Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město provedlo technické zhodnocení na budově mateřské školky ve výši cca 5 mil. PO má budovu ve výpůjčce. Musíme udělat dodatek ke smlouvě o výpůjčce, kde bude uvedena výše TZ ??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při sestavení DPPO za obec. Naše obec prodala v roce 2012 areál autocampu a k tomu i přilehlé pozemky. Tento prodej je na účtech 646, 647. Jsou tyto výnosy předmětem daně ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu jak přesně zaúčtovat. Jsme plátci DPH, provozujeme vlastní vodovod.
Měsíčně platíme zálohy s DPH na el. energii na obecní vodovod. Vyúčtování s E. ON probíhá každý rok v červnu.
Zálohy účtuji každý měsíc 314/231 2310 5154
vyúčtování v čevnu buď přeplatek či nedoplatek. Prosím o radu jak správně zaúčtovat abych si mohla uplatnit DPH (u záloh či u vyúčtování). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu:
1. Rozpočet schvalujeme na závazné Příjmy a Výdaje. Je nutno i v tomto případě vyvěšovat před schválením rozpočet "rozpitvaný" až na položky? Dosud jsme vyvěšovali např. takto: Daňové příjmy, příjmy za nájmy a služby, výdaje na silnice, výdaje na školství, výdaje na bytové a nebytové hospodářství - podrobněji jsme to nedělili. Musíme to teď dělat jinak?
2. Po zaúčtování všech případů roku 2012 jsem spočítala DPPO a zaúčtovala 591/384. Myslela jsem si, že pokud nedojde k nějakým změnám v účtování po tomto výpočtu, bude daň stejná a to "předběžné" DPPO mohu odevzdat na FÚ. Jenže po zaúčtování daně se mi o částku daně zvýšily náklady ve výkazu zisku a ztrát. Když tyto nově vzniklé náklady ( tj. daň na účtu 591 ) "vyloučím" na řádku 40, vyjde mi vyšší daň. Má to tak být? A mám do DPPO do řádku 10 uvést výsledek hospodaření po zdanění, nebo před zdaněním? Mám tam výsledek před zdaněním, a kdybych uvedla výsledek po zdanění, vyšla by mi daň stejná jako při výpočtu "odhadu DPPO". Prosím, poraďte, už nevím kudy kam ... moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město je majitelem akcií (do 20%) jedné akciové společnosti. Pořizovací cena byla 1mil. Kč., majetek je veden na účtu 069. Má se tento majetek k 31.12. přeceňovat na hodnotu vlastního kapitálu připadající na podíl města podle jejich závěrky? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme přislíbenou dotaci z OPŽP na revitalizaci zeleně v našem městě. Není stanoveno, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční dotaci, máme se v podstatě rozhodnout sami a uvést to v podkladech pro dotaci. V rámci realizace bude provedeno kácení a ošetření stávajících stromů, keřů, výsadba stromů a keřů (částečně místo vykácených a také i nové) a založení trávníku na různých veřejných plochách. Prosíme o radu, zda máme považovat tuto akci za neinvestiční, nebo investiční (dát na 029 jako ostatní hmotný majetek), případně akci rozdělit (pokud to vůbec bude možné). Logicky se nám zdá, že revitalizace rovná se uvedení do původního stavu, i když tam přibude pár nových stromů. Prosím o radu, jak máme postupovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prohlédla jsem si dotazy a odpovědi k účetní závěrce obce a za PO,podle odpovědi je lepší závěrky (ne)schválit co nejdříve, máme naplánované ZO na 1.3. 2013, kde bychom tuto oblast chtěli projednat, včetně zprávy z kontroly kraje, která už u nás proběhla a i závěrečného účtu.
Můžete mi prosím sdělit, zda už vyšla prováděcí vyhláška - č. vyhlášky, pokud ne, co vše má být obsahem projednání účetních závěrek. Zda stačí jako podklad rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, nebo je třeba k tomu ještě nějaký komentář.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsem zařadila do majetku "Cyklostezku", ale bohužel ještě v letošním roce došla faktura, se kterou jsme "nepočítali" za vyhodnocení celé akce a poradenskou činnost. Jak mám postupovat ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravujeme v budově ZŠ výměnu starých oken za nová plastová - stejných rozměrů a dále zateplení celé budovy.
Na tuto akci budeme žádat o dotaci. Můžete nám poradit, zda žádat o dotaci neinvestiční nebo investiční? Výměnu oken bych myslela jako opravu, ale co zateplení? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účty 403 mám podle jednotlivých akcí rozlišeny AÚ. K 31.12.2011 jsem při rozpouštění dotací snížila každou konkrétní 403 AÚ o jí příslušející rozpuštění, takže každá jednotlivá 403 AÚ má teď nižší hodnotu.Jde to takto nebo se má 403 AÚ ponechávat v původní výši (obdoba 021..) a rozpuštění udělat jen zápisem proti univerzálnímu účtu, např. 403 500? Pokud ano, šlo by ještě před odpisy 2012 opravit tak, aby 403 AÚ měly původní hodnoty (403 500/403 AÚ )? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jsme obec a plátci DPH, které uplatňujeme u ekonom.čin. Jinak nájmy u bytů je bez DPH a služby přeprodejem.
Dnes jsem obdržela smlouvu (jsme pronajímatel, firma má na naší budově nainstalované technické zařízení) v které je uvedeno: Nájemné si smluvní strany pro rok 2013 sjednávají ve výši 30000,- ročně vč.DPH. Nájemné bude hrazeno ročně, vždy k 25 dni na začátku období. Pronajímatel vždy pro dané období vystaví fakturu a doručí nájemci. Musíme fakturovat vč. DPH 21% a odvést? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás paní Schneiderová prosím o vyjasnění účtování prostorové jednotky - dávám opravdu u všech výdajů a příjmů příklad: koupím benzín
tak účtuji:
231 3xx zdr.1 6171/5156
přijmu tržbu:
231 2xx zdr.1 3419/2111
nebo to chápu špatně?
Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme obdrželi účelovou dotaci od kraje na projekt kanalizace. Je to dotace s vyúčtováním, které musíme předložit v roce 2013. Zároveň jsme již obdrželi fakturu za projekt.
Zaúčtovala jsem:
příjem dotace: 231MD, 374D pol. 4222,
Faktura přijatá: 042 MD. 321 D
Když dorazila dotace, odúčtovala jsem z podrozvahy a zaúčtovala následovně:
374 MD 403 dal.
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který patří k ceně majetku, a mám na účtě 042, může se stát, že celé připojení kanalizace k čističce proběhne třeba až za tři roky, nevím, zda mám dobře zaúčtováno.A navíc v obci je v majetku kanalizace. Je rozdělena do několika větví, takže mám na kanalizaci 3 karty majetku.
Projekt se týká napojení stávající kanalizace na čističku v sousední obci. Také mě napadá, zda by nemělo být spíše TZ, než opět další majetek.
Snad můj dotaz není moc zmatečný.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má Komunální služby a.s. - 100%ním vlastníkem je obec. Protože tato akc.spol. začíná, obec má pro ni v rozpočtu schválený neinvestiční příspěvek. Mohla byste mi poradit - na základě čeho jim budu posílat peníze? Mám si vyhotovit nějaký příkaz k úhradě, který mi podepíše starosta? Jedná se o dost velkou částku (asi 900 tis.) za rok. Není nikde stanoveno, jak často mám tento příspěvek vyplácet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohla bych poprosit o doplnění dotazu „auto na úvěr“ ze dne 4.2.2013 ? Jedná se mi o zápis pro PAP. Pro rok 2013 byla doplněna metodika účtování PAP. Účet 459 je rozdělen na:
45945901 – Ostatní dlouhodobé závazky z nákupu na splátky (účetní jednotka se stává vlastníkem po zpravidla několikaleté době)
45945902 – Ostatní dlouhodobé závazky – úroky z úvěrů a půjček
45945903 – Ostatní dlouhodobé závazky – úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů
45945909 – Ostatní dlouhodobé závazky – jiné
Máme také úvěr na zakoupení auta (úvěr u ŠkoFINu). Auto je již teď naše, nemáme ho v nájmu. Ve „Splátkovém kalendáři“ je již teď vyčísleno na celé 3 roky předem, kolik budou činit splátky jistiny a splátky úroků. Máme již teď na základě úvěrové smlouvy zaúčtovat předpis účtu 459 v celé výši (jistina + úrok) a pro PAP rozdělit jednotlivými analytikami? Pro výši úvěru (jistina) máme použít AÚ 45945909? Náklad ve výši úroku (účet 562) máme časově rozlišit na 3 roky?
Při měsíčních splátkách pak budeme účtovat splátka jistiny 45945909 MD / 231 8124 D a úrok 45945902 MD / 231 Dal ?? Nevadí, že se rozjede vazba: závazek (účet 459) x RS 8124? (na účtu 459 bude předepsán i úrok, který se v RS nebude hradit položkou 8124, ale 5141?)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková