Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Nepřímé náklady
    14. 01. 2025

    Vážená paní inženýrko, obracím se na vás s prosbou o radu ve věci nepřímých nákladů, na které je poskytnuta neinvestiční dotace. Jak postupovat, pokud jsou naše skutečné nepřímé náklady nižší oproti částce uvedené na Rozhodnutí o dotaci? Na vašich stránkách radíte přednostně označit nepřímé výdaje do výše dotace, vlastní podíl až je-li to možné. I když bych postupovala takto, přesto celou neinv. dotaci nevyčerpám. Do nepřímých výdajů patří jen projektová příprava, anebo tam můžu zaúčtovat např. práce informatika na datových rozvodech (našem projektu považovány za nezpůsobilé)?

    Děkuji za vaši odpověď a přeji pěkný den

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403
    14. 01. 2025

    Dobrý den, prosím o radu ohledně poměrně zvláštní situace. Při letošní inventuře jsem zjistila, že v majetkové evidenci je u 018 drobného nehmotného majetku (pořízení v roce 2017) navedený transfer na účtu 403. Majetek je v hodnotě 13.890,- a transfer 6.945,-. Jednalo se o dotaci z Kraje na realizaci webových stránek obce. Jedná se o drobný majetek, který se neodepisuje a tedy se ani nemůže rozpouštět transfer. A účet 403 by se měl používat pouze u investičního majetku - nebo tomu bylo dříve jinak?
    V účetnictví o transferu účtováno není. Logicky pak nesedí stav v účetnictví s majetkovou evidencí. Nevím, proč je to takto navedeno, tuto situaci jsem převzala po předchozí paní účetní. Jak to vyřešit? Lze transfer z majetkové evidence jednoduše vymazat?

    Ještě prosím ke stavu účtu 403 v účetnictví vs. stavu účtu 403 v majetku - Pokud účtuji k 31.12. dohadu u transferu na dlouhodobý majetek MD 388/403 D, protože majetek ještě není zařazen (tj. není v majetkové evidenci) - je v pořádku, že při inventarizaci takto nesedí evidence v účetnictví a v majetku?

    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FKSP - produkty na stáří
    14. 01. 2025

    V zákoně 250/2000 Sb. stále zůstává, že Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Nejméně 50 % z rozpočtovaného základního přídělu k 1. lednu rozpočtového roku podle věty první se použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Jak je to v případě, že všichni zaměstnanci nečerpali produkty na stáří a tato část FKSP není tedy k 31.12. vyčerpána. Co s tímto zůstatkem. Zákon to přesně nedefinuje. Je možné tyto nečerpané prostředky použít na jiné druhy čerpání FKSP v následujícím roce nebo budou nečerpané prostředky na příspěvky stáří zůstávat na účtu FKSP?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nulové nepřímé náklady
    13. 01. 2025

    Prosím o radu, jak rozpočtově zachytit dotaci IROP na částečné financování pořízení hasičského vozu. Celkové pořizovací náklady jsou cca 10,4 mil. Kč. Obdržíme ještě další dotace od kraje a MV 6 mil.Kč. Není mi ale jasné označení výdajů u dotace IROP, když celkové způsobilé výdaje jsou 2 000 000 Kč, z toho přímé výdaje 1 869 158,88 Kč a nepřímé výdaje 130 841,12 Kč.
    Příjem dotace celkem 1900 tis. Kč:
    4216 UZ 149 5 17519 ve výši 1775700,93 Kč (95% přímých nákl.) +
    4116 UZ 149 5 17085 ve výši 124299,07 Kč (95% nepřímých nákladů)
    Jakým způsobem to zachytit ve výdajích, když budeme mít nulové nepřímé výdaje? Žádost o dotaci dělal zaměstnanec v rámci pracovní náplně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • materiál na skladě
    13. 01. 2025

    Dobrý den, v roce 2024 jsme nechali vyrobit kalendáře, část k prodeji, část k darování v ceně 30 750,- Kč.
    zaúčtovala jsem takto: předpis 131/321 30 750,- Kč
    k prodeji: 321/231 18 000,-
    132/131 18 000,-
    k darování:112/231 3399 5194 12 750,-
    321/231 12 750,-
    prodalo se za 8 880,- Kč a darovalo se za 3 000,-.
    Poradíte mi prosím jak zaúčtovat k 31.12.2024? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace MMR
    13. 01. 2025

    Dobrý den,
    - 9.5.24 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí inv. dotace z MMR na výstavbu chodníků a přesun zastávek ve výši 4 441 883,30 Kč
    - kolaudace 2.10.24
    - zaplacení pozastávek a všech konečných faktur: 24.10.24
    - 3.9.24 připsání 1. části dotace ve výši 2 527 981,36 Kč (231 ÚZ/374)
    - druhá část dotace ve výši 1 913 901,94 Kč ještě NEPŘIŠLA
    - ZVA neprovedeno
    - datum ukončení projektu do 31.3.25

    za 1) k 24.10.24 jsem zařadila do majetku (021/042) a začala rozpouštět dotaci, kterou jsem na kartu majetku dala v celé výši 4 441 883,30 Kč? Nebo jsem měla dát jen tu část dotace, co přišla?
    za 2) A k 24.10 jsem zaúčtovala dohad 388/403 zase ve výši 4 441 883,30 Kč?
    za 3) V roce 2025 ZVA 346/388 a 374/346 ve výši 4 441 883,30 Kč?
    Prosím, jak to má být správně zaúčtované?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku
    13. 01. 2025

    Naše obec obdržela od jiné obce bezúplatně hasičskou avii. Byla schválena darovací smlouva na ZO, ve které není uvedena cena předávaného majetku. Dotázala jsem se na cenu předávané avie a bylo mi sděleno, že v majetku jí mají zařazenou na 028 v hodnotě 30 000 Kč a vyřadí jí z 028. Jak mám prosím zaúčtovat abychom jí měli v majetku obce?
    Dále Vás prosím o kontrolu: v prosinci jsme zakoupili kompresor v hodnotě
    7 908 Kč, výdejka ze skladu byla vystavená dne 20.12.2024, faktura přišla v lednu, datum uskutečnění plnění 31.12.2024. Zaúčtovala jsem nákladově do 12/24 - 558/321 a zařadila jsem kompresor na 028/088, položku 5137 budu mít účtovanou až v lednu, může to tak být?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace-"oprava komunikací a chodníků v obci .."
    13. 01. 2025

    Dobrý den prosím o radu, zda bude takto správně účtováno:
    oprava komunikací a chodníků v obci - dotace ex post ve výši 4 000 000,- Kč.
    všechny faktury uhrazeny v roce 2024, oprava (TZ) dokončeno , předávací protokol (zápis o předání a převzetí prací) jsem obdržela až nyní (ale je tam datum 22.11.2024). (výše uznatelných nákladů by měla být splněna).
    Takže ke 31.12.2024 vyřadím z 042 a zařadím na 021. A taktéž ke 31.12.2024
    zapíši dohadu na inv. dotaci 388 MD X 403 D ve výši 4 000 000,- Kč. A tutéž částku napíši na kartu majetku (když budu mít na účtu 403), při zařazení (přestože dotaci ještě nemám).
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatně převzatý majetek z DSO-nižší hranice dle směrnice
    13. 01. 2025

    Dnes jsme obdrželi z DSO předávací protokol k předání turistického značení jako DDHM na účtu 028, a to ještě k datu 31.12.2024. DSO mělo nižší hodnoty hranice pro evidenci na účtu 028, než má obec a tudíž při převzetí majetku od VÚJ zápisem 028/088 bychom měli majetek na účtu 028 evidovaný v rozporu se směrnicí. Mohu tedy provést k datu převzetí, tj. k 31.12.2024 zároveň účetní zápis 088/028 s tím, že se odkážu na směrnici obce, která tento majetek v hodnotě do 2.999,- neeviduje a nebudu vůbec do majetku zařazovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace PO - výjimka ZŠ
    13. 01. 2025

    Dobrý den,
    v roce 2023 jsme poslali ZŠ dotaci na výjimku (počet žáků) zaúčtováno 572/231, 3113,5331 150 000,00 Kč.
    V průběhu roku 2024 zjistili, že na ni neměli nárok a vrátili nám na účet 150.000,00 Kč.
    Můžete nám poradit jak zaúčtovat v roce 2024, včetně rozpočtové skladby.
    Děkuji předem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fotbalové hřiště
    13. 01. 2025

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat na Váš pohled a radu ohledně majetku. Jedná se o rekonstrukci fotbalového hřiště, které má v majetku obec. Ovšem zapsaný spolek Fotbalový klub má toto hřiště ve výpůjčce a podařilo se mu na tuto rekonstrukci získat investiční dotaci. Rekonstrukce byla celkem za 4,7 milionu Kč, obec spolku přispěla částkou 1,5 mil.Kč (což byl podíl vlastních zdrojů v rozhodnutí o schválení dotace). Veškeré faktury za rekonstrukci hřiště účtoval a hradil fotbalový klub. A teď - jelikož se jednalo o investiční dotaci, která šla přes spolek, musí být akce navedena do majetku. Kdo si majetek navede? Spolek nebo obec? Nebo každý svojí finanční část, kterou se na rekonstrukci podílel? Jen připomínám, že dosud bylo fotbalové hřiště majetkem obce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smluvní pokuta
    13. 01. 2025

    Dobrý den, ukončili jsme nájemní vztah s firmou, která měla pronajatou část budovy MŠ k podnikání a nájem neplatila.
    Máme uzavřenou dohodu o uznání a splátkách dluhu k 31.12.2023. Dlužné nájemné splácí měsíčně pravidelně a mimo nájemné má ještě smluvní pokutu.
    Smluvní pokuta je vyčíslena zvlášť a tu bohužel neplatí. Budu z této smluvní pokuty za nesplnění povinnosti platit nájemné vytvářet OP k pohledávkám? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hromadná akcie
    13. 01. 2025

    Dobrý den pane Nejezchleb,

    Chtěla bych se zeptat. Vkládali jsme do naší a.s., kde máme většinový podíl, pozemky a budovu (zaúčtovala jsem dle vaší odpovědi 043/368 + 368/031+061/043). Za tento vklad nám bylo vydáno 2.714 akcí v jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Emisní kurs akcie je 18.361 Kč. Získání těchto akcí jsem zaúčtovala na 043/401 v celkové částce 27.140.000Kč. Měla jsem o této operaci, vůbec účtovat? Moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Likvidace s.r.o.
    13. 01. 2025

    Dobrý den, naše město ruší společnost s.r.o. likvidací. V s.r.o. nejsou již žádné finanční prostředky a město jako 100% vlastník by mělo všechny závazky za s.r.o. vyrovnat. Jedná se o mzdy, energie, atd. Jenže teď si nevíme rady, jestli stačí, když schválí finanční prostředky pro s.r.o. Valná hromada (Rada města) spolu s podklady (výše mezd, energií, atd.), nebo jestli musí být sepsána nějaká smlouva (např. příplatek k vlastnímu kapitálu) a schválena i Zastupitelstvem města. A jak vlastně tento finanční výdaj jako město zaúčtovat, na jaké účty, paragrafy a položky. Moc děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Osobní přeprava "senior taxi"
    13. 01. 2025

    Obec začala poskytovat občanům službu "senior taxi" - jde vlastně o osobní přepravu na základě uzavřené smlouvy s občany (senioři, ZTP apod). Řidič bude těmto osobám vystavovat na každou cestu stvrzenku - jak prosím tento příjem zaúčtovat? Paragraf 4379 nebo 4399 s položkou 2329? Anebo úplně jinou RS? Cena bude symbolická tj 50 Kč za jednu jízdu na území obce včetně DPH 21%. Pokud by jsme si chtěli uplatnit nějaké DPH na vstupu u nafty, můžu vzít celkem najeté km x prům.spotřeba auta dle ZP x cena nafty dle faktury? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu