Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohu pro výstavbu hasičské zbrojnice použít § 5512? Kolegyně minulý rok účtovala projekt na § 3639, tak teď nevím, jestli bych měla takto pokračovat, nebo jestli mohu účtovat na § 5512. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uzavřeli jsme s fi.EKO-KOM smlouvu o výpůjčce nádob. Mohu účtovat MD 951 / 999 D ?? V jaké hodnotě ?? Několik nádob máme i v našem majetku. Mohu použít stejné finanční ohodnocení ??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec účtuje DPH v PDP přes položku 8901. Koncem roku 2012 byl zůstatek na položce 8901 Kč 3.086.664,--. Při úhradě nadměrného odpočtu FÚ jsem zaúčtovala položku 8901 ve výši Kč 3.086.664,-- a položku 5362 §6399 proti účtu 343. Ve výkazů Fin 2-12 v měsíci únor 2013 jsou obě položky v uvedené výši mínusové.
Při rozpočtové změně § 6399 a položky 5362 Kč - 3.101.416,-- jsou celkové výdaje od počátku roku v mínusu a vyrovnané položkou 8115. Prosím o kontrolu účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsou náklady (elektřina,chlornan,odpad,odvoz kalů), které vznikají při zkušebním provozu ČOV investičními náklady akce?. Nelze ještě zařadit do majetku, protože nebyla kolaudace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci první změny rozpočtu náme schválen předpokládáný státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce na základě §47d novely zákona 359/1999 Sb. o právní ochraně dětí. Nárok na tento příspěvek má městský úřad na základě vydání správního rozhodnutí. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám vykonávajících pěstounskou péči. Výše státního příspěvku činí 48,0 tis. Kč za kalendářní rok na základě dohody o pěstounské péči.
příjmy: 4116-UZ 13010
výdaje: 4136- - UZ 13010
Je správně rozpočtová skladba? Nevim si rady s položkou 5021, 5410?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,jsme plátci DPH, spotřebu vody a elektřiny refakturuji (není to náš příjem) a účtuji 311/377 ,
úhradu D / -231 D/ 311.
U auditu nám doporučili účtovat jako výdajovou a příjmovou položku. Jak bych měla správně účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Několik let jsme jako mikroregion spolupracovali s o.p.s. a každoročně jim poskytovali neinv. příspěvek na činnost. Pokud nespotřebovali celou částku, v únoru násl. roku předložili vyúčtování a nespotřebovaný příspěvek jsme jim odsouhlasili na potřebu v tomto roce. K 31.12.2012 jsme však spolupráci ukončili a teď nám vrátili nespotřebovaný příspěvek za rok 2012 na účet. Poskytnutí příspěvku jsem účtovala: předpis 572/345, platbu 345/231 - 3639-5221. Nevím jak mám zaúčtovat příjem vratky příspěvku, myslím si že MD 231-RS 3639-2229, ale co proti na D? Asi jsem měla na konci roku zaúčtovat nějaký dohad, ale co teď, když jsem to neudělala? Prosím, můžete mi poradit, jak se stímto co nejlépe vypořádat? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
jak na výpočet nájemného v obecnímbytě plocha bytu je 106,91m2 a plocha pronajatého pozemku je 600m2 poslední úprava se dělala v roce1995 poradíte mi jak to vypočítat.
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do technických služeb se nakupoval plyn CO v lahvi. Placeno bylo v hotovosti. Doklad máme na prodej za hotové- 2.000,- Kč a v textu je uveden název produktu: Nájem lahve- 2roky.To znamená, že tuto lahev máme v pronájmu na 2 roky, jak to prosím zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 poskytla naše obec částku 20000,- na přefinancování projektu v rámci DSO, účtovala jsem 471/349.v měsíci únoru 2013 jsme obdrželi vyúčtování, kde je uvedeno, že nám bude vráceno 15000,-. Zbývající částka je náš podíl na projektu, v rámci tohoto projektu pořídil DSO, vybavení pro kulturní a spolkovou činnost, kterou si můžou obce DSO půjčovat při pořádání kulturních akcí. Jak zaúčtovat vrácené prostředky a jak náš podíl. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme uskutečnili prodej podílových listů.
Hodnotu PL máme v účetnictví vedeno na účtech 251/401.
Je správně, když prodej zaúčtuji ? :
Zisk
231 pol. 8127 MD
661 Dal
- ten zdaním
Vyřazení hodnoty
401MD a 251Dal
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle Vaší knihy "Účetní reforma a ÚSC 2010" - str.281, kde se hovoří o podr. účtech v souvislosti s nájemným. Jsme malá obec a naše nájmy, ať už z pozemků, tak i z nebyt. prostor jsou tak 100 - 200 tis. Když jsem si Váš výklad přečetla, pochopila jsem, že naší obci se to až tak netýká. Zvláště, jak uvádíte, že se zde pracuje jen " s uzavřenými významnými smlouvami". Nemáme ani obec.byty, ani nájemné v milionech Kč. Sml. jsou na dobu neurčitou a předpisy jsou dány do rozvahy. Proto se domnívám o nevýznamnosti. Vyjádřete se, prosím, k dané problematice.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec na základě dlouhodobé nájemní smlouvy pronajala pozemek OS, které zde chce vybudovat sportoviště, včetně sociálního zařízení a klubovny. OS předložilo obci projekt a žádá obec o vyjádření k vydání územního rozhodnutí. Majetek, který bude vybudován OS na pozemku obce, bude v majetku obce. Jakým způsobem bude stanovena cena nabytého majetku, aby ho mohla účetní zařadit do majetku obce a odepisovat? V případě, že OS svůj záměr uskuteční, bude majetek na obec převeden na základě např. darovací smlouvy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravujeme rozpočet na rok 2013 a nejsem si jistá, když dáváme do rozpočtu převod HČ na pol. 4131, částka kterou dáváme nesmí přesáhnout výsledek hospodaření roku 2013 nebo toho předcházejícího roku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle 250/2000 Sb. schvaluje zřizovatel rozdělení zlepšeného VH do fondů PO. Je možné, aby zřizovatel odmítl zlepšený výsledek hospodaření rozdělit do fondů a nařídit odvod do svého rozpočtu? (I když je celkový výsledek hospodaření tvořen hlavně z kladného výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti?) Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková