku na Po
    22. 01. 2020

    Dobrý den, v rámci akce "stavební úpravy zázemí zaměstnanců MŠ" se kromě stavebních prací na budově MŠ pořídily také dvě vestavné skříně. V rozpočtu obce jsem to měla schválené na položkách 6121 (stavební práce) a 6122 (nákup skříní). Zařadila jsem do majetku jako TZ budovy (účet 021) a skříně (účet 022). Teď jsem si zpětně uvědomila, zda jsem neměla podle ZL svěřit skříně škole (movitý majeteke mají svěřený, nemovitý majetek pronajatý).
    Řešení:
    1. varianta - zruším zařazení majetku v účetnictví obce (neprovedu odpisy, vrátím na 042) a svěřím MŠ; nevím, zda musí být "formální akt" rady obce (předávací protokol, doklad o svěření apod.); ke kterému datu mohou zařadit a začít odepisovat (užívají od 9/19)

    2. varianta - skříně budou součástí stavební akce, sloučím položky 6121 a 6122 (v konečném rozpočtovém opatření) a zařadím celé jako technické zhodnocení budovy?

    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stav účtu 403 při prodeji majetku na analytikách
    22. 01. 2020

    Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu k účtu 403 – dle metodiky GORDIC při pořízení majetku s dotací účtujeme dotaci na dané analytiky, aby se přírůstek projevil v příloze k účetní závěrce jako zvýšení transferů na C.1. (analytika 403.03xx). Naopak při rozpouštění transferů pro správný nápočet do přílohy na C.2. požívá GORDIC jiné analytiky (např. 403.07xx). Když při kontrole účtu 403 z účetnictví na evidenci majetku dle protokolu odpisů porovnávám celkové dotace na majetek a zůstatek transferu k odpisu, musím pro ověření správného zůstatku provést odečet 403.03xx a 403.07xx. To je všechno v pořádku, souhlasí mi na protokol odpisů až na jednu položku-prodaný majetek s dotací (prodaný v roce 2018) – pořád je na účtu 403.03xx jeho dotace při pořízení a ve stejné výši na 403.07xx je rozpuštěná dotace, která byla rozpouštěna při odpisech a zůstatek jednorázově při prodeji majetku do výnosů (MD403.07xx/672), tedy rozdíl těchto dvou analytik je nula-majetek již nemáme, ale nelíbí se mi, že v účetnictví pořád hodnota dotace prodaného majetku na 403.03xx je. Co s tím ? … jediné co mne napadá, abych neporušila vazbu na přílohu k účetní závěrce, když provedu jakékoliv účtování, změnit toto v počátečních stavech…. (nevím jestli jsem to alespoň trochu srozumitelně vysvětlila, snad to bude k pochopení). Předem moc,moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH nová komunikace
    22. 01. 2020

    Sítě VaK (ve správě obce) byly do pozemku uloženy před cca 10 lety, došlo k výstavbě několika domků, cesta byla pouze zaštěrkovaná - vyježděná. 2019 obec realizovala stavbu komunikace. je možné na výstavbu komunikace, kde sítě byly položeny před lety uplatnit částečný odpočet DPH?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace - kraj
    22. 01. 2020

    Obec dostala od kraje investiční dotaci na výstavbu společenského zázemí u sportovního hřiště (pergola). Účtovala jsem:
    915/999 110 tis. - podpis smlouvy o dotaci,
    231 pol.4222/374 110 tis. - příjem dotace od kraje,
    999/915 110 tis.- odúčtování z podrozvahy.
    348/403 a 374/348 110 tis. vyúčtování dotace k 31.12.2019
    Část pergoly byla vybudována v roce 2019, bude však dokončena až v průběhu roku 2020. Dotaci tedy ponechám na účtu 403, na kartu majetku zapíši až po dokončení majetku a následně začnu rozpouštět?
    Na výstavbu pergoly jsme dále obdrželi dar od sousední obce ve formě smrkové kulatiny v hodnotě 32 tis.Ta se následně pořeže a z ní se bude stavět. Darovací smlouva je podepsána v prosinci 2019, tady vůbec nevím jak mám účtovat 042/403?
    2. dotaz
    Obec obdržela investiční dotaci od kraje na projektovou dokumentaci na výstavbu vodovodu, vyúčtování dotace je až k 31.12.2020. Účtovala jsem:
    955/999 250 tis. - smlouva o dotaci
    231 pol. 4222/472 250 tis. - příjem dotace od kraje
    999/955 250 tis. - odúčtování z podrozvahy.
    Projektová dokumentace bude hotová v průběhu ledna 2020, takže v roce 2019 nenáme k dotaci žádné náklady. Mám na konci roku k této dotaci něco účtovat?
    Moc děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej pozemku
    22. 01. 2020

    Můj dotaz prosím: ZO schválilo v prosinci prodej pozemku a pán se rozhodli si kupní smlouvu vyhotovit sám, byla domluvena úhrada za pozemek před podpisem kupní smlouvy..... peníze přišly, kupní smlouva bude, můžete prosím poradit správné účtování? V kupní smlouvě bude cena včetně GP a znal.posudku / jedna částka obsahující vše /, mohu dát vše na 3639 3111? Četla jsem v dotazech, myslím, že ano, ale ....raději bych se ujistila, že jsem pochopila správně prosím....
    Moc děkuji za odpověď .....

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vrácení platby
    22. 01. 2020

    Dobrý den,
    dnes přišla žádost o vrácení plateb za pronájem nebytových prostor za tři předešlá léta. Jedná se o nebytové prostory v panelovém domě, který byl částečně prodán a vzniklo SVJ se kterým žadatel uzavřel novou smlouvu o pronájmu. S námi ale starou nezrušil a z trvalého příkazu chodily stále platby. Prosím jak vratku zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • krácení dotace
    22. 01. 2020

    Dobrý den,
    ke konci roku máme vyúčtovanou dotaci a bylo nám před přijetím doplatku dotace zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu pochybení ve veřejné zakázce. Z tohoto důvodu nám tento doplatek pokrátí % částkou. V oznámení o nevyplacení části dotace píší, že se jedná o porušení rozpočtové kázně, ale protože k tomu došlo ještě před předložením závěrečné platby, tak se vlastně nejedná o porušení rozpočtové kázně. Prosím jak o tomto mám účtovat? Jedná se o částku 45 tis.Kč.
    Tím, že dotace byla rozložena do 3 let, tak mi meziročně nesedí ve výdajích ÚZ, nástroj, zdroj. Je potřeba ke konci posledního roku nástroj, zdroj, vyrovnat oproti přijaté celkové dotaci, aby se vše rovnalo? ÚZ se rovnat nemusí ve výdajích oproti příjmům.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stočné
    21. 01. 2020

    V obci provozujeme jako ekonomickou činnost čističku odpadních vod a výběr stočného od občanů je příjem, ze kterého obec odvádí DPH. Na druhé straně si nárokujeme z přijatých zdanitelných plnění DPH (správa ČOV, rozbory vody, opravy ČOV s PDP…). Nyní se zastupitelé rozhodli, že v tomto roce občanům poplatky za stočné odpustí, tzn. že příjem z ekonomické činnosti v tomto roce bude 0Kč. Můžeme si na druhé straně nárokovat DPH z přijatých zdanitelných plnění i v tomto roce? A jak by se postupovalo v případě, pokud by zastupitelé odpustili občanům poplatky za stočné i v dalších letech nebo trvale?
    Děkuji .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku prodaného automobilu
    21. 01. 2020

    12.2.2013 jsme prodali hasičský automobil. úhrada proběhla 231/311 a 311/646. Co však neproběhlo byl odpis z majetku a účetnictví. Ten se ještě dva roky odepisoval. Nyní jsem přišla při inventuře na to, že majetek již není.
    odpisy k 28.2.2013 činí 73484Kč. ZC tedy je 38 503,-Kč PC 111 987,-Kč. Je možné účtovat 553 MD ZC k datu prodeje 38503kč/082 38503kč, pak 082 PC/022 PC 111987kč a zrušení odpisů od 28.2.2013-r.2016 551 -38503kč/082 -38503 kč. Automobil se prodal za 30tis. moc děkuji za radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu