Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12. 2018 vyřazujeme z účtu 022 tiskárnu. Pořizovací cena = 55 500 Kč, oprávky k 31.12.2018 = 42 888 Kč, zůstatková cena k 31.12.2018 = 12 612 Kč. Vysvětluji si dobře, že s ohledem k datu vyřazení 31.12. 2018 zůstává tiskárna v sestavě evidence majetku k datu 31.12. 2018 včetně zůstatkové ceny a úplně odepsaná ze sestavy bude až od 1.1.2019. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vzhledem k vyúčtování spotřeby tepla za celý rok, nám přišel dobropis na vysokou částku, účtovala jsem na D 321 mínusem, tím se mi stalo, že k 31.12., budu mít účet 321 v červených číslech, tedy v minusu. Může to tak v účetní uzávěrce být?
Děkuji Vám za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při podání přiznání k silniční dani za rok 2018 nám vyšel přeplatek za rok 2018 ve výši Kč 1.440,--. Jak mám tento přeplatek předepsat na konci roku, abychom vykazovali vlastně pohledávku vůči finančnímu úřadu? A jak provést zaúčtování v roce 2019 když nám FÚ přeplatek vrátí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme pořizovali nový územní plán obce. Zažádali jsme o dotaci z kraje, dotaci jsme následně obdrželi-investiční dotace pol.4222 Kč 132 000,00, pokud si dobře vzpomínám, měla to být polovina pořizovací ceny ÚP. Pořizovací cena ÚP však nakonec byla nižší - Kč 215 000,00. Tudíž jsme kraji vraceli částku Kč 24 500,00.
Po celou dobu akce jsem účtovala faktury 041/321, a ke konci roku jsem zaúčtovala hodnotu ÚP ve výši 215 000,00 019/041 do majetku.
ALE asi jsem opomněla (určitě) účtovat o té inv. dotaci k majetku účet 403 a účtovat o transferovém podílu 403/672.... Prosím POMOC, co s tím, jak zaúčtovat? A prosím, jak mám vypočítat transf. podíl? Odepisování ÚP mám nastaveno na 20 let...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Každoročně provádíme inventarizaci majetku i v objektech, které jsme dali do pronájmu. Musí se provádět když veškeré věci má nájemce vlastně v nájemní smlouvě a ručí za ně?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Směňujeme pozemek s fyzickou osobou k výstavbě . Pozemek (10174) je v územním plánu vedený jako plocha smíšená, obytná. Přes pozemek vede pouze elektrické vedení starší 5 let. Můžeme osvobodit od DPH dle §56 odst.3.zákona o DPH a nebo musím zdanit.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Náš obecní úřad spravuje 2 obce a v roce 2018 provedl technické zhodnocení veřejného osvětlení v obou obcích. Úprava spočívala pouze ve výměně svítidel za energeticky úsporné (sloupy a vedení zůstalo původní). Tato akce byla částečně hrazena z dotace od MP.
Veřejné osvětlení máme v majetku na několika kartách a z různých období - podle toho kdy docházelo k výstavbě osvětlení. Některé karty obsahují letitý majetek a není zcela patrné, jaký je podíl svítidel na jednotlivých kartách. Vedení obce by uvítalo jednotlivé karty sloučit do dvou karet - pro každou obec by byla samostatná karta VO. Jak máme postupovat, aby byla evidence majetku správně a v souladu s dotací? Tzn. máme původní karty vyřadit z evidence v zůstatkové hodnotě a vytvořit nové, do kterých vstoupí hodnota technického zhodnocení zároveň s zůstatkovou(?) hodnotou původních karet?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám vyřadit místní rozhlas ( letos jsme dělali v obci nový, starý mým vyřadit, už se nebude používat ). PC je 225 729,10, oprávky 39 208,- a ZC 186 521,10.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec na základě kupní smlouvy koupila od firmy vybudovanou infrastrukturu (komunikace, kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení, vedení NN) za cenu 5 000,00 + 1 050,00 (DPH). U předávacího protokolu byly uvedeny i ceny pořizovací (komunikace 38,8mil., vodovod 2,0mil. atd.) celkem v hodnotě 91,7 mil. (nic přesnějšího).
Ke konci roku nám firma poslala, že celkové náklady na infrastrukturu činily 156 975 144,00, ale že ceny jednotlivých staveb už neevidují. Jak v tomto případě určit cenu jednotlivých staveb a v jakých cenách majetek správně zařadit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme prodávali has. auto. Pořizovací cena auta byla 560.142,-Kč zůstatková cena účetní 147.024,-Kč.Auto se prodalo za 1.000.000,-Kč.Účtovala jsem 553/082 147.024
082/022 560.142 předpis prodeje 311/646 1.000.000
231 010 5512 3113/311
Nyní při inventurách jsem kontrolovala stav účtu 082 na účetní odpisy v majetku a nesedí mi na účet 022 o částku 147.024,- . Odpisy v majetku jsou nižší.
Při další kontrole v majetku (vstupní cena - odpisy=zůstatková cena a stav v účetnictví 022-082=zůstatková cena souhlasí
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce se v jednom bytu, který obec pronajímá, předělávala celková dispozice koupelny. Celková částka nepřesáhla hranici 40 tis. Kč, proto všechen nakoupený materiál a služby budou na účtu 549 a pol. 5123. Ale nejsem si jistá se mzdami. U nadlimitního TZ bych je aktivovala 042/506. Ale u podlimitního? Zůstanou na 5011,5031 a 5032?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám na účtu 311 přeúčtovány pohledávky za společností Enwox( 28. 8.2018 – jsem přeúčtovala ze zálohových účtů 314 – jedná se o zálohy na plyn- Envox skončila již v 8/2017 a ani nám nezaslala vyúčtovací fakturu). Vyúčtování nám udělala společnost Terra group (která nám společnost Enwox vysoutěžila)-vzaly se konečné stavy plynoměrů dodavatele před Enwox a počáteční stavy dodavatele po Enwox….atd. vypočítala nám spotřebu a u obou plynoměrů by byl přeplatek-tyto jsem v 8/2018 přeúčtovala na účet 311 0030.
Byli jsme přihlášeni do insolvence a 26. září 2018 jsme dostali oznámení, že jelikož neexistuje skutečné vyúčtování od společnosti Enwox, naše pohledávka nebude uspokojena.
Jedná se mi prosím o to, od kterého dne mám počítat opravné položky k pohledávce na účtu 311 0030 ???
Nebo bych to měla zrušit z té 311, když už najisto vím, že žádné peníze zpět nedostaneme? Případně, jak bych to měla
udělat? Řekla bych, že počkám až vytvořím oprávky v celkové hodnotě a pak bych nechala na zastupitelstvu schválit, že můžu zrušit. A jak by se v tomto případě prosím účtovalo?
Moc děkuji za radu.
Hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 2018 koupilo nové hasičské vozidlo za 6,5 mil. Kč, které bylo celé placeno z úvěru. Úvěr je sjednán na 5 let, vozidlo jsem dala po úhradě 042/451 § 5512 6123 do majetku 022/042 a odepisuji. Úvěr bude splácen podle předpisu splátek až od února 2019, ale úroky jsou vyčísleny měsíčně už od září 2018 a ve stejné výši v daném měsíci odečteny z jistiny. Banka nám nezřídila vlastní úvěrový účet a platba v roce 2018 za úhradu vozidla proběhla z účtu bankovní společnosti a úhradu splátek úvěru (jistina + úrok)budu provádět sama z našeho běžného účtu na účet banky. Klasický výpis z účtu tedy nedostávám. Až na požádání nám banka poslala potvrzení výše jistiny k 31.11.2018. Jejich stav nesouhlasí s naším stavem účtu 451. Banka má vyšší částku. Rozdíl je ve výši vyčíslených úroků, které jsou na splátkovém kalendáři nastaveny od září 2018 s tím, že stejná výše je odečtena z jistiny = splátka úvěru 0. Nic jsem tedy zatím neplatila. Úroky by měly být provozní výdaj. Tak nevím, jak to v účetnictví sladit s "potvrzením závazků" z banky, jak neuhrazené úroky proúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 408 máme nějaké opravy minulých let (není to z roku 2018,ale jsou to dřívější léta). Na školení jsem zjistila, že tyto opravy předešlých let se odúčtovávají, a nechávají se pouze opravy toho daného roku.Je-li tomu tak, nevím kam mám tento zůstatek na účtě 408 odúčtovat? Zda to musí rada, nebo zastupitelstvo odsouhlasit, nebo se to dělá při schválení účetní závěrky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jistá společnost naší obci na základě Darovací smlouvy poskytla účelový peněžní dar ve výši 70 000 Kč. Ten nám ale nezašle, ale uhradí přímo našemu dodavateli, který nám vystavil fakturu v celkové výši 155 136 Kč. Podíl naší obce tak čini 85 136 Kč. Nemám představu, jak účtovat o finančním daru, který se u nás vlastně ani neobjeví a jak postupovat při zaúčtování předpisu faktury a platby, tak, aby darovaný podíl nikde "nevisel". Momentálně mám zaúčtován předpis faktury 042/321 (je to majetek) v r. 2018 v celkové výši 155 136 Kč a platbu našeho podílu v r. 2019 321/231 ve výši 85 136 Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková