Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Investiční dotace na vybavení školní kuchyně - účtování k 31.12.2024
    15. 01. 2025

    Dobrý den,
    prosím o radu při účtování investiční dotace ze SZIF na vybavení školní kuchyně.
    K 31.12.2024 je dotace ve fázi:
    - podepsaná dohoda o poskytnutí investiční dotace ze SZIF
    - projekt předfinancován obcí
    - vybavení nakoupeno, zaplaceno a zařazeno do majetku jako soubor movitých věcí (na kartě majetku je vyčíslena i výše investičního transferu)
    - podána žádost o platbu dotace
    - peníze na účet obce budou připsány až v lednu 2025

    Co vše bych měla ohledně dotace zaúčtovat v účetnictví k 31.12.2024?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace od Krajského úřadu
    14. 01. 2025

    Dobrý den, v roce 2024 jsme obdrželi od Karlovarského kraje dotaci na očkování proti žloutence pro žáky místních školských zařízení. Tyto příspěvky se vyplácí na pokladně MěÚ na základě doložení dokladu o očkování a úhradě vakcíny a aplikace. Dotazujeme se na jaký účet, par. a pol. máme tyto poskytnuté příspěvky zaúčtovat ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výběr hotovosti
    14. 01. 2025

    Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat výběr hotovosti z bankomatu, když bankomat hotovost nevydal, ale peníze z účtu byly strženy. Dne 2.12.2024 jsme vybírali 5000 Kč z běžného účtu jako dotaci pokladny. Bankomat nahlásil chybu, tak se částka vybrala z jiného bankomatu. Na výpisu z banky jsou odečteny ale obě částky. Poslala se reklamace na obě dvě banky, ale zatím nic nepřišlo. Tím pádem se to táhne přes uzavřený rok. Jednu částku jsem účtovala jako klasickou dotaci pokladny a to druhé jsem účtovala par. 6171 pol. 5909 D 5000 Kč a 378 MD s tím, že na 378 budu inventarizovat těch 5000 Kč s přiloženým formulářem reklamace. Je to tak správně? Děkuji moc za odpověď. Jak popřípadě budu účtovat letos náhradu pokud nám peníze vrátí? Bude to 460 MD/378 D? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Darovací smlouva na investici
    14. 01. 2025

    Dobrý den, máme darovací smlouvu od Letiště, na výstavbu nových sportovních kabin, které však budou postaveny během let 2025 a 2026.
    Jedná se mne o účtování. Peníze už máme na účtě. Mám účtovat 231/3419/6121/403 a až bude kolaudace tak 672/403 a transfer dát zároveň do majetku? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • WEBOVÉ STRÁNKY
    14. 01. 2025

    Dobrý den, prosím o radu - jak zařadit pořízenou aplikaci Portál občana - částka 65000,- Kč, dobu použitelnosti a kód, Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nepřímé náklady
    14. 01. 2025

    Vážená paní inženýrko, obracím se na vás s prosbou o radu ve věci nepřímých nákladů, na které je poskytnuta neinvestiční dotace. Jak postupovat, pokud jsou naše skutečné nepřímé náklady nižší oproti částce uvedené na Rozhodnutí o dotaci? Na vašich stránkách radíte přednostně označit nepřímé výdaje do výše dotace, vlastní podíl až je-li to možné. I když bych postupovala takto, přesto celou neinv. dotaci nevyčerpám. Do nepřímých výdajů patří jen projektová příprava, anebo tam můžu zaúčtovat např. práce informatika na datových rozvodech (našem projektu považovány za nezpůsobilé)?

    Děkuji za vaši odpověď a přeji pěkný den

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403
    14. 01. 2025

    Dobrý den, prosím o radu ohledně poměrně zvláštní situace. Při letošní inventuře jsem zjistila, že v majetkové evidenci je u 018 drobného nehmotného majetku (pořízení v roce 2017) navedený transfer na účtu 403. Majetek je v hodnotě 13.890,- a transfer 6.945,-. Jednalo se o dotaci z Kraje na realizaci webových stránek obce. Jedná se o drobný majetek, který se neodepisuje a tedy se ani nemůže rozpouštět transfer. A účet 403 by se měl používat pouze u investičního majetku - nebo tomu bylo dříve jinak?
    V účetnictví o transferu účtováno není. Logicky pak nesedí stav v účetnictví s majetkovou evidencí. Nevím, proč je to takto navedeno, tuto situaci jsem převzala po předchozí paní účetní. Jak to vyřešit? Lze transfer z majetkové evidence jednoduše vymazat?

    Ještě prosím ke stavu účtu 403 v účetnictví vs. stavu účtu 403 v majetku - Pokud účtuji k 31.12. dohadu u transferu na dlouhodobý majetek MD 388/403 D, protože majetek ještě není zařazen (tj. není v majetkové evidenci) - je v pořádku, že při inventarizaci takto nesedí evidence v účetnictví a v majetku?

    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FKSP - produkty na stáří
    14. 01. 2025

    V zákoně 250/2000 Sb. stále zůstává, že Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Nejméně 50 % z rozpočtovaného základního přídělu k 1. lednu rozpočtového roku podle věty první se použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Jak je to v případě, že všichni zaměstnanci nečerpali produkty na stáří a tato část FKSP není tedy k 31.12. vyčerpána. Co s tímto zůstatkem. Zákon to přesně nedefinuje. Je možné tyto nečerpané prostředky použít na jiné druhy čerpání FKSP v následujícím roce nebo budou nečerpané prostředky na příspěvky stáří zůstávat na účtu FKSP?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nulové nepřímé náklady
    13. 01. 2025

    Prosím o radu, jak rozpočtově zachytit dotaci IROP na částečné financování pořízení hasičského vozu. Celkové pořizovací náklady jsou cca 10,4 mil. Kč. Obdržíme ještě další dotace od kraje a MV 6 mil.Kč. Není mi ale jasné označení výdajů u dotace IROP, když celkové způsobilé výdaje jsou 2 000 000 Kč, z toho přímé výdaje 1 869 158,88 Kč a nepřímé výdaje 130 841,12 Kč.
    Příjem dotace celkem 1900 tis. Kč:
    4216 UZ 149 5 17519 ve výši 1775700,93 Kč (95% přímých nákl.) +
    4116 UZ 149 5 17085 ve výši 124299,07 Kč (95% nepřímých nákladů)
    Jakým způsobem to zachytit ve výdajích, když budeme mít nulové nepřímé výdaje? Žádost o dotaci dělal zaměstnanec v rámci pracovní náplně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • materiál na skladě
    13. 01. 2025

    Dobrý den, v roce 2024 jsme nechali vyrobit kalendáře, část k prodeji, část k darování v ceně 30 750,- Kč.
    zaúčtovala jsem takto: předpis 131/321 30 750,- Kč
    k prodeji: 321/231 18 000,-
    132/131 18 000,-
    k darování:112/231 3399 5194 12 750,-
    321/231 12 750,-
    prodalo se za 8 880,- Kč a darovalo se za 3 000,-.
    Poradíte mi prosím jak zaúčtovat k 31.12.2024? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace MMR
    13. 01. 2025

    Dobrý den,
    - 9.5.24 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí inv. dotace z MMR na výstavbu chodníků a přesun zastávek ve výši 4 441 883,30 Kč
    - kolaudace 2.10.24
    - zaplacení pozastávek a všech konečných faktur: 24.10.24
    - 3.9.24 připsání 1. části dotace ve výši 2 527 981,36 Kč (231 ÚZ/374)
    - druhá část dotace ve výši 1 913 901,94 Kč ještě NEPŘIŠLA
    - ZVA neprovedeno
    - datum ukončení projektu do 31.3.25

    za 1) k 24.10.24 jsem zařadila do majetku (021/042) a začala rozpouštět dotaci, kterou jsem na kartu majetku dala v celé výši 4 441 883,30 Kč? Nebo jsem měla dát jen tu část dotace, co přišla?
    za 2) A k 24.10 jsem zaúčtovala dohad 388/403 zase ve výši 4 441 883,30 Kč?
    za 3) V roce 2025 ZVA 346/388 a 374/346 ve výši 4 441 883,30 Kč?
    Prosím, jak to má být správně zaúčtované?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku
    13. 01. 2025

    Naše obec obdržela od jiné obce bezúplatně hasičskou avii. Byla schválena darovací smlouva na ZO, ve které není uvedena cena předávaného majetku. Dotázala jsem se na cenu předávané avie a bylo mi sděleno, že v majetku jí mají zařazenou na 028 v hodnotě 30 000 Kč a vyřadí jí z 028. Jak mám prosím zaúčtovat abychom jí měli v majetku obce?
    Dále Vás prosím o kontrolu: v prosinci jsme zakoupili kompresor v hodnotě
    7 908 Kč, výdejka ze skladu byla vystavená dne 20.12.2024, faktura přišla v lednu, datum uskutečnění plnění 31.12.2024. Zaúčtovala jsem nákladově do 12/24 - 558/321 a zařadila jsem kompresor na 028/088, položku 5137 budu mít účtovanou až v lednu, může to tak být?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace-"oprava komunikací a chodníků v obci .."
    13. 01. 2025

    Dobrý den prosím o radu, zda bude takto správně účtováno:
    oprava komunikací a chodníků v obci - dotace ex post ve výši 4 000 000,- Kč.
    všechny faktury uhrazeny v roce 2024, oprava (TZ) dokončeno , předávací protokol (zápis o předání a převzetí prací) jsem obdržela až nyní (ale je tam datum 22.11.2024). (výše uznatelných nákladů by měla být splněna).
    Takže ke 31.12.2024 vyřadím z 042 a zařadím na 021. A taktéž ke 31.12.2024
    zapíši dohadu na inv. dotaci 388 MD X 403 D ve výši 4 000 000,- Kč. A tutéž částku napíši na kartu majetku (když budu mít na účtu 403), při zařazení (přestože dotaci ještě nemám).
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatně převzatý majetek z DSO-nižší hranice dle směrnice
    13. 01. 2025

    Dnes jsme obdrželi z DSO předávací protokol k předání turistického značení jako DDHM na účtu 028, a to ještě k datu 31.12.2024. DSO mělo nižší hodnoty hranice pro evidenci na účtu 028, než má obec a tudíž při převzetí majetku od VÚJ zápisem 028/088 bychom měli majetek na účtu 028 evidovaný v rozporu se směrnicí. Mohu tedy provést k datu převzetí, tj. k 31.12.2024 zároveň účetní zápis 088/028 s tím, že se odkážu na směrnici obce, která tento majetek v hodnotě do 2.999,- neeviduje a nebudu vůbec do majetku zařazovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace PO - výjimka ZŠ
    13. 01. 2025

    Dobrý den,
    v roce 2023 jsme poslali ZŠ dotaci na výjimku (počet žáků) zaúčtováno 572/231, 3113,5331 150 000,00 Kč.
    V průběhu roku 2024 zjistili, že na ni neměli nárok a vrátili nám na účet 150.000,00 Kč.
    Můžete nám poradit jak zaúčtovat v roce 2024, včetně rozpočtové skladby.
    Děkuji předem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu