Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak vyřešit situaci s komunikacemi a jak zaučtovat.
Bylo mi řečeno , že v roce 1954 byla generální inventura , kdy byly předány veškeré komunikace do majetku města.V pasportu místních komunikací některé chybí / např. polní cesty , jsou zřejmě rozorané / a některé přibyly a ty nemáme v majetku.
Ty co nedohledáme bych vyřadila a ty co nemáme bych zařadila - jde to tak udělat?
V pasportu nejsou komunikace oceněny - může je ocenit znalec? Musí to schválit zastupitestvo ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 proběhlo v rámci města TZ budovy mateřské školy - budovala se střešní nástavba, investice byla dotována z EU. TZ bylo evidováno na účtu 042 a po dokončení bylo zaúčtováno na účet 021 a 022. Následně toto zhodnocení bylo na základě dodatku k ZL předáno v roce 2010 mateřské škole - zaúčtováno 401/021 (022). Obdrženou investiční dotaci máme evidovanou my na účtu 403. ČSU č. 708 neřeší tuto situaci. Dle mého názoru bychom na účtu 403 dotaci mít neměli, nebudeme ji mít proti čemu rozpouštět. Mohu letos zaúčtovat 403/401 a předat to naší příspěvkové organizaci, jak toto formálně provést?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji poradit, předchozí paní účetní zaúčtovala hasičské auto na účet 028, částka za kterou bylo auto zakoupeno - 80.000,-. Je možné ho nyní přeřadit na účet 022 a jak tu operaci zaúčtuji???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme zaevidovali do majetku několik soch a morový sloup (vlastnictví města je zjištěno). Kvůli případnému pojistnému plnění jsme je ocenili kvalifikovaným odhadem reprodukční cenou, nechtěli jsme oceňovat jen ve výši 1,- Kč. Zaevidovali jsme vše na účet 032 – Kulturní předměty. Teď jsem zjistila, že jsou všechny zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek. Je třeba je raději přeřadit do Ostatních staveb na účet 021 80 a odepisovat v VII. účetní odpisové skupině (12.73.51) nebo je můžeme nechat na účtu 032 – Kulturní předměty a neodpisovat? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 obdržela obec rozhodnutí MF vyměřeného penále ve výši 100 mil Kč, které zaúčtovala do nákladů r. 2010 účet 538/347, podáná žádost o odpuštění penálé, kterému bylo v roce 2011 vyhověno cca 90% a obec zaúčtovala 100mil. MD -538/ MD 347 a rozdíl na účty 542/321 úhradu pak 321/231, mám pochybnosti o zaúčtování stornované částky do nákladů roku 2011, nejsem si jista zda-li by neměly zaúčtovanou částku vést přes účet 408, aby neměla obec zkreslený HV r. 2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, že nemáme v evidenci majetku sousoší. Letos jsme dotali dotaci na opravu. Jak ho mám zařadit- V jaké hodnotě. Když si to necháme ocenit tak to bude mít nevyčíslitelnou hodnotu, protože je to kulturní památka a budeme ještě platit odhadce. Poraďte
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Moc se mi nezdá mít budovy a stavby s nulovou hodnotou, je možné v odpisovém plánu stanovit, že zůstatková cena bude ve výši posledního ročního odpisu? Zkoušela jsem i ta %, ale to se mi také moc nezdá a to co mě napadlo se mi líbí:-) Co Vám? :-)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovali bychom poradit s účtováním reklamního poutače. Jedna firma nám zaplatila jednorázově částku za umístění reklamy u obecního úřadu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na služebním automobilu jsme vyměnily dvě ojeté pneumatiky jedna v hodnotě 6.200,-- Kč Jak tuto výměnu zaúčtovat? jako opravu nebo nákup DDHM. Staré pneu zůstaly v servisu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má v majetku ÚP z roku 2005 v hodnotě 445.080,- (poskytnutá dotace 71.400,-). V současné době zpracovává nový ÚP, který bude v přístím roce schválen.
Chtěla bych starý ÚP vyřadit. Můžu zkrátit dobu odepisování na dobu platnosti starého ÚP tedy na 8 let?
Účtovala bych takto:
rok 2011: 333.810,- (445.080,-/6 let) 406/019
55.635,- (rok 2011) 552/019
62.475,- (dot. 71.400,-/6 let) 403/401
8.925,- (dot. 2011) 403/672
V inventarizaci by byl ÚP pro příští rok ve výši 55.635,-
rok 2012: 55.635,- ZC 551/079
55.635,- 079/019
8.925,- dot. 403/672
Lze to takto provést?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mikroegion drží ve stavu majetek pořízený z dotace po dobu 5ti let. Pak ho bezplatně darovací smlouvou převede na členské obce. Poraďte mi prosím, jak mám správně sestavit odpisový plán ? Mám ho nastavit na dobu 5ti let a nechat zůstatkovou hodnotu např. 5 % - a tu pak uvést do darovací smlouvy anebo dle posouzení jednotlivého druhu majetku na dobu např. 10ti či 20ti let ? Do darovací smlouvy dát zůstatkovou hodnotu a odepsat zůstatkovou hodnotu najednou při převedení ? To budou šílené náklady. A dotaci rozpouštět stejným způsobem ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o posouzení , zada se jedná o majetek vytvořený vlastní činností. Provedli jsme celkovou rekonstrukci náměstí. Budou zde umístěny tři parkovací automaty. Celou stavbu prováděla jedna firma. Ale Husitské muzeum zde provádělo archeologický průzkum, E.On přeložky sítí, Telefonica přeložky kabelů,Energostav přeložky vedení a pak zde byl prováděn autorský a technický dozor.
Pokud jde o majetek vytvořený vlastní činností, jak vlastně s DPH ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Opravy a údržbu budov města zabezpečuje na základě mandátní smlouvy společnost (založená městem), která přefakturovává dodávky městu od dodavatelů těchto služeb a neúčtuje u těchto dodávek o nákladech a výnosech. Jak by se měl uplatňovat reverse charge u takto poskytovaných služeb v roce 2012. Kdo by měl zdanit poskytování těchto služeb na výstupu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je čtvrtletním plátcem DPH od 10/2011 a řeším problém s fakturací ročního pronájmu vodovodu za 1.000,- Kč. Jeden daňový poradce mi tvrdí, že tento nájem musím rozdělit a každého čtvrt roku vyfakturovat 250,- Kč a druhý mi tvrdí že stačí 1x ročně, kdy se ve smlouvě stanoví, že DUZP bude např. k 15.12. daného roku. Tvrdí mi , že když jsem čtvrtl.plátce, všechno musím vyfakturovat čtvrtletně. Je to opravdu tak? a kde zjistím nebo si přečtu, co je správné?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám tu k zaúčtování fakturu za mobilní telefony, jejichž cena po slevě činí u každého 1 Kč. Ve skutečnosti stojí jeden kolem 4 tis.Kč a druhý přes 2 tis.Kč. Prosím Vás o radu, jak mám tento případ zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková