Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje obecní vodovod a vybírá 2x ročně od občanů poplatky dle odečtu na vodoměrech.
Voda se též spotřebovává v objektech obce jako např.kulturní dům, obecní úřad, knihovna... Zde jsou také vodoměry a provádí se odečet spotřeby. Není mně však zcela jasné, jak tuto spotřebovanou vodu účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec spolufinancovala výstavbu sportovního hřiště.
Náklady 20 000 z roku 2009 a náklady 320 000 v roce 2010. Vše účtováno u obce na účtu 042.
Nyní potřebuji zaúčtovat převod na SK - darovací smlouva 340 000. Prosím o radu jak zaúčtovat .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na územní plán obce ve výši 247.520,-. Poté jsme uhradili fakturu 249.600,-.Mám dotaz, jestli mám ještě do roku 2010 zaúčtovat předpis dotace 346/403 , když dotaci obdržíme až v měsíci únoru 2011. A další dotaz je, zda účet 346 popř. 348 může mít zůstatek k 31.12.2010 nebo musí být vynulovaný. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smluvu s VaK a.s. že nájem bude na účtu vodohospodářů a obci budou posílat jen info o zůstatku. Jmenuje se to zdrojový účet a peníze z nájmu prý budou použity na úhradu oprav. Co s tím když účet je jiné právnické osoby?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu: Naše obec bude v roce 2011 pořádat oslavy 750. výročí od první zmínky o obci. Při této příležitosti bude zpracována kniha "Dějiny obce Újezd", která vyjde asi v 700 výtiscích. Tyto knížky budou prodávány občanům, popř. budou darovány hostům. Celkové náklady na zpracování
a tisk budou ve výši 570 tis.Kč.
Chtěla bych poradit, jak zaúčtovát tyto náklady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěl jsem se zeptat
Máme smlouvy o koupě bytu smlouvy o smlouvách budoucích.
Předepsané z roku 2009 na 311MD On zaplatil odúčtovala jsem 311D proti 231MD
Dále vedene na 455 ty zaplacené a ještě v podrozvaze 932 kolik zaplatili.(dříve 975). Jak mám proúčtovat 455. Když to neproúčtuju tak mi nepůjdou zůstatky na 455 v inventuře.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V hospodářské činnosti máme šest činností (dopravu, les, pedikůru, kopírování, půjčování a vydávání zpravodaje). Chtěli bychom se zeptat, zdali každou činnost zdaňovat samostatně (něco je v plusu a něco v mínusu) nebo celkově za hospodářskou činnost výnosy mínus náklady (byly bychom ve ztrátě)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pročetla jsem si vaše všechny materiály týkající se transferů a jejich zaúčtování ke konci roku 2010. Vůbec z toho nejsem moudrá. Prosím vysvětlete mi, kdy se účtuje přes účet 346 a kdy přes účet 388. Nevím na kterým účtě by mi měly zůstat zůstatky k finančímu vypořádání.
Tak jak jsem to pochopila, dotace na dávky hmotné nouze by měla být vypořádána přes účet 346, kde bych měla mít zůstatek ve výši vratky v rámci finančního vypořádání. Takto bych asi měla mít zúčtované všechny dotace, které jsou předmětem finančního vypořádání.
Na účtě 388 bych mohla mít dotace, které byly předfinancovány v roce 2010, ale finanční prostředky nám příjdou až v roce 2011? Takto předfinancované projekty máme z regionální rady, z Euregionu a ze SZIF. Nevím jestli jsem to pochopila správně. Děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, raději jsem si řekla, že se znovu zeptám co musí být k 31.12.2010 vedeno na podrozvaze. Vím, že na školení v Praze 10. ledna jste mi řekla, že nic – není k tomu žádný předpis. Nemusím tam tedy zatím dávat ani z r. 2000 zástavní právo smluvní ve výši 1.280 tis. Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj – bytový dům Charvatce čp.2.
V r. 2000 jsme dostali v této výši dotaci na rekonstrukci byt.domu – byty se nesmí 20 let prodat. Když bych to tam raději dát měla – prosím jak ???? Opravdu nevím a nechci tam dávat něco co není přesně dáno nebo co se bude v r. 2011 upřesňovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní akcie České spořitelny (ještě z privatizace). Vedeme je na účtu 069. Celkem máme
1500 ks akcii po 100,-Kč. Zůstatek účtu je 150.000,-Kč. V roce 2011 nemáme záměr akcie prodávat. Jde mi o to jestli akcie přecenit na reálnou hodnotu.
Popravdě nevím si s tím rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. z roku 2009 mi zůstalo na č. ú. 314 záloha na zveřejnění obce v časopisu ... Dostali jsme v r. 2009 zál fakturu, ale v roce 2010 nepřišlo žádné vyúčtování a časopis už vyšel na začátku roku 2010. Zruším tuto zálohu zápisem 406/314?
2.) Prodej pozemku záměr v r. 2009 mám zaúčtováno - reálná hodnota- 031/406, 311 50/647 v lednu, v únoru platbu za pozemek 231/311 50.
Kupující to měl dát na vklad do katastru a do konce roku tak neučinil. Nemám tudíž odepsaný pozemek, ani reálnou hodnotu. Je to správně, nebo mám ještě nějak účtovat?
3.) Pozemky s věcným břemenm mám odděleny na č. ú. 031 analiticky. Mají být vedeny ještě na podrozvaze a když ano jakým zápisem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, náklady na vodu,které jsme uhradili v prosinci 2010 přefakturováváme v lednu 2011 nájemci. Předepisuji ještě do 12/2010 na MD 311 proti 502 -MD. Lze při úhradě v roce 2011 účtovat na D položky 5151 minusem? Pokud vím, tak je to dovoleno, ale nezdá se mi to příliš logické. Lze to v takovémto případně účtovat na nějakou příjmovou položku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosim o radu ohledně roční uzávěrky za rok 2010, jde mi okruhy účtu z rozvahy. Dříve třeba (účety 0xx se rovnaly 901 a účet 964 se rovnal z účty 321,324,331,336) atd. nebu to rozepisovat a teď to je jak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na správnost zaúčtování dotace ze Stř. kraje:
Smlouva na 800.000 Kč, 75% /600 tis/ v roce 2010 a v roce 2011 po vyúčtování 25% /200tis/
Úhrada faktur frimě 511/321 800 tis
321/231 800 tis
Předpis dotace
přijatá záloha v.r 2010 348/374 600 tis
Příjem dotace 231/348 600 tis
K 31.12.2010 388/672 600 tis
V roce 2011
odúčt.dohady a zálohy 374/388 600 tis
předpis dopl.dotace 348/672 200 tis
příjem dopl.dotace 231/348 200 tis
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám ještě dotaz jak účtovat, když obec je členem společenství vlastníků jednotek bytového domu a musí přispívat na zálohy za služby správci bytového domu, který provede vyúčtování záloh jednou za rok? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková