Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
obec dostala investiční dotaci od SFZP a ERDF na provedení vrtu
SFZP - 24679,46
ERDF- 419550,86
Fa na zhotovení vrtu -502185,- . Jak mám zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stala se mi tato věc: Naše obec má dva účty jeden pro hospodářskou činnost a jeden pro hlavní činnost a do 31.12. děláme vždy vypořádání těchto účtu, teď při kontrole finky (finku ještě nemám odeslanou) jsem zjistila, že jsem nepřevedla všechno a na bankovním účtu hlavní činnosti mi zůstalo viset v rozpočtu par. 2310 /pol.2111 částka 8.457,- Kč (jedná se o částku, která byla zaplacená na pokladnu OÚ za faktury z hospodářské činnosti), která měla být také převedena do 31.12. na hospodářský účet. Prosím Vás o radu, jak bych to mohla napravit?
Mně napadlo pouze toto řešení: K 31.12.2015 vždy účtuji dohadu na daň (budu brát nyní jen v potaz vedl.činnos) MD591/162 / D384/162 cca ve výši 70.000,- Kč a vystavila bych i interní doklad k 31.12.2015:
MD 231/100 par.2310/ pol.2111 -8.457,- Kč
MD 231/100 -- / pol 1122 +8.457,- Kč a
MD 384/162 / D 682/321 8.457,- Kč
- jako část úhrady daně z příjmu právnických osob z vedlejší činnosti za rok 2015.
V roce 2016 až budu platit z hospod.účtu daň z příjmu, tak bych převedlo o tuto částku méně - bylo by to takto možné udělat, nebo prosím co byste mi poradila - mám dojem, že jsem se do toho pěkně zamotala? (:-)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu.
1.Aktualizace Aspi na rok 2015 - položka 5168 ?
2. Služby právníka - položka 5166?
3. Služby daňového poradce (kontrola v ZŠ a daňové poradenství pro obec) - položka 5166?
4.Instalace certifikátů - položka 5169?
5. Technický dozor při opravě budovy - položka 5169?
6. Zdravotní prohlídka hasičů, kteří jezdí k zásahům - § 5512 položka 5169 a jaký k tomu nákladový účet, 518?
Znalecký posudek na ocenění budovy pro zařazení do majetku - položka 5169?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala v roce 2015 darem pozemek od fyzické osoby.Bude tento pozemek předmětem daně z příjmu a uvedu ho na řádek 30 nebo
není nutné u obce v DPPO tento pozemek uvádět.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 obec zakoupila bezdrátový rozhlas včetně ústředny za cenu 41 531,- Kč (zařazeno na účtě 022), v letošním roce ústředna přestala fungovat a musela být vyměněna za novou v ceně 58 020,- Kč. Nevím zda mám fa na novou ústřednu účtovat jako opravu nebo naúčtovat jako pořízení nové (zařadit na účet 022 a starou z účtu 022 vyřadit).
A ještě jeden dotaz, FÚ nám zaslal přeplatek za porušení rozpočtové kázně z roku 2009 ve výši 3 569,- Kč, nevím jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pročítám si dotazy ohledně veřejných sbírek a propadám panice. Zřídili jsme veřejnou sbírku na pořízení zcizeného majetku (socha) a na kraji mi řekli, že mám finance v UCE analyticky odlišit, zřídit samostatný bankovní účet a pokladnu.Teď zjišťuji, že se měl zřídit peněžní fond. To už ale zpětně do roku 2015 nezřídíme. Je chybou, když je sbírka účtována jinak, než peněžní fond? (myslím z pohledu hodnocení auditorů)? V roce 2015 jsem účtovala na 231 a zvláštní analytice, mám tedy aspoň přeúčtovat na 245? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole účtu 401 v příspěvkové organizaci Mateřské škole jsem zjistila zůstatek z chybného účtování předešlých let. Na konci roku 2006 byl zaúčtován stav materiálových zásob 112/902 (fond oběžných aktiv),v roce 2007 byl zaúčtován tento stav 501/112. Na účtu 902 tento stav zůstal a v roce 2010 se překlopil na účet 401 (jiný zůstatek na účtu 401 není). Jedná se o částku cca 1.500,- Kč. Můžu účet 401 "vyčistit" zápisem 401/501 nebo musím 401/408?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Evidujeme na podrozvahovém účtu 992 dvě stará věcná břemena v celkové hodnotě 15 tis.Kč a na podrozvahovém účtu 994 obec jako povinná opět stará věcná břemena v celkové hodnotě 190 tis. Kč.
Mohu k 31.12.2015 tato VB vyřadit z podrozvahy? Zaúčtuji obráceným zápisem tj. 999 0992/992 a 999 0994 / 994 nebo to mám stále nechat na podrozvaze?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 042 jsem dohledala nezařazený majetek. Jedná se o projektovou dokumentaci a přípravné práce z roku 2009 ke stavbě, která byla realizována 2011. Já jsem nastoupila zrovna v roce 2011 a dokončenou stavbu zařadila v nákladech vzniklých 2011 a podle faktur 2009, které byly uznatelné pro dotaci. Neuznatelné náklady na 042 mi "záhadně zůstaly utajeny". Nicméně, projektová dokumentace byla i částečně přepracována, projekt byl přerušen a některé přípravné práce nepoužity, těžko to však někdo nyní rozliší.
Jedná se ale o 280 tis. Mám částku přiřadit ke stavbě a co pak dál s odpisy? Bojím se do karty zasahovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat "odškodnění za zvýšení dopravního zatížení obce, zvětšení hluku a zápachu".
Toto plnění jsme (dle smlouvy) obdrželi od firmy provozující svou činnost v této obci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám menší dotaz, kam správně účtovat poplatek od žadatelů
za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala bezúplatně od Hasičs.záchranného sboru majetek - sirénu v hodnotě 7.673,- a sirénový přijímač v hodnotě 38.223,-.
Zaúčtovala jsem 028/088, teď ale přišla faktura za instalaci na budově v hodnotě 87.475,- mám toto zaúčtovat jako službu?
Jelikož jsme na budově sirénu neměli, musela se udělat nová elektroinstalace – siréna je ovládána dálkově HZS.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám chybně zaúčtované odpisy. V roce 2003 naše obec pořídila splaškovou kanalizaci za 37.851.164,40Kč. Dotace činila 11.089.669,00Kč. Při rozpouštění dotace mi chybí zaúčtovaná částka 1.774.483,00Kč. Mám opravovat 403/401 nebo 403/408.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zadat ve výkazu PAP zahraničního dodavatele, který má přidělené pouze naše DIČ, IČ nemá?
U tabulky XVII. je hranice hodnoty aktiv 0,05% nebo 0,1%?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji si před uzávěrkou zkontrolovat správnost zaúčtování majetku - vybavení kompostárny. Celková faktura na částku 1 944 470,- se skládá z traktoru s čelním nakladačem 1 122 731,-, štěpkovače 95 926,- ,1 kontejneru v ceně 349 690,-, dalšího kontejneru 6m3 v ceně 35 400,- a 4 kusů kontejnerů 10m3 za celkovou cenu 48 200,-. Jak správně zaúčtovat fakturu (včetně její úhrady), fakturu na pojištění traktoru a následné zavedení jednotlivých položek do majetku? Na tento majetek je poskytnuta investiční dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková