Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak postupovat, když máme v majetku zařazenou nemovitost (dům, kde jsou čtyři byty) - již asi padesát let za cenu 50tis. v loňském roce se na budově měnily okna, opravovaly komíny, všechno celkem asi za 300tis., toto probíhalo v rámci opravy, nebylo to TZ ani na to nebyly použity prostředky z dotace. Jak navýšit cenu nemovitosti?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 byl vydán demoliční výměr na budovu, kterou obec nevyužívá, je ve velmi špatném stavu. Až v letošním roce v těchto dnech dojde ke skutečné demolici budovy. Na jejím místě se nově stavět nebude.
Na demoliční práce je podepsaná s firmou smlouva a termínem ukončení prací do 15.2.2015. Prosím kdy budovu vyřadit z majetku a účtovat 081/021 a 401 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na režim zdanění výplaty podílů na zisku. Město má zřízenou obchodní společnost s.r.o, kde je 100 % vlastníkem. Město by chtělo, aby společnost s.r.o. městu vyplácela podíly na zisku.
Lze v tomto případě aplikovat osvobození dle § 19 odst. 1 písm. ze) odst.1 ZDP nebo ne a je nutné výplatu podílů zdanit srážkovou daní 15 % dle §36, protože se obec nevejde do definice uvedené v §19 odst. 3 písm. b) podmínka, že mateřská společnost musí být obchodní korporací tedy forma akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným nebo družstvem. Což asi město není - je územně samosprávným celkem popř. veřejně prospěšným poplatníkem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kdo schvaluje odepsání pohledávky: Jedná se o pohledávku za nájemné na účtu 311 ve výši 22 tis. Kč. Nejdříve zemřela manželka poplatníka. S tím jsem byla domluvená, že uzavřeme splátkový kalendář a začne dluh splácet. Než se však stačil uzavřít písemný návrh, poplatník, protože měl veliké množství jiných dluhů po manželce, tuto tíhu dluhů neunesl a vzal si život.
Je možné pohledávku odepsat na základě schválení starostou obce?
Pak bych ji odepsala zápisem 557/311 a odepsala OP.
Na podrozvahu bych nedávala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, řesíme následující situaci:
Státní pozemkový úřad zrealizoval vystavbu obtokového rybníka , kterou financoval z evropských fondů.
Po koulaudaci bylo toto dílo bezúplatně předáno obci.
Byla vyčíslena hodnota, za kterou bylo dílo realizováno.
Jaké je zaúčtování a daňové řešení této situace?
Jedná se o bezúplatné plnění, které je předmětem daně a osvobození pro něj neplatí dle § 19b odst. 2 písm. b)?
Případně se jedná o příjem ze státního rozpočtu, který není předmětem daně dle §18a odst. 1 písm. b)?
Do účetnictví bude tento majetek vstupovat v reprodukční pořizovací ceně? Oproti tomu bude zaúčtován výnos, nebo kapitálový účet?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poprvé účtuji letos o dotacích, tak jsem se chtěla ujistit, jak účtovat na konci roku. Vše jsem zaúčtovala podle Vašich rad. Máme dotaci na zateplení OÚ ze SFŽP a FS (85 % + 5 %). Nejsem si ale jistá výší dohadné položky k 31. 12. 2014. Má být výše dohadné položky ve výši NZUZ x podíl dotace, za výdaje, které byly jen v roce 2014 nebo i v roce 2013? Měli jsme způsobilé výdaje v obou letech a za ně jsme v prosinci 2014 obdrželi zálohu dotace. V účetním programu mám NZUZ však jen u roku 2014, protože jsem v roce 2013 potřebné údaje nevěděla. (Jsou tedy pouze dokreslené na FA.) Nevím zda má být dohadná položka 388/403 za způsobilé výdaje v obou letech?
Opravdu se k 31. 12. 2014 nic dalšího neúčtuje? Kromě 388/403?
Dále jsem se chtěla zeptat. Ke zmíněné dotaci jsem v roce 2013 zaúčtovala na 042 a označila par. 6171 pol. 6121 menší částku výdajů, než o kterou bylo následně žádáno a byla uznána jako způsobilá. Mám na 042 pouze 27 000 Kč a na základě žádosti o platbu, kterou za nás vypracovávala „dotační kancelář“ nám uznali k tomu i 2 000 Kč, o kterých jsem se domnívala, že nárokované být nemohou a mám je tedy v nákladech na 518 s pol. 5169. Jak toto opravit, co s tím? A mohu k tomu opravit ORG v programu v roce 2013 tím, že se vrátím do loňského období?
Dále máme smlouvu na poskytnutí dotace ze Středočeského kraje na rekonstrukci hasičské zbrojnice. U ní však zatím nedošlo k žádné výplatě zálohy. Akce je již sice na konci (hasičárna zrekonstruovaná), ale o platbu se bude žádat až v roce 2015 a kolaudace bude také v roce 2015. Má se k tomu ke konci roku něco účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně kanalizace. Veškeré faktury za kanalizaci jsme účtovali na účet 042. Jakým způsobem teď můžu vyřadit faktury z let 2011 a 2012 v částce 1.715.227,60 Kč, které se týkají opravy komunikace? Musím použít účet 408 - oprava minulých let a vyřazení nechat schválit zastupitelstvem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám ještě dotaz k dotacím. UZ a NZ za rok 2014 jsem na radu auditora opravila, ale teď jsem si uvědomila, že FIN za rok 2014 je odevzdána. Mohu ji ještě odevzdat opravenou, než bude závěrka?
Nebo jak postupovat. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravujeme žádost o dotaci na revitalizaci veřejného prostranství. Součástí revitalizace je výměna asfaltu za zámkovou dlažbu, odstranění a pořízení další zeleně, výměna osvětlení, pořízení herních prvků (179 000 Kč). Celková cena 2 500 000 Kč. Nejsem si jista jestli se jedná o akci investiční nebo neinvestiční.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vykonáváme veřejné opatrovnictví na základě Usnesení soudu o určení obce opatrovníkem. Součástí výkonu je správa fin.prostředků opatrovance. Můžeme je spravovat na našem běžném účtu pod samostatným ku př. org. a jak budeme o nich účtovat (příjmy - výdaje). Nebo musíme zřídit samostatný účet (depozitní) mimo rozpočtovou skladbu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec bude 27.2.2015 schvalovat rozpočet 2015, v rámci tohoto procesu budou přiznány příspěvky různým spolkům v různé výši od 2 000 Kč až do 250 tis., můžete nám prosím popsat postup schvalování poskytnutých příspěvků (pokud tyto příspěvky budou brány jako dotace poskytnuté dle novely 250/2000Sb.). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku mám na účtu 343 zůstatek vyšší než je k daňová povinnost za 4.čt.je to již z minulých let, jedná se o částku 11300 a nemohu dohledat kde v minulosti k tomuto došlo.Jak zaúčtovat a narovnat účet 343?Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně vyplňování přílohy účetní závěrky - informace k fondům. Vytkla jsem našim příspěvkovým organizacím, že mají prázdné tabulky v příloze úč. záv. - část F fondy. Poslaly mi námitky, že mají zjednodušenou formu účetnictví, v příloze povinně sledují jen transfery a o ostatních se rozhodují dle významnosti a prý pro ně vyplňování představuje nadbytečnou zátěž při nepodstatné vypovídací hodnotě. Připadá mi, že to bychom si mohli stanovit i pro město, že nebudeme vyplňovat žádné informace v příloze účetní závěrky a budeme se odkazovat na nevýznamnost... ?! Prosím o pomoc s argumentací ohledně vypořádání námitek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrola mi zjistila špatné účtování rekonstrukce komunikace cca 300 tis. Kč. Měla jsem účtovat na účet 021 (tzn.mělo se odpisovat), ale účtovala jsem chybně na 031 (pozemky se neodpisují). Rekonstrukci jsem zařadila v říjnu 2014. Předpokládám, že budu muset odpisy dopočítat. Pokud chybu opravím v lednu 2015 a zařadím správně do programu majetku (užíváme od firmy Gordic), začne se odpisovat až za únor. Pokud odpisy dopočítám ručně a udělám doklad na tyto odpisy za listopad, prosinec 2014 a leden 2015, nebudou mi sedět odpisy v programu. Dokážete mi poradit, jak toto vyřešit? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ředitel ZŠ žádá o dotaci na pořízení hracích prvků do zahrady MŠ, řeší problém zda žádat o dotaci investiční nebo neinvestiční, jelikož tyto prvky stojí bez montáže od 10.tis.do 40 tis. za 1ks. Uvažovali jsme o zařazení těchto prvků na 021 (spojeno pevně se zemí na jednom pozemku), pouze mantinely - za 180 tis. jsou smontovatelné a po sezoně se budou uchovávat ve skladu- tyto bychom účtovali na 022. Celková předpokládaná cena projektu je asi 570 tis..
Prosím o radu. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková