Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku elektronické bezpečnostní zařízení v hodnotě 18000,- Kč, které vedeme na účtu 028. Nyní bylo toto zařízení rozšířeno (přidány čidla a spínač). Celková hodnota tohoto rozšíření (materiál + práce) činí 4900,- Kč. Prosím o radu, jak rozšíření zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Výchozí parametry:
Jsme obec a chtěli bychom nainstalovat na budovách svých příspěvkových organizací (škola, centrum sociálních služeb) fotovoltaické elektrárny. Příspěvkovým organizacím (PO) rozšíříme zřizovací listinu o doplňkovou činnost - výroba a následný prodej energie – tzv. zelený bonus. Faktury za výrobu elektřiny musí vystavovat PO.
Obec je plátce DPH. PO nejsou plátci DPH.
Nemovitý majetek (budovy) a movitý majetek na 40 tis. Kč eviduje a odpisuje obec. PO předáno na základě smlouvy o výpůjčce.
Dotaz:
Může ÚSC povolit PO pořízení TZ budovy (kovová konstrukce –uchycení elektrárny ) + pořízení souboru movitých věcí (fotovoltaické panely,měniče) s tím, že by obec poskytla PO investiční příspěvek na pořízení tohoto majetku?
PO by uplatňovala pouze účetní odpisy? Daňové odpisy by nebyly možné?
Další dotaz se týká DPH:
Předpokládá se, že objem prodané elektřiny (+ v případě školy vstupují do obratu ještě obědy pro zaměstnance) nebude tak velký, aby došlo k překročení obratu pro registraci plátce DPH.
Kdyby se ale obec rozhodla a nařídila PO využít dobrovolného přihlášení k plátcovství, šlo by potom uplatnit odpočet DPH na vstupu u pořízené fotovoltaiky? Následný prodej elektřiny by byl tedy zdanitelným plněním.
Není problém ve formě předaného majetku – existence smlouvy o výpůjčce - ve vztahu na odpočet DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli není změna u DPH - jsme čtvrtletní plátci, když přijde faktura 5. dubna se zdanitelným plněním 25.3. zahrnu ji do daňového přiznání II.Q? Tzn. že stále platí, že rozhoduje den, kdy faktura přišla?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vyplňuji Přiznání k DPPO za rok 2012 a narazila jsem na problém, kam uvést odvedenou daň z příjmu za rok 2011, která je v r. 2012 na účtu 591. Má být zahrnuta do ř.40 daň. přiznání nebo nikde (nebude mi to potom však sedět na výkaz zisku a ztrát, který přikládáme k přiznání ).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní kulturní dům, kde končí nájemní smlouva na dobu určitou (5 let) k 31.5.2013. Stávající nájemce má zájem smlouvu prodloužit nebo podepsat novou. Pravděpodobně by se opět jednalo o smlouvu na dobu 5 let. Je nutno sepsat novou smlouvu nebo to jde vyřešit jen dodatkem o prodloužení na dalších 5 let s tím, že se může změnit i výše nájemného? Vím, že záměr pronajmout nemovitost musí viset. A ještě se chci se zeptat: v jednacím řádu nemáme uvedeno, že nájemní smlouvy schvaluje ZO. Je možné, aby tuto smlouvu podepsal starosta? ( nemáme radu).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nechali jsme si udělat zaměření historického majetku obce.Cena za zaměření je 140 000,-.
Účtování: 518/321
231 3639 5169/321
Do majetku 031/401 cena dle vyhlášky 3/2008
Má se do ceny promítnout i cena za zaměření? Jedná se dost pozemků , tak by se asi musela cena vypočítat za 1 m, ale nevím jak zaúčtovat a zařadit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
vlastníme park u zámku, na obnovu zámeckého parku byl vypracován projekt ve výši 174 tis. Kč, na tento projekt byla
poskytnuta dotace investiční. Bylo zaúčtováno na účet 042 s položkou 6129 v roce 2010. V letech 2011,2012 byl zpracován ornitolologický, entomologický průzkum zpracována žádost o dotace - vše účtováno do investic na 042.
V letoším roce máme akci realizovat za podpory SFŽP v rámci OPŽP prioritní osa 6- Zlepšování stavu přírody a krajiny. (obnova vegetačních prvků zámeckého parku).
Jak jsem se dívala na žádost - jedná se kácení, pěstební opatření, výsadba stromů, keřů, živých plotů, výsadba trvalek, založení parkovného trávníků (na žádosti je uvedeno jako investiční náklady), zpracování žádosti a průzkumy,propagace, autorský dozor, tak bych řekla, že se jedná o neinvestiční náklady a účtovala bych jako službu vše. Při zpracování projektu byla pouze investiční dotace, s tím, že provedeme realizaci. Takže jsme uvažovali, že budeme pokračovat jako investice.
Jenomže teď podle skladby žádosti to vidím jako neinvestiční.
Dotazem na SFŽP o jako dotaci se jedná nám bylo řečeno, že záleží na nás jak si dotaci určíme.
V případě, že půjde o neinvestiční dotaci na realizaci akce, pak bych náklady na průzkumy a žádost o dotaci měla opravit na neinvestiční a to 518/042 v částce 226 400,- Kč.
Poněvadž jsou uznatelnými výdaji projektu, když by vše bylo neinvestiční.
Projekt necháme na investicích, nebudeme jej spojovat s toutou dotací ( není uvedený v žádosti ) a po čase vyřadíme jako zmařenou investici.
Prosím o posouzení tohoto případu a děkuji za odpověď.
Případně Vám můžu poslat žádost emailem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť (cituji vyhlášku 114/2002 Sb.).
Prosím o radu zda má být fond tvořen také z dohod o provedení činnosti a dohod o provedení práce? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme změnu územního plánu a ze smlouvy o dílo je stanoveno, že změna proběhne ve 4 etapách, které by měli proběhnout v rámci letošního roku a jejich úhrn bude v celkové částve 122 000,- Kč.Mám brát jednotlivé etapy jako aktualizaci a účtovat 518/ pol 5169 nebo jednotlivé etapy účtovat přes účet 044/ pol 6119 a brát to jako TZ a potom převést na účet 019.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo města rozhodlo, že poskytneme transfer TJ Sokol ve výši 200.000 na opravu podlah v tělocvičně. Rozpočet máme schválen na paragrafy. Transfer jsem tedy zaúčtovala na § 3419 pol. 5222. V rámci paragrafu jsme se vešli a plnění máme na 98 %. Ovšem na pol. 5222 jsme plnění překročili a to na 164%. Jsem začínající účetní a chtěla jsem se zeptat, zda se měla udělat rozpočtová změna na pol. 5222, aby nebylo čerpání překročeno, nebo zda se nemusela dělat rozpočtová změna, neboť v rámci paragrafu jsme se do plnění vešli.Může nám toto audit napadnout jako chybu ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musím odvést daň z přenesené daňové povinnosti i u dílčí faktury?
Na faktuře je uvedeno pouze: Dílčí faktura na stavební práce.
Není u toho žádný popis prací . To vše je uvedeno až při konečném vyúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, děkuji za rychlé odpovědi na mé předchozí dotazy. Nyní bych se potřebovala ujistit: obec je plátce dph. Budeme pořizovat nový automobil pro potřeby OÚ. Prodáme starý automobil, stáří 8 let, prodejní cena starého vozu bude + DPH?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně několika věcí. Jak zaúčtovat doplatek dotace z Revolvingového fondu MŽP. Dotace nám byla přiznána v r.2009 a doplatek nám byl zaslán letos. Úplně jsme zapomněla, udělat si předpis. Jak nejlépe to vyřešit? V roce 2012 obec koupila telefon a ten samý rok ho reklamovala. Telefon byl zaplacen v loňském roce dobírkou a letos nám byla platba vrácena. Zaúčtovala jsem to na pol. 2324MD/649D. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v 12/2008 na základě smlouvy o smlouvě budoucí od vodáren částku Kč 3 500 000,-, kterou obec použila na výstavbu vodovodu. Tehdy bylo účtováno 311/215,23110 2310 3113/311. Stavba byla dokončena a nyní se převádí vodovod na vodárny. Znaleckým posudkem bylo nyní po dostavbě zjištěno, že obec byla tehdy přeplacena o Kč 800 tis. Kupní smlouvou přechází vodovod na vodárny s tím, že obec musí přeplatek přeplatek Kč 800 tis. vrátit. Jak mám, prosím, zaúčtovat vrácení tohoto přeplatku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zpracování daňového přiznání.Vypsala jsem si všechny zdanitelné příjmy a k nim přiřadila uznatelné náklady.Na školení nám bylo řečeno,že si máme vždy příjmy a náklady napasovat k sobě podle jednotlivých odvětví.Vyšlo mi tak,že náklady v lese máme za rok 2012 vyšší než příjmy.Ztráta činí cca 40 tis.Pochopila jsem,že bych tuto ztrátu neměla od základu daně za ostatní odvětví odečítat.Nevím zda správně.Měly by tedy příjmy a náklady na les být zahrnuty v osvobozených příjmech a neuznatelných nákladech? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková