Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vydala k výročí založení kalendáře v hodnotě 100,- a 80,- Kč. Prodali jsme 81 kalendářů, 15 jich bylo darováno a 4 jsou zůstatek. Fakturu za nákup kalendářů jsem účtovala: MD 504 7700,- DAL 321 9 317,- a MD 343 1617,-. Prodej kalendářů: MD 231/DAL 604+343. Prosím o kontrolu a radu jak zaúčtuji darování kalendářů a zůstatek.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zjistila jsem, že jsem se při zadávání rozpisu rozpočtu na začátku roku 2016 "přeťukla" a rozpočtovanou částku "přidělila" sice na správnou položku, ale na jiný paragraf. Zjistila jsem to až teď. Zastupitelstvo bude schvalovat poslední rozpočtové opatření loňského roku. Mohu tuto opravu připsat k tomuto rozpočtovému opatření, chybnou položku mínusem a správnou položku plusem, a připsat, že se jedná o opravu chyby? Bude to takto správně opraveno ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k financování MHD, kterou chce ÚSC zadat profesionálnímu dopravci formou zajištění veřejné služby. Dosud MHD zajišťovala příspěvková organizace ÚSC. ÚSC si stanoví při výběru dopravce vlastní zadávací podmínky (nezvyšovat stávající cenu jízdného, zachovat bezplatnou přepravu seniorů a dětí, převzít stávající řidiče MHD,...). Dopravce by měl MHD zajišťovat vlastními autobusy, případně si o dotace na pořízení nových vozidel sám zažádá. Následně bude-li vybrán dopravce, budou tržby z jízdného a ostatní příjmy z této činnosti zasílány dopravcem na bankovní účet ÚSC a naopak ÚSC bude dopravci hradit v plné výši jeho náklady včetně přiměřeného zisku (tak aby se následně promítly příjmy i výdaje MHD v závěrečném účtu ÚSC) či příjmy z MHD dopravci zůstanou (využije je na částečnou kompenzaci vzniklých nákladů z této činnosti) a ÚSC bude vyrovnávat pouze vzniklou ztrátu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme členem DSO Bene-bus, který zajišťuje dopravní obslužnost v regionu. Platby pro DSO za zajištění dopravy máme po novele účtovat na par. 2292 a pol. 5329 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme žádali na MZe o dotaci na vytvoření pasivních míst odpočinku v naší obci. Celkem mělo být vytvořeno 5 pasivních míst. Na 4 místech měla být umístěna lavička s opěrkou a na 1 místě altánek.Dotace byla schválena a bylo nám zasláno rozhodnutí o přidělení dotace. V rozhodnutí nebylo sděleno, že se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci a měla nám být vyplacena až po kontrole účetních dokladů ze strany Mze. V září jsme zaplatili FA firmě,která lavičky zhotovila a zařadila jsem prvky do majetku 028/088.Jednalo se o 4 lavky cena jedné 27 000,- Kč a altán 38000 Kč,které jsou umístěny na celém katastru obce, na pěti různých parcelách.Vyúčtování dotace jsme koncem září předložili a udělali zápis 346/672.Začátkem listopadu přišla dotace na účet bez nějakého aviza.Zaúčtovala jsem tedy příjem 231 UZ 29331 pol.4116 /346. Měla jsem za to, že je tedy dotace neinvestiční,neboť majetek zařazený na kartě je do částky 40000,- Kč a mám nově vytvořených 5 pasivních míst. Mze účtování"neinvestice" schválilo, tak jsem byla v klidu. Před dvěma dny jsem byla oslovena ze strany krajského úřadu s tím,že máme nesoulad v příjmu dotací ze strany Mze. Mze uvádí,že nám vyplatili investiční dotaci a my máme zaúčtovanou neinvestiční.Volali jsme tedy na Mze. Pracovníci uznali, že by se mělo jednat o neinvestiční dotaci,ale není v jejich silách opravit investiční na neinvestiční . Mám udělat opravu já, aby mě seděla informace s krajem,že máme od Mze investiční dotaci. Nevím jakým způsobem mohu já toto napravit? Účtování na účtu 028 je dobře, nemám soubor mov.věcí.Je možné opravit účtování příjmu neinv.dotace na investiční a nechat majetek na účtu 028?Prosím poradíte jak tuto věc řešit?Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má vedeno na účtu 132 svíce určené k prodeji v hodnot. Při nákupu jsme si uplatnili odpočet DPH. Při prodeji DPH odvádíme. Během roku pan starosta daroval 4 svíce. Jak postupovat vzhledem k DPH?
Jak to bude na konci roku při inventuře?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby terénní úpravy pro vybudování obecní cesty – a já účtovala na 042 a na par. 2212 pol. 6121 veškeré náklady, které byly pouze v roce 2016 (mapový podklad, správní poplatek, zemní práce, kamenivo, hutnění v celkové hodnotě 234.675,-- Kč). Terénní úpravy jsou hotové, kolaudace být nemusí ,dále se pokračovat nebude, tím je hotovo, mohu účtovat jenom 021/042 a zařadit do majetku pod názvem „terénní úpravy pro obecní cestu na p.č. 139/1“???? Nebo bude vše jinak a pak nevím co s tím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.8.2015 bylo zařazeno technického zhodnocení budovy školy ve výši 995.000,- Kč. Na jaře roku 2016 bylo zjištěno, že dodavatelská firma, která prováděla stavbu vyfakturovala o 600,- Kč více než bylo dle SOD. Poslali dobropis v 04/2016, vrátili peníze. Zaúčtovala jsem "provizorně" na účet 042 s "-" , OdPa 3113, Pol. 6121a nyní to musím k 31.12.2016 vyřešit. Jak postupovat. Mám opravit k 31.12.2016 výši technického zhodnocení, tj. snížit účet 021 (tj. opravit kartu stavby), dále opravit(snížit) odpisy od 05/2016 do 12/2016 nebo je možné dát např. na účet SÚ 549. V případě, že by se měla změnit výše ocenění budovy, tj. snížit cenu stavby o 600,- Kč, je nutné opravit i rozpočtovou skladbu???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V říjnu obec prodala občanovi pozemek (narovnání hranic). Občan uhradil při podpisu kupní smlouvy v pokladně cenu za pozemek + 1000,- Kč za návrh na vklad.
1. Účtovala jsem:
cenu za pozemek 231 020 pol.3111 MD a 311 xxx D a úhradu 1000,-Kč od občana za návrh na vklad 231 020 pol. 2111 MD a 324 D, (účtujeme o RH)
ale podle toho co jsem vyčetla z Vašich odpovědí na podobné dotazy to mám asi špatně. Prosím na jaké účty a položku mám účtovat úhradu 1000,- Kč, kterou zaplatil občan.
2. V listopadu byl proveden návrh na vklad do KN, dnem podání návrhu jsem pozemek vyřadila z majetku, ale bohužel kvůli chybě nám bylo řízeni zastaveno a obec provedla zpětvzetí. K 31.12.2016 pozemek zůstal v majetku obce a nový návrh na vklad byl podán v lednu 2017. Takže vůbec si nejsem jistá, jak mám účetně provést opravu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych vás poprosit o správné účtování mezd v za prosinec, když jsme si převedli peníze na depoz.účet. Převod mam
MD 26211/DAL 23110 6330 5343, DAL 24540/MD 26211. Zaúčtuji mzdy na DAL 23110 xxxx 5011,5031,5032/ MD ?, MD 23110 ?/DAL ?.
Abych měla správně BÚ 231. Děkuji za odpověď, nějak jsem se do toho zamotala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně odpočtu DPH při opravě rozvodu vody v bytovce:
naše obec je majitelem obec.vodovodu, ale pronajímá ho a z nájmu odvádí DPH. Vodné od občanů si vybírá sám nájemce. Nově od června 2016 je u jedné bytovky v obci společný vodoměr, z něhož spotřeba vody je fakturována nájemcem vodovodu obci a obec musí spotřebu přefakturovávat jednotlivým bytům (DPH je odváděno a nárokováno zpět). V prosinci 2016 došlo k opravě rozvodů vody a výměně vodoměrů v bytech ve výše zmíněné bytovce. Fa na tyto práce je vystavena v PDP s 15% daní. Můj dotaz zní, zda je možno na tuto opravu nárokovat DPH? Myslím si, že ano...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěli jsme se zeptat na problematiku úhrady za faktury v eurech z korunového účtu. Faktura byla vystavena v eurech za licenci a byla předepsána v účetnictví v určitém kurzu a pak následně v jiném kurzu, byla skutečně uhrazena z korunového účtu. Máme dotaz ohledně toho jak zaúčtovat kurzový rozdíl. Je možnost také na rozpočtovou položku jinou než 5142? Jak je to například třeba s naší uhrazenou licencí (je možnost účtovat kurzový rozdíl na položce 5172).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ohledně zařazení dopravního automobilu pro SDH.
V prosinci 2016 jsme obdrželi dopravní automobil pro SDH do dnešního dne tj. do 4.1.2017 jsme, ale neobdrželi technický průkaz a tím pádem automobil nemá ještě SPZ.
Ale při převzetí automobilu jsme obdrželi zelenou kartu kterou když vypíšeme tak můžeme automobil plně vyžívat po dobu 10 dní. A teď nevím zda automobil mohu díky této kartě zařadit se zaplacením FA v prosinci 2016. Nebo automobil nemohu zařadit protože nemá SPZ a nechám to v prosinci na 042 a až budeme mít letos v roce 2017 SPZ tak to teprve zařadím. Máme na to dotace, tak to potřebuji mít správně....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v roce 2016 investiční dotaci na „revitalizaci pomníku obětem světových válek“ ve výši 92 000,00 Kč.
Účtovala jsem
Předpis dotace: 915 org./999 org
Přijetí dotace: 231 ÚZ 07938 org. Pol.4216/374 org
a odúčtovala 999 org/915 org.
Pomník máme vedený za 1,-- Kč.
Při vlastní realizaci byly na pomníku objeveny další zobrazení nápisů, čímž se vlastní realizace protáhne do roku 2017. Bylo požádáno na Min. obrany o prodloužení realizace akce – MO žádosti vyhovělo, avšak požadovalo vypořádání roku 2016.
V roce 2016 byla fakturována restaurátorem částka za provedené práce ve výši 33 582,00 Kč.
Dle dohody s MO obec uhradila 23 000,-- Kč a 10 582,-- Kč z dotace, 81 418,-- Kč bylo vráceno.
Restaurátorské práce jsem účtovala:
042 org. 33 582,00/231 ÚZ 07938 org., 3326 6121 částku 10.582,00 a 23 000,-- org. 3326 6121, vlastní zdroje.
Vyhotovili jsme Závěrečnou zprávu, jak požadovalo MO.
Pak jsem zaúčtovala:
346 org./403 org. - ve výši 10.582,00
Zúčtování zálohy: 374 org./346 org ve výši 10 582,00
Vratka 374 org./231 ÚZ 07938 org. 4216 ve výši 81 418,00.
Do majetku zatím nebylo zařazeno.
Nevím, jestli k 31.12.2016 ještě účtovat 388/403 ve výši 10 582,00?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Majitel (developer) zasíťoval pozemek na stavbu rodinných domů v katastru obce. Darovací smlouvou daroval obci kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace. Náklady na pořízení uvedeny.
Všechno obec převezme do majetku ode dne 8/2016, kdy byla podepsána smlouva? A bude odpisovat? Ale vodovod se předává vodohospodářskému sdružení. Než se podepsaly smlouvy bude se předávat ve 2/2017. Bude obec odpisovat i vodovod a předá VHS za zůstatkovou cenu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková