Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Opět se obracím s dotazem ohledně výstavby kombinované kanalizace pořizované z dotace ze SFŽP. Předem se omlouvám, ale mám v tom dost nejasností.
K 31.12.2014 jsem udělala dohadu 388MD/403D ve výši plnění uznatelných výdajů v r. 2014 násobených % krytí výdajů transferem. Tak mám na MD388 cca 8 mil. Kč a na 403D 8 mil. Mám to nyní po zařazení do užívání - upravit do výše přislíbeného transferu?
Závěrečné vyhodnocení akce do 30.11.2016.
Dílo zkolaudováno 31.8.2015.
31.8.2015 zařazeno do majetku
v září 2015 začínám kanalizaci odepisovat a na kartě majetku eviduji i investiční transfer ve výši 54 mil. dle smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP a účtuji o rozpouštění transferu do výnosu 403MD/672D. Příští rok až bude transfer vypořádán tak mám asi dohadu zpřesnit ve výši rozdílu mezi odhadovanou částkou a částkou vyplývající z vypořádání 403MD/388D a 672MD/403D.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala naučnou stezku, na kterou nám byla poskytnuta investiční dotace. Naučnou stezku jsem rozdělila na jednotlivé druhy majetku s různou délkou životnosti (chodníky-stezky, kaple, přístřešek, prameny, památníky, vodní mlýnky a imobiliář - u něj mám v poznámce na kartě rozpis imobiliáře vč. jednotlivých cen). Jednotlivé druhy jsem zavedla jako samostatné stavby do majetku a poměrem je určena i dotace. V kolaudačním souhlasu je uvedeno, že stavba obsahuje mimo jiné i imobiliář (proto jsem dala jako stavbu).
Teď ale nevím, jestli bych neměla evidovat vše jako jednu stavbu a životnost zvolit podle druhu, u něhož je nejdelší, což jsou jednotlivé stezky. Ale např. imobiliář a dřevěný přístřešek takovou délku životnosti nemají.
Můžete mi prosím poradit, jak nejlépe zaevidovat? Mockrát děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat. V měsíci listopadu budou v naší obci hody, starostka se rozhodla, že stárkům a stárkám obec poskytne finanční příspěvek ve výši 1.000,- - 2.000,- Kč na výdaje. Jak budu účtovat a na základě čeho, starostka má pravomoc rozhodnou o příspěvku, nebude to dar? Naše obec je malá máme jen ZO, radu ne.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych otázku ohledně naší rekonstrukce. Letos jsme kolaudovali rekonstrukci budovy (1. část), kde nám vznikly 4 nové bytové jednotky a půdní prostor bez rekonstrukce je 5. bytová jednotka. V účetnictví mám budovu vedenou za 431tis.Kč a už úplně odepsanou. Rekonstrukce byla ve výši 3.152tis.Kč. Do účetnictví jsem zanesla jako technické zhodnocení budovy a navýšila původní kartu majetku, ale ještě jsem nezačala odepisovat. 4 jednotky právě prodáváme (celkem 2.600tis.Kč) a 1 jednotka zůstane bohužel v nájmu. V jiných dotazech jsem se dočetla, že je vhodné původní inventární číslo rozdělit na 5 nových inventárních čísel... to mám tedy staré IČ zrušit a nahradit 5ti novýma IČ? Jak se provede účetně?Mám nyní vést majetek na 036 a za 3.čtvrtletí neodepisovat? Moc bych Vás prosila o podrobné rozepsání účtování (od začátku - nejlépe i s technickým zhodnocením až po prodej majetku a zaevidování 5 bytové jednotky), v tomto směru opravdu nevím, jak do toho.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Podědila jsem po bývalé účetní pohledávky-místní poplatky za TDO 2009-2011. Audit doporučil, abychom je odúčtovali. Vedeme je na 315.Prý musí být ještě 10 let vedeny na podrozvaze. Musí být schváleny zastupitelstvem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se zeptat ohledně zaúčtování a zařazení do majetku u nakládání s bioodpady. Na tento projekt nám bude poskytnuta dotace od MŽP ex ante částka 939 534,- od FS, 55 266,- od SFŽP. Celkové náklady projektu jsou 1 381 215,- Kč. Z toho dodávka 1 187 615,- tu tvoří štěpkovač za 458 590,- trakt. kont. nosič za 317 988,- kontejnery 2 ks - 2 x 30 129,-, kontejner za 36 179,- kompostéry 100 ks celkem za 314 600,-. Ostatní náklady za 193 600,- (analýza odpadů 48 400,- VŘ 36 300,- žádost 54 450,- IIČ 42 350,- ZVA 12 100,-). Zatím mám zaúčtováno na podrozvahu 942/999 celkovou výši dotace (994 800,-). Realizace akce 30.9.2015 (máme předávací protokoly), předložení dokumentace k ZVA 31.12.2015. Jaké další účetní případy navazují? Smlouva o poskytnutí fin. podpory se bude teprve schvalovat v ZO. Až bude schválena tak budu dopisovat org dle čísla smlouvy? Až přijde avizo k dotaci budu dopisovat a rozdělovat na nástroj, zdroj, UZ a procenta? Další věc v jaké ceně zavedu nakoupené věci do majetku? Kompostéry bude jako soubor na 022, kontejnery taky soubor 022 (lze když je jiná cena?), nosič a štěpkovač samostatně na 022? Ale v jaké ceně, jak rozpočítám ostatní náklady? A zařazuji k 30.9.2015 k datu předání? K datu předání mám na 042 pouze 139 150,- (ost. náklady za analýzu, VŘ, žádost). Jak zaúčtuji?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme obec, která má na území zahrádkářskou kolonii s chatičkami, obec k tomuto území opravila místní komunikaci. Majitelé chatiček a zahrádek se mezitím mezi sebou složili a vybrali - původně na úhradu části nákladů na opravu příjezdové komunikace - celkem 5.000,- Kč (částka nevýznamná). Nyní ji chtějí převést na účet obce. Nevím, jak toto zaúčtovat (231 10 2212 2321/649?) a jaké dokumenty k tomu vypracovat. (darovací smlouva?, musí to projít usnesením zastupitelstva?, zdanit - tj. uvést do ř.101 DPPO?).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat na účtování úhrady úplaty za zřízení věcného břemene ve výši 847,- Kč dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí a krajem? Na základě smlouvy zaplatím částku 847,- Kč kraji mohu účtovat předpis 558/349, úhrada 349/231 pol. 5137 §6171 a kdy to zařadit do majetku? Mohu hned 028/088 nebo počkat až bude uzavřena smlouva a bude návrh na vklad? A ještě jsem se chtěla zeptat, když se účtují od roku 2015 věcná břemena jinak, musím stávající věcná břemena, co vedu na podrozvaze přeúčtovat na 028? Jednoduše zápisem vyřazení z podrozvahy 999 0992/992 0300 a zařazení na 028/088?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, zda
- může obec (v našem případě městský obvod) pořádat kulturní akce za úplatu a se ziskem? (např. organizuji koncert, chci vybírat vstupné, to mi pokryje určitou část nákladů nebo všechny náklady),
- může obec (v našem případě městský obvod) zajišťovat náplň informačního centra – zprostředkování prodeje propagačních materiálů, vstupenek a jiné s marží a se ziskem?
Dotazy jsou vyvolány novou skutečností - zastupitelstvo rozhodlo o zrušení kulturní příspěvkové organizace, která se touto činností zabývala.
A nejdůležitejší dotaz:
Je nutné mít k výkonu těchto činností živnostenské oprávnění?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město přijímá jistiny např. při některých veřejných zakázkách, při uzavírání nové nájemní smlouvy k městskému bytu nebo při prodeji pozemku pro stavbu rodinného domu. Pouze u jistin u veřejných zakázek obvykle víme, zda bude zakázka ukončena ten samý rok, kdy byly jistiny přijaty. U nájemních smluv jde o příjem jistiny na neurčitou dobu (nevíme, kdy nám nájemník smlouvu vypoví) resp. po několika letech nájemního vztahu (tato lhůta je ošetřena v našich pravidlech případně v nájemní smlouvě) se složená jistina nevrací a je tedy příjmem města. V případě, že se nájemce stane dlužníkem na nájmu, službách spojených s užíváním bytu nebo způsobí školu na bytě škodu, je složená jistota použita na úhradu vzniklých nákladů (dluhu). U prodejů pozemků je složená jistina vrácena pouze pokud kupující začne stavět a do nějaké lhůty postaví alespoň jedno nadzemní podlaží – jde tedy o více než jeden rok.
Mají být všechny tyto různé jistiny účtovány přes položku 8901 jako cizí prostředky?
Jaké potom bude účtování (včetně RS) jistiny složené letos na účet města, která se nevrátí a stane se po letech příjmem města?
Máte nějaké souhrnnější informace o zkušenostech s vedením těchto prostředků na příjmovém účtu města nebo je nutné (příp. dobré) mít zřízený samostatný bankovní účet pro jistiny?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke dni 17.8. jsme podepsali smlouvu o upsání akcií proti vkladu vodovodu a kanalizace. Účtovala jsem ve výši zůstatkové ceny k 31.12.2014 (máme roční odpisy) 043/368. Ke dni 6.10. došlo k podepsání smlouvy o předání nemovitého majetku. K tomuto dni tedy vyřazuji majetek a proúčtuji proti 368.
Nejsem si jistá, zda k tomu datu ještě doúčtuji odpisy za 1-10/2015. Změní se mi tím vlastně hodnota upsaných akcií (ZC - doúčtovaný odpis). Můžu v tuto chvíli tedy opravit/ponížit hodnotu na 043/368? Ke dni účtování úpisu jsem nevěděla, ke kterému dni se přesně majetek předá.
Dále si nejsem jistá dnem, kdy zaúčtuji 069/043 - ke dni, kdy nám fyzicky přinesou akcie?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme investiční dotaci z Ministerstva zemědělství na kanalizaci. Mám zaúčtováno na podrozvaze 955/999 celou částku dotace. Část dostaneme letos, zbytek příští rok. Vyúčtování má být do 31.3.2017. Firma nám pošle fakturu, my ji dáváme na odsouhlasení na Ministerstvo, ti nám na účet ČNB pošlou peníze a pak teprve uhradíme faktury zase z účtu ČNB. Právě dorazila první platba a prosím o skouknutí účtování.
1. 231 UZ 29948 4216 / 374 příjem peněz
2. 999 / 955 odúčtování z podrozvahy
Nevím jak dál, jak s účtem 403. Na konci roku 388 / 403? Nebo až při zúčtování 346 / 403, 426 / 346?
Také jsem někde četla, že se dotace expost může účtovat bez zálohy. Můžete mi prosím napsat, jak správně účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala sběrný dvůr (dostala investiční dotaci kde DPH bylo uznatelným nákladem). OZ schválilo Provozní řád Sběrného dvora, kde některé vytříděné složky odpadu jsou za úplatu (nevytváří se zisk obce-ceny jsou dle ceníku firmy, která nám odpad likviduje. Z faktur vystavených firmou si neuplatňujeme odpočet. Nevím zda odvést DPH FÚ z přijatých úplat od občanů. Služba je pouze pro občany obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt od SFŽP "Stavební úpravy objektu č.p. 4 (budova OÚ)" je uvedeno v tabulce Klasifikace SR druh třídění 6341, odvětvové třídění 2115 (Úspora energie a obnovitelné zdroje)
Je toto odvětvové třídění tj.paragraf závazný v účtování ve výdajích nebo mohu zaúčtovat 6171 (činnost místní správy- budova OÚ)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rekonstruovali jsme školní jídelnu základní školy - příspěvkové organizace. Budovu má ZŠ ve výpůjčce, movitý majetek má dle ZL převeden k hospodaření. Faktura za rekonstrukci se skládá ze dvou částí: stavební práce a technologie stravování. Stavební práce na § 3113, pol. 6121 a zařadím jako technické zhodnocení budovy? Dále navýším hodnotu výpůjčky.
Technologie stravování jsme původně myslela, že zatřídím jako soubor majetku, ale majetek je rozepsán jednotlivě a z důvodu evidence se mi jeví lepší evidence jednotlivých předmětů. Takže jsou zde věci v hodnotě do 3.000,- Kč a od 3.000,- do 40.000,- Kč - § 3113, pol. 5137 a dále nad 40.000,- Kč - §3113, pol. 6122? Ale potřebovala bych majetek převést ZŠ opět k hospodaření a nechci ho zavádět do majetku města. Jak mám správně postupovat? Musí o převedení majetku k hospodaření rozhodnout rada nebo zastupitelstvo? Ve ZL se píše o majetku k datu sepsání ZL, ale nepíše se zde o majetku, který město může pro svou PO dále pořídit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková