Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • dotace - rozpočet
    14. 01. 2016

    V roce 2015 obdržela obec Rozhodnutí o poskytnutí dotace z ROP na opravu chodníků ve výši 9 500 000 Kč a akce byla v tomto roce zrealizována. Na základě Rozhodnutí jsem dotaci narozpočtovala na položku 4223. Ovšem finanční prostředky do konce roku nedorazily. Musím teď nechat schválit rozpočtové opatření a položku 4223 ponížit nebo ponechat tak, i když je výsledek od počátku roku nižší?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kupní smlouva pozemky
    14. 01. 2016

    Prosím o vyjasnění, kdy vzniká účetní případ v případě koupě pozemku. Smlouva je podepsána a schválena zastupitelstvem před koncem roku. Není ještě vklad na katastru. Jak o tomto účetním případu účtujeme na konci roku? Nějaké časové rozlišení, nebo čekáme, až katastr pozemek převede a poté účtujeme předpis 042/321 a 031/042?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • úprava rozpočtu ve vztahu k jinému rozpočtu
    14. 01. 2016

    Jako DSO přijímáme členské příspěvky od obcí ( na provoz). Musíme mít letos upravený rozpočet u položky 4121 na korunu stejný jako je plnění ( přijaté členské příspěvky) ? Je to v režimu vztahu k jiným rozpočtům? Nebo je možné mít i v tomto případě rozpočet upravený na stokoruny ? (Rozpočet je vyšší oproti plnění jen o 150,- Kč).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Doložení výdaje z pokladny
    13. 01. 2016

    Zaměstnanec požaduje v lednu 2016 proplatit z výdajové pokladny drobné nákupy (materiál k zabezpečení vánoční akce), které dokládá paragony vystavenými v průběhu prosince 2015. Lze tyto paragony použít jako podklad k výdaji za rok 2016? Beru v úvahu, že pro mne je to výdaj, který uskutečňuji se zaměstnancem a ne s firmou, která je na paragonu, a tedy mám za to, že účetní případ je s datem leden 2016 a nevadí, že paragony mají datum prosinec 2015. Je to tak?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rekonstrukce PO
    13. 01. 2016

    V roce 2015 jsme rekonstruovali školu, tedy naši PO, která má budovu školy svěřenou k hospodaření a obec ji má pouze na podrozvaze. Na tuto rekonstrukce jsme obdrželi dotaci od SFŽP. V prosince 2015 jsme rekonstrukci dokončili a budovu převedli do majetku 021/042 (ne do programu majetek), protože zároveň k datu 31.12.2015 převedeme toto TZ škole 403,401/021. Na účtu 403 bude výše dotace. PO nabere na účty 021/403,401 a navýší hodnotu bodovy a od ledna začne odepisovat již z navýšené částky, včetně dotace. Pro odepisování jsme zvolili způsob účtování, při kterém účtujeme 551/081 - celková částka odpisu, 401/416 - ve výši rozdílu mezi celkovou částkou odpisu a poměrem dotace a 403/672 ve výši poměru dotace. Obec posílá PO částku na odpisy ve formě příspěvku, zde by to tedy bylo ve výši rozdílu, a před koncem roku zastupitelstvo schvaluje vratku částky odpisů zpět na účet zřizovatele, likviditu si řídí zřizovatel. Je tento postup správný?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Plán. smlouva
    13. 01. 2016

    Zjistili jsme, že plán. smlouva z r. 2008 byla naplněna pouze z části (poslat měli 1 300 000,-Kč, poslali pouze Kč 300 000,-).
    Předpis plnění z plán. smlouvy nebyl proveden. Nyní bychom rádi chybu napravili a zavedli předpis do účetnictví. Jelikož se jedná o vysokou částku, nejsem si jistá s účtováním. Předpis bych měla zaúčtovat 311/408 a současně vytvořit OP k pohledávce 556/194?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nadační příspěvek ČEZ
    13. 01. 2016

    Potřebovala bych, prosím, poradit ohledně nadačního příspěvku ČEZ. Podepsali jsme smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 245.000,- Kč na projekt „Volnočasová zóna Ždírec“ v grantovém řízení Podpora regionů. V rozpočtu požadovaných prostředků je uvedeno, že materiálové náklady budou celkem 145.000,- Kč (55.000 dřevní hmota, nátěrový a spojovací materiál pro dřevěné prvky, 35.000 hutnící a zpevňovací materiál, 40.000 edukativní a poznávací prvky, 15.000 lavičky, koše a zázemí), náklady na služby budou celkem 100.000,- Kč (70.000 realizace dřevěných prvků, 20.000 realizace zemních prací a terénních úprav a 10.000 dopravní služby). Z toho celého by měla vzniknout zóna s dřevěnými prvky, zpevněnými cestami, lavičkami, přístřešky, informační podporou a edukativními prvky pro děti i dospělé. Jak mám, prosím, zaúčtovat jednotlivé příjmy a výdaje.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fond rozvoje kanalizace a vodovodu
    13. 01. 2016

    Dobrý den,
    prosím o informaci, jak je to s fondem rozvoje kanalizace a vodovodu. Jak fond rozvoje kanalizace a vodovodu zanést do rozpočtu? Je povinnost obce jako vlastníka K+V vést fond rozvoje? Jak účtujeme o fondu rozvoje K+V? Máme tu pana zastupitele, který se fondu dožaduje, prý je ze zákona povinnost, aby obec jako vlastník měla fond rozvoje. Potřebuji proto co nejaktuálnější stanovisko.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej projektové dokumentace pro soutěž
    13. 01. 2016

    Mám dotaz ohledně účtování prodeje projektové dokumentace. Právní kancelář za nás připravovala výběrové řízení na stavbu retenčních nádrží. Do depozita přijímala částky za prodej projektové dokumentace. Vše se odehrálo v prosinci 2015. Dnes, tj. roce 2016 nám byly předány do pokladny peníze za prodej těchto PD v celkové částce Kč: 14.000,- ( 28x500,- Kč vč. DPH). Jedná se mi o zaúčtování tohoto příjmu. Jestli chápu dobře, tak se jedná o výnos roku 2015 a tudíž i DPH musí být odvedeno také v roce 2015. Prosím o radu, jak zaúčtovat jednak výnos do starého roku a dále příjem v letošním roce jak účetně tak i rozpočtově.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování INV dotace
    12. 01. 2016

    K inventuře 2015 mám ukončenou INV dotaci na účtu 403, ale i na dohadném účtu 388. Je to dotace přijatá v roce 2014 a 2015, kde jsem účtovala 231/374, ke konci roku 388/403, vyúčtování 374/348. Mohu k 31.12.2015 proúčtovat 388/672?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Peněžitý příplatek
    12. 01. 2016

    Obec podepsala smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál s SVS za předaný majetek-část vodovodu a kanalizace-ve výši 493 tis.
    V odpovědi na můj dotaz jste mi poradila zaúčtovat na 069/043. Nyní mi ale SVS, nedá k inventuře potvrzení o akciích. SVS má tuto částku v pasivech na účtu Ostatní kapitálové fondy. Nemohli byste mi poradit, kam přeúčtovat, aby obec měla tuto hodnotu správně v majetku jako akcionář.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení do majetku
    12. 01. 2016

    Obec získala dotaci ze SFŽP s UZ 15839 na nákup traktoru pro kompostárnu. Obdrželi jsme dotaci na účet a fakturu za nákup traktoru jsme dodavateli v prosinci 2015 proplatili. Chtěla bych se zeptat, kdy zařadit stroj do majetku? Zatím ho vedu na 042 z důvodu, že se ke stroji bude v tomto roce kupovat přední vývodový hřídel (není už součástí dotace) a zatím jsem zaúčtovala k 31.12. dohadu 388/403 ve výši dotace. Je postup správný? Stejný případ se týká obnovy chodníků v obci. V roce 2015 byla provedena částečná obnova a v dalších letech 2016 nebo 2017 bude provedena druhá závěrečná část. Jelikož se jedná o TZ mohu ho vést prozatím na 042 a po dokončení druhé etapy zařadit do majetku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ulice Vinohradní-oprava vozovky a chodníků
    12. 01. 2016

    Obec dostala v roce 2014 stavební povolení "ulice Vinohradní-oprava vozovky a chodníků" a v roce 2015 začaly práce. Jednalo se o vybudování nových odstavných ploch. Konstrukce vozovky byla zesílena, bylo opraveno stání na kontejnery. Došlo k rozšíření vozovky, po levé straně byly zachovány chodníky, po pravé straně místo chodníků vznikly parkovací místa. I když je název akce "oprava", já jsem účtovala na účtu 042 (já si myslím, že to je TZ). Teď došlo ke kolaudaci a já nevím, jak všechno zařadit. do majetku. Silnici bych brala jako technické zhodnocení (navýšení inv.čísla Silnice Vinohradní), Nevím si však rady se zařazení chodníku a nových parkovacích ploch. Napadá mě, zda jsem neměla vyřadit chodník (když došlo ke zrušení chodníků po pravé straně silnice) a navést chodník jen dle nových prací. Odstavné plochy bych navedla samostatně.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! majetek od DSO
    12. 01. 2016

    Mám dotaz ohledně majetku přebíraného od DSO, na který jsme poskytli transfer.
    Svazek obcí pořizoval majetek, na který přispěl kraj a zbytek do 100% pořizovací ceny poskytlo město. Teď nám svazek majetek daruje na základě darovací smlouvy. Vše v roce 2015 - pořízení i darování.
    Svazek nezačal majetek ani odepisovat (v prosinci zařadí, v prosinci vyřadí). Zaúčtuji 021/401. Já ale přemýšlím nad účtem 403 - převzetí od vybrané účetní jednotky transferových podílů, podíl od kraje je jasný 401/403, ale co ten co poskytlo naše město. Budu ho zavádět také na 401/403? Transfer mám zaúčtovaný na základě jeho vyúčtování v nákladech na 572. Pravda je, že teď mám celou dotaci v nákladech a postupně budu dostávat do nákladů odpisy majetku. Tím bude postupně 2x v nákladech. Tak ty "druhé" narovnám rozpouštěním dotace. Tak jsem si sama odpovídám - transfer zaúčtuji. Je můj názor správný?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ROP
    12. 01. 2016

    V roce 2015 jsme dostali rozhodnutí na dotaci z ROP ve výši do 3.980.762,49 a je to na 85% nákladů, část ve výši 3.502.353,16 jsme dostali v roce 2015 a ještě letos budeme žádat o další proplacení faktur.
    Co jsme dotaci dostali v roce 2015 tak jsem proti příjmu s uz. dala ve stejné výši i výdaje.
    Pro letošní rok jsem si vypočítala těch 85% procent z faktur, které předložíme ROP k proplacení a je to ve výši 377.667,33 je to o 100.742 menší než je rozdíl proti rozhodnutí a už obdržené dotaci.
    Podrozvahu jsem si upravila na těch 377.667,33 a v této výši jsem si i udělala s uz. výdaje u faktur, které již byly proplaceny v roce 2015
    Když si udělám sestavu k 31.12.2015 na uz. jsou strany vyrovnané,
    ale nevím zda tento můj postup je správný.
    Samozřejmě jsem si i udělala dohad 388/403 na výši 377.667,33

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu