Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme Rozhodnutí Mze na dotaci ve výši 15 453 000, vlastní zdroje
6 623 000 , typ financování ex ante. Celkovou výši dotace máme na podrozvaze a postupně ji snižujeme 999/955.
V roce 2019 jsme z dotace zaplatili 13 703 000, z vlastních zdrojů
4 372 759. Nevím jak na konci roků zaúčtovat dohadnou položku a jak s ní dále pracovat. Pročítala jsem zde odpovědi , ale přesto nejsem moudrá. Když teď zaúčtuji ve výši celkových nákladů za rok 2019 tzn. 18 075 759,- 388/403 , tak pak při zařazování majetku budu dohadovat jen výdaje roku 2020?
Dále jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu
11 703 (výstavba chodníků) na rok 2020 ( dotace 806 113, vlastní zdroje 42 427 - 95%EU ,5 % obec) Mám tuto dotaci nějak "řešit" v roce 2019,na rozhodnutí je datum 2019.
Nějaké výdaje k chodníkům jsme měli již v roce 2017 a 2018 - účtováno pouze na 042 bez dalšího označení.
Pro vlastní způsobilé výdaje v roce 2020 použiju zdroj1, nástroj 107. Pro způsobilé výdaje na dotaci UZ 17969, zdroj 1, nástroj 107. Mohu výdaje, které byly v minulých letech alespoň "přeúčtovat" z 042 na 042 s analytikou pro lepší orientaci? Prosím o radu jak tuto dotaci v roce 2020 účtovat - vše se stihne v jednom roce. Moc děkuji, jak se jedná o dotace pořád tápu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohla bych Vás poprosit o radu se zaúčtováním faktury na DDHM, která nám přišla v prosinci roku 2019 na magnetické tabule a flipchart. Faktura zaúčtována na 558/321. Uhrazena bude až v roce 2020. Do majetku jsem dala tabule v roce 2019 na 028 a úhrada v roce 2020 bude přes 6171 5137? Nevím si rady s flipchartem, který nebyl dodán společně s tabulemi a v roce 2020 bude na něho vystaven dobropis. Prosím, jak mám postupovat s účtováním na částku 3.213,76 Kč za flipchart v roce 2019? Nechat na 558 a na 028 nedávat? A jaké by bylo účtování dobropisu v roce 2020?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při zaúčtování dotace ze SFDI na akci cyklostezka. v 11/2019 schválilo zastupitelstvo obce smlouvu mezi obcí a SFDI o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2019 a zároveň podpis smlouvy. Součástí je i rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2019. Dne 18.12.2019 jsme obdrželi na účet ČNB dotaci na akci cyklostezka, celou akci jsme realizovali v r. 2019 a dotaci celou vyčerpali: 321/231/2219/6121, 042/321. V červenci na základě příslibu dotace jsem účtovala na podrozvahu:955/0300,999/955, Schváleno rozpočtové opatření, kde je v příjmu na položce 4213 výše přidělené dotace. Dne 14.11.2019 ukončení prací předávacím protokolem. Dne 18.12.2019 jsme obdrželi dotaci na účet ČNB ve výši 6.167.408,- Kč a dne 20.12.2019 jsme prostředky převedli z účtu ČNB na účet zhotovitele akce. Dotaci máme vyúčtovat a finančně vypořádat a závěrečné vyúčtování akce provést v lednu r. 2020. Ve smlouvě se SFDI je uveden účelový znak č. 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice. Obec se zavazuje vést o čerpání a užití poskytnutých finančních prostředků průkaznou účetní evidenci, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek k poskytnutým finančním prostředkům na akci v souladu se Smlouvou. Jak označit celkové náklady akce, neuznatelné náklady, vlastní podíl - uznatelné náklady, požadavek na SFDI - uznatelné náklady v Kč. Musím označovat výdaje nástrojem a zdrojem a jak zaúčtovat příjem dotace. Jaké zápisy k účtování udělat ke konci roku ? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o Vaši konzultaci ohledně dotace od MMR. V únoru 2019 jsme žádali o dotaci z programu - podpora rozvoje regionů 2019+ na opravu ohradní zdi hřbitova. Financování ex ante. dotace ve výši 422 484,-. Skončili jsme pod čarou, tak jsme první část ohradní zdi opravili ze svých prostředků, ale i tak to bylo cca 75% z částky o kterou jsme žádali. 5.12. nám přišlo, že zbyly peníze a že dotaci získáme. Bylo nám doručen dopis od MMR "Registrace akce", s tím, že jsem s paní mluvila, že do března 2020 máme dodat prohlášení účastníka podprogramu, smlouvu o dílo a formulář EDS-ISPROFIN. Na základě tohoto nám bude vystaveno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a budeme si moci nechat proplatit faktury. Můj dotaz tedy zní: Mohu já s datem 5.12. již zaúčtovat do podrozvahy nárok na dotaci? A dále vlastně opravit účtování faktury za opravu zdi s tím, že rozdělím náklady od MMR pod ÚZ 17058 a naše náklady a zároveň tedy do konce roku provést dohad dané dotace? Předem děkuji za Vaši ochotu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO v prosinci schválilo prodej pozemků v ceně cca 200 tis.Kč.Smlouvy budou sepsány v roce 2020, úhrady také v roce 2020.Předpis za prodej pozemků bude ke dni 31.12.2019 myslím na účet 3xx, můžete prosím napsat správný zápis ke dni 31.12.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme VPP pracovníka od úřadu práce. Je zaměstnán od 7/2019 do 31.1.2020. Dotace na něj činí 15000 Kč měsíčně. Příjem dotace za každý měsíc jsem rovnou účtovala na účet 672. Jak budu účtovat ke konci roku dohadu? Budu účtovat dohadu za prosinec 2019 + leden 2020 tedy ve výši 30 000 Kč nebo pouze za prosinec 15 000 Kč? A je správně v průběhu roku účtovat rovnou na 672?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak vyřadit z účtu 032 majetek. Nějak to neumím vymyslet. Jedná se o vyřazení umělecké sochy likvidací (byla dřevěná a už nevydržela nápor deště, větru a sněhu). Děkuji moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec obdržela v roce 2019 investiční dotaci ve výši 300.000 Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy podle Programu 2019 z rozpočtu Středočeského kraje ze Střed. Fondu podpory dobrovol. hasičů na pořízení nového dopravního automobilu. Realizace akce do 7/2020. Zaúčtovala jsem dnem podpisu smlouvy na PÚ 915 MD a 999 D, dále příjem dotace: 231 pol. 4222 UZ 93 MD a 374 D a 999 MD a 915 D - vše ve výši 300.000 Kč. V letošním roce jsme neměli žádné výdaje na pořízení automobilu. Dále máme z 7/2019 oznámení o registraci akce od Ministerstva vnitra na částku 450.000 Kč, typ financování ex ante. Realizace akce do 30.6.2020, předložení dokumentace do 30.9.2020. Až se uzavře smlouva s dodavatelem, vydá MV rozhodnutí. Prosím o sdělení celkového zaúčtování a dále také zda budu letos účtovat na dohadný účet a o registraci akce od MV. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak bych prosím Vás měla zaúčtovat platby za rekreační a ubytovací poplatky za rok 2019 , které byly zaplaceny v lednu 2020. Na položky 1342 a 1345 ? Nebo již jako pobytové poplatky, když od roku 2020 rekreační a ubytovací poplatky již nejsou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám zaúčtovat nové webové stránky? Ty staré jsme měli na jiné doméně než ty nové. Ty nové jsme vylepšili, starou doménu nepoužíváme. Výroba nových webových stránek byla za 23 595 Kč, modul GDPR 11 374 Kč a rozklikávací rozpočet 16 335 Kč. Ty původní stránky v majetku obce nebyly.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2019 započalo výběrové řízení na investiční akci, obdrželi jsme na účet 900.000,- Kč, zaúčtovali jsme 231 pol. 8901 MD/324 DAL. Výběrové řízení bude ukončeno v roce 2020, jaké bude účtování při vrácení finanční jistoty?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2000 byla postavena nová budova Obecního úřadu, kterou jako stavbu dosud odpisujeme. V roce 2019 byla udělaná na této budově nová střecha ( Kč 362 170,-) a koupen nový kotel plynového ústředního topení (Kč 50.000,- - bez montáže, která nás ještě čeká).
Myslím si správně, že bych to měla účtovat jako opravu, nebo se jedná o technické zhodnocení? Mám něco nově odepisovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2019 obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu s římskokatolickou farností na poskytnutí dotace na opravu varhan. Plnění bude ale až v roce 2020. Závazek vedu k 31.12. na účtu 916, auditorky chtějí přeúčtovat. Jak prosím přeúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych na vás dotaz, zda mám správně zaúčtováno nebo jak to mám opravit, aby to bylo správně. V 5/2019 jsme dostali ROD na 2 003tis Kč na výstavbu nového obecního úřadu ze Zelené úsporám. Vyúčtování dotace proběhlo v 10/2019. V 11/2019 jsme poslali vyúčtování dotace a ta nám byla uznána v plné výši a též byla ve stejném měsíci vyplacena na účet obce. Zaúčtovala jsem: 231/346 a 346/403. V prosinci proběhla kolaudace budovy, ale pouze přízemí. Patro se stále dodělává, práce účtuji stále na 042. A teď nevím, jestli mám nějak zaúčtovat tu kolaudaci, jakože zařadit do majetku půlku budovy? nebo to mám nechat, až bude i kolaudace patra, což by mělo býti někdy na jaře 2020. A účtování 403 mám takhle nechat? Moc děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má zřízen SF, kde je stanoveno jaké bonusy lze čerpat pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva. Je zde stanovena výše příspěvku pro uvolněné členy a zaměstnance (i výše příspěvku na stravné). Dále má obec schválena pravidla, kde je určena výše stravenky. Teď chce ÚJ zvednout hodnotu stravenky. Jak postupovat v případě uvolněného starosty. Stačí schválit nová pravidla a stačí schválení v radě? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková