Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme obecní budovu jako volnočasové centrum. Starosta obce chce vyjednat s nájemcem dohodu, (dodatkem k nájemní smlouvě) aby občané s trvalým bydlištěm v obci měli na aktivity centra vstupné zdarma anebo se slevou. A nájemce, aby si aspoň něco uplatnil, chce na ušlý zisk s obcí sepsat darovací smlouvu. I kdyby nám tu sumu vyčíslil, je to možné? Je to plnění o kterém mám účtovat? Připomínám, že jsme oba plátci DPH.
Díky moc, netuším, jak to řešit.
Helena Vyhlídalová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme darem bezplatně pomník, zřízený v roce 2004 pro uložení ostatků padlých v r.1866. Tak nevím jeli to památka nebo stavba. Ocenění 50.000,-. Když zařadím na 021 tak nevím jak s odpisy, když jsme získali bezplatně.
A dále jsme získali z dědictví hrobku v ocenění 10.000,-, tak nevím jestli to bude stejný postup, tedy 021/401 a zapsat do karty a odepisovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pod chodníkem města vede vodovod VAKu a na něm byla havárie-prasklý vodovod. Po dohodě s VAKem jsme odstranili zámkovou dlažbu z chodníku a po odstranění závady na vodovodu, opravu prováděl VAK, jsme položili zámkovou dlažbu zpět. Práce s opravou chodníku máme vyfakturovat VAKu. Vystavená faktura bude v PDP zemní práce nebo se jedná o přeúčtování náhrady za opravu chodníku. To by bylo s daní? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu v zaúčtování pokuty ČIŽP za přestupek zákon 114/1992 Sb. §88 odst.2 při realizaci odbahnění rybníku.zaúčtovala jsem 542/347,347/231 §2341 pol.5363 (částka 20tis.), ale našla jsem i §2369 a nejsem si jistá, zda jsem neměla účtovat na tento paragraf určený na příjem pokut.Po úhradě pokuty přišlo oznámení,že nám budou vracet 50% pokuty (10tisíc je příjmem rozpočtu) a tady potřebuji poradit kam příjem zaúčtovat.Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu jak zaúčtovat fakturu s textem "Zpracování projektových dokumentací pro zadávací řízení na výběr dodavatelů v rámci veřejné zakázky Kybernetická bezpečnost informačního systému...". Mám zaúčtovat na 042 a následně pak rozpočítat do vstupních cen jednotlivých nakupovaných softwarů podle podílů jejich cen na celkové zakázce? Nebo jde klasicky o službu 518?
Děkuji Vám
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně zaúčtování akcií.
Od roku 2003 máme v účetnictví na účtu 455 zálohu na prodej akcií.
V roce 2003 byla sepsána smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií. Na účet obce byla připsána částka ve výši 470 tis.Kč za tento prodej. Bylo zaúčtováno na účet 455. Nyní jsem objevila smlouvu o prodeji těchto akcií. Z ní je patrno, že k prodeji došlo již v roce 2004 a měla být vypořádána záloha.
Jednalo se o 2920 ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč.
Jelikož jde o významnou částku použila bych účet 408.
1. Zúčtování zálohy: 455/408 470 000,- Kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec přechází na nový účetní SW, modul majetku bude funkční od 10/2019. Při tom jsme narazili na majetek, který předchozí paní účetní vedla jako "majetek mimo účetnictví". Existuje k němu inventurní soupis s podpisy inv.komise, "jen" nemají přiřazený Su/Au. Cenou a charakterem některé patří na podrozvahu, některé 028 a máme i studie, které patří na 041, protože jde o studie, ke kterým se budou projekty ještě realizovat. Můžeme v souvislosti s přechodem na nový SW tento majetek navést do účetnictví k 1.10. nebo je třeba, aby toto prošlo zápisem inventarizační komise jako nález? Jde o 4 studie v ceně od 3400,- do 60500,-. Vzhledem k tomu, že jde o majetek z minulých let, jakým účetním zápisem zaúčtovat na 041? Je možné mínus 518? A potom máme 1 případ, kdy ke studii už akce proběhla, tudíž kartu potřebujeme vyřadit. Mám stejnou otázku, zda "stačí" v souvislosti se změnou SW nebo musí přes inv. komisi? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,mám dotaz ohledně neuhrazených faktur z letošního roku (splatnost 4.7. a 26.6.2019)
Jedná se o faktury od stavební firmy, která je od 07/2019 v insolvenci.
Obě faktury jsou přihlášené v pohledávkách v insolvenčním řízení.
Faktury jsou zaúčtovány na 311/602 (641).
Nevím, jestli zaúčtovat 10% za každých 90 dnů po splatnosti (556/194) k 31.12.2019 (máme ve směrnici) nebo vyřadit z rozvahy a dát na podrozvahu (tady prosím o rozpis účtování).
Je možné, že insolvenční řízení bude probíhat dlouho a nevíme, jak o úhradách rozhodne insolvenční správce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si pronajímá od fyzické osoby pozemek. Na tomto pozemku se bude budovat hřiště - zatím se dělají terénní úpravy, dále se provede osazení herních prvků.
Mohu účtovat jako stavbu a zavést do majetku i když to bude stavba na cizím pozemku?
Mohu případně navýšit stavbu o částku od právníka za sepsání nájemní smlouvy?
Smlouva na pronájem by se měla vždy každý rok prodlužovat, zatím se řeší zda bude smlouva úplatná nebo bezúplatná.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme "Rozhodnutí" na dotaci - rekonstrukce MŠ a ZŠ,- (Rozhodnutí PS Parlamentu a Vlády ČR). Jedná se mi o to, jak správně - podělit faktury k akci - na účast státního rozpočtu UZ 98858 a vlastní zdroje, když akce celkem je 5.447.739 Kč. Podíl SR je 4.819.821, což po mém výpočtu představuje 88,47378 %. Jak správně zaokrouhlit procenta?podíl státního rozpočtu? zbytek budou vlastní zdroje. Nikde v dostupných materiálech jsem % podíly nevyčetla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nám dotaz ohledně kompletního účtování dotace(příjmů i výdajů) na přístavbu jídelny. Prozatím máme jen registraci akce(viz mail), ale neofiko víme, že nám vše schválili a máme tak v tom režimu fungovat. Zatím tedy jsou výdaje, které už začaly běžet v roce
2017 - kde mám jednu fakturu 518/321 10 5169 3113,
2018- fa mám na právní sl.a vyprac.studie - 042/321 a 231 5169 3113(zde nevím jestli když mám 042 tak můžu mít 5169?),
2019 - fa na stav.práce ,dozor, koordinátor 042/321 a 231 6121 3113 a poslední faktura musí být proplacena v prosinci 2019. A teď nevím jestli mám vše účtovat na 042/321 a 231 10 6121 3113+UZ(ale to zatím nevím)?.
Potřebuji tedy poradit jak účtovat,ten rok 2019 můžu ještě opravit. Prvotně nevím ,když účtuji na 042 jestli tam vždy musí být 6121 nebo tam může být 5169 a další....? A další věc je, že pravděpodobně nám to budou krátit, protože se práce, nebo resp. faktury nestihnou všechny proplatit? A jak účtovat pak příjem, protože evidentně nám to proplatí až v příštím roce, a zatím nemám ani ve fince či podrozvaze?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce schválilo ZM vyřazení nedobytných pohledávek, které již byly v účetnictví zcela odepsány. Je zápis
MD 149/ D 469 správný? Další pohledávka z roku 2017 nebyla odepisována vůbec, je tedy správně zápis MD 557/ D 469? A dále bych se chtěla zeptat, jak správně v účetnictví zlikvidovat dlouhodobě přijatou zálohu na koupi nemovitosti, která propadla ve prospěch města již v roce 2014 , protože kupující nesplnil podmínky uvedené ve smlouvě. Město od smlouvy odstoupilo a záloha mu připadla jako smluvní pokuta. Je správně zápis MD 455/ D 641?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, opravovali jsme hřbitovní kříž, který je majetkem obce. Celková částka za kříž je 90.000,- tu jsme již zaplatili , farnost nám přispěla částkou 50.000,- Kč.
Mám vystavit fakturu na znění : fakturujeme vám část nákladů na obnovu hřbitovního kříže. Nevím, jak těch 50.000,- zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v obci jsme vybudovali kanalizaci. Kanalizaci jsme vybudovali až ke hranicím pozemků obyvatelů a ti si musí zajistit vybudování kanalizace na svém pozemku na své náklady. Město podalo žádost o stavební povolení hromadně, tj. za většinu obyvatel a to za jeden správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Nyní jsme zjistili, že několik obyvatel v "hromadné" žádosti o stavební povolení nebylo a nyní si budou žádat o stavební povolení samostatně. Z důvodu naplnění podmínek dotace, tj. k určitému datu musí být přihlášen určitý počet obyvatel, chce vedení města vyjít obyvatelům, kteří si budou žádat samostatně vstříc tím, že jim vyplatí částku správního poplatku (1.000,- Kč) neboť těmto obyvatelům vyjde poplatek za stavební povolení dráže než obyvatelům za které podalo žádost hromadně město. Prosím o pomoc, jakým způsobem jim můžeme částku 1.000,- Kč vyplatit ? Jenom dodávám, že se jedná cca o 10 lidí - tj. z městského rozpočtu by se vyplatilo 10.000,- Kč. Velice děkuji za jakoukoliv pomoc jak si se situací poradit. Přeji Vám hezký zbytek dne.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela dotaci v říjnu 2019 na již proběhlou akci, zařazenou v majetku v prosinci 2018. Mám dotaz k rozpočtování této dotace. O tuto dotaci bych navýšila příjmy tř. 4 a ponížila financování 8115, vzhledem k tomu, že akce již proběhla loni a ke kompetencím uděleným radě zastupitelstvem, kde máme mimo jiné:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a zákona č. 128/2000 Sb. kompetenci rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) příjmy a výdaje při nepřekročení celkových schválených finančních prostředků na rok 2019,
(zvýšení příjmové části rozpočtu rada obce zapojí do financování, a o případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo),
b) příjmy a výdaje při překročení celkových schválených finančních prostředků na rok 2019 jen v případě rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a přijatých finančních darů.
Kolegyně, kde již proběhl audit z kraje tvrdí, že byla upozorněna, že i na akce, které již proběhly se má dotace zařadit do výdajové části rozpočtu na daný účel. Tak teď nevím, zdá se mi logičtější varianta, kdy ponížím financování a zastupitelé případně rozhodnou o dalším použití?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková